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    公司采購管理制度

    時間:2024-12-07 10:44:36 規章制度 我要投稿

    公司采購管理制度實用(14篇)

      在社會一步步向前發展的今天,人們運用到制度的場合不斷增多,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編為大家收集的公司采購管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

    公司采購管理制度實用(14篇)

      公司采購管理制度 篇1

      第一章總則

      一、目的

      為加強物品采購管理,規范所有物品采購工作,保障公司經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

      二、適用范圍

      公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱為物品采購)。

      第二章采購權限和原則

      一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

      其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購。

      二、采購原則

      1、詢價比價原則

      有兩家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

      2、一致性原則

      采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

      3、低價搜索原則

      采購人員隨時搜集市場價格信息,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。

      4、廉潔原則

      自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

      5、監督問責原則:采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監督和質詢。在采購過程中,如果遇到采購商品質量、價格等問題,相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發生的'違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

      第三章采購流程

      一、采購申請:

      1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。

      2、其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等)。

      3、物品需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。

      4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研,給出采購商家或采購價格的建議,采購部門可參考請購部門給出的調研數據進行采購。

      5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統計和收集,次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。

      二、詢價比價議價:

      每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

      三、供應商選擇:

      1、具有合法經營主體者。

      2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

      3、信譽良好者。

      4、其他客戶認可的供應商。

      四、采購合同簽定及采購過程的完成。

      1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單及采購發票。

      2、若無法提供采購合同和訂單的,采購過程需兩個人共同參與完成。

      五、驗收入庫:

      當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后,需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。

      六、對帳付款:

      第四章物品申領與保管

      一、物品領用

      1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。

      2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記,登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。

      3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部,若已到歸還時間還需繼續使用的,需補辦續借手續。

      4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

      公司采購管理制度 篇2

      一、確定采購產品

      前期市場業務部人員和客戶溝通洽談后,將客戶的需求反饋給市場策劃部人員,市場策劃部人員提交策劃方案給業務人員。業務人員根據策劃方案和客戶最終確定采購產品及價位范圍。把采購產品要求給到商貿部主任。商貿部主任根據要求安排采購人員制作產品推薦表(PPT)。商貿部主任審核產品推薦表后發送給市場業務部人員。市場業務部人員將產品推薦表發送給客戶確認,客戶根據產品推薦表選擇將采購的產品。產品確定后,業務人員告知商貿部主任安排提供樣品,商貿部將要采購的產品樣品提供給業務人員以便和客戶進行最終確認。

      二、請購單

      業務人員根據客戶最終確定采購產品的種類、規格尺寸、數量、單位、單價、金額、預定交期、包裝等其他詳細信息填寫無整,清淅的申請表給到各相關部門領導申批,格式(附表!)申批完畢后交商貿部主任處安排下達采購計劃。

      三、比價,議價

      1·對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

      2·對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

      3·收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中標價格;

      4·重要項目應通過一定的方法對于目標單位的`實力,資質進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;

      5·每個產品的需找多家廠商(至少10家以上)進行詢價,并做一份比價表(特殊或客人指定廠家/品牌除外);

      6·生產前或有現貨的發貨前需提供樣品,是否與客人所需的一致;

      7·最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應商名冊。

      四、簽訂采購合同

      確定采購產品的供應商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統一格式簽訂。采購合同需要雙方經理簽字并蓋公章方有效,并要求廠商回簽(以傳真或掃描件形式)采購留底一份,并提供一份給到財務安排請款。做好相關采購記錄,以便跟進。

      五、交期跟進

      1·采購下單后24小時內需回復給相關部門一個準確交貨期(生產周期+物流/快遞時間),并及時跟進,生產期間確認一次,發貨前2天再確認一次,以至達到產品能按期交回。

      2·產品生產完畢并經過我司采購人員驗收合格后,安排供應商發貨并提供發貨照片。發貨后需要告知我司詳細的物流公司和運單號。發貨前需要支付款項的,需要提前向財務申請付款。發貨后客服人員需要隨時跟蹤貨物的運輸情況,如有逾期,提前告知采購人員。歡迎掃碼關注:采購師研習社,更多好文章與您分享!

      六、驗收產品和轉運

      供應商將產品發至我司后,采購人員根據之前提從的樣品進行檢驗核對,根據不同產品及不數量按比例進行抽查,合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時和供應商反饋解決并做好檢驗記錄。需要調換或者退貨的產品及時處理,客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財務和商務部主任各一份,商務部主任安排采購人員聯系供應商退換貨。

      如果貨物需要轉運至其他轉運地點,客服人員需要填寫出庫單。轉運需要選擇相對正規的物流公司,例如:申通快遞、圓通快遞等。轉出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財務,快遞單的信息務必填寫完善無誤。發貨時需要隨貨附有發貨單,貨物到達各轉運地后,客服人員需要將客戶簽收的發貨單交給采購人員一份。同時,轉出貨物后需要及時通知各地市負責人,轉運期間需要跟蹤貨物的運輸情況。

      七、售后服務

      客戶接收貨物后,如果有丟失或者破損的情況,需要及時告知采購人員。如果客戶需要補貨,客服告知商貿部主任,商貿部主任安排采購人員和供應商簽訂補貨合同,繼續發貨。如果客戶需要退貨,客服和客戶落實退貨產品和數量后,填寫退貨申請單交商貿部主任,經商貿部主任和財務審批后安排采購人員和供應商退貨、退款。如果客戶需要換貨,客服人員填寫申請單后交至商貿部主任,商貿部主任安排采購人員和供應商換貨。

      客服每星期做至少一次回訪,內容包括需要禮品的數量、使用情況和投訴情況,將統計數據交給采購人員。

      公司采購管理制度 篇3

      為簡化、規范辦公物資管理,經公司討論打算,由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的選購、調配、領用及庫存管理,特制定本制度。

