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    企業(yè)采購管理制度

    時間:2024-10-28 18:28:36 規(guī)章制度 我要投稿

    (優(yōu)秀)企業(yè)采購管理制度

      在快速變化和不斷變革的今天,人們運用到制度的場合不斷增多,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰?下面是小編收集整理的企業(yè)采購管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

    (優(yōu)秀)企業(yè)采購管理制度

    企業(yè)采購管理制度1

      材料使用管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面:

      1. 成本控制:有效的材料管理能減少浪費,降低采購成本,提升企業(yè)的盈利能力。

      2. 質量保證:通過對材料的嚴格管理,確保生產過程中使用的材料符合質量標準,從而保證最終產品的'質量。

      3. 效率提升:規(guī)范化的流程可以提高工作效率,減少因材料問題引起的停工待料現(xiàn)象。

      4. 環(huán)境責任:良好的材料管理制度有助于實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,符合社會責任要求。

    企業(yè)采購管理制度2

      一、制度背景

      隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展,淘寶平臺成為了的重徑之一。為了規(guī)范企業(yè)采購行為,保證采購質量和效率,制本。

      二、適用范圍

      本制度適用于企業(yè)內部對淘寶平臺進行采購的行為,包括但不限于商品采購、服采購、軟件采購等。

      三、采購流程

      1. 采購需求確認:采購人員根據(jù)企業(yè)需,確認采購需求并填寫采購申表。

      2. 供應商篩選:采購人員根據(jù)采購需求,篩選淘寶平臺上的供應商,并對供應商進行評估,選擇合適的供應商。

      3. 詢價比價:采購人員向所選供應商發(fā)送詢價單,并對所收到的報價進行比較,選擇最優(yōu)惠的報價。

      4. 簽訂合同:采購人員與供應商簽訂采購合同,并確認交時間、款方式等細節(jié)。

      5. 采購執(zhí)行:供應商按照合同約提供商品或服,采購人員對所收到的商品或服進行驗收。

      6. 款結算:采購人員按照合同約進行款結算。

      四、采購管理制度

      1. 采購人員應該了解企業(yè)的采購需求,按照采購流程進行采購。

      2. 采購人員應該對所選供應商進行評估,選擇合適的供應商。

      3. 采購人員應該按照合同約進行采購執(zhí)行,并對所收到的商品或服進行驗收。

      4. 采購人員應該按照合同約進行款結算。

      5. 采購人員應該保護企業(yè)的商業(yè)秘密,不得露采購息。

      6. 采購人員應該遵守淘寶平臺的規(guī)則和法律法規(guī),不得進行違法違規(guī)行為。

      五、違規(guī)理

      1. 采購人員違反本制度規(guī)的,應該按照企業(yè)規(guī)進行理。

      2. 采購人員違反淘寶平臺規(guī)則和法律法規(guī)的.,應該按照淘寶平臺的規(guī)進行理。

      六、制度執(zhí)行

      1. 本制度由企業(yè)制并執(zhí)行。

      2. 采購人員應該嚴格遵守本制度規(guī)。

      3. 企業(yè)應該期對本制度進行評估和修改。

      七、制度解釋權

      本制度的解釋權歸企業(yè)所有WIz。

      結論

      本制度旨在規(guī)范企業(yè)淘寶采購行為,保證采購質量和效率。采購人員應該嚴格按照采購流程進行采購,并遵守淘寶平臺的規(guī)則和法律法規(guī)。企業(yè)應該期對本制度進行評估和修改,確保其適應企業(yè)的實際情況。

    企業(yè)采購管理制度3

      為了嚴格管理和控制公司采購物資的質量和價格,規(guī)范公司的采購管理行為,堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本,特制定本制度。

      一、比價采購管理的實施原則:

      公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則:

      (1)決策民主化;

      (2)操作透明化;

      (3)權力分散化;

      (4)采購規(guī)范化;

      (5)效益最大化。

      在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。

      2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

      具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室,由公司總工程師分管領導,與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的`材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

      (3)提出制定和調整采購物資控制價格的建議;

      (4)對供貨單位和價格有否決權;

      (5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

      3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是:

      (1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;

      (2)嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;

      (3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督,按程序開展工作;

      (4)建立價格信息網(wǎng)絡及臺賬;

      (5)采購人員隨時注意市場價格的變化,并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

      4、特殊情況的處理辦法:

      當比價采購管理在實施過程中,出現(xiàn)特殊情況時,比價采購管理小組無法裁定的,上報公司總裁,由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

      四、比價采購管理程序

      1、由各物資使用部門在保障生產經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃,并建立健全計劃管理工作,將物資采購計劃與財務預算管理統(tǒng)一起來,以公司預算為前提和依據(jù),按月制定采購明細計劃,按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室,經(jīng)比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。

