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    公司客戶投訴管理制度

    時間:2024-10-25 17:54:35 規章制度 我要投稿
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    公司客戶投訴管理制度

      在我們平凡的日常里,我們都跟制度有著直接或間接的聯系,制度是指一定的規格或法令禮俗。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編為大家收集的公司客戶投訴管理制度,希望能夠幫助到大家。

    公司客戶投訴管理制度

    公司客戶投訴管理制度1

      為及時、有效地處理客戶的投訴及意見反饋,切實保障客戶的利益,提高服務質量,完善服務制度,經合伙人會議討論決定,特制定本制度。

      一、投訴及意見反饋的接待和受理工作

      (一)電話或上門的投訴和意見反饋由總臺接待并轉專門負責人受理。

      (二)書面的投訴和意見反饋由行政總臺負責受理。

      (三)司法行政機關、律師協會轉來的投訴和意見反饋由專門負責人受理。

      (四)接待受理人員的工作:

      1、填寫投訴或意見反饋處理登記表及臺帳;

      2、留存相關材料的原件;

      3、將相關材料及處理登記表按規定轉給相關處理人員。

      二、投訴和意見反饋的處理工作

      (一)被投訴人應當回避。

      (二)先由專門負責人出具書面意見,再由業務分管合伙人處理,如分管合伙人不在,則由主任或其他合伙人處理。重大事項應由所務會議或合伙人會議討論決定。

      (三)處理人員應當對相關事情及材料的真實性進行調查。

      (四)涉及原則性問題或重大問題的投訴,應召開所務會議或合伙人會議討論處理方案,并確定是否向相關管理部門通報。

      (五)應及時與投訴人或意見反饋人聯系,明確告知處理的`工作安排狀況。

      (六)處理人員應當簽署明確處理意見,并將相關材料移交專門負責人,由專門負責人組織實施。

      (七)處理工作的注意事項:

      1、相關人員在受理或處理相關事宜時,不得與投訴人發生爭執;

      2、處理投訴應當認真、細致,仔細核查相關狀況的細節;

      3、應盡可能緩解投訴人的情緒,但在作來源理決定前不得做任何承諾;

      4、處理人員不得將投訴及處理事宜告知不相關人員;