      一、適用范圍

      本制度適用于公司各部門辦公物料物資的選購、調配、領用及盤存等,其中辦公用品及固定資產根據公司相關管理制度執行。

      二、職責

      1、行政人事部負責公司辦公物資的選購、調配、領用、出入庫等管理工作。

      2、公司財務部負責對公司月度物資申購方案舉行對比核查、對量大價高的物資價格舉行對比審查核實、并催促辦公物資盤存工作。

      3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用記下、月度盤存工作的.監督檢查,并負責申購方案審核、物資價目庫及選購供貨商的建立、參加選購、物資調配工作。

      4、行政人事專員負責匯總統計各部門月度物資申購方案,并對上月選購、領用、庫存物資舉行對比檢查核實。

      5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購方案核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的記下統計、盤存工作。

      6、公司總經理負責對各部門月度物資申購方案的對比核實、對量大價高的物資選購舉行審查核實,并對特別大件及應急物資的選購舉行審批,以整體控制成本費用支出。

      三、流程原則

      1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量,各部門物料物資由行政人事部統一集中選購補庫,以確保各部門的正常領用。

      2、各部門物料物資的申購原則:由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特別狀況,需緊張選購的,經部門經理審核,行政人事主任同意后發起暫時申購。

      四、選購流程

      (一)流程說明

      1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后,根據對照詢價后的預算價格履行財務借款手續,執行2—3人共同選購。

      2、因行政人事部暫無庫房設置,與各部門屬于異地入庫。由各部門主任根據選購清單代為驗收確認入庫,視同從行政人事部集中批量領用。

      3、行政人事部行政人事主管隔日根據選購清單開具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財務列帳,一份存檔。并同時開具出庫單一式三份,一份交領用人簽字;一份交財務記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用,各部門選購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。

      4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時,需同時提交當月《盤存表》(附表1)及《領用記下表》(附表2),均需由總經理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。

      (二)選購工作流程

      為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要,以上辦公物資選購工作流程的時光節點遇假日順延,并以倡導節儉、合理使用和控制成本費用原則,公司各部門應該各盡其責,加強交流和協作。

      (三)庫房管理

      1、公司行政人事部及各部門暫時設置的庫房應按照物資的易耗分類舉行分類存放,應該保持庫存物品存放地點整齊、干燥,并入柜或入袋保存。

      2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設置盒、袋、柜當心存放,周圍無明火、遠離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。

      3、吸水性強、易發潮、易發霉和易生銹的物品存放時:應保持干燥,盡量保持通風。

      (四)物品領用

      公司各部門在員工領用辦公物資時,應建立《領用記下表》(附表2)。

      公司采購管理制度 篇4

      1.公司采購合同的內容

      公司采購合同的條款構成了采購合同的內容,應當在力求具體明確,便于執行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:

      (l)商品的品種、規格和數量

      商品的品種應具體,避免使用綜合品名;商品的規格應具體規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國家統一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規格、數量明細表。

      (2)商品的質量和包裝

      合同中應規定商品所應符合的質量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規定出一定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品,應寫明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規格、體積、重量、標志及包裝物的處理等,均應有詳細規定。

      (3)商品的價格和結算方式

      合同中對商品的價格要作具體的規定,規定作價的辦法和變價處理等,以及規定對副品、次品的扣價辦法;規定結算方式和結算程序。

      (4)交貨期限、地點和發送方式

      交(提)貨期限(日期)要按照有關規定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的發送方式是送貨、代運,還是自提。

      (5)商品驗收辦法

      合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。

      (6)違約責任

      簽約一方不履行合同,必將影響另一方經濟活動的進行,因此違約方應負物質責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應明確規定,供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金:

      ①不按合同規定的商品數量、品種、規格供應商品;

      ②不按合同中規定的商品質量標準交貨;

      ③逾期發送商品。

      購買者有逾期結算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應付違約金或賠償金。

      (7)合同的變更和解除條件

      合同中應規定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續來變更或解除合同等。

      此外,采購合同應視實際情況,增加若干具體的補充規定,使簽訂的合同更切實際,行之有效。

      2.采購合同的簽訂

      (l)簽訂采購合同的原則

      ①合同的當事人必須具備法人資格。這里所指的法人,是有一定的組織機構和獨立支配財產,能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動,享有權利和承擔義務,依照法定程序成立的企業。

      ②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。

      ③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協商的原則。

      ④簽訂合同必須堅持等價、有償的原則。

      ⑤當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。

      ⑥采購合同應當采用書面形式。

      (2)簽訂采購合同的程序

      簽訂合同的'程序是指合同當事人對合同的內容進行協商,取得一致意見,并簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟:

      ①訂約提議。

      訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議,也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾,即提議人在答復期限內受自己提議的約束。

      ②接受提議。

      接受提議是指提議被對方接受,雙方對合同的主要內容表示同意,經過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也叫承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內容反復協商的過程,就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。

      ③填寫合同文本。

      ④履行簽約手續。

      ⑤報請簽證機關簽證,或報請公證機關公證。

      有的經濟合同,法律規定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同,雙方可以協商決定是否簽證或公證。

      3.公司采購合同的管理

      采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:

      (l)加強對公司采購合同簽訂的管理

      加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理,在簽訂合同之前,應當認真研究市場需要和貨源情況,掌握企業的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據企業的購銷任務收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關的合同法規規定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。

      (2)建立合同管理機構和管理制度,以保證合同的履行企業應當設置專門機構或專職人員,建立合同登記、匯報檢查制度,以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況,及時發現問題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯系,密切雙方的協作,以利于合同的實現。

      (3)處理好合同糾紛

      當企業的經濟合同發生糾紛時,雙方當事人可協商解決。協商不成時,企業可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

