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    文件管理制度

    時間:2024-10-01 18:08:43 規章制度 我要投稿

    文件管理制度精選15篇

      在現在社會,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么相關的制度到底是怎么制定的呢?以下是小編為大家收集的文件管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    文件管理制度精選15篇

    文件管理制度1

      本工程環保管理制度文件旨在規范我們的項目實施過程中對環境的保護措施,確保我們在追求經濟效益時,兼顧環境保護和社會責任。文件主要包括以下幾個方面:

      1、環保政策與目標

      2、環保法規遵守

      3、環境影響評估

      4、環保設施建設和運營

      5、廢棄物管理和資源回收

      6、環保培訓與教育

      7、環保監測與報告

      8、環保應急預案

      內容概述:

      1、環保政策與目標:明確公司的環保理念,設定環保目標,并將其融入工程項目的規劃和執行中。

      2、環保法規遵守:確保所有工程活動遵守國家和地方的環保法規,防止違法行為發生。

      3、環境影響評估:在項目啟動前進行環境影響評估,識別潛在的環境風險,并制定相應的.緩解策略。

      4、環保設施建設和運營:建設必要的環保設施,如污水處理系統、噪音控制設備等,確保其正常運行,減少污染排放。

      5、廢棄物管理和資源回收:規范廢棄物分類、存儲和處理,鼓勵資源回收利用,降低廢物產生。

      6、環保培訓與教育:定期對員工進行環保知識培訓,提高全體員工的環保意識。

      7、環保監測與報告:建立環保監測體系,定期報告環保績效,以實現持續改進。

      8、環保應急預案:制定應對突發環境事件的預案,以快速有效地減輕可能造成的環境損害。

    文件管理制度2

      機房管理制度的重要性不言而喻。

      它不僅確保了企業核心業務的'連續性和穩定性,也是企業合規經營的重要組成部分。

      有效的制度能夠降低因人為錯誤導致的事故風險,提高服務質量和客戶滿意度。

      良好的機房管理能延長設備壽命,減少維修成本,從而為企業節省開支。

    文件管理制度3

      為了加強學校檔案的科學管理,保證檔案的系統性與完整性,有效地為學校管理服務,結合本校實際情況,特制定本制度。

      一、總則

      第一條學校成立檔案管理工作領導小組,明確一位校領導分管檔案工作,負責協調、解決檔案工作中存在的問題。

      第二條學校設立綜合檔案室,隸屬教導處領導,統一管理學校各部門形成的各種門類和載體的檔案,并負責指導其他各部門做好當年的檔案管理工作。

      第三條根據檔案工作實際需要,綜合檔案室配備專職檔案人員負責檔案的接收、管理,提供利用等工作,各部門設兼職檔案人員,負責部門文件材料的形成、積累、整理,并按規定向綜合檔案室移交。

      二、立卷、歸檔

      第四條各部門平時要做好文件、資料的收集、整理,文件、資料的整理、上繳工作是各部門的一項重要任務,必須認真做好。

      第五條各類文件、資料由綜合檔案室負責整理立卷、歸檔。

      第六條文件、資料立卷歸檔范圍。凡是工作活動中形成的、辦理完畢、具有查考利用價值的各種文件(包括上級文件,內部資料,活動資料及簿、冊、圖表,出版物、照片、光碟等),均屬立卷歸檔范圍。

      第七條立卷的原則。遵循文件、資料的自然形成規律,保持文件、資料之間的歷史聯系,區分文件、資料的保存價值,便于保管和利用。

      第八條立卷方法。學校檔案按文書、教學(含學籍和教師業務檔案)、會計、基建分類,聲像檔案獨立編目組卷。

      1、文書檔案按保管期限、年度分類,由檔案管理員組卷歸檔。

      2、會計檔案,按會計憑證、會計帳簿、會計報表和其會計文件材料分別排列,由財務室整理歸檔。

      3、學籍檔案,按教學年度、屆分類,按年級、班級組卷,由學生處負責收集、整理歸檔。

      4、教師業務檔案,以人為單位分類、整理,由教務處負責收集、整理歸檔。

      5、基建檔案,按基建項目組卷,由總務處收集、整理,工程竣工后移交檔案室。

      6、聲像檔案,按載體性質、形狀分類排列,由電教室人員整理、歸檔。

      7、學校各部門每學期工作計劃、總結及制定的各種規章制度等年終移交綜合檔案室。

      第九條保管期限分為永久、長期、短期三種。

      1、永久保存。凡是反映部門主要職能活動和歷史面貌的有長遠利用價值的文件,劃為永久保存。

      2、長期保存。凡是在相當長時間內需要查考的文件,劃為長期保存。長期保存為15年至50年。

      3、短期保存。凡是在較短時間內需要查考的各種文件、資料,劃為短期保存。短期保存為15年以下。

      第十條文件的組合。組合的基本作法如下:

      1、法規性文件,如制度、辦法、條例、規定等一般按單一問題組合。同一問題的請示與批復、轉發件與原件,應組合在一起。

      2、會議文件應單獨組合。

      3、統計、報表、名冊等各類表格文件,應組合在一起。

      4、工作計劃、總結等文件,一般可按部門名稱組合。

      5、特殊性文件材料,可根據具體情況進行組合。

      第十一條檔案盒內文件的排列。檔案袋內文件應區分不同情況進行排列,密不可分的文件依序排列在一起,即章程、批文在前,計劃、總結在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;案件材料中結論性材料在前,依據性材料在后。其它文件按文件的重要程度或形成時間先后排列。

      第十二條文件歸檔份數。一般歸檔1份,重要的和經常使用的文件歸檔2份或3份。對無保存價值和重復文件,需要辦理銷毀手續。

      第十三條歸檔時間。

      1、階段歸:凡專項工作、基建工程中形成的文件、材料,在任務完成后,相關部門一個月內要將應歸檔的文件、材料收集齊全、分類整理好,由專項負責人審定后,交綜合檔案室歸檔。

      2、隨時歸:上級文件、通知,人事調動材料,在落實好文件精神或辦好調動手續后交綜合檔案室歸檔。

      3、年度歸:各項管理中形成的文件、材料,各部門一律在次年第一季度內,將應歸檔的文件、材料收集齊全、分類整理好,由各部門負責人審定后,向綜合檔案室移交。

      第十四條歸檔文件案卷的要求。各部門移交歸檔文件案卷,應符合下列要求:

      1、歸檔的`文件、材料必須準確地反映學校各項活動的真實情況和歷史過程。

      2、歸檔文件、材料必須系統齊全、完整。

      3、每個案卷必須填寫案卷文件目錄、編件號、頁號、案卷封面,填寫時用黑色筆書寫或打印,字跡要工整、清晰。

      4、檔案盒的名稱要注意內容準確,文字簡練通順,結構完整,必須揭示卷內文件的內容和成份。

      第十五條案卷文件一式兩份,一份作為紙制文檔保存,另一份以電子文檔保存。

      三、檔案的管理和利用

      第十六條綜合檔案室按照學校對檔案管理的要求,對存放的各類檔案進行分類整理,分類保管,編制各類檢索目錄,搞好檔案的借閱利用、統計等工作。

      第十七條綜合檔案室的管理貫徹“以防為主,防治結合”的原則,切實做好“六防”工作,即:防火、防水、防潮、防塵、防蟲、防盜。經常檢查防護設施和檔案保管狀況,對破損、字跡褪色、紙張變色的檔案,要有計劃的進行修補、復制,保護檔案的安全與完整。

      第十八條檔案的利用。利用檔案人員,按規定辦理檔案利用審批手續與有關登記表,檔案用完后應及時歸還。

      第十九條借用檔案人員必須做到:

      1、調閱人員應自覺維護檔案的完整、安全與保密。不得擅自涂改、勾劃、剪裁、拆散、翻印或轉借。

      2、調閱的檔案只限在檔案室室查閱,借用前必須登記,用后應及時歸還,歸還時要進行清查、核對和注銷。

      3、調閱一般檔案由教導處主任批準。調閱帶密級或重要的管理檔案,須經校領導同意方可進行。只有在上一級黨政領導機關或司法機關必須以檔案原件作為證據或者學校某項工作必須的特殊情況下,經學校檔案管理工作領導小組批準,方可將檔案原件借出室外使用。

      4、調閱人員摘抄、復制檔案時,應征得檔案管理人員同意。

      第二十條檔案室工作人員應做到:

      1、接待檔案利用人員要熱情,認真負責,按規定提供利用。填寫好查閱檔案登記表。

      2、要仔細檢查歸還檔案,發現對檔案有損壞或泄密者,應及時向分管領導報告,按有關規定處理。

      3、確保文件、材料的安全,做好保密工作。

      4、平時匯集,按實際順序或內容分類、收集、整理,應保持文件、材料之間的來源、時間、內容方面的聯系。若遇有上級漏發文件,應及時請求補發或取得復印件,以便存檔和查閱。

      四、檔案的鑒定與銷毀

      第二十一條建立由分管檔案的領導、主要部門負責人員參加的鑒定銷毀領導小組,負責學校檔案鑒定、銷毀。

      第二十二條制定各類檔案保管期限,作為檔案鑒定銷毀的依據。

      第二十三條銷毀檔案程序

      1、對已到保管期限的檔案,經鑒定確無保存價值的要擬寫銷毀報告并登記造冊。

      2、會計檔案的銷毀,應經上級主管部門的批準。

      3、其他檔案銷毀應由學校鑒定領導小組簽字,兩人以上參加銷毀,密件按規定要求銷毀。

      4、銷毀的文件要造冊存檔備查。

      五、建立檔案保密制度,維護檔案的完整和安全

      第二十四條檔案管理員要認真學習《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國保密法》及有關法規,嚴格遵守國家統一制發的“保密守則”和本單位有關保密規章制度。