      2、采購部門在采購前,必須先進行廣泛的市場調查,然后由比價管理小組召集有關成員,集體研究,對所采購的物資貨比三家,進行綜合評價,統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結果,在比價采購辦公室審核備案,辦理《采購物資價格審核單》后具體執(zhí)行。

      3、各類物資采購不論簽訂合同與否,都按此程序辦理。

      4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資,暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認。

      5、在比價采購工作中,要逐步實行公開招標采購,以降低采購成本。為此,公司要求,只要具備條件,各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標,公司總部比價管理小組將指導和配合企業(yè)的招標活動。

      6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資,分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理,各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡化的適時管理,在保障生產經(jīng)營前提條件下,以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

      7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購,在貨比三家的基礎上實行定點采購,以取得規(guī)模采購效益,最大限度地降低采購成本。

      五、采購部門要建立《物資采購分類流水臺賬》,詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質量標準、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況,隨時備查。

      六、違反比價采購管理處罰規(guī)定:

      1、不按比價采購程序進行采購的;

      2、不按比價采購制度進行集體討論研究,私自進行采購的。

    企業(yè)采購管理制度4

      材料管理是企業(yè)運營的關鍵環(huán)節(jié),直接影響項目的成本控制、質量和進度。有效的材料員管理制度能夠:

      1. 提高效率:通過標準化流程減少浪費,提高材料利用率。

      2. 控制成本:精確預測和管理庫存,防止資金占用過大。

      3. 保障質量:確保材料合格,降低因質量問題造成的`返工風險。

      4. 維護安全:規(guī)范材料存儲和使用,防止安全事故的發(fā)生。

    企業(yè)采購管理制度5

      一、目的

      加強采購業(yè)務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務的質量和經(jīng)濟效益。

      二、范圍

      本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

      三、職責

      3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。

      3.2生產技術部根據(jù)市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。

      3.3供應部根據(jù)生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。

      3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的'采購和辦公用品日常維修申請計劃。

      3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

      3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

      3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,總經(jīng)理負責生產經(jīng)營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

      3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

      3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。

      3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責。

      四、采購作業(yè)操作規(guī)程

      4.1物資采購的計劃、申請與審批

      4.1.1授權的請購部門根據(jù)生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經(jīng)理審核。

      4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。

      4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

      4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

      4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

      4.2采購比價

      4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

      4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

    企業(yè)采購管理制度6

      一、總則

      (一)、為規(guī)范本集團及下屬生產企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

      (二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業(yè)的采購活動。

      二、采購原則

      (一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序

      凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在20xx元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

      (二)、合同會簽制度

      固定資產的采購合同,必須經(jīng)過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見,經(jīng)公司分管領導審核,總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目,應報總裁批準。

      (三)、職責分離

      采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。

      (四)、一致性原則

      采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%~10%。

      (五)、最低價搜尋原則

      采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

      (六)、廉潔制度

      所有采購人員必須做到:

      1、熱愛企業(yè),自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質量,降低采購成本。

      2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。

      3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

      4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

      5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

      6、努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

      (七)、招標采購

      凡大宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。

      對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。

      三、采購程序

      (一)、供應商的選擇和審計

      1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試,征得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批準備案。

      2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業(yè)務記錄,會同企業(yè)生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

      3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的'因素。

      4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定,供應商也應相對穩(wěn)定。

      5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。

      6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,向三家以上供應商詢價,經(jīng)有關部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結算。

      (二)、采購程序

      1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃——→生產計劃——→資金預算

      2、固定資產及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等,由部門經(jīng)理簽字上報分管領導批準,交集團采購部門。

      3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成,報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核,法律部門負責合同條款的審查,審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業(yè)采購的物資,采購合同簽訂后,由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業(yè)采購部。

      4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收,并出具驗收報告。

      (三)、中藥材采購:

      1、中藥材一般應實行招標采購,由于其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標一次。

      2、在招標確定了供應商以后,應通過市場調研,上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應商協(xié)商,不斷調整價格。

      四、審計監(jiān)督

      采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。

      在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中,除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外,財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

      采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質詢。

      對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責任。

    企業(yè)采購管理制度7

      一、目的:

      為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

      二、適用范圍

      本制度適用于公司對外采購與生產經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產、材料及非經(jīng)營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

      三、職責權限

      1、總經(jīng)理負責采購管理制度的.審批;

      2、分管副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;

      3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

      4、經(jīng)營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經(jīng)營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

      四、采購原則

      1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

      2、一致性原則:

      采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

      3、低價搜索原則:

      采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

      4、廉潔原則:

      (1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。

      (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

      (3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

      (4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

      (5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

      5、招標采購原則:

      凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。

      6、審計監(jiān)督原則:

      采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

    企業(yè)采購管理制度8

      一、目的

      規(guī)范采購操作步驟和方法,確保采購的質量和采購要求的適用性,符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。