      (4)信守合同,樹立企業良好形象

      合同的履行情況好壞,不僅關系到企業經營活動的順利進行,而且也關系到企業的聲譽和形象。因此,加強合同管理,有利于樹立良好的企業形象。

      公司采購管理制度 篇5

      1目的

      規范公司大宗商品采購程序及審核流程,選擇合格的供應商,保證所有物資采購都能滿足生產和經營要求。

      2適用范圍

      適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。

      3職責

      3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商(包括業主指定的'供應商)。

      3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。

      4工作程序

      4.1《認可供應商名冊》(CG-01)的制定、評審及更新

      4.1.1制定

      a供應商須填寫《供應商資格預審表》(CG-02),以申請進入《認可供應商名錄》。

      b工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料,在《供應商資格預審表》上寫明意見,經分管副總經理審批,列入《認可供應商名錄》。

      c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔,并輸入電腦供查閱。

      4.1.2評審

      a工程部采購主管填寫《供應商評估表》(CG-03),提交分管副總經理。

      b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。

      c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄,由工程部存檔。

      4.1.3更新

      a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新,經分管副總經理審批確認。

      b對嚴重違反供貨合約的供應商,采購主管及時提出處理意見,經總經理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。

      c凡被除名的供應商一年內不能使用,特殊情況下經工程部采購主管說明原因,分管副總經理審批后才可重新選用。

      4.2采購

      4.2.1采購權限

      a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執行。

      b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實施采購。

      c超過500萬元的采購須上報集團。

      4.2.2采購申請

      《原材料/設備采購申請表》(CG-04)應提前一個月上報,進口原材料或特殊情況的采購作業應提前三至五個月提交申請。

      4.2.3計劃的變更

      a采購申請一經上報原則上不允許變更。

      b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因,報分管副總經理批準。

      4.3詢價

      根據采購申請,工程部采購主管向供應商發出詢價邀請函進行詢價。

      4.4議價

      工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優惠的供應商進行議價。

      4.5評審決議

      工程部采購主管根據議價結果制定《物資采購會審表》(CG-05),提交領導班子會評審,選定供應商。

      4.6合同制定與簽訂

      4.6.1合同制訂

      工程部采購主管負責擬定《采購合同》(CG-06),報分管副總經理審核。

      4.6.2合同簽訂

      《采購合同》經總經理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。

      4.7合同執行與變更

      4.7.1合同自生效日起開始執行。工程部采購主管負責與供應商聯系發貨,通知項目現場材料的驗收及入庫工作。

      4.7.2履行材料采購合同過程中,若有變更需求,就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應,是原合同的一部分。

      5材料管理

      5.1進料檢驗

      5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯系組織發貨,并通知項目經理做好材料入庫前準備。

      5.1.2項目部負責材料收貨入庫。

      5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。

      5.2材料倉儲管理

      5.2.1材料入庫

      5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續。

      5.2.1.2材料主管、項目經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。

      5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。

      5.2.2材料出庫

      5.2.2.1材料出庫由項目經理批準,材料主管填寫材料出庫單,經項目經理、生產主管及領用人簽字確認后方可出庫。

      5.2.2.2如因生產需要,在材料入庫的同時辦理領用的,應首先填寫《材料入庫單》,再填寫《材料出庫單》(CG-08),禁止直接以領用后的差額數辦理入庫手續。

      5.2.3材料保管

      5.2.3.1原材料的保管由項目經理直接負責。

      公司采購管理制度 篇6

      1目的

      為確保對影響采購質量的關鍵環節實施控制,保證采購產品的質量、性能、交付和服務等各方面,符合顧客、法律法規、職業健康安全和環境的要求,并滿足公司工程建設和管理的需要,特制定本程序。

      2適用范圍

      適用于公司在工程建設和生產準備過程中的所有產品或服務的采購控制。

      3職責

      3.1采購管理實行業務管理原則和法律歸口管理的原則。

      3.2總經理負責領導公司的采購管理,副總經理協助總經理負責領導公司的采購管理。

      3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。

      4管理內容與要求

      4.1.1物資部負責與設備、材料等有關的采購管理工作,包括:

      設備、原輔材料;

      生產性低值易耗品;

      非標設備加工承攬;

      貨物倉儲保管;

      貨物運輸;

      貨物保險;

      行政管理所涉及的形成固定資產的低值易耗品。

      4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關的采購管理工作,包括:

      人員聘用;

      培訓;

      法律咨詢;

      審計事務;

      廣告、宣傳;

      后勤管理;

      綠化維護;

      行政管理涉及的不形成固定資產的非生產性低值易耗品。

      4.1.3計劃部負責與工程建設有關的勞務采購的采購管理工作,包括:

      建設工程(包括勘測設計、建筑安裝工程等);

      工程監理;

      技術引進;

      工程設備安裝調試;

      技術咨詢、評估監測及科學試驗;

      財產保險;

      財產租賃;

      其他與工程建設有關的.采購。

      4.2采購的申請

      4.2.1工程項目(勞務)采購的申請

      由工程項目涉及業務管理部門填寫《工程項目(勞務)采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領導批準后備案并進行采購管理工作。

      4.2.2物資采購申請

      4.2.2.1工程用物資的采購申請

      由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(包括汽機、鍋爐、發電機、熱工以及土建專業)負責人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據經批準采購申請的工程實際需要提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。

      4.2.2.2生產性低值易耗品的采購申請

      由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據工程預算以及年度預算提出審核意見,報公司領導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。

      4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請

      由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產低值易耗品以及生產性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產非生產性低值易耗品的采購。

      4.2.3培訓采購申請

      由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領導批準后,由綜合管理部組織采購。

      4.2.4其他采購申請

      由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領導批準,由采購主要管理部門組織采購。

      4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

      4.3.1各管理部門應建立各職能范圍內的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應根據以下信息確定:

      供方提供的產品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;

      供方提供產品在同容量電廠的使用情況;

      供方資質證明、質量、安全、環保業績以及遵循法律法規要求的符合情況;

      公司專業技術人員的推薦;

