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    工程采購管理制度

    時間:2024-01-27 08:21:07 規(guī)章制度 我要投稿
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    工程采購管理制度通用

      在日新月異的現(xiàn)代社會中,制度對人們來說越來越重要,制度具有合理性和合法性分配功能。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,下面是小編精心整理的工程采購管理制度通用,希望對大家有所幫助。

    工程采購管理制度通用

    工程采購管理制度通用1

      采購制度嚴格按照公司的質量體系要求。采購過程簡化,程序可循,做到有據(jù)可查,防范風險,降低成本。

      一,采購計劃

      負責公司采購計劃,接到采購計劃報公司總經(jīng)理批準后,確保各項采購任務完成,其中包括工程采購,物質采購和工具采購等。

      1,采購申請單下達:

      工程項目采購申請單由項目經(jīng)理簽字確認,交于公司采購部,采購部核實倉庫庫存,遞交公司總經(jīng)理審查批復后統(tǒng)一下達采購部。采購計劃單中應標明:工程名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號、及相關技術參數(shù)、備(推)選廠家等。

      2,采購計劃單變更:

      非該項目項目經(jīng)理下達的采購計劃概不采購。采購計劃變更(其中包括數(shù)量增減、型號更改、增減項目等)需由項目經(jīng)理簽字確認,采購部接到變更通知,需要和工程合同進行校核,內容和工程合同一致報總經(jīng)理批復,不一致及時登記備案匯報總經(jīng)理,以便日后追加工程款。

      3,采購時效管理:

      所有采購計劃根據(jù)工程具體情況,確定哪些材料先到位,哪些材料訂貨周期長,力爭做到材料不耽誤工程進度的前提下,材料及時到位,不擠占、積壓公司采購貨款。所有下達的采購計劃在供應商供貨期沒有變更的情況下按采購計劃規(guī)定的時間完成任務,做到及時采購、及時跟蹤、及時發(fā)貨、及時反饋現(xiàn)場收貨情況以及材料使用情況。

      4,建立工程采購檔案:

      將采購相關資料由電子文檔和書面文檔分項管理,每一年的工程采購合同與工程清單統(tǒng)一管理:工程詢價單、直接采購清單設備報價單統(tǒng)一管理。供應商合同根據(jù)具體工程統(tǒng)一管理,直接采購部分根據(jù)具體采購人直接管理。

      二,采購

      平時多熟悉和掌握公司所需的各類物質的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途、產(chǎn)地等。瀏覽相關網(wǎng)站,按時按量按質完成采購供應計劃指標,積極開拓貨源市場,做到貨比三家,控制降低采購成本。對于特殊產(chǎn)品采購,按合同約定要求廠方提供相關證件或檢測報告。采購活動具體實施分為詢價、比價、議價、供應商管理等四個方面:

      1,詢價:

      詢價可以通過多種方式,包括網(wǎng)絡查詢,直接尋找供應商,供應商自我推銷,展會等形式。確定部分適合長期合作的合作伙伴同時,也要不斷開拓新的供應商,尋找新的產(chǎn)品。對于物資采購產(chǎn)品根據(jù)市場行情合理報價,對于所報價產(chǎn)品進行及時溝通,說明價格漲落的原因以及供貨周期,對于用戶指定而市場面臨淘汰的產(chǎn)品,因推薦新產(chǎn)品(若對方堅持,應說明存在的質量問題以及保修問題,盡量有文字依據(jù)),產(chǎn)品詢價,報價時應注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、單價、金額、稅金、運費、質保、售后、付款方式等情況,以及供應商廠家,聯(lián)系人,聯(lián)系電話等信息。

      2,比價:

      對供應商所報的產(chǎn)品價格進行有效的核對(對具有可比性的的.廠家產(chǎn)品進行比價)。對于單項產(chǎn)品做到貨比三家,以正規(guī)比價格式存于計算機或手工記錄文字資料,在比價時做出價格分析。

      3,議價

      在確定廠家后進行產(chǎn)品價格商務談判,盡量降低采購成本,爭取有利的付款方式。

      4,供應商管理:

      通過尋找新的貨源拓展供應商范圍,加強老供應商管理。每年對供應商一次評定(以質量、售前售后服務、生產(chǎn)力、交貨期、付款、價格等方面考核),對不合格供應商及時調整。對于合格的年度復審。

      三,合同管理

      與供應商簽訂采購合同,敦促合同的正常履行,并催討所欠、退或索賠款項。

      1,合同簽訂:統(tǒng)一制定標準合同樣本,主要體現(xiàn)在產(chǎn)品明細、價格、質保,主要技術參數(shù)、運輸、到貨期限、質保期,付款方式,稅金等幾方面。最好盡可能留有質保金,附上采購清單。