      二、適用范圍

      本規(guī)范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(不含公司長期代理產品)等采購的控制。

      三、定義

      1.供應商:是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。

      2.合格供應商:是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合作的`供應商。

      3.購物申請單:是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù),此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權限必須簽批。

      4.供應商選擇考察表:是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格,一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表,填寫完畢后交商務經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時行審批。

      5.供應商考核表:是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等進行考察的的表格,根據(jù)考核決定是否與該供應商繼續(xù)合作。

      6.終止供應商的報告:是指供應商發(fā)生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告,此報告由相關權責部門向采購中心提出,由采購主管填寫逐級上報審批。

      7.抽貨檢驗標準:此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準,由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。

      8.貨物檢驗報告:是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。

      四、采購管理制度

      1.嚴潔自律,嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請;

      2.嚴格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事;

      3.能及時按質按量地采購到所需物品;

      4.嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量;

      5.加強采購的事前管理,建立完善的設備價格信息檔案,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量;

      6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查;

      7.處理好與供應商的關系,幫助供應商解決一定的問題;

      8.認真分析采購工作,改進流程、規(guī)范和采購標準,提出有助改進公司和供應商服務水平的建議;

      9.做好采購相關文檔的存檔、備份工作;

      10.在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;

      11.所有采購,必須事前獲得批準。

      未經(jīng)計劃并報審核和批準,,除急購外不得采購,急購需在申請單上注時“急購”,并由總經(jīng)理補批;

      12.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中計劃辦理采購,可以核定物品項目,通知各請購部門依計劃提出請購,然后集中辦理采購;

      13.采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買,不得隨意變更供應商;

      五、供應商選擇標準

      1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識;

      2.注冊資金達到___萬以上的一般納稅人;

      3.健全的商務管理流程和制度;

      4.良好的財務狀況,至少可以給予___天以上帳期;

      5.具有優(yōu)勢的產品資源;

      6.相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位;

      7.積極的合作態(tài)度;

      六、供應商選擇、評價和終止辦法

      供應商的資質水平直接關系到供貨的質量、售后服務水平和重大產品問題的處理等儲多問題,更有重大品質、售后事件等的處理態(tài)度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商,對不合格供應商制訂相關終止辦法。

      對供應商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應商考核辦法及考核表》。

    企業(yè)采購管理制度9

      材料收發(fā)管理制度的重要性在于:

      1. 提升效率:通過標準化流程,減少物料處理時間,提高工作效率。

      2. 控制成本:有效防止材料浪費,降低庫存成本,提升資金周轉率。

      3. 確保質量:嚴格的.驗收標準,保障了材料的質量,從而保證產品制造的品質。

      4. 風險防范:預防因材料問題引發(fā)的生產中斷,降低運營風險。

      5. 透明度:清晰的記錄和報告,提高了信息透明度,便于管理層決策。

    企業(yè)采購管理制度10

      一、根據(jù)《食品衛(wèi)生安全法》第二十五條,采購員在采購下列食品及其原料時,應當按照國家有關規(guī)定進行索證。

      1、乳制品;

      2、肉制品;

      3、水產制品;

      4、蛋制品;

      5、糧谷類制品;

      6、糕點(包括面包);

      7、食用油;

      8、調味品、醬腌菜;

      9、蜂蜜;

      10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類制品;

      11、酒類、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食制品;

      12、專供嬰幼兒的主、輔食品;

      13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養(yǎng)食品等需要特殊審批的食品;

      14、食品添加劑;

      15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設備;

      16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑;

      17、進口食品及出口轉內銷食品;

      18、衛(wèi)生行政部門認為應當索證的其它食品。

      二、采購上述食品時,應當索取食品生產單位和供貨商的衛(wèi)生許可證和營業(yè)執(zhí)照,并對其是否在有效期限和許可項目范圍內進行核對;同時,還應當索取食品生產單位或委托檢測單位出具的同批次產品質量和衛(wèi)生檢驗合格證或報告。

      三、表明具有保健功能的食品,還應索取衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的保健食品批準證書、省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證;食品添加劑應索取省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證。

      四、采購肉禽類原料應索取獸醫(yī)部門出具的衛(wèi)生檢疫合格證。

      五、進口食品及其原料應索取口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛(wèi)生檢驗證明。

      六、食品衛(wèi)生檢驗合格證明或化驗單,應注明產品的廠名、品名、生產日期及批號。證、單只對該批號產品生效,證、單有效期限與該批食品的保質期一致,證、單不得涂改或偽造。

      七、采購定型包裝食品的標簽應符合GB7718《預包裝食品標簽通則》的規(guī)定。采購散裝食品應符合《散裝食品衛(wèi)生管理規(guī)范》的要求。

      八、采購的食品必須符合國家有關衛(wèi)生標準和規(guī)定。禁止采購《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產經(jīng)營的食品。

      九、索取的食品衛(wèi)生許可證或化驗單,由采購部統(tǒng)一保管備查。衛(wèi)生監(jiān)督機構可向食品采購者索取資料,詢問情況,無償采樣和要求送樣,采購者不得拒絕。

