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    文件管理制度

    時間:2024-11-13 17:20:17 規章制度 我要投稿

    文件管理制度范例15篇

      在不斷進步的社會中,人們運用到制度的場合不斷增多,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。那么制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編收集整理的文件管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    文件管理制度范例15篇

    文件管理制度1

      生產文件管理制度是企業運營中不可或缺的一環,它涵蓋了從產品設計、工藝流程到質量控制等各個階段的文檔管理。這些文件包括但不限于產品規格書、工藝流程圖、作業指導書、檢驗標準、設備操作手冊等,旨在確保生產活動的標準化、規范化和高效化。

      內容概述:

      1、文件的編制:明確文件的編寫格式、內容要求和審批流程,確保文件的準確性和完整性。

      2、文件的審批與發布:設定文件的審批權限,確保只有經過審核的文件才能正式發布并投入使用。

      3、文件的.版本控制:跟蹤文件的修訂歷史,防止舊版文件的誤用。

      4、文件的分發與存儲:確定文件的分發范圍,確保每個相關人員都能獲取到最新、正確的文件,并妥善保存文件以防止丟失。

      5、文件的使用與培訓:對員工進行文件使用的培訓,確保他們理解并能正確執行文件規定。

      6、文件的審查與更新:定期對文件進行審查,根據生產實踐的反饋及時更新和完善。

      7、文件的廢棄與銷毀:對于不再使用的文件,應有明確的廢棄和銷毀程序,以防信息泄露。

    文件管理制度2

      文件收、發管理制度的重要性不容忽視。

      一方面,它維護了企業內部信息的有序流動,防止因信息混亂導致的工作延誤或錯誤決策。

      另一方面,它保護了企業的'知識產權和商業秘密,防止信息泄露帶來的法律風險和經濟損失。

      此外,良好的文件管理也有助于滿足法規要求,降低潛在的合規風險。

    文件管理制度3

      無塵車間的管理制度對于高科技、精密制造等行業至關重要。

      它直接關系到產品的.質量和生產效率,防止微粒、微生物等污染物對產品造成影響,確保企業的競爭力和客戶滿意度。

      此外,良好的管理制度還能保障員工健康,降低安全事故的發生率,符合環保法規要求,維護企業形象。

    文件管理制度4

      單位文件管理制度是指一套規范單位內部文件從創建、審批、存儲到銷毀全過程的規則和程序。它涵蓋了文件的分類、編碼、審批流程、保管期限、電子化處理、安全保護、查閱權限以及銷毀規定等多個方面。

      內容概述:

      1. 文件分類與編碼:明確各類文件的定義,設定統一的文件編碼體系,便于管理和檢索。

      2. 文件審批流程:規定文件的起草、審核、批準、發布等環節,確保文件內容的準確性和合規性。

      3. 文件保管:確定文件的保存方式、地點和期限,以及檔案的`整理和歸檔工作。

      4. 電子化管理:推行電子文檔,設置訪問權限,保證信息安全。

      5. 文件安全:制定文件保密制度,防止信息泄露。

      6. 查閱與借閱:明確查閱和借閱文件的權限和流程,確保文件的有效利用。

      7. 文件銷毀:規定過期或不再需要的文件的銷毀程序,防止敏感信息遺失。

    文件管理制度5

      物業考勤管理制度對于企業運營至關重要,它:

      1. 維護正常工作秩序:通過規范員工的出勤行為,保證物業管理工作的穩定運行。

      2. 提高工作效率:明確的工作時間規定有助于提高員工的工作專注度和效率。

      3. 保障公平公正:統一的.考勤標準能防止員工之間的不公平感,增強團隊凝聚力。

      4. 法律合規:遵守勞動法規,避免因考勤管理不當引發的法律糾紛。

    文件管理制度6

      校產管理制度的建立健全,對于學校來說至關重要。它能:

      1. 保障教育資源的合理配置,提高資金使用效率。

      2. 防止資產流失,保護學校財產安全。

      3. 提升教育教學質量,為學生和教師提供良好的`學習和工作環境。

      4. 促進學校管理水平的提升,樹立良好社會形象。

    文件管理制度7

      1目的

      為提高公司文件處理工作的效率和質量,使之規范化、科學化、制度化,對公司的文件的體例格式、編制、編號、審批、發布、歸檔等文件管理的工作流程和作業標準作出明確規定,實現公司文件管理的規范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應性。結合公司實際工作情況,特制定本制度。