      5、原則上要求采用書面形式回復意見。

      三、信息反饋及資料存檔工作

      (一)處理完結后的所有材料由行政人員歸檔備查。行政人員應按年度建立案宗。

      (二)調查相關人員對處理意見的滿意度。

      (三)如投訴人或被投訴人對處理意見不滿意,應及時向處理人員反映,并做好后續工作。

      (四)將處理意見及相關狀況及時反饋給專門負責人。

    公司客戶投訴管理制度2

      第一條為保證客戶(終端消費者、代理商、加盟商)對本公司商品銷售所發生的客戶投訴案件有統一規范的處理手續和方法,防范類似情況再次發生,特制定本辦法。

      第二條本辦法所指客戶投訴案件系指出現第三條所列事項,客戶提出減價、退貨、換貨、損害賠償、批評建議等。

      第四條本公司各類人員對投訴案件的處理,應以謙恭禮貌、迅速周到為原則。各被投訴部門應盡力防范類似情況的再度發生。

      第七條各門店接到投訴后,應確認其投訴理由是否成立,呈報上級主管裁定是否受理。如屬客戶原因,應迅速答復客戶,婉轉講明理由,請客戶諒解。

      第九條行政人事部在接到上述第一種情況的投訴記錄卡時,要確定具體受理部門,指示受理部門調查。

      第十一條受理部門將調查情況匯總,填制“投訴調查報告”,隨同原投訴書一同交主管審核后,交行政人事部。

      第十二條行政人事部收到調查報告后,經整理審核附具體意見后,呈報總經理批閱,回復受理部門。

      第十三條受理部門根據行政人事部意見,形成具體處理意見,報請上級主管審核。

      第十四條受理部門根據主管審核意見,返回營運部客服,由客服以書面或者口頭形式答復客戶。

      第十五條客戶投訴記錄卡中應寫明投訴客戶名稱、客戶要求、受理時間和編號、受理部門處理意見。

      第十七條調查報告內容包括發生原因、具體經過、具體責任者、結論、對策和防范措施。

      第十八條投訴處理中的`折價、賠償處理依照有關銷售業務處理規定處理。

      第二十五條本辦法所涉及到的投訴,以營運部客服為主,行政人事部負責案件的檢查、監督、落實與協調。

      第二十六條投訴處理期限:至接到投訴7天結案。

      第二十七條行政人事部應于每月初10日內填報投訴統計表,呈報總經理審核。

      第二十八條本辦法從20xx年7月1日開始執行。本辦法最終解釋權屬公司行政人事部。

    公司客戶投訴管理制度3

      第一條:目的

      為迅速處理客戶投訴案件,維護公司信譽,促進質量改善與售后服務,特制定本制度。

      第二條:范圍

      包括客戶投訴表單編號、客戶投訴的調查處理、追蹤改善、成品退貨、處理期限、核決權限及處理逾期反應等項目。

      第三條:適用

      凡本公司產品遇客戶因質量異常而申訴時,依本制度的規定辦理。如未造成損失,業務部或有關部門前往處理時,應填報“異常處理單”并督促有關部門予以改善。

      第四條:處理程序

      (略)。

      第五條:客戶投訴分類客戶投訴處理作業依客戶投訴異常原因的不同區分為:

      1.非質量異常客戶投訴發生原因(指人為因素造成)。

      2.質量異常客戶投訴發生原因。

      第六條:處理部門

      客戶投訴的處理部門。

      第七條:處理職責

      各部門客戶投訴案件時處理職責為:

      1.業務部

      (1)詳查客戶投訴產品的訂單編號、料號、數量、交運日期。

      (2)客戶投訴要求及客戶投訴理由的確認。

      (3)協助客戶解決疑難或帶給必要的參考資料。

      (4)迅速傳達處理結果。

      2.質量管理部

      (1)處理客戶投訴案件的調查、報批與職責人員的確定。

      (2)發生原因及處理、改善對策的檢查、執行、督促,并提出上報。

      (3)客戶投訴質量的檢驗確認。

      3.總經理室生產管理室

      (1)客戶投訴案件的登記,處理時效管理及逾期反應。

      (2)客戶投訴資料的審核、調查、上報。

      (3)客戶投訴立案的聯系。

      (4)處理方式的擬定及職責歸屬的判定。

      (5)客戶投訴改善方案的提出、執行的督促及效果確認。

      (6)協助有關部門與客戶接洽客戶投訴的調查。

      (7)將客戶投訴處理中客戶所反應的意見提交有關部門追蹤改善。

      4.制造部

      (1)針對客戶投訴資料詳細調查,并擬定處理對策及執行檢查。

      (2)上報職責部門、職責人員、受訴產品信息。

      第八條:客戶意見處理表編號

      1.統一編號的格式為:YYMMCC。

      (1)YY:年度。

      (2)MM:月份。

      (3)CC:流水編號。

      2.編號周期以年度月份為基準。

      第九條:客戶反應調查及處理

      1.業務部人員于接到客戶反映產品異常時,應即刻查明該異常狀況(編號、料號、交運日期、數量、不良數量)、客戶要求,并立即填具“客戶意見處理表”連同異常樣品簽注意見后送交總經理室。

      2.客戶投訴案件若需會堪者,業務部在未填立“客戶意見處理表”前為確保處理時效,業務人員應立即與質量管理部人員(或制造部品保室)會同制造部人員共同前往處理,若質量管理部人員無法及時前往時由總經理指派有關人員前往處理,并于處理后向總經理報告。

      3.為及時了解異常資料及處理狀況,由質量管理部或有關人員于調查處理后三天內提出報告交總經理批示。

      4.案件追蹤流程;

