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    退稅申請書

    時間:2024-09-11 15:26:43 申請書 我要投稿

    關于退稅申請書(15篇)

      在市場經濟發展迅速的今天,我們都會用到申請書,我們在寫申請書的時候要注意語言簡潔、準確。那么一般申請書是怎么寫的呢?以下是小編精心整理的關于退稅申請書,歡迎大家分享。

    關于退稅申請書(15篇)

    關于退稅申請書1

    XX國家稅務局進出口稅收管理分局(處):

      我單位下列出口貨物(見所附明細表)因XXXXx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發[]64號)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的`補充通知》(國稅發[]113號)和《國家稅務總局關于出口企業未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發[]68號)的有關規定,申請延期至x月x日之前申報,請予批準。

      企業(公章)

      申請日期:X月XX日

    關于退稅申請書2

    ___地稅局:

      20__年_月_日,因操作失誤,我公司將_月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于20__年_月_日繳入___市級金庫中。現特向貴局提出申請,將我營業部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協助辦理。

    此致

    敬禮!

      申請人:_________

      _______年_______月________日

    關于退稅申請書3

    ____區稅務局:

      我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。現申請要求辦理退稅手續,望協助辦理。

      寧波市________有機涂料廠

      20____年2月19日

    關于退稅申請書4

    連云港地稅局:

      x月x日,因操作失誤,我公司將x月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于x月x日繳入連云港市級金庫中。現特向貴局提出申請,將我營業部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協助辦理。

      XXX公司

      X月X日

    關于退稅申請書5

    xx區國家稅務局:

      我司(廠)于________年____月____日開業,營業執照號碼:xxxxxxxxxxx,稅務登記證號碼:xxxxxxxxxxx。經營地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,會計xxx,注冊資本xxxx萬元,經營范圍:xxxxxxxx,兼營xxxxxxxx,經營方式:xxxxxxxx,聯系電話:xxxxxxxx,從業人數:xxxx人。

      我單位xxxxxxxx產品系資源綜合利用產品,經檢驗其xxxxxxxx的比例達到xx.xx%,________年xx—____月累計實現銷售收入xxxxxxxx元,銷售成本xxxxxxxx元,銷項稅額xxxxxxxx元,申報抵扣進項稅額xxxxxxxx元,應繳增值稅xxxxxxxx元,已交增值稅xxxxxxxx元,留抵增值稅xxxxxx元,期末存貨xxxxxx元,稅負率xx。xx%。我單位財務制度健全,能準確核算應稅銷售收入、進項稅額、銷項稅額、應納稅額,能按期報稅及申報納稅,能及時組織稅款入庫,無欠稅。能嚴格按照《中華人民共和國發票管理辦法》領購、使用、保管、繳銷發票,無發票違章行為,有健全的發票管理制度。會計核算健全,有專職會計人員X名,能按照財務會計制度規定,設置賬薄進行會計核算;能按規定編制會計報表,真實反映企業的.生產、經營狀況;設置應交增值稅、未交增值稅明細賬。根據xx字[xxxx]xxxx號《xxxxxxxx》文件關于xxxxxxxxx的規定,特向貴局申請退還我單位該自產產品已繳納入庫的________年____月____日至________年____月____日的應納增值稅稅款。請批準為盼。

      單位名稱(公章)

      ________年____月____日

    關于退稅申請書6

    __稅局:

      本公司____。因__年__月__日在申報稅款所屬期為__年__月__日至__年__月__日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為至__年__月__日,申報成功,該筆稅款是¥__元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥__元。

      請予核準。

      特此說明!

    此致

    敬禮!

      申請人:_________

      _______年_______月________日

    關于退稅申請書7

    _______海關:

      根據你關簽發的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規定繳納稅款。按照有關規定,現申請退稅(及由此產生的銀行利息),請予核準。

      1、已繳稅款金額:

      關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

      2、申請退稅理由:_______________________________________________。

      3、申請退還金額:

      關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

      4、申請人名稱:___________________________________________________

      5、開戶銀行:_____________________________________________________

      6、開戶銀行賬號:_________________________________________________

    此致

    敬禮!