      2適用范圍

      適用于公司及各部門文件和外來文件的管理。

      3職責

      3.1公司總經辦是公司文件管理的歸口部門,負責文件管理制度的制定、修訂的起草及本制度的宣貫、發放、廢止工作,并負責在全公司范圍內對本制度執行的指導及監督。

      3.2總經辦負責公司質量管理體系、管理制度、行政性文件、法律法規文件、政府相關外來文件的收錄、發放、歸檔、廢止的管理。

      3.3各部門產生的內部使用的文件有部門負責人或者指定人員負責文件的收錄、發放、歸檔、廢止的`管理。

      3.4文件編制、審批、發布的權責

      3.4.1總經辦負責組織制定公司行政管理、人力資源管理及其他基礎性管理制度及行政性發文(通知、通告)等文件。

      3.4.2財務部負責制定公司財務管理制度文件。

      3.4.3客服部負責制定公司客服管理制度文件。

      3.4.4生產部負責制定公司生產管理制度文件。

      3.4.5質檢部負責組織制定公司質量體系文件、產品認證文件,并負責制定質量管理制度、產品質量檢驗規程、檢驗作業指導書等文件。

      3.4.6設計部負責制定公司公司技術管理規范、產品技術標準、產品設計開發輸出文件(設計圖樣、產品BOM、檢驗標準、規范測試)等文件。

      3.4.7工廠負責制定產品BOM、產品工藝文件、操作規程、生產作業指導書等文件(由打樣工廠負責)。

      3.4.8公司及各部門文件制定由部門負責人或指定人員編制,公司副總或部門負責人審核,總經理批準。

      3.4.9公司及各部門文件分發布前,應向總經辦提交電子/紙張文件審核備案,并獲得文件號。

      3.5質量體系文件的編制、審核、批準、發布,依《質量手冊》和《文件控制程序》的規定執行。

      4.定義

      4.1文件:公司文件是在公司管理過程中形成的具有執行效力和規范體式的文書,是公司各項工作開展和進行相關活動的重要依據和工具。

      4.2受控文件:需要對文件的分發、更改、回收進行控制。隨時保持最新有效版本的文件,

      4.3非受控文件:不受更改/修訂的控制,其封面或正文頁面無“受控”標識,文件更改/修訂后不必通知文件持有人。

      4.4外來文件:指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關活動有關的文件。(法律、法規、標準、行業規范、客戶要求等)

      5.工作程序

      5.1文件的分類

      5.1.1文件屬性分類

      (1)質量體系文件:質量方針、質量目標、質量手冊、質量體系程序文件、質量計劃及質量體系運行過程中形成的文件。

      (2)行政性文件:公司的公告、通知、通報、報告、申請、傳真等。

      (3)管理性文件:公司管理規章制度、工作流程、規范/規定等,如人力資源管理制度、行政管理制度、產品設計開發流程等。

      (4)技術性文件:產品標準、設計圖樣、工藝文件、操作規程、檢驗規程等。

      (5)外來文件:國家有關法律、法規、國家/行業標準、供應商/客戶提供文件、設備文檔等。

      5.1.2文件階層分類

      (1)一階文件:公司章程、公司經營規劃/計劃、質量手冊。

      (2)二階文件:公司經營管理活動開展所有過程控制的程序文件。

      (3)三階文件:管理制度、規范/規定、設計文件、技術規程、作業指導書、外來文件等。

      (4)四階文件:各記錄表單、報表等。

      5.1.3文件密級分類

      (1)絕密文件:直接涉及到公司經營決策并影響公司權益的核心文件,如公司經營方針、戰略與重大經營舉措;公司內部重大改革、重大研發項目資料;產品原理圖、總圖、源代碼及關鍵技術資料;公司財務總體狀況資料。

      (2)機密文件:

      a、公司尚未付諸實施的中長期經營規劃、經營/產品項目、經營決策及經營能力配置。

      b、各階段的營銷政策及商務、服務策略。

      c、公司內部掌握的合同書、協議書、意向書、招標文件及可行性報告、重要會議記錄。

      d、公司財務預、決算報告及內部經營指標、各類經營情況分析。

      e、研發輸出的產品標準、產品零部件圖紙、編譯后程序、技術論文、產品成本核算資料。

      f、公司計算機網絡資料及所涉及公司經營管理的重要資料。

      (3)秘密文件

      a、公司所掌握的尚未進入市場或尚未公布的各類信息統計數據。

      b、公司員工人事檔案、人員統計資料及統計報表、薪資標準、調薪計劃、工資/勞務收入等有關資料。

      c、公司機構設置和人員編制情況、尚未公開的人事安排、職務任免、人事考核、任用、調動、獎懲信息。

      d、供應商檔案、采購合同/價格協議、商務談判記錄等。

      e、客戶檔案、銷售合同/價格協議、商品需求及報價信息、商務談判記錄。

      f、產品材料明細表、技術規范、經驗規程、各類工藝文件。

      g、各類印章(含印模)和重要證件。

      (4)無密級文件:公司公開發布的管理制度、工作流程、產品說明書、通知/通告、一般性決定和決議等。

      5.1.4文件可以呈任何媒體形式,如文本、照片、硬盤貝和電子媒體等。

      5.2文件標識與編號

      5.2.1文件標識

      (1)受控的質量體系、管理性文件,其封面和正文頁面均加蓋紅色“受控”文件專用印章(正本原稿除外),并標明分發號。

      (2)正式發布的行政性文件,應加蓋紅色公司或部門印章。

      (3)質量體系文件、管理性文件發布時,應在文件封面及正文頁腳處標明版本/修訂狀態標識。版本狀態用A、B、C順延表示;修訂狀態用0、1、2、3順延表示。

      (4)技術類文件的受控標識及版本/修訂狀態標識,依《技術文件管理制度》的相關規定執行。

      (5)有保密要求的文件在文件封面和正文頁右上角加蓋“絕密”、“機密”或“秘密”標識。

      (6)無紅色印章標識的文件不得在公司內作為正式的工作依據使用,一經發現,予以沒收并按作廢文件的規定進行處置。

      (7)失效或作廢文件需要留作參考時,文件持有人應到原發文部門辦理作廢登記,并在文件上加蓋紅色“作廢”印章和藍色“參考”印章。

      5.2.2文件編號規則

    文件管理制度8

      (一) 消防安全教育、培訓制度

      1、每年以創辦消防知識宣傳欄、開展知識競賽等多種形式,提高全體員工的消防安全意識。

      2、定期組織員工學習消防法規和各項規章制度,做到依法治火。

      3、對消防設施維護保養和使用人員應進行實地演示和培訓。

      4、對新員工進行消防培訓(主要是研發及品質對設備的使用培訓)。

      5、因工作需要職員換崗前必須進行再教育培訓(主要是研發及品質對設備的使用培訓)。

      (二)防火巡查、檢查制度

      1、落實逐級消防安全責任制和崗位消防安全責任制,落實巡查檢查制度。

      2、消防工作歸安全管理職能部門每日對公司進行防火巡查。每月對公司進行一次防火檢查并復查追蹤改善。

      3、檢查中發現火災隱患,檢查人員填寫防火檢查記錄。

      4、檢查部門應將檢查情況及時通知受檢部門,若發現本部門存在火災隱患,應及時整改。

      5、對檢查中發現的火災隱患未按規定時間及時整改的,根據獎懲制度給予處罰。

      (三)安全疏散設施管理制度

      1、公司應保持疏散通道、安全出口暢通,嚴禁占用疏散通道,嚴禁在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。

      2、應按規范設置符合國家規定的消防安全疏散指示標志和應急照明設施。

      3、應保持防火門、消防安全疏散指示標志、應急照明、機械排煙送風、火災事故廣播等設施處于正常狀態,并定期組織檢查、測試、維護和保養。

      4、嚴禁在營業或工作期間將安全出口上鎖。

      5、嚴禁在營業或工作期間將安全疏散指示標志關閉、遮擋或覆蓋。

      (四)應急救援控制中心管理制度

      1、熟悉并掌握各類消防設施的使用性能,保證撲救火災過程中操作有序、準確迅速。

      2、做好消防值班記錄,處理消防報警電話。

      3、按時做好值班記錄、設備情況、事故處理等情況的手續。

      4、發現設備故障時,及時報告,并通知有關部門及時修復。

      5、發現火災時,迅速按滅火作戰預案緊急處理,并撥打119電話通知公安消防部門并報告部門主管。

      (五)消防設施、器材維護管理制度

      1、消防設施日常使用管理由安全管理部門負責,安全管理部門每日檢查消防設施的使用狀況,保持設施整潔、衛生、完好。

      2、消防設施及消防設備的技術性能的維修保養和定期技術檢測由安全管理部門負責,發現異常及時安排維修,使設備保持完好的技術狀態。

      3、消防設施和消防設備定期測試:

      (1)煙、溫感報警系統的測試由安全管理部門負責組織實施,物業保安部參加,每個煙、溫感探頭至少每年輪測一次。

      (2)消防水泵、噴淋水泵、水幕水泵每月試開泵一次,檢查其是否完整好用。

      (3)正壓送風、防排煙系統每半年檢測一次。

      (4)室內消火栓、噴淋泄水測試每季度一次。

      (5)其它消防設備的測試,根據不同情況決定測試時間。

      4、消防器材管理:

      (1)每年在冬防、夏防期間定期兩次對滅火器進行普查換藥。

      (2)安全管理部門專人管理,定期巡查消防器材,保證處于完好狀態。

      (3)對消防器材應經常檢查,發現丟失、損壞應立即補充并上報領導。

      (4)各部門的消防器材由安全管理部門負責管理,并指定專人負責。

      (六)火災隱患整改制度

      1、各部門對存在的火災隱患應當及時報告消防安全負責人并予以消除。

      2、消防安全負責人在防火安全檢查中,對所發現的火災隱患進行逐項登記,并將隱患情況書面發送各部門限期整改,同時要做好隱患整改情況記錄。

      3、在火災隱患未消除前,各部門應當落實防范措施,確保隱患整改期間的消防安全,對確無能力解決的重大火災隱患及時向公司消防安全負責人報告。

      4、對公安消防機構責令限期改正的火災隱患,消防安全負責人應當在規定的期限內改正并寫出隱患整改的復函,報送公安消防機構。

      (七)用火、用電安全管理制度

      1、用電安全管理:

      (1)嚴禁隨意拉設電線,嚴禁超負荷用電。

      (2)電氣線路、設備安裝應由持證電工負責。

      (3)各部門下班后,該關閉的電源應予以關閉。

      (4)禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。

      2、用火安全管理:

      (1)嚴格執行動火審批制度,確需動火作業時,作業部門應按規定向安全管理管理部門申請“動火許可證”。

      (2)動火作業前應清除動火點附近5米區域范圍內的易燃易爆危險物品或作適當的安全隔離,并向安全管理部門借取適當種類、數量的滅火器材隨時備用,結束作業后應即時歸還,若有動用應如實報告。

      (3)如在作業點就地動火作業,需派人現場監督并不定時派人巡查。動火作業必須保證有

      一人專職負責隨時撲滅可能引燃其它物品的火花。

      (八)易燃易爆危險物品和場所防火防爆制度

      1、易燃易爆危險物品應有專用的庫房,配備必要的消防器材設施,倉管人員必須由消防安全培訓合格的人員擔任。

      2、易燃易爆危險物品應分類、分項儲存。化學性質相抵觸或滅火方法不同的易燃易爆化學物品,應分庫存放。

      3、易燃易爆危險物品入庫前應經檢驗部門檢驗,出入庫應進行登記。

      4、易燃易爆危險物品存取應按安全操作規程執行

      5、易燃易爆場所應根據消防規范要求采取防火防爆措施并做好防火防爆設施的維護保養工作。

      (九)義務消防隊組織管理制度

      1、義務消防員應在消防安全管理部門領導下開展業務學習和滅火技能訓練,各項技術考核應達到規定的指標。

      2、要結合對消防設施、設備、器材維護檢查,有計劃地對每個義務消防員進行輪訓,使每個人都具有實際操作技能。

      3、按照滅火和應急疏散預案每半年進行一次演練,并結合實際不斷完善預案。

      4、每年舉行一次防火、滅火知識考核,考核優秀給予表彰。

      5、不斷總結經驗,提高防火滅火自救能力。

      (十)滅火和應急疏散預案演練制度

      1、制定符合本單位實際情況的滅火和應急疏散預案。

      2、組織全員學習和熟悉滅火和應急疏散預案。

      3、每次組織預案演練前應精心開會部署,明確分工。

      4、應按制定的預案,至少每半年進行一次演練。

      5、演練結束后應召開講評會,認真總結預案演練的情況,發現不足之處應及時修改和完善預案。

      (十一)燃氣和電氣設備的檢查和管理制度

      1、應按規定正確安裝、使用電器設備,相關人員必須經必要的培訓,獲得相關部門核發的有效證書方可操作。各類設備均需具備法律、法規規定的有效合格證明并經維修部確認后方可投入使用,禁止使用無廠家、無生產許可證、無產品質量檢驗合格證及國家明令淘汰的電氣設備。電氣設備應由持證人員定期進行檢查(至少每月一次)。

      2、防雷、防靜電設施定期檢查、檢測,每季度至少檢查一次、每年至少檢測一次并記錄。

      3、電器設備負荷應嚴格按照標準執行,接頭牢固,絕緣良好,保險裝置合格、正常并具備良好的接地,接地電阻應嚴格按照電氣施工要求測試。

      4、各類線路均應以套管加以隔絕,特殊情況下,亦應使用絕緣良好的鉛皮或膠皮電纜線。各類電氣設備及線路均應定期檢修,隨時排除因絕緣損壞可能引起的消防安全隱患。

      5、未經批準,嚴禁擅自加長電線。各部門應積極配合安全小組、維修部人員檢查加長電線

      是否僅供緊急使用、外殼是否完好、是否有維修部人員檢測后投入使用。

      6、電器設備、開關箱線路附近按照本單位標準劃定黃色的區域,嚴禁堆放易燃易爆物并定期檢查、排除隱患。

      7、設備用畢應切斷電源。未經試驗正式通電的設備,安裝、維修人員離開現場時應切斷電源。

      8、除已采取防范措施的部門外,工作場所內嚴禁使用明火。

      9、使用明火的部門應嚴格遵守各項安全規定和操作流程,做到用火不離人、人離火滅。

      10、場所內嚴禁吸煙并張貼禁煙標識,每一位員工均有義務提醒其他人員共同遵守公共場所禁煙的規定。

      (十二)生產安全事故的報告和調查處理制度

      1、員工發現在生產中發生火災事故,應積極采取必要的措施,防止事態的擴大,并保護好現場,不得隱瞞和故意拖延,立即向企業主要領導和安全生產管理機構報告。

      2、企業負責人、安全管理人員接到事故報告后,應及時趕到事故現場進行處理,對發生或有可能發生危急情況的,迅速啟動事故應急救援預案。

      3、企業負責人對發生的需向有關部門報告的生產安全事故,必須在1小時內,以公司名義報告安監等有關部門。

      4、發生重傷、死亡事故,派專人保護事故現場,并迅速采取必要的措施搶救人員和財產,防止事故擴大。需要移動現場部分物體時,必須做出標志,繪制事故現場圖、照相、錄像,并詳細說明。