      (1)總經理室生產管理室接到業務部門的“客戶意見處理表”后,應編列客戶投訴編號井登記于‘:客戶投訴案件登記追蹤表”。

      (2)質量管理部追查分析原因并判定職責歸屬部門。

      (3)制造部分析異常原因并擬定處理對策,然后送經理室征求意見。

      (4)個性異常狀況送研發部征求意見。

      (5)經總經理室查核后送回業務部擬定處理意見。

      (6)經總經理批復后執行。

      5.業務人員收到總經理室發回的“客戶意見處理表”時,應立即向客J說明、交涉,并將處理結果填人表中,報本部門主管核閱后送回總經理室。

      6.總經理室生產管理室接到業務部填具交涉結果的`“客戶意見處理巖后,應于一日內就業務部的意見加以分析構成綜合意見,依據核決權限送媚務部經理、副總經理或總經理審批。

      7.判定發生單位,若屬我方質量問題應另擬定處理方式,對于改善方刮是否需列入追蹤(人為疏忽免列案追蹤)應進行明確的判定,并依“客戶訴損失金額核算基數”及“行政處分標準”擬定職責部門損失金額和個人苦處種類,報主管批示后,依罰扣標準辦理。

      8.經核簽結案的“客戶意見處理表”第一聯存質量管理部,第二聯存翻造部門,第三聯送業務部依批示辦理,第四聯存財務部,第五聯存總經理室。

      9.“客戶意見處理表”會總后所構成的結論,若客戶不能理解,業務部應再填一份新的“客戶意見處理表”附原意見表一并上報處理。

      10.總經理室生產管理室每月十日前匯總上月份結案的案件,填具“客戶投訴案件統計表”經制造部、質量管理部、研發部及有關主管判定職責歸屬,對各客戶投訴項目進行綜合處理,提出改善對策。

      11.業務部不得超越核決權限給客戶以任何處理的答復。對“客戶意見處理表”的批示事項應以書信或電話轉答客戶。

      12.各部門對客戶投訴處理決議有異議時可向主管部門反映。

      13.客戶投訴資料若涉及其他公司,或原物料供應商等的職責時由總經理會同有關部門共同處理。

      14.客戶投訴不成立時,業務人員于接獲“客戶意見處理表”時,以規定收款期收回應收賬款,如客戶有異議時,應報上級處理。

      第十條:客戶投訴處理期限

      1.“客戶意見處理表”處理期限自總經理室受理起十四天至二十一天內結案。

      第十一條:客戶投訴職責人員處分及處罰

      1.客戶投訴職責人員處分

      總經理室生產管理室每月十日前應審查上月份結案的客戶投訴案件,凡經批示為行政處分者,經整理后送人事部并公布。

      2.績效獎金處罰

      制造部、業務部及質管部的職責歸屬部門或個人由總經理室依客戶投訴案件發生的項目原因判定,并開具“處罰通知單”報總經理核準后復印三份,一份自存,一份送財務部核查,一份下發處罰部門或個人。

      第十二條:成品退貨賬務處理

      1.業務部于接到已結案的“客戶意見處理表”第三聯后依核決的處理方式處理:

      (1)折讓、賠款:業務人員應依“客戶意見處理單”開具“銷貨折讓證明單”一式二聯,報(副)經理、(副)總經理核簽及送客戶簽章后,一份存業務部,一份送財務部。

      (2)退貨處理:開具“成品退貨單”注明退貨原因、處理方式及退回依據后,報上級核準,除第一聯自存外其余三聯送成品倉庫據以辦理退貨。

      2.財務部依據“客戶意見處理表”第四聯中經批示核定的退貨量與“成品退貨單”的實退量核對無誤后,即開具傳票辦理轉賬,但若數量、金額不符時依下列方式辦理。

      (1)實退量小于核定量或實退量大于核定量于必須比率以內時,應依“成品退貨單”的實退數量辦理轉賬。

      (2)成品倉庫收取退貨,應對業務部送來的“成品退貨單”核對無誤后,予以簽收(如實際與成品退貨單所載不符時,須請示后依實際狀況簽收)。“成品退貨單”第二聯成品倉庫存,第三聯財務部存,第四聯業務部存。

      (3)因客戶投訴之故而影響應收款項回收時,財務部在于計算業務人員應收賬款回收率的績效獎金時,應依據“客戶意見處理表”所列之應收金額予以扣除。

      (4)業務人員收到成品倉庫填具的“成品退貨單”應在下列三種方式中選取一種取得退貨證明:

      ①收回原統一發票,在發票上蓋統一。

      ②收回注明退貨數量、單價、金額及實收數量的原統一發票的影印本,且務必由買受人蓋統一。

      ③填寫“銷貨退回證明單”,由買受人蓋統一。

      (5)客戶投訴處理結果為銷貨折讓時,業務人員依核決結果開立“銷貸折讓證明單”時應依下列兩種方式取得折讓證明:

      ①收回注明折讓單價、金額及實收單價、金額的原統一發票影印本,影印本上務必由買受人蓋統一。

      ②填寫“銷貨折讓證明單”,由買受人蓋統一。取得上述文件之后與“銷貨折讓證明單”一并送交財務部。

      第十三條:時效逾期處理

      總經理室在客戶投訴案件處理過程中,對于逾期案件應開具“催辦單”催促有關部門處理,對于已結案的案件,應核查各部門處理時效,對于處理時效逾期案件,應開具“查辦單”送有關部門追查逾期原因。

      第十四條:實施與修訂

      本制度自頒布之日起實施,本公司有權隨時予以修訂。

    公司客戶投訴管理制度4

      第一條 目的

      為求迅速處理客戶投訴(客訴)案件,維護公司的信譽,促進質量改善與售后服務,制定本辦法。

      第二條 范圍

      包括客訴表單編號原則,客訴的處理、追蹤改善、成品退貨、處理期限,核決權限及處理逾期反應等項目。

      第三條 適用時機

      凡本公司產品遇客戶反應質量異常的申訴(以下簡稱“客訴”)時,依本施行辦法的規定辦理。(如未造成損失時業務部或有關單位前往處理時,應填報“異常處理單”反應有關單位改善)。

      第四條 進行客訴處理時,必須依據客訴處理程序來進行。

      第五條 客訴分類

      客訴處理作業依客訴異常原因的不同區分為:

      (一)非質量異常客訴發生原因(指人為因素造成)。

      (二)質量異

      常客訴發生原因。

      第六條 處理部門

      第七條 處理職責

      各部門客訴案件的處理職責

      (一)業務部門

      1、詳細檢查客訴產品的訂單編號、料號、數量、交運日期。

      2。了解客訴要求及確認客訴理由。

      3、協助客戶解決疑難或提供必要的參考資料。

      4、迅速傳達處理結果。

      (二)質量管理部

      1、進行客訴案件的調查、上報以及責任人員的擬定。

      2、發生原因及處理、改善對策的檢查、執行、督促。

      3、客訴質量的檢驗確認。

      (三)總經理室生產管理組

      1、客訴案件的登記,處理時效管理及逾期反應。

      2、客訴內容的審核、調查、上報。

      3。處理方式的擬定及責任歸屬的判定。

      4、改善客訴方案的提出、執行成果的督促及效果確認。

      5、協助有關部門進行客訴的調查及妥善處理。

      6、客訴處理中提出客訴反應的意見,并上報有關部門進行追蹤改善。

      (四)制造部門

      1、針對客訴內容進行詳細調查,并擬定處理對策及執行檢查。

      2、 提報生產單位、機班別、生產人員,及生產日期。

      第八條 客訴處理表編號原則

      (一)客訴處理的`編號原則

      年度(__)月份(__)流水編號(__)

      (二)編號周期以年度月份為原則。

      第九條 客戶反應調查及處理

      (一)業務部人員于接到客戶反應產品異常時,應即查明該異常(編號、料號、交運日期、數量、不良數量)、客戶要求,并即填具“客戶抱怨處理表”(附表2)連同異常樣品簽注意見后送總經理室辦理。若客戶要求退(換)貨數量因客戶尚在加工中而無法確定時應于“客戶要求”欄注明:“客戶加工中未確定”

      (二)為及時了解客戶反應異常內容及處理情況,由質量管理部或有關人員于調查處理后三天內提出報告,上報總經理批示。

      (三)總經理室生產管理組接到業務部門的“客戶抱怨處理表”后即編列客訴編號并登記于“客戶抱怨案件登記追蹤表”后,送質量管理部追查分析原因及判定責任歸屬部門后,送生產單位分析異常原因并擬定處理對策,并送經理室批示意見,另依異常狀況送研發部提示意見,再送回總經理室查核后送回業務部門擬定處理意見,再根據總經理室的綜合意見后,依核決權限再送回業務部依批示處理。