      第二十五條檔案工作人員必須做到對涉及黨和國家以及本系統、本單位的機密守口如瓶。

      第二十六條非檔案人員未經許可,不得進入檔案庫房。

      第二十七條借閱檔案必須嚴格執行保密制度,認真履行借閱手續。

      第二十八條利用檔案中的密件,必須經校領導批準,在調閱室內閱讀,不準帶走。

    文件管理制度4

      技術文件管理制度是企業運營中不可或缺的一環,它旨在規范技術文件的生成、存儲、更新和廢棄流程,確保技術信息的準確、完整和安全。這種制度對于維護企業的技術資產、保障產品質量、提高工作效率以及滿足法規合規性都起著至關重要的作用。它能防止因文件管理混亂導致的技術知識流失,促進技術知識的有效傳播和利用。

      內容概述:

      1. 文件分類與編碼:明確各類技術文件的分類標準,如設計圖紙、技術報告、操作手冊等,并建立一套易于檢索的編碼系統。

      2. 文件審批流程:規定文件從起草到發布的審批流程,確保內容的準確性、適用性和合規性。

      3. 文件版本控制:管理文件的修訂歷史,確保各版本間的.有效追蹤和更新。

      4. 存儲與備份:設定文件的存儲位置和期限,以及定期備份和恢復機制,防止數據丟失。

      5. 訪問權限管理:根據員工職責設定不同級別的訪問權限,保護敏感信息。

      6. 文件分發與回收:規定文件的內部分發和對外傳遞流程,以及不再使用的文件回收和銷毀程序。

      7. 培訓與執行監督:定期培訓員工遵守制度,同時進行執行情況的檢查和評估。

    文件管理制度5

      1目的

      為提高公司文件處理工作的效率和質量,使之規范化、科學化、制度化,對公司的文件的格式、編制、編號、審批、發布、歸檔等文件管理的工作流程和作業標準作出明確規定,實現公司文件管理的規范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和適應性。結合公司實際工作情況,特制定本制度。

      2適用范圍

      適用于公司各類文件的起草、審查、審批、發布、執行、修改、廢止和備案。

      3定義

      3.1文件:公司文件是在公司管理過程中形成的具有執行效力和規范體式的文書,是公司各項工作開展和進行相關活動的重要依據和工具。

      3.2受控文件:需要對文件的分發、更改、回收進行控制。隨時保持有效版本的文件。

      3.3非受控文件:不受更改/修訂的控制,其封面或正文頁面無“受控”標識,文件更改/修訂后不必通知文件持有人。

      3.4外來文件:指來源于公司之外的與公司各項工作開展和進行相關活動有關的文件 (法律、法規、標準、行業規范、客戶要求等)。

      4職責

      4.1公司人事行政部是公司文件管理的歸口部門,負責文件管理制度的制定、修訂的起草及制度的宣貫、發放、廢止工作,并負責在全公司范圍內對制度執行的指導及監督。

      4.2各部門產生的內部使用的文件由部門負責人或者指定人員負責文件的收錄、發放、歸檔、廢止的管理。

      4.3文件編制、審批、發布的權責

      4.3.1各部門負責制定部門職責范圍內的制度文件。

      4.3.2管理者代表負責組織相關部門和人員負責組織制定公司體系文件、程序文件、管理文件。

      4.3.3人事行政部為公司文件規范化統籌管理部門,負責公司文件立、改、廢的審核(核稿)、發布、匯總。

      5文件分級分類

      5.1文件分級

      5.1.1一級文件:公司戰略規劃具有長期指導性、規范組織行為的概述性文件或制度匯編類文件等的系統文件。包括但不限于公司員工手冊、經營管理規范等。

      5.1.2二級文件:規范各專業職能管理、服務規范管理等方面的文件。

      5.1.3三級文件:各職能管理、服務規范等具體實施的作業指導流程及相關技術文件、操作規定、規范、項目管理文件、公文等,包括具體的作業方法和標準。

      5.1.4四級文件:表格、表單類文件,凡記錄作業結果所用的表格等。

      6文件編號、標識與控制

      6.1文件編號:[Microsof1] 公司名稱+部門代號+文件名稱+文件順序號+時間

      注:各部門代號

      部門代碼部門代碼部門代碼部門代碼

      6.2文件的標識與控制

      文件分受控與非受控兩種,在管理體系運行的有關場所應用的文件及提供給審核機構的文件為受控文件,以編號為受控標識;如因其他目的提供給客戶的文件為非受控文件,不作標識;

      長期有效的文件予以編號和標識,控制其發放,回收作廢失效版本;