      5、清理事故現場時,要事先經事故調查組或安監部門同意。

      6、發生輕傷事故要進行現場照相,經安監部門同意,由企業領導牽頭組成事故調查組,調查分析事故原因,劃分責任提出處理意見,制定和落實整改措施,按規定填報“傷亡事故登記表”,并對干部職工進行教育。

      7、企業事故調查組成員應符合下列條件:

      (1)具有事故調查所需要的某一方面專長;

      (2)與所發生事故沒有直接利害關系。

      8、發生事故要按照“四不放過”的原則進行處理。“四不放過”的原則是:事故原因沒有查清不放過;事故責任者沒有受到嚴肅處理不放過;職工沒有受到安全教育不放過;預防事故重復發生的防范措施沒有落實不放過。并按照事故的性質和造成的損失危害程度,根據規定對有關責任人員進行處罰。

      9、發生事故,必須按照企業各級安全生產職責的規定,分清事故的直接責任、領導責任和主要責任。

      10、對因玩忽職守、違章指揮、違章作業、違反安全規章制度以及工作不負責任等行為而造成的.事故,視情況按規定追究責任并進行處罰

      11、事故查清后,應及時擬定改進措施,提出對事故責任者的處理意(轉載于:www.cSSyq.co m 書 業 網)見,填寫“職工傷亡事故報告表”報送安監部門。

      12、事故處理結案后,公開宣布處理結果。

      13、安全生產管理機構建立事故管理檔案,其內容應包括事故現場記錄、照片、鑒定材料、事故教育、改進措施等資料。

      14、安全生產管理機構定期進行事故的統計分析,并及時上報有關部門。

      (十三)消防安全工作考評和獎懲制度

      1、對消防安全工作作出成績的,予以通報表揚或物質獎勵。

      2、對造成消防安全事故的責任人,將依據所造成后果的嚴重性予以不同的處理,除已達到依照國家《治安管理處罰條例》或已夠追究刑事責任的事故責任人將依法移送國家有關部門處理外,根據本單位的規定,對下列行為予以處罰:

      (1)有下列情形之一的,視損失情況與認識態度除責令賠償全部或部分損失外,予以口頭告誡:

      a、使用易燃危險品未嚴格按照操作程序進行或保管不當而造成火警、火災,損失不大的; b、在禁煙場所吸煙或處置煙頭不當而引起火警、火災,損失不大的;

      c、未及時清理區域內易燃物品,而造成火災隱患的;

      d、未經批準,違規使用加長電線、用電未使用安全保險裝置的或擅自增加小負荷電器的; e、謊報火警;

      f、未經批準,玩弄消防設施、器材,未造成不良后果的;

      g、對安全小組提出的消防隱患未予以及時整改而無法說明原因的部門管理人員; h、阻塞消防通道、遮擋安全指示標志等未造成嚴重后果的。

      (2)有下列情形之一的,視情節輕重和認識態度,除責令賠償全部或部分損失外,予以通報批評:

      a、擅自使用易燃、易爆物品的;

      b、擅自挪用消防設施、器材的位置或改為它用的;

      c、違反安全管理和操作規程、擅離職守從而導致火警、火災損失輕微的;

      d、強迫其他員工違規操作的管理人員;

      e、發現火警,未及時依照緊急情況處理程序處理的;

      f、對安全小組的檢查未予以配合、拒絕整改的管理人員。

      (3)對任何事故隱瞞事實,不處理、不追究的或提供虛假信息的,予以解聘。

      (4)對違反消防安全管理導致事故發生(損失輕微的),但能主動坦白并積極協助相關部門處理事故、挽回損失的肇事者或責任人可視情況予以減輕或免予處罰.

    文件管理制度9

      一、目的

      為提高公司文件處理工作的效率和質量,使之規范化、科學化、制度化,對公司的文件的格式、編制、編號、審批、發布、歸檔等文件管理的工作流程和作業標準作出明確規定,實現公司文件管理的規范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應性。結合公司實際工作情況,特制定本制度。

      二、適用范圍

      適用于公司各類文件的起草、審查、審批、發布、執行、修改、廢止和備案。

      三、定義

      1、文件:公司文件是在公司管理過程中形成的具有執行效力和規范體式的文書,是公司各項工作開展和進行相關活動的重要依據和工具。

      2、受控文件:需要對文件的分發、更改、回收進行控制。隨時保持有效版本的文件。

      3、非受控文件:不受更改/修訂的控制,其封面或正文頁面無“受控”標識,文件更改/修訂后不必通知文件持有人。

      4、外來文件:指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關活動有關的文件(法律、法規、標準、行業規范、客戶要求等)。