      承辦部門在市場上了解、收資的信息。

      4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門負責組織各職能范圍內的潛在合格供方進行調查,進行資質審查。

      4.3.3潛在合格供方的資質審查內容應包括:

      主體資格:具有經年檢的企業法人營業執照或營業執照;

      經營范圍:欲簽合同標的應復核當事人經營范圍,設計專營許可的,應具有相應的許可、等級及資質證書等;

      代理權限:由代理人代簽合同的,應出具真實、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權委托書、代理人身份證明等;

      履約能力:具有支付能力、生產能力、運輸能力、技術能力。必要時應要求其出具資產負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件;

      履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現時未涉及重大經濟糾紛或重大犯罪案件。

      4.3.4潛在合格供方的資質審查經相關部門會簽后,并報分管副總經理批準后,納入合格供方名錄。

      4.3.5相關職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。

      4.4勞務、物資及服務的采購管理

      4.4.1申請經公司領導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內的采購管理。

      4.4.2采購的標的金額按以下管理內容進行管理:

      4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領導或授權人確定供方后實施采購。

      4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領導小組確定投標方,在招標領導小組的領導下,由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標,確定供方后實施采購。

      4.5招標管理

      4.5.1公司依法成立公司招標領導小組、招標工作小組。

      4.5.2公司招標領導小組是公司招標的最高決策機構,決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。

      4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。

      4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實施細則》執行。

      4.6合同管理

      4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進行合同管理,具體按《合同管理辦法》執行。

      4.7采購產品的驗證

      4.7.1勞務采購的驗證

      產品交付前,按《工程驗收管理規定》進行驗收,并根據相關供方的施工工期、施工能力、安全、環境和服務進行勞務和服務采購的驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

      4.7.2物資采購的驗證

      產品交付時,物資部按《設備、物資材料質檢管理辦法》進行驗證,產品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產品使用部門發問卷調查,進行產品驗證,問卷調查可作為合格供方復評的輸入。

      4.7.3服務采購的驗證

      綜合管理部根據服務采購的協議或合同要求,對提供服務相關供方的服務態度、工作績效及需求部門反饋的信息,實施驗證,驗證結果可作為合格供方復評的輸入。

      4.8對供方采購勞務、服務及物資的管理

      4.8.1公司對相關供方擬選擇的設備、材料供應商有否決權。相關供方所采購的材料、設備及特種材料,必須由公司審定。相關供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質資料報物資部備案

      4.8.2公司對勞務供方擬選擇的勞務分供方有否決權,重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質資料報計劃部備案。

      5相關文件

      《培訓控制程序》

      《合同管理辦法》

      《工程招標管理實施細則》

      《物資招標管理實施細則》

      《設備、物資材料質檢管理辦法》

      《工程驗收管理規定》

      6相關記錄

      《工程項目(勞務)采購申請表》

      《物資采購申請表》

      7附錄

      附錄a流程圖

      附錄b《工程項目(勞務)采購申請表》

      附錄c《物資采購申請表》

      附錄a

      (資料性附錄)

      流程圖

      a.1合格供方名錄建立流程圖

      a.2

      使用部門采購申請

      采購管理控制流程圖

      附錄b

      (規范性附錄)

      工程項目(勞務)采購申請表

      附錄c

      (規范性附錄)

      公司采購管理制度 篇7

      一、目的

      為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質量、服務及價格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節省,總裁辦作為選購的主導部門特制定此選購管理政策。本政策將規范全部從公司外部選購的物品從選購到付款的所有過程。

      二、適用范圍:

      本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司

      三、選購范圍

      實施選購的物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類:

      1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必須的低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等)。

      2、低值易耗品:硒鼓、墨盒

      3、自動化辦公設備:包括電腦及外圍配件(移動硬盤、光驅等)、打印機、掃描儀、傳真機(屬固定資產范疇,詳見固定資產管理方法)

      4、為進一步規范管理,集團取消對U盤的'選購和發放,如有需要員工可自帶。

      四、選購政策及選購流程

      5、選購歸口管理:集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的選購與日常管理。除特別狀況外,全部物品的選購需由選購實施部門來完成,集團總裁辦負責監督管理。

      6、供給商:全部物品的選購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。選購實施部門負責對日常選購的物品供給商舉行比價挑選,本著長久合作的目的與供給商簽訂長久合作協議,享受長久合作特價供給。

      7、供給商的挑選:以半年為周期,對供給商提供的商品舉行質量、價格綜合評價后,與其重新簽約或重新挑選其他供給商。

      8、文具發放標準:每人每月的文具選購標準不超過20元。部門超出每月標及時,將取消超出部分文具的選購。

      公司采購管理制度 篇8

      一、請購極其規定

      1、請購的定義

      請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

      2、請購單的要素

      完整的請購單應包括以下要素:

      請購的部門;

      請購物品所屬項目

      請購的用途

      請購的物品名稱、規格、數量

      請購物品的樣品、圖紙和技術資料

      請購物品的需求時間

      請購如有特殊請備注

      請購單填寫人

      請購部門主管

      請購單審核人

      采購副總審核

      財務審核人

      公司總經理

      3、請購單及其提報規定

      請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核審核批準后報采購部門;

      請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份;

      涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

      遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況下可以電話請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認后手續后補

      如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明

      請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

      二、請購單的接收及分發規定

      1、請購的接收要點

      采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批;

      接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整不清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則;

      通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

      對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

      2、請購單的分發規定

      對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

      對于緊急請購項目應優先處理;

      無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

      重要的項目采購前應征求公司相關領導的'建議。

      三、詢價及其規定

      1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時與請購部門溝通;

      2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購;

      3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

      4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

      四、比價、議價

      1、對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

      2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

      五、合同的簽訂及其規定

      1、合同正文應包含的要素

      (1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

      (2)采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額,清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

      (3)付款方式

      (4)工期

      (5)質量保證期

      (6)其他約定

      2、合同簽訂及其規定

      (1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;