      十、采購人員應定期向主管部門和當?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督機構反映采購食品的.衛(wèi)生質量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況,應及時向衛(wèi)生監(jiān)督機構報告。

      農副產品采購衛(wèi)生質量控制制度

      一、為保證食品衛(wèi)生安全,采購員在采購蔬菜、瓜果等農副產品時,應與供貨商簽訂供貨合同,實行定點采購。有條件時應對其供貨單位生產基地情況進行實地考察。

      二、在供貨合同中,必須對其所供農副產品的衛(wèi)生質量提出具體要求。

      三、應當索取供貨商的有效證件(單位索取營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證;個人索取身份證復印件,)妥善保存,以備檢查。

      四、采購農副產品前應與廚房等使用部門取得聯(lián)系,做到計劃進貨,少進勤進,防止產品堆積造成腐爛變質。

      五、采購時,應對原料進行認真的感官檢查。鮮果蔬類原料應保證新鮮,無病蟲害和腐爛變質、無農藥殘留;干制果蔬原料應干燥、無霉變和蟲蛀。有條件時可對采購原料進行農藥殘留量檢測。

      采購員崗位衛(wèi)生責任制

      一、采購食品前與廚房等使用部門取得聯(lián)系,做到計劃進貨。

      二、認真執(zhí)行食品及原料采購索證制度。采購糧油、肉類、酒水飲料、乳制品、調味品、定型包裝食品等按規(guī)定需索證的食品及原料時,須向供方索取有效衛(wèi)生許可證復印件和同批次產品檢驗(檢疫)合格證明或檢驗報告單。

      三、采購食品時需向供方提出質量要求并進行認真檢查。

      定型包裝食品要查驗包裝標識是否按照規(guī)定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等。散裝食品應檢查標簽內容是否按規(guī)定標明食品名稱、配料表、生產者和地址、生產日期、保質期、保存條件、食用方法等,并索取樣稿。

      四、認真執(zhí)行農副產品采購衛(wèi)生質量控制制度。采購農副產品時,應與供貨商簽訂供貨合同,實行定點采購,提出衛(wèi)生質量要求,索取有關證件(衛(wèi)生許可證或個人身份證復印件),并進行感官檢查,檢查有無病蟲害、腐爛變質、農藥殘留等感官性狀異常。

      五、采購的食品必須符合國家有關衛(wèi)生標準和規(guī)定。禁止采購下列食品:

      (一)有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常的食品;

      (二)無檢疫合格證明的肉類食品;

      (三)超過保質期限及其他不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品;

      (四)無衛(wèi)生許可證的食品生產經(jīng)營者供應的食品。

      入庫食品驗收制度

      一、采購的食品及原料在入庫前,庫管員應對其索證情況進行審核,并對其食品衛(wèi)生質量情況進行感官檢查。

      (一)肉類:審核有無獸醫(yī)檢疫合格證明,查驗酮體有無獸醫(yī)檢驗印章;

      (二)定型包裝食品:審核生產經(jīng)營單位的衛(wèi)生許可證是否在有效期限和許可范圍內,檢驗合格證明或化驗單是否為該批次產品的檢驗結果;核對包裝標識是否按規(guī)定標明品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成分、保質期限、食用或使用方法等;表明具有保健功能的食品,是否有衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的保健食品批準證書,標簽上是否有保健食品批號和標志;食品添加劑是否有省級衛(wèi)生行政部門的衛(wèi)生許可證,標識是否有“食品添加劑”字樣;進口食品是否有口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛(wèi)生檢驗證明,是否有中文標識;

      (三)散裝食品:審核加工單位的衛(wèi)生許可證是否有效,檢查標簽是否按規(guī)定標明食品名稱、配料表、生產者和地址、生產日期、保質期、保存條件、食用方法等;

      (四)農副產品等非定型包裝食品及原料:審核供貨合同,檢查有無腐爛變質、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或感觀性狀異常。如有上述問題,不簽收,不入庫。

      二、認真做好包括進貨名稱、數(shù)量、索證情況、感官檢查等項目的驗收記錄,并妥善保存,以備查考。

      庫房管理崗位責任制

      一、主副食品分庫存放,非食品及個人生活用品不得進入食品庫房,嚴禁在食品庫內存放殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等有毒、有害物品。

      二、做好庫房的防霉、防蠅、防蟲、防鼠工作,庫房內不得有霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂、蜘蛛網(wǎng)等。倉庫內定期清掃,保持倉庫、貨架清潔衛(wèi)生。經(jīng)常開窗或用機械設備通風,保持干燥。