      四、職責

      1、公司人事行政部是公司文件管理的歸口部門,負責文件管理制度的制定、修訂的起草及制度的宣貫、發放、廢止工作,并負責在全公司范圍內對制度執行的指導及監督。

      2、各部門產生的內部使用的文件由部門負責人或者指定人員負責文件的收錄、發放、歸檔、廢止的管理。

      3、文件編制、審批、發布的權責

      (1)各部門負責制定部門職責范圍內的制度文件。

      (2)管理者代表負責組織相關部門和人員負責組織制定公司體系文件、程序文件、管理文件。

      (3)人事行政部為公司文件規范化統籌管理部門,負責公司文件立、改、廢的審核(核稿)、發布、匯總。

      五、文件分級分類

      文件分級

      1、一級文件:公司戰略規劃具有長期指導性、規范組織行為的概述性文件或制度匯編類文件等的系統文件。包括但不限于公司員工手冊、經營管理規范等。

      2、二級文件:規范各專業職能管理、服務規范管理等方面的文件。

      3、三級文件:各職能管理、服務規范等具體實施的作業指導流程及相關技術文件、操作規定、規范、項目管理文件、公文等,包括具體的作業方法和標準。

      4、四級文件:表格、表單類文件,凡記錄作業結果所用的表格等。

      六、文件編號、標識與控制

      (一)文件編號:[Microsof1]公司名稱+部門代號+文件名稱+文件順序號+時間

      注:各部門代號

      部門代碼部門代碼部門代碼部門代碼

      (二)文件的標識與控制

      1、文件分受控與非受控兩種,在管理體系運行的有關場所應用的文件及提供給審核機構的文件為受控文件,以編號為受控標識;如因其他目的`提供給客戶的文件為非受控文件,不作標識;

      2、長期有效的文件予以編號和標識,控制其發放,回收作廢失效版本;

      3、一次性或短時間有效的文件過期自然失效,以其標題、日期作為標識,不必跟蹤回收其過期版本。

      七、文件編制、審核、批準和發布

      (一)、行政文件與管理性文件的編制與審批

      (1)公司級行政性文件:公司組織機構設置、人事任免涉及公司經營管理、技術、生產、薪資福利、獎懲等重要決定的通知/通告,由人事行政部負責編制。

      (2)公司級管理性文件:如人力資源管理制度、技術文件管理制度、財務管理制度,由各部門依本制度3條負責編制。

      (3)各部門行政性文件:各部門因部門管理及工作開展所需求發布的通知/通告,由相關職能部門負責編制。

      (4)公司及各部門所有行政性文件審核由人事行政部填寫《公司內部業務便簽》,部門負責人審核,常務副總批準、審閱和簽發。

      (5)公司及各部門所有管理性文件的審核由人事行政部填寫《文件審閱簽發單》,部門負責人審核,常務副總批準、審閱和簽發。

      (二)、文件歸檔、發放、保管

      1、文件歸檔

      (1)經審批后的文件,人事行政部負責填寫“文件/記錄目錄”,并且將電子檔和紙張文件同時歸檔。

      (2)各部門收到的文件由部門負責人或指定人員保管。各部門的“文件/記錄目錄”應定期予以更新,并將復印件交人事行政部編制/更新公司《受控文件清單》。

      2、文件發放

      公司受控文件、記錄由人事行政部負責按以下范圍發放:

      (1)管理手冊、程序文件和公司管理文件下發至各部門;

      (2)作業文件、記錄下發至使用文件的相關部門;

      (3)各個部門都要使用相應文件、記錄的有效版本,人事行政部及時收回作廢文件;行政辦公室擬定《文件發放登記表》按上述規定范圍發放文件,并注明發放數量,填寫發放編號,并由領用者簽名。