      (2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;

      3、合同執行

      (1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監督,如出現問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及相關領導;

      (2)已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保證質量,按時履約;

      (3)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同;

      六:報驗與入庫

      1、供應單位已經履行完畢的合同,采購部應及時通知質檢部門進行驗收;

      2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。

      公司采購管理制度 篇9

      1目的

      對于采購過程進行控制,以保證供應方提供的產品滿足本公司規定的要求。

      2適用范圍

      適用于采購產品的質量控制

      3職責

      3.1公司負責對供應方的評價和采購的實施。

      3.2品管部負責對采購產品進行質量驗證。

      3.3相關部門參與對供應方的評價。

      3.4總經理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。

      4采購程序

      4.1采購產品的分類:采購產品依據其對過程的最終產品的影響程序分為二類:

      a類:指直接影響最終產品關鍵質量特性(安全衛生特性)的外購、外協產品,

      如:原料淡水魚、輔料等:

      b類:指影響最終產品一般質量特性的外購、外協產品,如:商標紙、塑料袋等;

      4.2供應方的選擇的評定

      4.2.1對供應方的要求

      a)供應符合質量要求的產品,質量長期穩定;

      b)交貨及時,符合合同要求;

      c)發貨數量準確;

      d)價格經濟合理;

      e)提供認真負責、及時的服務

      根據這一要求,公司優先從已有供貨關系的廠家中進行初選,如不能滿足有關要求時再選擇新的供應方。

      4.2.2對供應方的評價方法:

      4.2.2.1a類產品供應方的評價

      供應方如已有供貨關系,則先由公司辦公室會同品管部、生產部,分別對供應方所提供產品的質量情況和使用情況作出評價,并提供供應方質量及使用情況的匯總材料作為評價的依據,最后由總經理作出評價結論。

      如初選的是新供應方,則應對其產品進行抽樣檢驗和試用,根據檢驗和試用結果。再對其進行評價。

      供應概況可以函調或現場考察,如了解,公司辦公室可以由直接填寫。

      4.2.2.2b類產品的供應方的評價:

      對向本公司提供一般產品的供應方,由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應方,則應對其產品進行試用,根據試用結果,再對其進行評價。

      4.4.2.3對已調查評價,且具備合格供應方條件的供貨廠家,由采購部編制《合格供應方名錄》。經廠長批準后,供采購時使用。

      4.2.3對合格供應方的控制

      為確保采購產品質量持續地符合規定的要求,應對合格供應方采取必要的控制措施,方法如下:

      a)由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括:供應方調查評價記錄;供應方供貨質量及使用情況記錄;供應方產品質量問題處置記錄;

      b)當供應方產品經檢驗或驗證不合格時,倉庫應對該批產品進行標識、隔離,并由品質部通知公司辦公室,對不合格品進行處理。

      c)對供貨質量管理下降的供應方,品質部簽署意見后交供應方,并要求其采取糾正措施,限期整改。對不重視質量和信譽,連續出現不合格,而又不進行改進的供應方,由公司辦公室報總經理批準,取消其合格應方資格。

      4.3采購實施

      4.3.1公司辦公室根據銷售計劃、實際庫存量、采購產品技術要求制定采購計劃,經總經理同意后實施采購。

      4.3.2采購產品必須明確采購產品的'技術和質量要求,還包括對供應方的質量保證要求,即:

      a)采購產品的名稱、型號、規格和其他要求;b)表明產品技術,質量要求和驗收所依據的標準的適用版本。c)質量保證標準的名稱和適用版本。

      4.3.3采購產品時是否需要簽訂采購合同,視具體情況而定,如不需簽訂采購合同,則應以采購計劃作為采購的依據。

      4.3.4當生產需要,在合格供應方處不能及時采購到的情況下,經總經理批準后,由公司辦公室實施臨時采購。

      4.4采購產品的驗證

      4.4.1a類采購產品由品管部驗證合格后入倉庫,b類產品直接由倉庫管理員查核接收的產品是否與采購文件要求相符,如有不符,由采購部與供應方聯系處理。

      4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產品進行驗證,其驗證的安排及產品放行方式應按合同中的規定執行。

      4.4.3當顧客有要求并在合同規定時,本公司的客戶或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產品是否符合規定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應方對質量進行了有效控制的依據,也不能免除本公司提供可接收產品的責任和排除其后顧客的拒收。

      4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理,按《倉庫管理制度》執行。

      公司采購管理制度 篇10

      一.集中選購和管理的原則

      .守衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的選購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由守衛物業部負責。

      .守衛物業部要設專人負責,加強管理,為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

      .集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理,并根據本方法的要求,做好方案編制、物品領用和保管工作,.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

      .人力資源部按照考核指標對各單位實施考核。

      二、審批權限

      購置辦公用品、修理配件等、元以下的.由守衛物業部征得板塊、門店、部室主管領導同意舉行購置。元以上的一律寫書面請示,相關部室會簽后,報總經理審批。

      三、辦公用品集中選購的范圍

      辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中選購范圍。

      四、集中選購程序

      .各部室、門店按照本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標,使用統一表格《物品領用方案表》編制次月物品領用方案,經主管部長審核批準后,于每月日送達守衛物業部。

      .守衛物業部按照各單位的申請方案、預算指標、舉行審核匯總,并上報主管副總經理審批。

      .守衛物業部按照領導批準的內容,對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式選購,其他零星物品實行貨比三家的形式實施集中選購。

      .守衛物業部選購用品后,由各企業、機關各部室到守衛物業部一次性記下領用。

      五、實施中注重事項

      .方案內選購須填制《物品領用方案表》見附表

      .購置方案需注明序號、名稱、規格、單位、數量等并由主管部長、店長審核簽字。

      .各門店、機關各部室暫時急用和超預算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經理審批,由守衛物業部負責選購,或由守衛物業部托付該部門自行選購。

