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    退稅申請書

    時間:2024-06-15 02:54:09 申請書 我要投稿

    【薦】退稅申請書

      在現在的社會生活中我們會使用上申請書,申請書是我們平時提出請求的一種書信。我們該怎么寫申請書呢?下面是小編幫大家整理的退稅申請書,希望對大家有所幫助。

    【薦】退稅申請書

    退稅申請書1

    國稅局:

      茲有杭州____有限公司,稅號:330103768______。____年銷售收入:____元,____年應納稅所得額:____元,已繳所得稅:___元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:___元,實際減免所得稅額:___元,應退稅額:___元。特此申請企業所得稅退稅,申請退稅額:____元。望批準!

      申請人:杭州____有限公司

      20__年__月__日

    退稅申請書2

    _______海關:

      根據你關簽發的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規定繳納稅款。按照有關規定,現申請退稅(及由此產生的銀行利息),請予核準。

      1.已繳稅款金額:

      關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

      2.申請退稅理由:_______________________________________________。

      3.申請退還金額:

      關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

      4.申請人名稱:___________________________________________________

      5.開戶銀行:_____________________________________________________

      6.開戶銀行賬號:_________________________________________________

      注:《轉賬退稅申請書》一式二聯,第一聯隨原繳款書復印件送國庫,第二聯海關留存。

      說明:

      1.此申請書適用于以銀行劃轉方式退還稅款的情況。

      2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應與原稅款專用繳款書上所列關稅、增值稅、消費稅或其他實際項目一致。

      3.按照《中華人民共和國進出口關稅條例》第52條第2款規定,納稅義務人發現多繳稅款的',可自繳納稅款之日起1年內要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

      4.此申請書需附原稅款專用繳款書復印件各一份。

      5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。

    退稅申請書3

    XXXX稅局:

      本公司XXXXXX(納稅編碼:XXXX)。因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:XXx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

      在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。

      稅務登記類型:私營合伙企業

      開戶行:銀行

      銀行賬號:XXXX

      特此說明!

      XX單位

      20xx年7月25日

    退稅申請書4

      ______________國家稅務局進出口稅收管理分局(處):

      我單位下列出口貨物(見所附明細表)因_申請書怎么寫家庭困難補助______________________________

      ___________原因不能按期申報退稅申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。

      附:出口退申請書怎么寫家庭困難補助稅延期申報明細表

      企業(公章)

      年月日

      以下由主管退稅機關填列

      經辦人意見:

      ( )不同意。

      ( )同意延期

      至______年____月____日之前申報。

      經辦人簽名:

      年月日

      領導審批意見:

      年申請書的正確格式圖片月日

      說明:因為不同原因申請延期申報的,不得申請書怎么寫使用同一份申請書。

      企業名稱(公章):

      海關代碼:

      出口日期出口發票號

    退稅申請書5

    地稅局領導:

      20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業稅附征59.3元,其它專項59.3元),發票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發票開出。

      為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發票,已上繳經開區國稅局增值稅,使本項業務發生重復繳稅現象。

      由于貴陽經開區國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發新的稅務登記證,將本公司營業稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業營業稅種。

      因此特向貴局申請退回已繳納該筆業務的.2965元營業稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業務中抵扣。

      敬請貴局解決支持并批準為盼!

    此致

    敬禮!

      申請人:xxx

      xx年xx月xx日

    退稅申請書6

    ____稅務局

      我單位20____年度應納企業所得稅____元,已納企業所得稅____元,應退預繳的所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權力。

      特此聲明。

      __有限公司

      ____年____月____日

    退稅申請書7

    _______國家稅務局城區稅務分局:

      年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額____________元,我單位總收入____________元,應交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協助辦理。

      ____________有限公司

      ____年____月____日

    退稅申請書8

    _______稅局:

      20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為________元,稅款于20____年____月____日繳入________市級金庫中。現特向貴局提出申請,將我營業部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協助辦理。

      ____________公司

      20____年____月____日

    退稅申請書9

    xxx海區稅務局:

      我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元。現申請要求辦理退稅手續,望協助辦理。

      申請公司:xxxx公司

      20xx年xx月xx日

    退稅申請書10

    金昌市國稅局:

      20xx年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現申請退稅。

      請給予批復!

      納稅識別號:

      納稅編碼號:

      開戶行名稱:

      開戶行收款帳號:

      申請退款金額:Y3200元

      稅款所屬期:20xx年9月

      申請單位:金昌市汽車銷售有限公司

      20xx年2月21日

    退稅申請書11

    xxx國家稅務局進出口稅收管理分局:

      我單位下列出口貨物(見所附明細表)因xxxxxx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發[20xx]113號)和《國家稅務總局關于出口企業未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》的`有關規定,申請延期至xxxx年xxxx月xxxx日之前申報,請予批準。

      申請公司:xxxx公司

      20xx年xx月xx日

    退稅申請書12

    xxxx稅務局:

      公司注冊在貴局所轄區,稅務登記號為:xxxx,納稅人識別碼為:xx。我單位屬小微企業,月營業額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務總局(財稅[20xx]52號)及(國家稅務總局公告20xx年49號)的文件精神。

      從20xx年8月1日起,小微企業月營業額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司20xx年x月和x月的.營業稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納20xx年x月和x。

      特此申請。

      申請公司:xxxx公司

      20xx年xx月xx日

    退稅申請書13

    __________稅局:

      本公司____________________(納稅編碼:________)。因____年6月7日在申報稅款所屬期為____年1月01日至____年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算申請書的正確格式圖片清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為____年1月01日至____年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:___________)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

      在____年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為____年1月01日至____年12月31日,生產、經營所申請書的樣板得投資者個人所得稅年度匯申請書格式范文模板算清繳,已申報成功,無欠稅現象。

      稅務登記類型:私營合伙企業

      開戶行:__銀申請書貧困補助行

      銀行賬號:________

      特此說明!

      ______單位名字

      20__年__月__日

    退稅申請書14

    XX國稅局:

      我公司是XXXXXXXX(基本情況)。根據XX規定,我公司為免稅企業。

      XX月份,我公司銷售收入XXXX元(企業經營狀況。)由于XXXX原因,被扣繳增值稅XXXX元。

      根據XX規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

      特此報告,請核準!

      XXXX公司(公章)

      XX年XX月XX日

    退稅申請書15

    xx國家稅務局進出口稅收管理分局(處):

      我單位下列出口貨物(見所附明細表)因xxxxx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發[20xx]64號)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發[20xx]113號)和《國家稅務總局關于出口企業未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發[20xx]68號)的`有關規定,申請延期至20xx年x月x日之前申報,請予批準。

      企業(公章)

      申請日期:20xx年x月xx日

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