      (4)文件接收部門應指定人員接收文件,收文者要在《文件發放登記表》中簽名。

      3、文件保管與借閱

      (1)文件保管:所有經批準發布的文件皆應登記編目并歸檔保存于文件的歸口部門,文件持有者使用有效版本,并確保文件清晰易于識別。

      a、行政文件正本、管理文件存放在人事行政部。

      b、技術文件正本按文件歸口存放于文件產生的技術部門。

      c、外來文件正本依文件分類存放于檔案室及相應的文件接收部門。

      (2)各部門需要借閱文件時可向文件歸口部門辦理借閱手續,各部門文件管理人員應建立“文件借閱登記表”,管理文件的借出和歸還。

      (3)存放與硬盤和軟盤的文件應有備份,并作出版本標識,采用密碼進行保護,限定查閱及使用范圍,由授權使用的人員進行操作。

      (4)文件的持有者若跨部門調動或離職,應辦理文件交接、歸還手續。

      八、文件的更改與回收作廢

      (一)、文件更改

      (1)當文件不適應需要更改時,由文件歸口部門提出,并實施具體更改工作,文件更改必須符合統一性、協調性,必要時相關的文件應進行同步更改。

      (2)文件更改的起草、審核、批準由原文件起草、審核、批準部門/人員按負責填寫《文件更改/評審單》并實施更改。

      (3)文件修改內容較少時,可以采用劃改、換頁的方式進行更改;單文件更改超過三次或更改較大或公司組織結構、管理體系發生重大變化時應進行換版。

      (4)公司文件更改狀態按版本號為A版(B、C、D等)/修改狀態為0(1、2、3、4等)依此編號。版本號與更改狀態之間的關系為:每版文件同一版本內可以允許修改10次,即修改狀態號最高是10,當超過10次時,文件換版,即由A版升為B版,以此類推。特殊情況下,換版不受此限制。

      (5)文件更改內容必須及時到達文件使用場所,對文件的宣貫、實施情況有文件歸口部門進行檢查,并確認更改效果。

      (6)公司鼓勵各部門及人員在使用文件時及時發現文件的問題,提出文件更改意見。

      (二)、文件的作廢與銷毀

      (1)各部門使用中的文件已被更改且有新版文件發布時,原文件應作廢收回,作廢的原版文件由人事行政部按原發放數量回收,并登記標明回收日期。

      (2)文件作廢或換頁換版時,對已回收的作廢文件由行政辦公室及時銷毀,并記錄在《文件銷毀(留用)記錄表》中,若需保留作廢文件時要在文件上標注“作廢”字樣。

      (3)各類文件的保存期按《檔案管理制度》的規定執行。

      (三)、外來文件管理

      外來文件接收與歸口

      (1)國家法律、法規;國家、行業、地方標準;上級主管部門下發的管理辦法、制度、規定等外來文件,由人事行政部統一收集管理,并建立《外來文件清單》。

      (2)外來文件由接收部門或形成文件部門歸口管理。

      (3)外來的一般性通知、公告等需執行的文件由公司總經理審批后,交由相關部門傳閱執行,履行完畢后,由執行部門記錄執行情況,交檔案室備檔。

      (四)、保密文件的管理

      1、保密文件及保密信息在形成后、歸檔前以“誰形成誰負責”為原則進行管理,秘密信息以載體形式歸檔后,交由檔案室負責管理。

      2、保密文件的發放、傳閱、披露應遵守以下原則:

      (1)文件密級發放、傳閱范圍

      (2)絕密公司核心領導、絕對信息形成部門的負責人及公司領導認為需要讓其知悉的對象

      (3)機密公司部門負責人以上人員,機密信息形成部門的相關人員及公司領導認為需要讓其知悉的對象

      (4)秘密公司部門主管級以上人員,秘密形成部門的相關人員及該部門認為需要讓其知悉的對象

      附件:

      《公司內部業務便簽》

      《文件審閱簽發單》

      《受控文件清單》

      《文件發放登記表》

      《文件更改/評審單》

      《文件銷毀(留用)記錄表》

      《外來文件清單》

      公司內部業務便簽

      □通報□指示□通知□批復

      □協調□請示□報告□接洽

      給(TO):日期(DATE):年月日

      由(FROM):□請回復(REPLY)□請歸檔(FILE)

      標題(SUBJECT):

      內容(MESSAGE):見下文

      (空兩格,正文宋體四號字,表格視情況酌定)

      _____(部門)

      _____年_____月_____日

      起草人:各部門負責人審簽:

      分管領導審簽:

      總經理審簽:

      文件發放記錄表

      編號:

      序號文件名稱文件編號接收部門份數簽字發放/回收日期發放/回收部門

      編制:年月日

      文件更改/評審單

      編號:

      文件編號

      文件名稱

      更改原因:

      更改內容:

      評審結論:

      評審人員:

      編制:年月日

      文件銷毀(留用)記錄表

      編號:

      序號記錄名稱記錄編號發放

      日期回收

      日期數量原因

      編制:年月日

      外來文件清單

      編號:

      序號文件名稱備注

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

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      16

      17

      18

      19

      20

      21

      22

      23

      編制:年月日

      受控文件清單

      編號:

      序號文件名稱文件編號版/次備注

      編制:年月日

      文件審閱簽發單

      編號:

      擬文部門

      擬稿

      核稿

      文件名稱

      文件編號

      文件內容摘要

      文件發放范圍

      (擬文部門填寫)主送:董事長□總經理□

      抄送:行政人事部□財務部□營銷部□項目部□

      擬文部門負責人意見:

      擬發簽字:

      法務部意見:

      審簽:

      分管副總意見:

      審簽:

      公司

      總經理意見:

      審簽:

      簽發

      日期

    文件管理制度10

      現場管理制度文件旨在規范企業日常運營中的各項活動,確保生產安全、效率和質量。它涵蓋了人員管理、設備管理、作業流程、環境控制、安全管理等多個層面,為企業的現場管理工作提供清晰的操作指南。