      (四)業務人員收到總經理室送回的“客戶抱怨處理表”時,應立即向客戶說明、交涉,并將處理結果填入表中,經主管核閱后送回總經理室。

      (五)總經理室生產管理組接到業務部填具交涉結果的“客戶抱怨處理表”后,應于一日內就業務與工廠的意見加以分析作成綜合意見,依據核決權限分送業務部經理、副總經理或總經理核決。

      (六)判定發生單位,若屬我方質量問題應另擬定處理方式,改善方法是否需列入追蹤(人為疏忽免列案追蹤)作明確的判定,并依“客訴損失金額核算基準”(附件1)及“客訴罰扣判定基準”擬定責任部門損失金額,個人懲處種類呈主管批示后,依罰扣標準辦理,若涉及行政處分則依“客訴行政處理原則”辦理。

      (七)經核簽結案的“客戶抱怨處理表”第一聯質量管理部存,第二聯制造部門存,第三聯送業務部門依批示辦理,第四聯送會計科存,第五經理室存。

      (八)“客戶抱怨處理表”會決后的結論,若客戶未能接受時業務部門應再填一份新的“客戶抱怨處理表”附原抱怨表一并呈報處理。

      (九)總經理室生產管理組每月十日前匯總上月份結案的案件于“客訴案件統計表”會同制造部、質量管理部、研發部及有關部門主管判定責任歸屬確認及比率并檢查各客訴項目進行檢查改善對策及處理結果。

      (十)業務部門不得超越核決權限與客戶做任何處理的答復協議或承認。對“客戶抱怨處理表”的批示事項據以書信或電話轉答客戶(不得將“客戶抱怨處理表”影印送客戶)。

      (十一)各部門對客訴處理決議有異議時得以“簽呈”專案呈報處理。

      (十二)客訴內容若涉及其他公司,原物料供應商等的責任時由總經理室會同有關單位

      共同處理。

      (十三)客訴不成立時,業務員在接到“客戶抱怨處理表”時,在規定收款期收回應收帳款,如客戶有異議時,再呈報上級進行處理。

      第十條 客訴案件處理期限

      (一)“客戶抱怨處理表”處理期限自總經理室受理起國內十五天國外二十天內結案。

      (二)各單位客訴處理作業流程及處理期限

      第十一條 客訴金額核決權限

      第十二條 客訴責任人員處分及獎金處罰

      (一)客訴責任人員處分

      總經理室生產管理組每月十日前應審視上月份結案的客訴案件,凡經批示為行政處分,經整理后送人事單位并在“人事公布單”上公布。

      (二)客訴績效獎金處罰

      制造部門、業務部門及服務部的的責任歸屬單位或個人由總經理室依客訴案件發生的項目原因決定責任歸屬單位,并開立“獎罰通知單”呈總經理批準后復印三份,一份自存,一份會計單位查核,一份送處罰部門處罰獎金。

      第十三條 成品退貨帳務處理

      (一)業務部門于接到已結案的“客戶抱怨處理表”第三聯后依核決的處理方式處理:

      1、折讓、賠款2業務人員應依“客戶抱怨處理單”開立“銷貨折讓證明單”一式二聯,呈經副)理、總(副)經理核簽及送客戶簽章后一份存業務部,一份送會計作帳。

      2、退貨、重處理:即開立“成品退貨單”注明退貨原因,處理方式及退回依據后呈經(副)理批示后,除第一聯自存督促外其余三聯送成品倉儲據以辦理收料。

      (二)會計科依據“客戶抱怨處理表”第四聯中經批示核定的退貨量與“成品退貨單”的實退量核對無誤后,即開立傳票辦理轉帳,但若數量、金額不符時依左列方式辦理。

      1、實退量小于核定量或實退量大于核定量于一定比率(即以該客戶訂制時注明的“超量允收比率,若客戶未注明時依本公司規定)以內時,應依“成品退貨單”的實退數量開立“傳票”辦理轉帳。