      一次性或短時間有效的文件過期自然失效,以其標題、日期作為標識,不必跟蹤回收其過期版本。

      7文件編制、審核、批準和發布

      7.1行政文件與管理性文件的編制與審批

      (1)公司級行政性文件:公司組織機構設置、人事任免涉及公司經營管理、技術、生產、薪資福利、獎懲等重要決定的通知/通告,由人事行政部負責編制。

      (2)公司級管理性文件:如人力資源管理制度、技術文件管理制度、財務管理制度,由各部門依本制度4.3條負責編制。

      (3)各部門行政性文件:各部門因部門管理及工作開展所需求發布的通知/通告,由相關職能部門負責編制。

      (4)公司及各部門所有行政性文件審核由人事行政部填寫《公司內部業務便簽》,部門負責人審核,常務副總批準、審閱和簽發。

      (5)公司及各部門所有管理性文件的審核由人事行政部填寫《文件審閱簽發單》,部門負責人審核,常務副總批準、審閱和簽發。

      7.2文件歸檔、發放、保管

      7.2.1文件歸檔

      (1)經審批后的文件,人事行政部負責填寫“文件/記錄目錄”,并且將電子檔和紙張文件同時歸檔。

      (2)各部門收到的文件由部門負責人或指定人員保管。各部門的“文件/記錄目錄”應定期予以更新,并將復印件交人事行政部編制/更新公司《受控文件清單》。

      7.2.2文件發放

      公司受控文件、記錄由人事行政部負責按以下范圍發放:

      (1)管理手冊、程序文件和公司管理文件下發至各部門;

      (2)作業文件、記錄下發至使用文件的相關部門;

      (3)各個部門都要使用相應文件、記錄的有效版本,人事行政部及時收回作廢文件;行政辦公室擬定《文件發放登記表》按上述規定范圍發放文件,并注明發放數量,填寫發放編號,并由領用者簽名。

      (4)文件接收部門應指定人員接收文件,收文者要在《文件發放登記表》中簽名。

      7.2.3文件保管與借閱

      (1)文件保管:所有經批準發布的`文件皆應登記編目并歸檔保存于文件的歸口部門,文件持有者使用有效版本,并確保文件清晰易于識別。

      a、行政文件正本、管理文件存放在人事行政部。

      b、技術文件正本按文件歸口存放于文件產生的技術部門。

      c、外來文件正本依文件分類存放于檔案室及相應的文件接收部門。

      (2)各部門需要借閱文件時可向文件歸口部門辦理借閱手續,各部門文件管理人員應建立“文件借閱登記表”,管理文件的借出和歸還。

      (3)存放與硬盤和軟盤的文件應有備份,并作出版本標識,采用密碼進行保護,限定查閱及使用范圍,由授權使用的人員進行操作。

      (4)文件的持有者若跨部門調動或離職,應辦理文件交接、歸還手續。

      7.3文件的更改與回收作廢

      7.3.1文件更改

      (1)當文件不適應需要更改時,由文件歸口部門提出,并實施具體更改工作,文件更改必須符合統一性、協調性,必要時相關的文件應進行同步更改。

      (2)文件更改的起草、審核、批準由原文件起草、審核、批準部門/人員按負責填寫《文件更改/評審單》并實施更改。

      (3)文件修改內容較少時,可以采用劃改、換頁的方式進行更改;單文件更改超過三次或更改較大或公司組織結構、管理體系發生重大變化時應進行換版。

      (4)公司文件更改狀態按版本號為A版(B、C、D等)/修改狀態為0(1、2、3、4等)依此編號。版本號與更改狀態之間的關系為:每版文件同一版本內可以允許修改10次,即修改狀態號最高是10,當超過10次時,文件換版,即由A版升為B版,以此類推。特殊情況下,換版不受此限制。

      (5)文件更改內容必須及時到達文件使用場所,對文件的宣貫、實施情況有文件歸口部門進行檢查,并確認更改效果。

      (6)公司鼓勵各部門及人員在使用文件時及時發現文件的問題,提出文件更改意見。

      7.4文件的作廢與銷毀

      (1)各部門使用中的文件已被更改且有新版文件發布時,原文件應作廢收回,作廢的原版文件由人事行政部按原發放數量回收,并登記標明回收日期。

      (2)文件作廢或換頁換版時,對已回收的作廢文件由行政辦公室及時銷毀,并記錄在《文件銷毀(留用)記錄表》中,若需保留作廢文件時要在文件上標注“作廢”字樣。

      (3)各類文件的保存期按《檔案管理制度》的規定執行。

      7.5外來文件管理

      7.5.1外來文件接收與歸口

      (1)國家法律、法規;國家、行業、地方標準;上級主管部門下發的管理辦法、制度、規定等外來文件,由人事行政部統一收集管理,并建立《外來文件清單》。

      (2)外來文件由接收部門或形成文件部門歸口管理。

      (3)外來的一般性通知、公告等需執行的文件由公司總經理審批后,交由相關部門傳閱執行,履行完畢后,由執行部門記錄執行情況,交檔案室備檔。

      7.6保密文件的管理

      7.6.1保密文件及保密信息在形成后、歸檔前以“誰形成誰負責”為原則進行管理,秘密信息以載體形式歸檔后,交由檔案室負責管理。

      7.6.2保密文件的發放、傳閱、披露應遵守以下原則:

      文件密級發放、傳閱范圍

      絕密公司核心領導、絕對信息形成部門的負責人及公司領導認為需要讓其知悉的對象

      機密公司部門負責人以上人員,機密信息形成部門的相關人員及公司領導認為需要讓其知悉的對象

      秘密公司部門主管級以上人員,秘密形成部門的相關人員及該部門認為需要讓其知悉的對象

      附件:

      《公司內部業務便簽》

      《文件審閱簽發單》

      《受控文件清單》

      《文件發放登記表》

      《文件更改/評審單》

      《文件銷毀(留用)記錄表》

      《外來文件清單》

      公司內部業務便簽

      □通報 □指示 □通知 □批復

      □協調 □請示 □報告 □接洽

      給(TO):日期(DATE): 年 月 日

      由(FROM):□請回復(REPLY) □請歸檔(FILE)

      標題(SUBJECT):

      內容(MESSAGE):見下文

      (空兩格,正文宋體四號字,表格視情況酌定)

      ××××(部門)

      二0一×年××月××日

      起草人:各部門負責人審簽:

      分管領導審簽:

      總經理審簽:

      文件發放記錄表

      編號:

      序號文件名稱文件編號接收部門份數簽字發放/回收日期發放/回收部門

      編制: 年 月 日

      文件更改/評審單

      編號:

      文件編號

      文件名稱

      更改原因:

      更改內容:

      評審結論:

      評審人員:

      編制: 年 月 日

      文件銷毀(留用)記錄表

      編號:

      序號記錄名稱記錄編號發放

      日期回收

      日期數量原因

      編制: 年 月 日

      外來文件清單

      編號:

      序號文件名稱備注

      1

      2

      3

      4

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      21

      22

      23

      編制: 年 月 日

      受控文件清單

      編號:

      序號文件名稱文件編號版/次備注

      編制: 年 月 日

      文件審閱簽發單

      編號:

      擬文部門

      擬稿

      核稿

      文件名稱

      文件編號

      文件內容摘要

      文件發放范圍

      (擬文部門填寫)主 送: 董事長□ 總經理□

      抄送:行政人事部□ 財務部□ 營銷部□ 項目部□

      擬文部門 負責人意見:

      擬發簽字:

      法務部意見:

      審 簽:

      分管副總意見:

      審 簽:

      公司

      總經理意見:

      審 簽:

      簽發

      日期

    文件管理制度6

      1目的

      運用科學有效的管理方法,規范上海分公司、各管理處對質量體系文件的控制,從而保證質量體系的有效運行。

      2適用范圍

      適用于上海分公司、各管理處對質量體系文件的建立、使用和保存等等。

      3職責

      3.1管理部質量主管負責所有質量體系文件的控制。

      3.2分公司內部使用的作業指導書由部門內部人員編制;管理處內部使用的作業指導書由相關人員編制。

      3.3管理者分代表和相關主管人員負責分公司內部使用的質量體系文件的審核和日常督促改進工作;管理者分代表和管理處主任審核管理處內部使用的質量體系文件。

      3.4分公司經理負責分公司內部和管理處內部使用的質量體系文件的`批準。

      4實施程序

      4.1質量體系文件的建立

      4.1.1質量手冊和程序文件。質量手冊和程序文件由總公司質量部統一編制發放,分公司管理處不得涂改。

      4.1.2管理處作業指導書

      4.1.2.1管理處作業指導書由管理處各部門相關人員編寫、排版、打印。

      4.1.2.2相關部門主管需要對作業指導書進行會審,分管副總經理負責復審,總經理負責審批。

      4.1.2.3質量主管對文件進行編號及排版檢查,并辦理《作業指導書審批單》。

      a.編號方法為:

      wi-sh(xxx)-xx-xxx

      順序號

      文件類別號

      上海分公司xxx管理處代碼

      作業指導書代碼

      文件類別號有九類,分別為:fa(物業管理方案)、zh(綜合管理)、gc(房屋、設施、設備)、ag(消防、安管、車輛管理)、hj(環境管理)、kh(客戶服務、

      社區文化)、jy(經營、財務管理)、bm(部門工作指導)、st(食堂)。

      b.排版格式見總公司《體系文件控制程序》。

      4.1.2.4對于分公司各個部門的編號劃分:33-01為綜合部,33-02為管理部,33-03為市場部,33-04為工程部,33-05為財務部,33-06為凱迪克大廈管理處。

      4.1.3物業管理方案

      4.1.3.1《物業管理方案》由各項目管理處負責編寫。

      4.1.3.2管理者分代表負責《物業管理方案》的審核,總經理復審后報總公司主管領導批準。

      4.1.3.3質量主管對《物業管理方案》進行編號、排版和打印。

      4.2質量體系文件的修改

      4.2.1在質量體系文件的建立過程中,對審核和批準不通過的質量體系文件要進行修改或重新編寫。

      4.2.2對投入使用的質量體系文件修改需經過審批,審批權限參照文件建立審批權限。

      4.2.3文件修改時,由提出人填寫《體系文件修改申請單》,經原文件審批人員審批后,由質量主管將修改的內容加到正式文件中。

      4.2.4文件內容修改后,對修改某頁要將修改狀態在《文件修改狀態頁》中注明。

      4.2.5當文件修改超過5次或修改內容較多時,應換版。

      4.3質量體系文件的使用

      4.3.1作業指導書的編制人員負責向文件執行人員進行文件解讀和培訓,并對文件實施的情況進行檢查,質量主管負責建立《體系文件目錄》。

      4.3.2所有質量體系文件在使用中要保持版面清潔。

      4.4質量體系文件的發放

      4.4.1質量體系文件發放方式:質量體系文件發放給相關業務部門時,質量主管先將質量體系文件目錄發放給各部門主管,讓其自行選擇本部門需使用的文件,而后質量主管將其選定的文件內容復印發放給相關部門。

