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    工廠物質(zhì)采購管理制度

    時間:2024-12-23 16:01:29 規(guī)章制度 我要投稿
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    工廠物質(zhì)采購管理制度

      在不斷進步的時代,接觸到制度的地方越來越多,制度一經(jīng)制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編收集整理的工廠物質(zhì)采購管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    工廠物質(zhì)采購管理制度

    工廠物質(zhì)采購管理制度1

      1.目的

      為了對采購過程及供方進行控制,保證所采購的產(chǎn)品符合要求,特制定制度。

      2.職責(zé)

      2.1供銷科為公司物資設(shè)備采購的管理部門,按照制度的要求,負(fù)責(zé)對公司物質(zhì)設(shè)備采購進行組織.協(xié)調(diào).控制及管理。

      2.2生產(chǎn)科(車間)負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需物質(zhì)設(shè)備的計劃清單。

      2.3各部門負(fù)責(zé)提供辦公所需物質(zhì)設(shè)備的計劃清單。

      2.4供銷科負(fù)責(zé)對采購食品、包裝物料和原料供方的`選擇、評定、控制。

      2.5采購人員負(fù)責(zé)將公司的要求通報供方和外包方。

      3.工作內(nèi)容

      3.1采購物質(zhì)類別

      (1)A類:原料、輔料。 (2)B類:包裝袋。

      (3)C類:設(shè)備。

      3.2對供方的評定

      (1)合格供方的選擇及評審須遵循以下原則:

      a有足夠的質(zhì)量保證能力。

      b能滿足數(shù)量及交貨期的要求。

      c價格合理、服務(wù)良好。

      d有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。

      e有提供令人滿意的售后服務(wù)保。

      f符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。

      (2)供銷科負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品供方依上述原則進行評價,合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后,納入公司合格供方名錄,作為選用.采購的依據(jù).

      (3)供銷科負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務(wù)及支持能力等進行評估。不合格的供方應(yīng)從合格供方名錄中除名,重新選擇。

      3.3采購文件

      (1)采購文件包括:采購物質(zhì)計劃、采購協(xié)議(合同)。

      (2)采購文件內(nèi)容:

      a供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。

      b明確采購物資的名稱,表明物資或服務(wù)的特征、特性、質(zhì)量要求、數(shù)量及價格資料。

      (3)采購文件的審批。

      a與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切相關(guān)的設(shè)備、原材料、貴重物品等需經(jīng)總經(jīng)理審批。

      b辦公設(shè)備及輔助用品、低值易耗品的采購需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批后方可實施采購。

      (4)采購人員按采購計劃實施采購行為,并將公司要求通報供方和外包方。

      3.4采購產(chǎn)品的驗證

      (1)采購人員必須提前一天通知生產(chǎn)科(車間),確保足夠倉容存貨和落實收貨人員,準(zhǔn)備接貨工作,并提前知會質(zhì)檢員到場檢驗。

      (2)采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品的驗證工作。

      (3)質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特征及質(zhì)量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗證方式和要求,嚴(yán)格按各類物質(zhì)的驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗證活動,并做好詳細(xì)記錄。

      (4)對不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行,確保未經(jīng)檢驗和驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用.

    工廠物質(zhì)采購管理制度2

      一、主要內(nèi)容與適用范圍

      本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。

      本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗收等管理工作。

      二、工作職責(zé)

      1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

      2、施工單位具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

      三、物資管理要求

      1、按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各項目部所需的`工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

      2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:

      重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。

      主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

      輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

      3、材料采購計劃編制:

      A、工程項目需用材料清單。

      B、工程項目進度表(如遇計劃更改,應(yīng)補充計劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科 組織采購。

      C、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。

      D、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負(fù)責(zé)人進行審核批準(zhǔn)后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負(fù)責(zé)組織實施。

      E、物資采購后要準(zhǔn)確、及時、迅速地驗收物資,做到合理保管,妥善養(yǎng)護,減少保管損耗,使物資安全存放。

      4、材料采購合同

      (1)材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,質(zhì)量科檢查監(jiān)督。

      (2)各種材料采購合同,由質(zhì)量科負(fù)責(zé)簽訂,經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。

      (3)材料采購合同必須符合《合同法》有關(guān)規(guī)定,盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

      (4)對違反合同,不能按質(zhì)按時供貨的分承包方,各單位應(yīng)及時上報質(zhì)量科,由質(zhì)量科提出處理意見,并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門在一年內(nèi)不得使用。

      5、材料的驗證

      (1)根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時質(zhì)量科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進行驗證,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購文件中約定,但不能作為進貨驗收時的依據(jù)。

      (2)如工程合同中規(guī)定(質(zhì)量科)需對分承包(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的驗證,也不能減輕本公司履行合同責(zé)任。

      (3)材料進貨驗證的分級管理

      重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負(fù)責(zé),質(zhì)量員驗證,其它材料的進貨驗證,應(yīng)由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負(fù)責(zé)。

      (4)材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據(jù)分承包提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序》。

      (5)需作復(fù)試檢驗的材料,由各使用單位及時送試驗室。根據(jù)復(fù)試檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。

      (6)在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進行控制。

    工廠物質(zhì)采購管理制度3

      為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實際情況,特制定本制度。

      1、采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經(jīng)理批準(zhǔn),方可簽署。

      2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

      3、物品的采購:

      3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn),不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

      3.2采購人員采購物品時,應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。

      3.3辦理購物付款時,應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務(wù)部審核后,方可付款。

      3.4財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務(wù)有權(quán)拒付,并要求補齊相關(guān)手續(xù)。

      3.5采購人員報銷時,應(yīng)辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的`物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔(dān),該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。

      3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

      4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務(wù)部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。

      5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟或刑事責(zé)任。

      6、本制度由財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

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