      2,合同管理按具體工程項目細分,每一個項目采購合同歸類到每個工程項目名下,直接采購的按采購人分。

      3,合同交于公司財務部統(tǒng)一管理,采購部留備份,采購部與供應商簽訂購買合同后,第一時間提交給財務管理。

      四,驗貨

      采購部和倉庫一起負責物質到場驗收,所有物質到場后必須詳細查看,清點做到送貨單,發(fā)票與實物的數(shù)量規(guī)格,單價一致,并及時入庫。

      五,倉庫管理

      1,入庫管理:供應商送交物料時,倉管員根據(jù)公司的采購清單仔細核對貨物的數(shù)量、規(guī)格、質量、價格,判定合格后詳細填寫入庫單保存第二聯(lián),第一聯(lián)交于財務,財務人員憑入庫單和客戶送貨單(必須有工程名稱、供應商公司名稱、聯(lián)系方式)做應付貨款,缺少一樣,財務不予做應付款(倉庫每月月底前必須將入庫單遞交給財務)。如發(fā)現(xiàn)不合格,有權拒收,退,換不合格產(chǎn)品。

      2,物料保管:物料的儲存保管,應根據(jù)物料的特征和用途規(guī)劃倉庫區(qū)域,定置存放管理。物料的堆放應盡量做到過目點數(shù),檢點方便,成行成列,整齊易取。物料如有損失,報廢等,倉管員要及時向公司匯報,審批后方可處理,未經(jīng)批準一律不能擅自處理。倉庫物料也不準擅自借出,拆件零發(fā),私自挪用,損壞等

      3,物料出庫:如需從倉庫借或領用物料時,需要填寫領料單,是領用還是借用要注明清楚,由項目經(jīng)理簽字,領用人簽字,方可領取物料,倉管員要及時填寫出庫單并讓項目經(jīng)理簽字,及時登記賬目并保存好出庫單,做好庫賬,做到物賬相符。物料出庫后,如未完全使用完,必須退回倉庫,退回倉庫也是用入庫單。如有突發(fā)情況需要領用物料的倉管人員可以視情況采取先發(fā)料后補單的程序,并做好記錄,領料人要在第一時間內補辦手續(xù),交給倉庫。

      4,倉庫盤點:根據(jù)工期可以進行周、月、季、年的期限做好入庫,出庫,剩余庫存匯總工作。

      六,采購部責任

      1,負責與財務協(xié)調做好出入庫,發(fā)票清理和結款,合同管理工作

      2,及時與技術部、工程部了解項目進行情況和緊急變動情況

      3,物質售后服務,負責返修和調換產(chǎn)品明細。由具體采購負責人與廠家協(xié)商、跟蹤,保證產(chǎn)品在最短時間返還到施工現(xiàn)場。

      七,采購崗位責任

      1,采購應嚴格遵守采購程序,有效地進行采購

      2,不斷的開辟建立新的物資供應渠道,尋找物美價廉的物質,提高供應商服務質量,減少采購費用,節(jié)省開支,降低成本,獲得充分的物資供應

      3,提高工作效率,縮短采購周期,提高經(jīng)濟效益

      4,在任職期間,嚴格履行本崗位的職責,定期向經(jīng)理匯報本部門的月、季、年的統(tǒng)計工作,并提出好的建議和意見。

    工程采購管理制度通用2

      1、工程重要設備、主要工程材料采購均需應進行公開招標或邀請招標。

      2、招投標單位入圍資格的確定:由招標經(jīng)辦部門的專業(yè)人員起草,經(jīng)招標部門和相關部門經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標準作為該項招投標衡量競標廠家入圍的通用標準,不符合入圍資格的廠家不能參加招投標,入圍企業(yè)需要具有進津備案手續(xù)。

      3、招標部門根據(jù)招投標的入圍資格篩選參加投標的單位,投標單位一般不少于5家,填寫入圍單位、入圍資格審批表,呈報公司相關部門經(jīng)理審核簽字后報項目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。

      4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則,報公司招標工作小組批準后確定承包商。

      5、建立合格材料、設備供應商數(shù)據(jù)庫

      5.1合格材料、設備供應商是經(jīng)各相關部門推薦并經(jīng)公司招標工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理,由工程部主持合格材料、設備供應商相關資料的收集、整理及預審,組織對通過預審的預選單位的考察篩選,并建立合格材料、設備供應商數(shù)據(jù)庫,所有項目招標都須從合格材料、設備供應商數(shù)據(jù)庫中選擇投標單位。

      5.2合格材料、設備供應商預審應符合以下要求:

      5.3證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范;

      5.4技術力量和資金實力雄厚,在本行業(yè)中有一定的知名度;

      5.5重合同、守信用,信譽良好;

      5.6近三年無重大質量、安全事故;

      5.7近三年與AAAA無訴訟。

      5.8隨時更新數(shù)據(jù)庫。

      6、自主施工招投標的.項目,應在建立合格材料、設備供應商數(shù)據(jù)庫進行選擇,如果特殊材料、設備供應商未辦理進津備案,必須要求及時辦理進津備案手續(xù),方可進入材料、設備供應商數(shù)據(jù)庫。

      7、所有采購的材料、設備的規(guī)格、型號、技術參數(shù)必須滿足施工圖紙及相關規(guī)范標準。

      8、大型材料、設備必須進行實地考察。

      9、公司設立材料、設備招標工作小組,招標工作小組是公司招標工作的決策機構,小組成員:

      組長:總經(jīng)理

      執(zhí)行組長:項目經(jīng)理

      組員:項目總工程師、各專業(yè)主管工程師、合同預算主管負責人

    工程采購管理制度通用3

      一、釋義

      (一)采購物資的分類

      本制度所指采購物資分為三類:

      A類,包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

      B類,包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

      C類,包括化學三劑、分析儀器及試劑等。

      除上述物資外,其它物資的采購管理另文規(guī)定。

      (二)與采購物資管理相關聯(lián)的二級單位的分類

      1、需求使用單位

      2、主管部門

      3、采購部門

      (三)物資需求(采購)計劃的分類

      1、月度物資需求計劃

      2、緊急物資需求計劃

      (四)采購的方式分類

      1、招標采購

      2、固定廠商、長期報價采購

      3、即時詢價采購

      (五)采購部門和計劃部門的劃分

      1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產(chǎn)部、設備部,采購部門為供應部。

      2、C類物資的計劃部門是生產(chǎn)部,采購部門為供應部。

      (六)采購物資付款方式分為

      1、預付部分款項。

      2、貨到憑發(fā)票報銷付款。

      3、貨到后分期付款。

      4、貨到延期付款。

      5、以上方式的結合。

      二、職責

      (一)公司供應領導小組負責

      1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。

      2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。

      (二)總經(jīng)理負責

      1、采購合同的批準、簽訂。

      2、《物資采購審批表》的批準。

      3、采購付款的批準。

      (三)生產(chǎn)副經(jīng)理負責

      1、A、B、C類物資需求(采購)的批準。

      2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術性能的確定、批準,及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。

      (四)經(jīng)營副經(jīng)理負責

      1、《物資采購審批表》的審核。

      2、長期物資供應廠家的選定。

      3、物資招標工作的組織。

      (五)總會計師負責

      采購付款的`審核。

      (六)綜合辦公室負責

      采購合同的審查。

      (七)供應部負責

      1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。

      2、負責采購A、B、C類采購物資。

      (八)生產(chǎn)部、設備部負責

      1、A、B、C類物資需求(采購)計劃的審核。

      2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。

      (九)各二級單位負責

      1、提報物資需求(采購)計劃。

      2、參加物資領導小組會議,審議采購工作相關事宜。

      三、程序

      (一)物資需求計劃及發(fā)放程序

      1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資,物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

      2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責人審核,所需物資主管部門的審查,公司分管領導批準后,提報至需求物資的采購部門。

      3、供應部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。

      (1)庫存數(shù)量充足的,先行部分發(fā)放或隨時發(fā)放。

      (2)庫存數(shù)量不足的,執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。

      (3)庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準庫存量明細》規(guī)定的庫存基準量的,先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。

      (二)物資采購審批程序

      供應部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求(采購)計劃》,結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況,確定應采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式,填寫《物資采購審批表》,經(jīng)供應部部長審查,經(jīng)營副經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準后實施《物資采購實施程序》。

      (三)物資采購實施程序

      1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》,先核對采購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應商進行詢價。

      2、對于廠商的報價資料進行整理后,采購經(jīng)辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和經(jīng)批準的采購方式向廠商議價。

      3、采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經(jīng)供應部部長審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審批后再進行采購。

      4、召開采購領導小組會議審議批準。

      (四)采購物資驗收入庫工作程序

      1、采購物資到廠后,市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

      2、檢驗或驗證合格后,由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》,經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。

      (五)采購物資付款工作程序

      1、采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經(jīng)總會計師審核,總經(jīng)理批準后辦理預付款手續(xù)。

      2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定經(jīng)總會計師審核,總經(jīng)理批準后辦理報銷付款手續(xù)。

      四、規(guī)定與標準

      (一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定

      1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的相關要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。

      2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上注明相關事項。

      3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

      4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。

      (二)物資采購規(guī)定

      1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

      2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》,通過“同等條件,質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3—5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。

      3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,應在召開的物資采購領導小組會議上提出,并由會議做出決定。

      4、凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資,必須采取公開招標的采購方式,由招標小組(采購領導小組)確定相關事項。

      5、若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或屬代用品者,采購經(jīng)辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上,經(jīng)主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

      6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,采購部門應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。

      (三)采購物資驗收入庫、出規(guī)定

      1、采購物資到廠后,必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

      2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資,采購部門必須與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。

      3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規(guī)范和明確。

      4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。

      (四)采購物資付款規(guī)定

      下列情況財務科應拒絕支付采購款項:

      1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。

      2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

      3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

      物資所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求(采購)計劃》上注明相關事項。

      (五)采購紀律規(guī)定

      1、各物資需求使用單位應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求(采購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求(采購)計劃的行為進行嚴肅處理。

      2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

      3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

      4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內上交。

      5、采購人員必須樹立服務意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

      6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作的能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

      (6)售后服務

      對于采購物資,供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。

      1)采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導的,由物資供應部門負責聯(lián)系。

      2)對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現(xiàn)的質量問題,由物資供應部門在規(guī)定時間內協(xié)調解決。

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