      三、按原料、半成品、成品的性質將食品分類分架存放,有明顯標志,有一定間距,隔墻離地10厘米以上(離地平臺或層架)。

      四、肉類、水產類、禽蛋等易腐食品應分別冷藏貯存。用于保存食品的冷藏設備,要保持清潔,及時除霜,定期消毒,并貼有明顯標識,配有溫度顯示裝置。生食品、熟食品、半成品分柜存放,杜絕生熟混放。

      五、嚴格執(zhí)行冷藏冷凍設備檢查維修制度,定期進行設備檢修,保證冷藏設施正常運轉,溫度顯示裝置良好。

      六、嚴格執(zhí)行出入庫登記及食品衛(wèi)生質量檢查驗收制度。

      (一)入庫前,首先對所購食品進行檢查,對不符合食品衛(wèi)生要求者,不簽收,不入庫。驗收記錄應妥善保存,以備查考。

      (二)做好食品數(shù)量、質量、進發(fā)貨登記,做到先進先出,易壞先用。并按標簽標示的貯存條件保存食品。

      七、定型包裝食品按類別、品種上架存放,貨架上貼掛標簽,注明品名、供貨單位、生產廠家、生產日期、保質期、進貨日期等。

      八、經(jīng)常檢查庫存食品質量,發(fā)現(xiàn)超過保質期、變質、發(fā)霉、生蟲或其他感官異常食品及原料時應及時處理,不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知采購員,防止出現(xiàn)食品堆積或斷檔。

    企業(yè)采購管理制度11

      目的:降低采購成本、提升采購質量、保證采購時效、規(guī)范采購流程、保障公司正常運營

      適用:原輔材料、辦公用品(耗材)、零星物料、委外加工、設備與零部件、其它

      保密:內部普通

      關鍵詞:工作職責、采購流程、處理方法、責任、激勵、管理、制度

      報(抄)送:總經(jīng)理室、副總經(jīng)理室、廠長室、財務室、倉庫、本司各生產與職能部門

      第一條部門設置與人力資源配置

      1、根據(jù)公司發(fā)展需要,保證采購規(guī)程的徹底落實,公司特此設立專門的采購部門,具體負責公司一切采購事務;

      2、采購部配置采購主管一名、采購員二名;

      3、采購部組織架構如下圖:

      總經(jīng)理

      副總經(jīng)理

      廠長

      采購主管

      采購員

      采購員

      第二條主要職責

      1、總經(jīng)理:負責重要、貴重、大宗物料的采購審批,以及重要供應商的認定。

      2、副總經(jīng)理:負責固定資產、辦公用品(耗材)、零星物料、臨時緊急物料的采購審批。

      3、廠長:負責原輔材料采購、設備與零部件采購、委外加工的審批。

      4、采購主管:

      ①、遵守公司各項規(guī)章制度,主持本部工作,處理公司日常采購事務,做好采購5r管理;

      ②、負責開發(fā)供應商:根據(jù)公司所需采購物料的種類,利用現(xiàn)有的資料、公開征求、同行業(yè)介紹、供應商自薦等方式收集所需供應商的信息,并根據(jù)其價格、品質、服務、地理位置、存貨政策、柔性等情況等進行分析,符合要求的,列入合格供應商,并定期對其進行評估與管理;

      ③、負責詢價、比價、議價:根據(jù)采購計劃要求,采取多家供應商報價的方式,進行成本分析,價格分析,市場調研來確定采購目標價,報總經(jīng)理核準后備檔;對經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,應事先選定廠商,議定長期供應價格;

      ④、負責審查簽認單據(jù),包括部門請購單、供應商送貨單、報價單、發(fā)票等等,發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調處理與報告;

      ⑤、負責訂購單的下達:根據(jù)各部門的有效請購單,把請購物料的種類、數(shù)量、日期等信息進行分類整理,做好采購計劃,以集中采購的原則,向采購員下達訂購通知;以及外協(xié)加工訂單的下達與進度的跟進;

      ⑥、負責物料催交與到達:根據(jù)采購計劃,及時有效地與供應商進行協(xié)調與溝通(如品質標準、交貨日期、退貨協(xié)議等等),確保物料與委外加工部件按時到達,不得因為品質、數(shù)量、交期等原因影響公司正常運營。

      ⑦、負責采購完成后的單據(jù)整理歸類與登記錄入,制作月度報表;

      ⑧、及時完成公司交辦的其它工作。

      5、采購員:

      ①、遵守公司各項規(guī)章制度,及時完成各項采購任務;

      ②、負責了解物料采購信息,收集物料市場價格;

      ③、根據(jù)公司各部門的要求與主管下達的采購任務做出合理采購計劃,保證所需物料及時采購到位;

      ④、保證所采購物料的價格、質量、數(shù)量符合要求,并處理或協(xié)助處理品質和數(shù)量等異常情況;

      ⑤、對采購回來的物料(包括供應商送貨上門的),應及時通知質檢人員進行檢驗,要求倉庫人員對合格物料進行清點入庫或直接移交給用料部門;

      ⑥、負責或協(xié)助處理退貨事務;