      .書面請示需寫清晰緣由、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

      .電腦、耗材、零部件的申請,根據集團京東集辦字〔XX〕號執行。

      .部分特別專業用品原則上由守衛物業部購置,守衛物業部托付相關部門自行選購的,自選購后日內需到守衛物業部辦理相關記下報銷手續。

      .各部部長、門店店長為實物負責人。

      六、詳細要求

      .各單位的方案要依據實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。

      .根據先審批后購置的原則,未經審批購置的將不予報銷。

      .當月方案當月有效。本月未購置須次月重做方案。

      .各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避開鋪張、損壞和走失。

      .守衛物業部選購所需用品時,須本著質優價廉的原則,經招標或審批同意,逐步建立資信度高的選購基地,建立互惠合作伙伴關系,長久合作。

      本方法適用于集團所屬各企業,機關各部室。

      本方法由守衛物業部負責解釋。

      公司采購管理制度 篇11

      第一章總則

      第一條為加強對原材料采購業務的內部控制,規范采購行為,防止采購和支付過程中的錯誤和欺詐行為,根據國家有關法律、法規和集團公司的要求,制定本制度。

      第二條本制度所稱采購,主要是指采購原材料和支付貨款的行為。

      第三條采購業務內部控制的建立和實施,至少應加強以下關鍵方面或關鍵環節的風險控制,并采取相應的控制措施:

      1、權責劃分明確,機構設置和人員配置科學合理;

      2、采購計劃和批準程序明確;

      3、采購和驗收管理過程相關的控制措施要明確,對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原材料的驗收等都要明確規定;

      4、明確付款方式、程序、審批權限及與客戶對賬方式。

      第二章職責劃分和授權審批

      第四條建立采購業務崗位責任制,明確相關部門和崗位的職責和權限。

      采購業務的集中管理部門是集團公司的市場部,協調部門是銷售部。他們各自的職責是:

      市場部:

      1、采購計劃審批;

      2、詢價及供應商確定;

      3、采購合同的審核和歸檔;

      4、付款審核。銷售部門:

      5、采購和驗收;

      第五條建立采購支付業務授權制度和審批制度,按照規定的權限和程序辦理采購支付業務。逐步實行集中或相對集中采購,提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本費用。

      第六條購貨、付款業務應當按照計劃、審批、購貨、驗收、付款等程序辦理,在購貨、付款的各個環節建立相關記錄并填寫相應憑證,建立完善的購貨登記制度,對購貨合同、驗收憑證、入庫憑證、購貨發票等單據和憑證應當加強。

      第三章采購計劃和審批控制

      第七條建立計劃采購制度,采購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上,明確采購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。

      第八條加強采購業務的計劃管理。對于有計劃的采購項目,市場部要嚴格按照計劃執行采購業務;計劃采購項目應當有完備的批準程序。

      第九條原料的月度和年度供應計劃必須報市場營銷部批準。

      第四章采購與驗收控制

      第十條建立采購和驗收管理制度,對采購方式的確定、供應商選擇、驗收程序和計量方法等作出明確規定,確保采購過程的透明度。

      建立供應商評估體系。由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評估,包括采購原材料的質量、價格、交貨期、付款條件、供應商資質、經營狀況等,并根據評估結果對供應商進行調整。

      第十一條采購方式應當根據原材料的性質和供應情況確定。大宗原材料可以通過訂單或合同購買。

      第十二條充分了解和掌握供應商的信譽、供貨能力等方面的信息。采購、使用等部門應參與質量和價格的比較,并按規定的授權和批準程序確定供應商。

      第十三條建立原材料驗收制度。銷售部門接受采購原材料的質量、計劃、數量、質量等相關內容,并對該批材料負責。驗收負責人在驗收過程中發現異常情況,應立即報市場部備案。

      第五章支付控制

      第十四條市場部、財務部在辦理支付業務時,應嚴格審核和記錄購貨合同約定的付款條件和購貨發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性和合法性。

      第十五條嚴格執行預支賬戶、預支存款審批程序,加強預支賬戶、預支存款管理。

      加強預付款監測,定期跟蹤核實。綜合判斷預付款的期限、占用金額的合理性、不可收回的風險;及時對可疑的提前支付采取措施,最大限度地降低提前支付的資金風險和損失的可能性。

      第十六條加強應付賬款和應付票據的管理,按照約定的付款日期、付款條件等,指定專人管理應付賬款。

      第十七條建立不合格原料的處理制度,并嚴格執行。

      第十八條與供應商定期核對應付賬款、應付票據、預付款等往來賬款。如有差異,應及時查明原因并處理。

      第六章監督檢查

      第十九條建立采購業務監督檢查制度,明確監督檢查人員的職責和權限,定期或不定期進行檢查。

      第二十條供應部應當采取措施,糾正和完善采購業務監督檢查過程中發現的.薄弱環節。

      公司采購管理制度規定3

      為加強公司基本建設的經營和財務管理,規范采購工作流程,進一步提高公司采購效率,更好地為公司基本建設提供材料設備供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。

      1、集團公司應當設置專職材料設備自購資金采購人員和管理人員,具有與其所從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力。綜合部門要嚴格遵守公司各項管理制度和采購管理流程,忠于職守,誠實自律,符合為基礎設施服務的宗旨。

      2、公司財務部門負責審核和監督材料設備的所有采購合同,確保公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃部負責批準采購計劃,確保采購的合理性和采購資金的落實。

      3、收集公司基礎設施所需的材料設備采購需求(公司集中控制),編制各階段采購計劃,報公司財務部門批準實施。

      4、按時完成各階段采購計劃和零星采購計劃,在保質保量的情況下,及時準確地為基礎設施建設提供采購服務,及時征求施工單位對所供材料的質量、數量、品種、規格、價格、交貨期等要素的意見,改進不足之處。