      2、成品倉儲收到退貨,應依業務部送來的“成品退貨單”核對無誤后,予以簽收(如實際與成品退貨單所載不符時,得請示后依實際情況簽收)。“成品退貨單”第二聯成品倉儲存。第三聯會計科存,第四聯業務部存。

      3、因客訴之故,而影響應收款項回收時,會計部門于計算業務人應收帳款回收率的績效獎金時,應依據“客戶抱怨處理表”所列料號之應收金額予以扣除。

      4、業務人員收到成品倉儲填回的“成品退貨單”應在下列三種方式中擇——取得退貨證明:

      (1)收回原開立統一發票,要求買受人在發票上蓋統一發票章。

      (2)收回注明退貨數量、單價、金額及實收數量、單價金額的原開立統一發票的影印本,且必須由買受人蓋統一發票章。

      (3)填寫“銷貨退回證明單”由買受人蓋統一發票章后簽回,取得上述文件后與成品銷貨退回單一并送會計部作帳。

    公司客戶投訴管理制度5

      為了迅速處理客護投訴案件,避免擴大影響,維護公司信譽,促進質量改善與售后服務,制定本制度。

      第一條 適用范圍

      本制度適用于本公司在銷售服務和售后服務中的下列投訴:

      1、與產品質量有關的投訴。

      2、與新車銷售購銷合同有關的投訴。

      3、與維修質量有關的投訴。

      4、與服務質量有關的投訴。

      5、客戶提出的各類提案,建議,批評與意見。

      第二條 客戶投訴管理原則

      1、預防原則。為防患于未然,本制度要求如下:

      (1)提高全體員工的素質和業務能力。

      (2)加強企業內外部的信息交流。

      (3)保持全心全意為公司和客戶著想的工作態度。

      2、及時原則。各部門通力合作,迅速做出反應,力爭在最短的時間內全面解決問題,給投訴者一個及時的圓滿答復。

      3、責任原則。本制度規定責任原則含義如下:

      (1)確定投訴處理責任。

      (2)確定造成客戶投訴的責任部門和責任人。

      (3)確定客戶投訴得不到及時圓滿解決的'責任。

      4、記錄原則

      對每一起客戶投訴做詳細記錄,為企業吸取教訓,總結投訴處理經驗,加強投訴管理提供寶貴的原始資料。

      第三條 投訴處理職責劃分

      客戶關系顧問/客戶關系專員

      詳細記錄客戶投訴并協助處理

      客戶關系經理

      判定投訴性質和類別及受理責任人

      協助受理責任人調查原因和處理投訴

      跟進投訴處理的進程

      配合業務部門制定預防糾正措施

      監督預防糾正措施的落實

      銷售經理/服務經理

      本部門的主要投訴受理人

      調查原因和直接責任者

      提出具體解決辦法

      預防糾正措施的制定和落實

      總經理

      投訴解決方案的批準

      批準預防糾正措施并指派人員進行監督

      檢查預防糾正措施的落實

      第四條 客戶投訴管理流程

      對一般意義的客戶投訴,本制度規定投訴處理的主要步驟如下:

      1、客戶關系顧問或客戶關系經理詳細記錄客戶投訴內容,包括投訴時間、投訴內容、投訴人、投訴人車牌號等信息,認真傾聽,保持冷靜;同情理解并安慰客戶。

      2、客戶關系經理調查原因后判定投訴性質。首先確定客戶投訴的類別;判定客戶投訴理由是否充分,投訴要求是否合理,然后填寫客戶投訴處理表確定投訴處理責任。按照客戶投訴內容分類,確定具體的受理部門。

      3、投訴受理責任人調查原因。查明出現客戶投訴的具體原因和具體責任者,在一個工作日內提出解決辦法。

      4、投訴解決辦法經總經理同意后,客戶關系專員或客戶關系經理迅速通知客戶,并盡快反饋客戶反應。

      5、關心詢問客戶對處理結果的滿意程度

      7、對投訴處理過程進行總結與綜合評價,提出改善對策并落實。

      對重大客戶投訴, 本制度規定投訴處理的主要步驟如下:

      1、客戶關系顧問或客戶關系經理詳細記錄客戶投訴內容。

      2、客戶關系經理將投訴內容迅速傳遞給責任部門經理、總經理,并立即召緊急會議,商磋解決辦法。

      3、擬訂解決辦法后由業務部門經理和客戶關系經理出面與客戶協商解決。

      4、關心詢問客戶對處理結果的滿意程度。

      5、對投訴處理過程進行總結與綜合評價,提出改善對策并落實。

      第五條 投訴受理人員對投訴案件的處理,應以謙恭,禮貌,迅速,周到為原則。

      第六條 處罰制度

      1、依照投訴所造成的損失大小對具體責任者和部門主管進行責任處罰。

      2、對不及時處理投訴造成延誤的投訴受理人進行責任處罰。

    公司客戶投訴管理制度6

      (一)顧客投訴分類:

      1、非品質異常投訴發生原因(指人為因素造成)。

      2、品質異常投訴發生原因。

      3、《客戶投訴記錄表》編碼原則

      1)年度(__)月份(__)流水編號(__)。

      2)編號周期以年度月份為原則。

      (二)處理分工:

      1、銷售分公司和市場部

      ( 1 ) 詳查投訴產品之訂單編號、原料、數量、交貨日期、不良品數量。

      ( 2 ) 了解顧客投訴要求及投訴理由。

      ( 3 ) 協助顧客解決疑難或提供必要參考資料。

      ( 4 ) 迅速傳達處理結果。

      ( 5 ) 投訴案件的登記,處理時效管制及逾期反映。

      ( 6 ) 投訴改善方案的提出、執行效果跟蹤和確認。

      2、主管副總經理

      ( 1 ) 監督投訴案件的調查、上報及責任人員的確定。

      ( 2 ) 投訴改善方案的審核及效果確認。

      ( 3 ) 主持與客戶接洽投訴調查及妥善處理。

      3、總經理

      ( 1 ) 投訴內容的審核。

      ( 2 ) 處理方式的確定及責任歸屬之判定。

      4、生產部門

      ( 1 ) 針對投訴內容詳細調查,并擬定處理對策及改善執行。

      ( 2 ) 投訴品質量檢驗確認。

      (三) 顧客投訴處理流程

      1、銷售分公司人員接到顧客投訴時,應熱情接待了解投訴內容,并首先判定責任發生單位。若本公司為責任方,應即查明有關資料(訂單編號、料號、交貨日期、數量、不良品數量)、顧客要求及交貨金額等各項目。

      (1)能夠馬上解決的問題應立即進行協調和解決,給顧客一個滿意的答復。

      (2)不能馬上答復顧客的問題,須安撫顧客情緒的同時立即致電銷售分公司,請求批示,回復顧客。然后再將情況記錄在《顧客投訴記錄表》上。

      (3)若顧客對回復不滿意,則應告知顧客十五天內給予答復,并最大程度地留住投訴產品,將此表連同投訴樣品,送交市場部。

      2、市場部接到《顧客投訴記錄表》后,分析投訴原因、判定責任歸屬部門及確定處理對策。待顧客同市場部和銷售分公司人員共同商討解決辦法后,市場部填制《顧客投訴處理表》。最后由主管副經理作出批示。

      3、經核簽的《顧客投訴處理表》第一聯由市場部留存,第二聯送銷售分公司留存。

      4、市場部每年6月和12月的前10日匯總半年來的投訴處理情況,會同加工單位、銷售分公司經理判定責任歸屬并討論各投訴項目,改善對策及處理結果。

      5、銷售分公司不得超越權限向顧客做任何處理答復、協議或承認,只應對《顧客投訴處理表》中批示事項答復顧客(不得將《顧客投訴處理表》影印件送客戶)。

      6、投訴內容若涉及其他公司或原物料供應商等責任時,由主管副總經理會同市場部等有關部門共同處理。

      7、投訴處理實行首問負責制,即誰受理誰負責。

      (四) 投訴案件處理期限

      1、《顧客投訴處理表》處理期限自市場部受理起,國內15天,國外18天內處理。

      2、各單位投訴處理作業流程處理期限如下:銷售分公司5天,市場部7天(如果涉及到加工單位,則其中加工單位的.處理期限是2天)。

      (五)投訴審核

      1、各公司在接到通知之日起,須在公司備有《顧客意見簿》,方便顧客對本公司產品的監督與投訴。

      2、各專賣店必須將顧客投訴記錄在案,不能有瞞報、漏報、謊報的行為。銷售分公司與市場部將不定期對顧客投訴進行核對。如發現專賣店對顧客的投訴置之不理或顧客有二次投訴的現象,將對相關責任人進行處罰。