      ⑦、定期檢查公司物料庫存情況,及時將采購單據(jù)交主管領導核簽后與財務部進行結算。

      ⑧、及時完成公司交辦的其它工作。

      第三條采購的基本原則:

      成本效益原則、物料質量原則、進度配合原則、公平競爭原則、集中采購原則。

      第四條申購權責與流程

      1、請購核準權限

      ①、原輔物料:請購金額預估在10000元以下的,由廠長核準;請購金額預估在10000至50000元的,由副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準;請購金額預估在50000元以上的,由總經(jīng)理核準;

      ②、辦公用品(耗材)、防護用品、設備與零部件及其它零星物品:請購金額預估在200元以下的,由行政主管核準;請購金額預估在200至1000元的,由副總經(jīng)理或廠長核準;請購金額預估在1000元以上的,由總經(jīng)理核準;

      ③、委外加工:外協(xié)加工金額預估在50000元以下的,由廠長核準;外協(xié)加工金額預估在50000元以上的,由副總經(jīng)理或總經(jīng)理核準。

      2、申購責任人與申購流程

      ①、原輔材料a:本原輔材料包括實木、板料、木皮、刀具、布(皮)料、油漆(含天那水、稀釋劑、固化劑、灰土等、包裝材料、設備與零部件)等等,由所需部門主管申購;

      ②、原輔材料b:本原輔助材料包括所有五金配件、大理石、玻璃等等,由所需部門質檢員或設計員申購;

      ③、原輔材料c:本原輔助材料包括502膠、組裝膠、封邊膠、貼皮膠、玻璃膠、常用快牙、打包膠卷、卷尺、刀片、手套、口罩、沙卷(帶)、常用醫(yī)藥品等等,由倉管申購;

      ④、辦公用品(耗材)、共用設備及其零部件:由行政人事部申購;

      ⑤、委外加工:由部門主管或廠長申請;

      ⑥、申購責任人在《申購單》上必須詳細標明所需物料的名稱、數(shù)量、型號(規(guī)格)、使用工程、質量要求、到達日期等事項,經(jīng)權限人員核準后交采購部主管人員組織采購;

      ⑦、申購流程如下圖:

      填寫申購單

      權限人不準

      權限人核準

      提交采購部

      第五條采購流程

      采購流程如下圖:

      采購部接受有效申購單

      采購主管整理歸類

      開發(fā)供應或外協(xié)加工商

      固定供應或外協(xié)加工商

      詢價、比價、議價

      退貨處理

      下達采購指令

      驗收

      入庫

      進行購買

      不合格

      合格

      定價

      照約定付款

      第六條采購管理流程

      采購流程如下圖:

      供應商信息

      各部計劃所需物料

      采購申請單

      采購訂單審批

      采購明細表

      采購匯總表

      采購協(xié)議

      采購部

      價格

      管理

      通知收貨

      質量控制

      退貨管理

      進庫單

      委外加工管理

      委外產品驗收

      委外加工達成

      采購發(fā)票管理

      整理付款

      購買過程管理

      退貨管理

      采購月報表

      第七條退貨

      以下三種情況應做退貨處理:

      ①、對合格率未達到要求的物料應做批量拒收退貨;

      ②、對良莠不齊的.物料應做部分拒收退貨;

      ③、對在生產使用過程中發(fā)現(xiàn)的少量不良品的退貨;

      第八條采購事故的處理方法與責任

      1、非采購人員采購不當?shù)摹1热缦聠尾少徺N皮木板、虎腳、雕刻件等,而客戶取消訂單或改變材質等原因造成的不良采購的,處理方法如下:

      a,若供應商還未進行訂單的正式生產,由采購人員與供應商協(xié)調取消此單;

      b,若供應商已進行了生產,要求供應商提供準確的生產數(shù)量,再協(xié)調看此種物料是否會在今后的生產中使用,若將來有用,只需與供應商協(xié)調將送貨期推后即可。若不可能再用,應盡快與供應商協(xié)調以成本價將物料金額算清,并考慮物料報廢后是否有利用價值,同時知會相關部門向客戶索取已生產物料的賠償金,盡可能將損失降到最低。此類責任由公司承擔(類似的采購事故,參照此條執(zhí)行)。

      2、如果供應商交期無法達成時,采購部應先發(fā)改善通知,強烈要求供應商改善,可根據(jù)交期未達成而影響公司生產情況的程度,給予扣款或延遲付款,以督導并強制供應商改善,若供應商無法改善,應及時報告并建議更換新的供應商。若既不報告又處理不當時,因而影響公司正常運作的,由采購責任人負擔相關損失費用。

      3、第七條退貨事項由采購部負責辦理。如果是第七條中第①、②款的情形退貨未成而對公司造成的損失概由當事采購人員承擔。

      4、如果因申購人對所申購物料的名稱、數(shù)量、型號(規(guī)格)、使用工程、質量要求、到達日期等事項未做詳細標明而引發(fā)的相關采購事故,由申購人與采購責任人分別承擔90%和10%的事故損失。