      5、積極參與集團公司和煤礦組織的大宗物資采購和招標,并提出合理建議。

      6、采購合同簽訂:

      在初步確定供應商和擬采購材料設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織與相關供應商就擬采購材料設備的價格進行談判,并簽訂采購意向合同和協議。

      公司供應部、辦公室將采購合同、協議、采購計劃報送公司企劃部審核。經事先審核確認其合法性和經濟性后,由供應部和辦公室報公司財務總監批準,簽字批準后,與相關供應商簽訂正式采購合同和協議。

      7、簽訂采購合同和協議的原則和注意事項是獨立自愿的,平等協商是簽訂采購合同和協議的基本原則。簽訂采購合同和協議的注意事項:

      合同、協議的條款、內容和履行方式必須符合法律規范。

      合同和協議的條款必須符合公司的利益,不得與公司的利益發生沖突。

      履行合同和協議的條件和方法必須完整和可操作,以避免不確定的法律和經濟責任糾紛。

      公司采購管理制度 篇12

      一總則

      為加強選購工作的管理,提高選購工作的效率,制定本制度。全部的選購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

      二選購部人員職責及管理制度

      1.熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產品,注重市場信息的堆積。

      2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節省,考究職業道德。

      3.負責公司生產所需材料的選購工作。

      4.負責供給商的開發、管理及維護工作。

      5.堅定執行各項選購工作制度及公司各項規則制度。

      6.大項材料必需做招標工作,其他材料詢價必需三家供給商以上參加。

      7.樂觀了解材料的短缺、發貨、驗收等實際狀況,早知道,早處理。

      8.準時幫助財務部對比欠款數額或者合同要求支配對供給商舉行付款。

      9.做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

      10.完成領導交辦的其他工作。

      三選購工作流程

      選購部作為一個職能部門,在項目的詳細實施中擔負了不行推卸的重要責任,選購工作的好壞,直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、有用、完美的選購工作流程是提高選購效率,較低成本最有效的辦法。在項目實施的過程中,選購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才干順當的完成選購工作,每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃,來提升工作效率,削減工作失誤,為項目的順當實施做出各自的貢獻。

      1.在項目的初始運作階段,選購部按照項目部、投標部的詳細要求,協作舉行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的,更要避開發生投標價低于實際選購價的.狀況浮現。

      2.項目正式運作后,選購部應當在第一時光開頭舉行所需材料的選購預備工作。生產方案部門依據工程合同和對照庫存后的實際需求,對選購部下達《材料申購單》(附表1 )此單由申請人填寫,生產或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發往選購部,一份發往工廠或者生產基地。

      3.選購部接到《材料申購單》后,按照所需材料的規格,質量要求,數量,生產地址等實際狀況,向公司已經確定的合格供給商中的3家— 5家發出《材料詢價單》(附表2 )。供給商按照要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供給商付款的依據之一,需妥當保存。選購部按照幾家供給商的對照討論后確定其中的一家或者幾家舉行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表3 ),同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其預備收貨。

      4.供給商按照《材料訂購單》支配生產運送,各項詳細要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證實書。

      5.工廠和生產基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質量、數量檢查,檢查中必需將供給商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對比,質量和數量都精確無誤后才干舉行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4 ),相關責任人簽字后回傳選購部。

      6.工廠或者生產基地完成生產任務后,準時通知選購部,由選購部按照貨物狀況和送貨地址等支配物流公司舉行運送。建議物流公司相對固定,便于統一定價,統一結算,節省運送成本。

      7.項目完成后,選購部按照與供給商簽訂的合同條款支配付款。付款時,選購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,選購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部按照實際狀況支配付款額度。

      8.供給商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者一般發票,財務部在收到發票后即向供給商付款。

      四選購部進展規劃

      原材料選購在任何一個公司都是打算生產、銷售的關鍵環節,早在幾年前,資深的管理專家就提出了:選購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今天,又有多少個公司能真正的做到這點呢?

      降低選購成本不是一個短期的目標,也不是短期內就可以達成的目標,而是一個公司必需要規劃、重視的長遠進展策略,是需要長久的工作閱歷的堆積和公司整體的選購流程,選購制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。

      我們選購部的初步方案如下,其中的時光和工作目標按照實際狀況會作出相應調節,但是保證前進的大方向永久不變

      (一)在3個月內完成選購體系的建立,包括選購制度,工作流程,供給商管理等制度。舉行供給商資歷的初步審核,每種材料確定出5 — 10家候選供給商。開頭逐步實施選購工作流程。

      (二)在6個月內完美選購體系,修正詳細工作中浮現的問題。進一步完美供給商系統的開發和維護。讓選購工作流程走入正軌,高效,精確的運行。

      (三)在1年內建立高效的選購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準時、報驗不準時等工作失誤,不浮現一起因為選購工作失誤造成的公司損失,建立完美的選購管理體系,能初步感觸到選購工作流程高效、精確帶來的方便,能看到選購成本降低帶來的實際效果。

      (四)在2年內建立起相對固定的選購團隊和供給商隊伍。能切實看到因為選購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

      (五)大膽設想:5 — 10年后,公司以自主設計,自主研發牽頭,以符合科技長進的產品、技術為主打,以完美的組織結構,人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線,涉及鋼結構工程設計、施工,通信工程設計、施工,物流,工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供給商,為公司的進展提供最大限度地支持。

      目前起草的《選購部管理制度和工作流程》與《供給商管理方法》只是依據本來在工程項目公司及生產廠家的選購工作中所堆積的閱歷做的一個現行的臨時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發覺問題,修改失誤,爭取在幾個月內修改出一套完整的,適合公司詳細狀況的選購系統體系。希翼公司領導,各個部門同事在詳細實施中,多提珍貴看法,指出我們工作中的不足,促進我們選購部工作的長進,真正達到降低選購成本,推進公司進展的目標