      4.4.2質量體系文件的發放需建立相應的《受控文件發放記錄表》,由領用人簽名登記。

      4.4.3除外來文件以外,發放到各部門的質量體系文件需在文件每頁的右上方(表格除外)加蓋紅色'受控文件章'。

      4.5質量體系文件的借閱

      4.5.1除公司領導外,其他人員借閱質量體系文件均需經過質量主管的批準,并填寫《文件借閱登記表》。

      4.5.2借出和歸還文件時,必須辦理清點手續,由質量主管和借閱者當面核對清楚。

      4.5.3未經批準不得對質量體系文件進行復制。

      4.5.4文件如有丟失、損壞,需立即采取相應措施,并追究當事者責任。

      4.6質量體系文件的保存

      4.6.1管理處作業指導書保存一份原件,作業指導書的電子文檔要做備份。

      4.6.2質量手冊、程序文件及管理處作業指導書原件存放于管理部文件架內,應排列整齊,以便查找。發放到各部門的質量體系文件由各部門自行保存,不得遺失。

      4.6.3文件存放應做到防火、防盜、防潮、防蟲、防塵。

      4.6.4作廢的質量手冊、程序文件要交還總公司質量部,不得自行銷毀。

      4.6.5分公司、各管理處的作業指導書因不適用或因其它原因作廢的,可直接銷毀,

      但須保存一份加蓋'作廢'章的作廢文件原件。對作廢文件保存2年后可銷毀,并建立《作廢文件保存清單》。

      5質量要求

      所有質量體系文件都必須按照《體系文件控制程序》的規定進行管理。管理處的作業指導書還需按照本文件的規定進行控制。

      6監督檢查

      總經理負責按照《體系文件控制程序》和本文件的要求對質量體系文件的控制進行監督和檢查。

      7改進分析

      本文件的使用過程中如發現不適用的應及時修改,以保證質量體系文件控制的有效性。

      8記錄、標識

      8.1 《作業指導書審批單》

      8.2 《文件借閱登記表》

      8.3 《受控文件發放記錄表》

      8.4 《作廢文件保存清單》

      8.5 《文件修改狀態頁》

      8.6 《體系文件目錄》

      8.7 《體系文件修改申請單》

    文件管理制度7

      監理文件管理制度對于項目的順利實施至關重要,它:

      1、保證信息的`準確傳遞:避免因文件管理混亂導致的信息錯漏和延誤。

      2、提升工作效率:通過標準化流程,提高文件處理的速度和效率。

      3、保障項目質量:確保監理工作依據準確無誤的文件進行,防止質量問題。

      4、防范風險:良好的文件管理能減少法律糾紛,保護公司利益。

      5、促進知識積累:通過有序的文件歸檔,積累項目經驗和知識。

    文件管理制度8

      一、公司員工必須切實做好文件檔案的收集、分類、整理、立卷、歸檔工作,保證文件檔案資料的齊全完整,使文件檔案管理工作達到標準化、制度化、規范化的要求。

      二、凡是公司在工作中形成的文件和具有查考利用價值的.各類資料、原始記錄、出版物、各種圖表薄冊、照片以及與本公司生產經營活動相關的上級事文等都要齊全完整地收集、整理、立卷、保管。

      三、人事部門要做好公司員工人事檔案的收集、整理、立卷、管理工作,確保資料完整。

      四、文件資料檔案的保管、查閱。

      1、所有檔案必須入框上架,科學排列,便于查找,避免暴露或捆扎堆放。

      2、文件柜要保持整潔衛生,要定期檢查、經常核對文件檔案資料,發現問題及時處理、報告并做好相關記錄,確保文件檔案資料的完整與安全。

      七、公司內部員工因工作需要查閱檔案資料,須報請公司領導批準,外單位人員要查閱、復印公司檔案,必須持單位介紹信并經本公司領導批準后,方可查閱;公司所有檔案一律不允許外借。

      八、對于公司機密文件及檔案的管理,要有專柜存放并單獨設鎖,無關人員不準接觸,工作人員要嚴守機密。

    文件管理制度9

      機要文件管理制度是企業管理的核心組成部分,旨在確保企業敏感信息的安全與有效利用。它涵蓋了文件的`分類、存儲、訪問、傳輸、銷毀等多個環節,旨在規范員工的行為,防止信息泄露,同時提高信息處理的效率。

      內容概述:

      1. 文件分類與標識:明確各類文件的重要性,如機密、秘密、內部使用等,并設立相應的標識系統。

      2. 存儲管理:規定物理存儲和電子存儲的場所,設定訪問權限,確保安全。

      3. 訪問控制:確定誰可以查看、復制、修改或刪除文件,以及訪問的審批流程。

      4. 文件傳輸:規定安全的傳輸方式,如加密郵件、專用網絡等,防止信息在傳遞過程中被截取。

      5. 使用記錄:建立詳細的文件使用日志,以便追蹤和審計。

      6. 文件更新與版本控制:規定文件修訂、更新的流程,保證信息的準確性和時效性。

      7. 銷毀程序:制定文件的廢棄和銷毀標準,防止過期或不再需要的文件被不當利用。

    文件管理制度10

      電子文件管理制度的重要性不言而喻:

      1.保障信息安全:防止敏感信息泄露,維護企業利益。

      2.提高效率:標準化流程減少錯誤,提升工作效率。

      3.法規合規:符合相關法規要求,降低法律風險。

      4.知識管理:有效積累和傳承企業知識,促進企業發展。

      5.決策支持:有序的文件系統為決策提供準確、及時的'信息。

    文件管理制度11

      一、總則

      1、技術文件是本公司的核心秘密,是本公司能夠持續發展并在市場上堅持強勢競爭力的有力保障,公司的技術文件屬于公司所有。

      2、為規范本公司技術文件的管理,確保文件編制的正確性、完整性,明確技術文件的編制、簽署、更改、保存等相關的資料,確保技術文件的正確性及實施有效的管理,特制訂本制度。

      3、適用范圍:適用于本廠的技術文件的管理。

      二、技術文件的編制

      1、技術文件包括:技術文件是指公司的產品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。

      具體包括:

      1)開發計劃階段:方案設計、質量保障大綱、設計開發計劃書、檢驗要求。

      2)開發設計階段:原理圖、印制版圖、產品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序、設計評審記錄表。

      3)產品調試階段:產品調試手冊、產品焊裝明細表、產品調試記錄、產品驗證記錄。

      4)產品維護階段:設計開發總結、軟件使用手冊、產品使用手冊。

      2、技術文件的技術要求和數據等必須貼合國家相關標準和規定要求。

      3、技術文件由技術開發部等相對應部門編制,各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。

      三、技術文件的提交

      1、在產品開發的整個周期中,設計人員必須按照技術文件規范認真進行各項文件的編寫工作,以保證技術文件的完整性。

      2、在產品開發的各個階段,設計人員都必須按時提交設計文件,并保存在公司的服務器中。每當設計文件發生重大更改后,設計人員都必須重新提交文件,以便更新服務器中的文件,保證開發工作的可靠性。

      3、設計文件的提交以starteam為準,設計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應的目錄。

      4、對于已提交的文件,任何人員不得故意在服務器上進行刪除。

      四、技術文件的歸檔

      1、各相關負責人負責技術文件的審核和批準;技術文件的編制必須嚴格執行編制、校對、審核三級把關制度;明確各級的.責、權、利。

      2、技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期,設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全,簽署不齊全的技術文件不得用于歸檔。

      3、文件簽署分為紙質文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中,紙質文件簽署須在紙質文件上手寫簽署,電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署,光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。

      4、各類歸檔文件經確認無誤并且簽署完畢后,方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務器上,供查閱使用;一套刻錄成光盤,做封存保管。

      5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應貼有標簽,標簽上須注明光盤的大致信息,如名稱、編號、簽署信息等。

      6、歸檔文件時,須填寫《設計項目歸檔資料清單》,并對歸檔文件進行真實有效型和完整規范性檢驗,檢驗合格后方可給予存檔。

      五、技術文件的借閱

      1、任何員工之間不得私自傳閱技術文件,不得非法堅持不具權限的文件。

      2、若因工作需要,須借閱技術文件,則需報相關領導批準,并填寫《借閱登記表》,然后方可經過獲得的授權從公司服務器上下載相應的文件進行查閱。

      3、對于借閱的文件,不得私自打印、傳閱,不得泄露借閱文件的秘密。

      4、如有特殊情景需要將文件轉與他人或攜帶外出時,須經相關領導批準。

      5、文件閱覽之后,須在相關人員的監督下徹底刪除借閱文件,并補充完整《借閱文件記錄表》。

      六、職責追究

      各部門應嚴格遵守上述規定,若因不遵守上述規定而遺失或者泄漏公司的技術文件,公司將根據有關保密規定給予罰金處罰和公司內部記過處罰,情節嚴重者公司將保留追究法律職責的權利。

    文件管理制度12

      文件管理制度對于企業的運營至關重要:

      1. 提升效率:規范化的文件管理能減少尋找文件的`時間,提高工作效率。

      2. 保障信息安全:嚴格的權限控制防止信息泄露,保護企業利益。

      3. 支持決策:準確、完整的文件資料為企業決策提供有力支持。

      4. 遵守法規:符合相關法律法規要求,避免因文件管理不當引發的法律風險。

      5. 傳承知識:有序的文件歸檔有助于企業知識的積累和傳承。

    文件管理制度13

      一、管理職現

      1、技術部負責技術文件(工藝、檢驗規范)的編制、更改、負責人負責審核。

      2、總經理負責對技術文件的適宜性進行審批。

      3、品控部負責技術文件的歸檔管理、發放等管理工作。

      二、工作程序

      1、生產行政部針對產品的要求,通過,確定應有的技術文件(包括配方、工藝、檢驗規范等)。

      2、根據技術文件的要求相應落實到有關人員,收集有關資料,作為開發產品的依據,這些資料應由技術部負責人對其適宜性進行評審。

      3、通過評審,由開發人員對產品進行開發,編制相應的技術文件,這些文件在適當的階段,由生產行政部對其符合性進行評審,必需時由質量負責人如今有關部門一同進行評審。評審符合要求后,交技術部負責審核、總經進批準后進行小樣試驗。