      內容概述:

      1. 人員管理:包括員工的`職責分配、培訓、考勤、行為準則等,確保每個員工明確自己的角色和責任。

      2. 設備管理:規定設備的使用、保養、維修及報廢流程,保證設備的正常運行和使用壽命。

      3. 作業流程:設定標準操作程序,明確各環節的工作步驟和質量標準,以提升工作效率和產品質量。

      4. 環境控制:規定現場的清潔、照明、溫度、濕度等環境因素,以創造適宜的工作環境。

      5. 安全管理:制定應急預案,執行安全檢查,強調個人防護措施,預防事故的發生。

    文件管理制度11

      本節能技術管理制度旨在規范公司內部的節能行為,提升能源利用效率,降低運營成本,并確保符合環保法規要求。該制度涵蓋節能技術的研發、應用、推廣及監督等多個層面,以實現公司的.可持續發展。

      內容概述:

      1. 節能技術研發:鼓勵創新,推動節能技術的研發,包括新技術、新設備、新工藝的探索。

      2. 節能技術應用:明確各部門在日常運營中采用節能技術的要求,如設備升級、工藝改進等。

      3. 培訓與教育:定期組織員工進行節能知識培訓,提高全體員工的節能意識。

      4. 監測與評估:設立節能指標,定期對節能效果進行監測和評估。

      5. 節能項目管理:規范節能項目的立項、執行和驗收流程,確保項目效益。

      6. 激勵機制:設立節能獎勵機制,表彰和激勵節能行為。

    文件管理制度12

      1. 制定詳細的操作手冊:細化每個環節的具體操作步驟,為員工提供清晰的指引。

      2. 實施電子化管理:利用文檔管理系統,實現文件的.數字化存儲和管理,提高效率。

      3. 建立定期審查機制:定期檢查文件管理制度的執行情況,及時調整和完善。

      4. 強化責任追究:明確各部門和個人在文件管理中的職責,違規行為應有相應的處罰措施。

      5. 持續改進:定期收集反饋,根據業務發展和法規變化適時調整制度。

      文件資料管理制度的建立健全,需要全員參與,形成良好的文件管理文化。只有這樣,企業才能在信息海洋中游刃有余,實現高效運營和持續發展。

    文件管理制度13

      項目履約管理制度對于企業的成功至關重要。它:

      1. 提高效率:通過標準化流程,減少重復工作,優化資源配置。

      2. 降低風險:提前預見并管理風險,防止項目延誤或超出預算。

      3. 確保質量:通過嚴格的質量控制,保證項目成果滿足客戶期望。

      4. 增強團隊協作:明確角色和責任,促進團隊成員間的`有效溝通。

      5. 提升企業聲譽:通過成功的項目執行,樹立企業專業和可靠的市場形象。

    文件管理制度14

      本權限管理制度文件旨在規定企業內部各部門、員工在執行職責過程中,對于信息、資源和決策權的分配與管理。它涵蓋了權限的設定、分配、變更、撤銷等多個環節,以確保公司運營的高效、安全和合規。

      內容概述:

      1、權限分類與定義:明確各類權限的性質、范圍和使用場景。

      2、權限分配原則:依據職務、職責和業務需求合理分配權限。

      3、權限審批流程:詳細描述權限申請、審批和授予的過程。

      4、權限監控與審計:定期進行權限審查,防止權限濫用。

      5、權限變更與撤銷:規定權限調整和取消的'程序。

      6、權限異常處理:建立權限問題的報告和解決機制。

      7、員工培訓與教育:提升員工對權限管理的理解和遵守意識。

    文件管理制度15

      1、對機動車進行二級維護、總成修理、整車維修的,資料管理人員須及時建立維修檔案。

      2、維修檔案內容主要包括:維修合同、維修項目、具體維修人員及質量檢驗人員、檢驗單、竣工出廠合格證(存根)及結算清單等。

      3、檔案存放要有序,查找方便,并應做好六防工作,即防盜、放火、防潮、防鼠、防塵、防曬,保持檔案存放處清潔衛生。

      4、不準損毀、涂改、偽造、出賣檔案,檔案資料如有損壞應及時修補。

      5、各班組負責人要對本部門使用的檔案資料的完整性、有效性負責,在現場不得存有或使用失效的`文件、資料。

      6、根據檔案的內容、性質和時間等待征,對檔案進行分類整理、存放、歸檔,電子檔案要及時備份。

      7、各班組每年對檔案進行一次核對清理,并將所保存的檔案整理后交辦公室統一歸檔。已經到保管期限的文件資料,由辦公室按規定處理。

      8、檔案的借閱必須辦理規定手續,借閱者對檔案的完整、清潔負責,未經許可不得擅自轉借、復印。

      9、機動車維修檔案保存期兩年。

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