      公司采購管理制度 篇13

      第一章總則

      第一條目的

      為加強整體采購計劃管理、提高采購效率、降低采購成本,保障集團各單位經營活動所需物品的正常供應,特制訂本制度。

      第二條適用范圍

      本制度適用于集團內部所有直屬單位。

      第二章采購管理

      第三條采購集中管理

      集團實行內部采購集中管理制度,除各單位的事業性收費之外,在集團管理中心登錄的產品(或服務)為集團指定采購單位。各單位一旦發生未經集團市場管理中心許可的采購行為,一概不予報銷或支付。

      第四條采購流程

      采購可分為商品類采購與服務類采購二大類,各單位可根據自己的經營狀況預算需求量,向集團市場管理中心產品管理部發起采購。

      第三章采購原則

      第六條供應商的選擇

      一、在集團市場管理中心登錄的物品,原則上必須選擇業內排名前十的供應廠商(或品牌),從市場占有率、售后服務、商品價格等多個方面進行比較,選擇最佳供應商。嚴禁選擇“三無產品”,即無生產廠家、無生產日期、無生產地址。

      二、機器設備采購必須是取得國家有關許可證并在勞動部門備案的正規單位設計、生產的產品。經員或安全管理機構檢驗合格方可使用,銷售商須提供有(經勞動局備案認可的)維修保養點或正式委托保養點。確需聘請外單位人員安裝、維修、檢測機器設備時,被雇請的`單位必須是經勞動部門安全認可的單位。

      第七條供應商的確定

      同時聯系經篩選后的優質供應商,根據集團年總采購量讓對方提供產品報價,進行價格比對,并與供應商簽訂年度購銷合同。

      第八條市場把握原則

      產品管理人員應隨時搜集市場產品信息,掌握產品及行業動態,建立供應商信息檔案,實現最優化管理。

      第九條廉潔原則

      采購人員應廉潔自律,做到不收禮、不受賄。

      第四章采購操作規程

      第十條樣品提供和確認

      一、如需提供樣品的,須確定送樣周期,由產品管理部門負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求單位確認。

      二、對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

      第十一條合同簽定

      一、供應商經送樣審查合格后,由集團公司與選定的供應商簽訂合同。

      二、如發生爭議時,依據合同的核定條款進行處理。

      第十二條進度跟催

      為確保準時交貨,產品管理人員人員應提前采用電話、傳真、郵件等方式跟供應廠商進行溝通,確保物品能及時交貨。如采購物品無法在預定時間內交貨的,銷售管理人員應提前通知需求單位,并聯系廠家確定新的到貨日期。

      第十三條驗收入庫

      貨到后,各單位應對貨物進行驗貨,貨物驗收合格后方能入庫。不符合要求的產品應當予以退回,不得入庫。

      第五章附則

      第十四條本制度自下發之日起執行。

      第十五條本制度由集團財務管理中心負責解釋。

      附表1:《單位采購清單》

      附表2:《單位租房及裝修采購清單》

      附表3:《集團采購工作日報表》

      附表4:《集團采購工作月報表》

      附表5:《集團采購工作季報表》

      附表6:《集團采購工作年報表》

      附表7:《單位銷售工作日報表》

      附表8:《單位銷售工作月報表》

      附表9:《單位銷售工作季報表》

      附表10:《單位銷售工作年報表》

      附表11:《集團各單位銷售統計工作日報表》

      附表12:《集團各單位銷售統計工作月報表》

      附表13:《集團各單位銷售統計工作季報表》

      附表14:《集團各單位銷售統計工作年報表》

      附表15:《單位租房及裝修工作日報表》

      附表16:《單位租房及裝修工作日報表》

      附表17:《單位租房及裝修工作日報表》

      附表18:《單位租房及裝修工作日報表》

      附表19:《集團各單位銷售統計工作日報表》

      附表20:《集團各單位銷售統計工作月報表》

      附表21:《集團各單位銷售統計工作季報表》

      附表22:《集團各單位銷售統計工作年報表》

      公司采購管理制度 篇14

      公司采購流程管理制度

      為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足公司對優質資源的需求,進一步規范物資采購流程,加強與各部門之間的配合,特制訂本制度。

      一、請購極其規定

      1、請購的定義

      請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

      2、請購單的要素

      完整的請購單應包括以下要素:

      (1)請購的部門;

      (2)請購物品所屬項目

      (3)請購的用途

      (4)請購的物品名稱、規格、數量

      (5)請購物品的樣品、圖紙和技術資料

      (6)請購物品的需求時間

      (7)請購如有特殊請備注

      (8)請購單填寫人

      (9)請購部門主管

      (10)請購單審核人

      (11)采購副總審核

      (12)財務審核人

      (13)公司總經理

      3、請購單及其提報規定

      (1)請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核審核批準后報采購部門;

      (2)請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份;

      (3)涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

      (4)遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況下可以電話請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認后手續后補。

      (5)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明。

      (6)請購單的'更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

      二、請購單的接收及分發規定

      1、請購的接收要點

      (1)采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批;

      (2)接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整不清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則;

      (3)通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

      (4)對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

      2、請購單的分發規定

      (1)對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

      (2)對于緊急請購項目應優先處理;

      (3)無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

      (4)重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

      三、詢價及其規定

      1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時與請購部門溝通;

      2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購;

      3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

      4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

      四、比價、議價

      1、對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

      2對于合格供貨商的價格水平進行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

      五、合同的簽訂及其規定

      1、合同正文應包含的要素

      (1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

      (2)采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額,清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

      (3)付款方式

      (4)工期

      (5)質量保證期

      (6)其他約定

      2、合同簽訂及其規定

      (1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;

      (2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;

      3、合同執行

      (1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監督,如出現問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及相關領導;

      (2)已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保證質量,按時履約;

      (3)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同;

      六:報驗與入庫

      1、供應單位已經履行完畢的合同,采購部應及時通知質檢部門進行驗收;

      2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。

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