      (六) 投訴責任人員處分及罰扣金額

      1、投訴罰扣責任歸屬,加工單位以各班組為最小單位。未及明確歸屬班組單位時,歸屬至全廠。

      2、業務部門、服務部門以歸屬至個人為原則,未能明確歸屬個人時,歸屬至區域專賣店或分公司。

      3、罰扣方式:

      1、凡屬于產品問題,經責任歸屬后,予以處理;

      2、屬于非產品問題,由銷售分公司負責處理。

      以上情況,凡情節嚴重的,呈總經理核批后,由總經理辦公室公布。

    公司客戶投訴管理制度7

      1.1制度資料

      對處理客戶投訴的工作行為的管理

      1.2適用范圍

      適用于大廈管理公司對投訴的處理。確保客戶的投訴能及時、準確、合理地得到解決。其資料包括:

      1、大廈客戶服務部負責對客戶投訴的記錄和協調處理工作。

      2、被投訴的部門按照大廈客戶服務部對投訴處理的安排具體解決有關問題。客戶服務經理負責對投訴處理的效果進行檢查。

      1.3管理標準

      1、受理投訴耐心,處理投訴及時,事后應有回訪;

      2、有處理記錄,有客戶對投訴處理意見的反饋。

      1.4處理投訴工作流程

      1、大廈客戶服務部接到客戶投訴后,應首先向客戶表示歉意,并在《客戶投訴記錄》上做好登記。

      2、客戶服務部根據投訴資料進行核實之后通知相關部門限期解決,特殊狀況應向物業總經理匯報。

      3、針對客戶較嚴重的投訴,客戶服務部應及時向客戶服務經理匯報,由經理組織相關人員進行檢討,落實解決措施及職責人,限期進行處理。

      4、相關部門在處理完投訴后,要迅速將處理結果報客戶服務部,由客戶服務助理安排回訪。

      5、客戶服務部負責將投訴處理結果填寫在《客戶投訴記錄》中,并由具體解決部門的負責人簽字認可。

      6、對客戶的惡意投訴,做到堅持原則并耐心解釋。

      7、投訴記錄由客戶服務部兼職助理進行統一管理。

      1.5投訴規避

      1、簽訂詳細的管理合約,明確管理公司和客戶或使用人的權力義務,防止以后不必要的麻煩。

      2、對物業的設施安排合理的.日常維護、檢修,使事故減少到最低點。

      3、經常開展反饋調查便民服務,了解信息,及時發現問題解決問題。

      4、對客戶或客戶入伙時應及時交予管理公約書、客戶手冊、裝修手冊,并予以解釋,降低投訴率。

      1.6投訴受理

      1、開通投訴熱線。

      2、詳盡記錄投訴人姓名、公司名稱、單元號碼、投訴資料及聯系電話。

      3、耐心聽取客人投訴,禁止以任何理由或借口推卸職責。即使錯誤在本身,亦不可當面指出,客戶態度即使很壞,亦不可頂撞客戶,并記下投訴資料。

      3、對于客戶的設訴,能當場做出解釋應當場給客戶解決,若不能立刻處理的應記下投訴人的姓名、事件的經過、投訴對象以及投訴人的聯系方法,以便及時告訴結果。

      4、應感謝客人指出的不是之處,對客人提出的推薦表示感謝,并把事件提交到相關部門進行處理或報上級主管審批。

      5、對于某個人違紀的投訴,應詳細登記投訴的事件經過、證明人以及證物、投訴人及聯系電話、簽字。及時派有關人員的檢查,確保事實的準確性,在依照事件的大小提請有關部門給予處理。

      6、投訴處理完畢致電或走訪客戶,詢問其對處理結果是否滿意,是否有別的推薦,并再次感謝其對我們工作所做出的幫忙。

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