      5、委外加工產品,原則上由木工質檢員到外協(xié)加工廠進行現(xiàn)場檢測,合格后方可收貨運回,由于質檢人員的檢測失誤,致使不良品入庫或無法使用,又沒法做退貨處理的,由質檢責任人員承擔損失;其它物料由于質檢人員的檢測失誤,致使不良品入庫或無法使用,又沒法做退貨處理的,由質檢責任人員與采購責任人分別承擔80%和20%的損失。

      6、如果某供應商對其所供應的某一物料價格提出上漲時,不管上漲的幅度是否符合市場行情,采購部門必需做一個完整的市場調查,核實價格,了解行情,請供應商重新列出成本分析表與報價單,呈報權限領導核準,備檔后方可實施采購。否則,上漲部分由采購責任人承擔。

      第九條整理付款

      1、現(xiàn)金結算:

      ①、送貨上門的:采購物料驗收合格后,由質檢、倉庫等相關人員在送貨單(或發(fā)票)上簽字確認,采購主管審查簽字后呈權限領導核準,財務付款;

      ②、自行取貨的:由采購人員填寫經(jīng)采購主管審核、總經(jīng)理或主管副總核準的借支單到財務掛賬預支現(xiàn)金,物料采購回來時,經(jīng)上述規(guī)程確認后再及時到財務核銷。

      2、月度結算:

      采購物料驗收合格后,由質檢、倉庫等相關收貨人員在送貨單(或發(fā)票)上簽字確認,由采購部與財務部分別記入臺賬;由采購部在約定日期與供應商核對當月發(fā)生采購事務,并相互簽字確認,最后由財務部核對,呈報權限領導核簽后在約定日期付款。

      第十條采購人員原則上不能接受供應商的吃喝宴請以及禮物,無法拒絕的應征得公司同意后方可應邀或將禮物上繳公司。否則,予以吃喝宴請以及禮物金額的三倍的處罰。

      第十一條嚴禁采購人員索取或接受回扣。如違反禁條,經(jīng)查實后,予以回扣數(shù)額的三倍的處罰,情節(jié)嚴重的,交由司法機關處置。

      第十二條采購激勵

      采購人員應充分利用廣泛的采購資源、運用詢比議價技巧,在不影響品質與公司正常運作的前提下,最大限度地將采購成本降到最低。如果在材料市場沒有大的變化的情況下,按原計劃進行的物料采購,對于比目標價低出的部分,公司給予當事采購員差價的20%的獎勵。

      第十三條本制度由各部門負責人與相關人員配合行政人事部監(jiān)督落實執(zhí)行。

      第十四條本制度條款如有與日前制度相抵觸的,依照本制度執(zhí)行。

      第十五條行政人事部對本制度享有最終解釋權。

    企業(yè)采購管理制度12

      施工現(xiàn)場材料管理制度的重要性不容忽視:

      1. 保障工程質量:合格的材料是工程質量的基礎,制度能確保材料的.質量和適用性。

      2. 控制成本:有效管理可避免材料浪費,降低工程成本。

      3. 提高效率:規(guī)范化的流程可以提高工作效率,避免因材料問題影響施工進度。

      4. 安全生產:合理存儲和使用材料能減少安全隱患,保障工地安全。

      5. 環(huán)境責任:妥善處理廢棄物,體現(xiàn)企業(yè)的社會責任感。

    企業(yè)采購管理制度13

      資源簡介(以下內容從原文隨機摘錄,并轉為純文本,不代表完整內容,僅供參考。)1、采購總則

      1、1為規(guī)范集團公司采購工作,特制定本制度。

      1、2本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。

      2、采購原則

      2、1、嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

      2、2、大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與,調研匯總各方意見,經(jīng)公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的,相關部門不得找理由拒絕。

      2、3、采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成

      2、4、采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的'情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。

      2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

      2、5、1自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質量,降低采購成本。

      2、5、2加強學習,提高認識,增強法治觀念。

      2、5、3廉潔自律,不能向供應商伸手。

      2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

      2、5、5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

      2、5、6努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。

      3、采購程序

      3、1供應商的選擇

      3、1、1供應商必須證照齊全,具有相關資質及履約能力。

      3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

      3、1、3在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

      3、1、4為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

      3、2采購程序

      所有的材料或設備的采購,如沒履行以下相關手續(xù),采購部有權拒絕采購。

      3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部,財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。

      3、2、2固定資產及大型生產設備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

      3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,由生產廠長審批,最后交采購部門采購。

      3、2、4工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。

      3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性,財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。