      4、通過批準,由化驗室 負責小親試樣,對小樣進行產品特性的總體驗證。

      5、在驗證中如發現不符原開發要求,應由原開發人員負責對設計開發文件作更改,更改后仍應進行審批。

      6、通過驗證,產品符合要求,可采用產品鑒定或顧客確認的方法對產品進行鑒定。

      7、通過鑒定,由開發人員對技術進行一次完整性的檢查,正式定稿,定稿的文件由質量負責人員進行審核、總經理批準后,作為批量投產的`依據。

      8、審批后的正搞,由品控部移交到技術部進行歸檔,根據需要,技術部負責指派專人對文件進行復制,發放到需使用的部門,進行使用。

      9、在使用中發現文件中有差錯或需進行更改,由使用部門提出報技術部,負責人簽注意見后,由原開發人員進行更盡管,當指定其它人員更改,應取得相應的背景資料。

      10、更改后,應通過4.4、4.5、4.7、4.8程序后,由技術部負責原稿進行修改,對發下文件同時進行修改。

      11、任何人員、任何部門均不得擅自更改文件,對制訂審批后的文件應嚴格執行。

      12、本制度由生產行政結合平時工藝執行情況一同監督實施情況。

      13、當發現擅自更改或不執行情況,質檢部將開出《糾正措施處理單》限期進行整改,嚴重的應按違反廠紀廠規進行處理,對造成損失將追究經濟責任,對造成事故的移交有關方面處理。

    文件管理制度14

      程序文件管理制度的重要性不言而喻,它:

      1.提高效率:通過標準化流程,減少工作中的混亂和延誤。

      2.防范風險:清晰的指導減少錯誤,防止潛在的`法律或安全問題。

      3.傳承知識:文件化知識,便于新員工快速融入和老員工的離職交接。

      4.提升質量:通過持續改進,提升產品和服務的質量。

      5.保證合規:遵守法規,避免因違規操作帶來的罰款或聲譽損失。

    文件管理制度15

      一、總則及范圍

      為了保持公司技術部的技術文件;項目資料;項目預算單、決算單的完整性,避免混亂,特制定本標準。

      本標準適用于技術部的技術文件;項目資料;項目預算單、決算單的管理。

      二、管理業務與分工

      1.技術部負責人。負責本制度的制定及有關技術文件各項管理業務的審批及有關事項的確定。

      2.技術員。負責總則中所述文件的保管、收發及按本制度進行技術文件的管理工作。

      三、管理內容與要求

      1.技術文件的種類

      (1)技術類文件

      由技術部負責的圖紙及各類工藝規程、工藝卡片、作業指導書。

      (2)管理類文件

      由技術部負責的項目的合同;項目資料;項目預算單、決算單等。

      2.文件登記

      (1)技術部必須建立《技術文件管理臺賬》,掌握技術部全__文件的情況。其臺賬應包括:編號、名稱、數量、文件編制時間。

      (2)文件接收后,技術員應及時對文件進行分類編號并作記錄。

      3.文件的歸檔及保管

      技術文件的保管由技術員按檔案類型進行保管。

      4.文件的借用

      (1)文件的借閱應開具借條并由技術部領導批準,方可借閱。

      5.文件的修改與審批

      (1)當某專業的工程技術人員或使用單位的有關人員提出對不合理或者已經落后的技術文件時,由技術部該專業的工程師(或專業的業務負責人)分析確定是否需要修改。

      (2)技術文件確定修改后,由技術部該專業工程師(或專業的'業務負責人)填寫《設計更改單》。

      《設計更改單》應包括下列內容:

      (a)技術文件名稱、編號、或圖紙名稱、圖號;

      (b)更改理由;

      (c)會審意見、會審簽名;

      (d)設計、工藝負責人簽名;

      (e)修改內容和修改要求(以圖紙和文檔形式表現)。

      (3)技術文件的xx與批準

      一般性的內容更改只須將填好的《設計更改單》交技術部負責人進行xx和簽字批準即可。重大內容的更改與涉及安全、質量、投資等影響面較大的內容更改由技術部召集有關人員參加審定,會議通過審定后,由技術部負責人簽字后交公司批準。

      (4)技術員接到《設計更改單》后,應立即著手工作,更改時,必須把已發出和保存、儲備的技術文件一次全部修改完畢以保證技術文件的統一性(圖紙更改后的發放除執行發放規定外,應同時將舊圖紙收回并登記)。

      (5)技術文件的管理應以紙質和電子版形式存檔(在登記時應作出標記)。

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