      申請人:

      __年__月__日

    關于退稅申請書8

    XXXXXXXX國稅局:

      我公司是XXX (基本情況)。

      根據XXXXXX規定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元. 根據XXXX規定,先想貴局申請退稅。

      特此報告,請審批!

      XXXXXXX 公司(公章)

      年月日

    關于退稅申請書9

    XXx國家稅務局城區稅務分局:

      20xx年X月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額XXx元,我單位總收入XXx元,應交增值稅XX元,造成多交稅金XXx元,因本單位要注銷,現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅XXx元予以退回,望貴局協助辦理。

      XXx有限公司

      年月日

    關于退稅申請書10

    _____稅局:

      本公司_____(納稅編碼:_____)因_____年6月7日在申報稅款所屬期為_____年1月01日至_____年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為_____年1月01日至_____年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131、96元,已扣款成功(電子稅票號:_____)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131、96元。

      在_____年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為_____年1月01日至_____年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。稅務登記類型:私營合伙企業開戶行:_____銀行銀行賬號:_____特此說明!

      _____單位名字

      _____-7-25

    關于退稅申請書11

    ______稅局:

      本公司_______________(納稅編碼:________________________)因20____年6月7日在申報稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20____年1月01日至20____年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:_________________________________)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

      在20____年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。

      稅務登記類型:私營合伙企業

      開戶行:______銀行

      銀行賬號:________________________

      特此說明!

      申請公司:___

      日期:20____年_月__日

    關于退稅申請書12

    __x稅局:

      本公司__________(納稅編碼:________________)因6月7日在申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為1月01日至12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:______________________)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

      在6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。

      稅務登記類型:私營合伙企業

      開戶行:____銀行

      銀行賬號:________________

      特此說明!

      申請公司:xx

      日期:xx月xx日

    關于退稅申請書13

    __市__區__稅務局:

      經我司“__有限公司”決定,對于度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!

      __有限公司(蓋上公章) 年 月 日

      放棄退稅申請格式

      __稅務局

      我單位度應納企業所得稅__元,已納企業所得稅__元,應退預繳的`所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權力。

      特此聲明。

      __有限公司

      年 月 日

    關于退稅申請書14

    國家稅務局:

      我公司成立于_____年_____月,_____年_____月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:_____,法定代表人:_____財,注冊資本_____萬元,地址:_____,登記注冊類型:_____公司,經營范圍:_____齒生產、銷售及進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)

      公司于_____年_____月_____日完成對外貿易經營者備案登記,備案登記表編號:_____,進出口企業代碼:_____,中華人民共和國海關進出口貨物收發貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:_____。貴局于_____年_____月_____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

      我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的.銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業務退(免)稅額,并能夠進行進出口業務退(免)稅的申報。

      我公司_____年_____月_____日發生第一筆出口業務,出口金額_____美元,人民幣_____元。_____年累計出口_____美元,人民幣_____元。(詳見附表)

      因我公司受國際國內環境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產經營,特申請退稅,請予審核。

    此致

    敬禮!

      申請人:_____

      20_____年月日

    關于退稅申請書15

    xxxx海關:

      根據你關簽發的稅款專用繳款書(編號:xxxxxxx),本納稅人已按規定繳納稅款。按照有關規定,現申請退稅(及由此產生的銀行利息),請予核準。

      1.已繳稅款金額:

      關稅xxxx元,增值稅xxxxx元,消費稅xxxx元。

      2.申請退稅理由:xxxxxxxxx。

      3.申請退還金額:

      關稅xxxxx元,增值稅xxxxx元,消費稅xxxxx元。

      4.申請人名稱:xxxxx

      5.開戶銀行:xxxxx

      6.開戶銀行賬號:xxxxx

      注:《轉賬退稅申請書》一式二聯,第一聯隨原繳款書復印件送國庫,第二聯海關留存。

      說明:

      1.此申請書適用于以銀行劃轉方式退還稅款的情況。

      2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應與原稅款專用繳款書上所列關稅、增值稅、消費稅或其他實際項目一致。

      3.按照《中華人民共和國進出口關稅條例》第52條第2款規定,納稅義務人發現多繳稅款的`,可自繳納稅款之日起1年內要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

      4.此申請書需附原稅款專用繳款書復印件各一份。

      5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。

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