      3、2、6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。

    企業(yè)采購管理制度14

      1. 保證工程質量:優(yōu)質的裝修材料是工程質量的基礎,嚴格的管理制度能確保材料質量。

      2. 控制成本:通過有效的采購和庫存管理,減少浪費,降低成本。

      3. 提升效率:明確的流程和責任分配,提高工作效率,避免延誤。

      4. 確保安全:規(guī)范材料的'存儲和使用,防止安全事故的發(fā)生。

      5. 遵守法規(guī):符合環(huán)保要求,避免因廢棄物處理不當導致的法律風險。

    企業(yè)采購管理制度15

      一、物資采購計劃的確認階段

      生產部門對物資的需求,是采購計劃制定的根本依據(jù)。物資采購計劃要從生產需求開始,這一點國內外企業(yè)沒有什么不同,但其后的審核批準程序,二者卻存在很大差異,因此產生了不同的控制效果。

      國外企業(yè)物資采購管理制度規(guī)定:首先由生產部門根據(jù)生產計劃或即將簽發(fā)的生產通知提出請購單;第二步,將請購單交由倉儲部門保管人員審核,保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,并經(jīng)倉儲部門主管簽字后,傳遞到采購部門;第三步,采購部門接到請購單后,審查是否重復采購,以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等,審核同意后,根據(jù)已掌握的市場價格,對采購所需資金做出估算,并將請購單交資金預算管理部門;第四步,資金預算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內,審核后再交還采購部門,采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。

      相對而言,我們企業(yè)這方面的制度比較簡單:首先,也是由生產部門根據(jù)生產計劃編制用料申請表,報送采購部門;其次,采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量,并根據(jù)庫存情況審定采購數(shù)量;最后,編制正式采購計劃報主管領導審批。

      兩種制度的差別在于:首先,業(yè)務流程不同。國外企業(yè)的制度相對復雜,要經(jīng)過四個部門審核、批準,有四個控制點;而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個部門,加上主管領導把關,有三個控制點。其次,組織機構設置不同。對生產部門請購單或用料申請計劃的審核,國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預算管理部門的參與,而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業(yè)的機構設置中,倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門,是一個部門內的兩個相對獨立部門,倉儲部門一般不直接參與計劃的審核,明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同,但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是,從內部控制理論分析,內部控制實質就是內部牽制,即一項業(yè)務由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手,其發(fā)生差錯和串謀舞弊的`機率就會大大降低。因而,在管理機構設置上要求將不相容職務進行分離,將一項業(yè)務分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預算部門負責,而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核,其控制效果必然要弱。從另一個角度分析,雖然我們企業(yè)的物資管理部門內部,采購部門和存儲部門也是分開的,具有相對獨立性,但他們同由一個部門管理,接觸機會較多,有共同的部門利益,很難避免人際關系和部門利益等因素的影響。總之,由于機構設置上的差異,國外企業(yè)的內部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內部控制。這一點在實際工作中已經(jīng)非常明了。

      另外,參與部門不同,對控制效果產生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定,生產部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核,相當于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是,國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成,而我們是由采購人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由采購人員間接負責,最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題,對積壓物資的使用、處理,應是采購計劃中必須考慮的重要因素,但因物資積壓與保管人員關系不大,所以保管人員并不會積極主動地去清理,而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核,對物資積壓就負有直接責任,因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產生,這一點很值得我們借鑒。

      二、選擇采購渠道,確定采購價格階段

      采購渠道和采購價格的確認,是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益,因而無論中外企業(yè)都將其作為關鍵控制環(huán)節(jié)。

      國外企業(yè)規(guī)定:采購部門應該根據(jù)市場情況和以往的業(yè)務往來,建立供應商資信情況信息庫,或通過中介機構查詢有關供貨商的資信情況,然后向兩家以上供應商索取采購物資的價格和質量指標,比較不同供應商所提供資料,選擇最有利于企業(yè)生產和價格最合理的供應商。對于評選供應商,多數(shù)企業(yè)還會成立一個專門委員會,集體研究決定。選定供應商和采購價格后,采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同,但還須將定貨單副本交由請購部門(生產部門),證實定單內容符合他們的要求,同時還要將定貨單副本送收貨部門,以便驗收時使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價格確定方面,雖然一般也要求進行比價或招標,一些單位也設置了專門的崗位或部門負責監(jiān)督,但實際上還是主要由采購人員和主管領導審定,比價或招標對多數(shù)單位來說還只是一種形式。

      兩種制度相比,最大的不同之處就在于,國外企業(yè)強調集體決策,弱化了管理者的個人作用,也更易避免決策中的個人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價格的決策中,強調主管領導的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別,反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念,而這種觀念更易產生個人行為。當然,這種觀念也有其客觀因素,就是我們的市場不規(guī)范,依賴采購人員和領導個人的經(jīng)驗較多等。

      另外,國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別,如對業(yè)務記錄資料的要求,國外企業(yè)很嚴格很規(guī)范,要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視,記錄資料是為應付檢查而準備,雖然規(guī)范但不真實。

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