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    成品庫入庫管理制度

    時間:2025-02-01 10:45:21 規章制度 我要投稿
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    成品庫入庫管理制度

      在學習、工作、生活中,需要使用制度的場合越來越多,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。到底應如何擬定制度呢?以下是小編整理的成品庫入庫管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    成品庫入庫管理制度

    成品庫入庫管理制度1

      1、倉庫(原料、輔料、添加劑)應根據各物料儲存特點,采取有效措施保持原材料質量。

      2、貨物入庫應及時驗收,發現數量、質量與實際不符,應及時報經辦人進行處理,確保庫存物符合標準要求。

      3、倉庫貨物按規定、品種等分區定置存放,符合庫房管理要求。

      4、倉庫管理員對所保管的貨物負責檢查、記錄,保證貨物不變質,不霉變。

      5、堅持日清點,周檢查、月盤點制度,保證帳、物、卡一致。

      6、嚴格出入庫手續,出入庫的貨物要認真核對品種、規格、數量,及時記錄、對帳。

    成品庫入庫管理制度2

      一、倉庫的日常管理

      1、上崗后第一時間應對倉庫的門、窗及倉庫各區域存放的物資進行巡查,發現異常立即報告。

      2、每天下班前對各倉庫的門、窗等進行檢查,確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

      3、每天打掃倉庫內地面衛生。用具要擺放整齊,經常打掃倉庫內墻壁的蜘蛛網。

      4、每天一次檢查倉庫內、外的防火設施,發現問題要立即整改并向主管報告。

      5、每周檢查一次庫房建筑物,發現漏雨、滲水等異常情況要及時報告。

      6、合理安排倉庫內貨物的堆放位置,預留足夠的出入通道及安全距離,安全高度。督促普工按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥,貨堆旁的通道坐、臥。

      7、TPR成品堆放標準為5個高的高度,PU成品堆放標準為7個高的高度。

      8、倉庫內的每一堆貨物應在顯眼處掛上或寫明標識。每一堆貨物都應有帳。標識和帳面上的貨品名稱、貨號、規格、數量與實物應完全一致。

      9、按倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入,做到日清日結,確保物料進出及結存數據的準確、無誤。及時登記手工明細賬并與數據進行核對,確保兩者的一致性。

      10、做好各類鞋底的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存鞋底定期進行檢查盤點,并做到賬、物二者相符。

      11、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的'性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期品、不良品、廢品、退回鞋底、返修鞋底應分別建賬反映。

      12、必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量,倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,要按月編制報表,報送財務部門

      二、入庫管理

      1、物品進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續,拒絕手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或出、入庫工作同時進行的現象。

      2、貨物出入倉時,倉管員應依據,進倉單、提貨單核準出入物品的名稱、批號、數量,準確地收發貨,收發完畢后,應立即填寫掛在貨堆上的貨號并立即入帳。

      3、入庫物品嚴格把好驗收關,做好各種驗收數據記錄,發現問題拒收入庫,所有物品先進先發、后進后發原則。

      4、入庫時,倉庫管理員必須查點物品的數量、規格型號等項目,如發現物品數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物品一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不符合手續的物品一律退回,放在暫放區域,同時必須及時通知經辦人員負責處理。

      5、因質量等原因而發生的退回鞋底,必須由相關人員填寫退回鞋底處理意見,辦妥手續后方可辦理入庫手續。

      三、出庫管理

      出庫時必須辦理出庫手續,倉庫管理員應核對出庫物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后方可發貨;倉管員應開具出貨單。

      四、報表及其其他管理

      1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物品進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

      2、必須正確及時報送規定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、x個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月□□日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。

      3、庫存物品清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后方可進行處理,否則一律不準自行調整。發現物品少缺或質量上的問題,應及時的用書面的形式向上級部門匯報。

      4、根據各類物品的保管要求,結合實際采取相應的措施。

      5、堅決拒絕手續不齊的物品進出。對于貨物的正常出入,倉管員要按要求填寫各類單據。

      6、收發貨后相關的單據應迅速送到相關部門或相關人員,不允許延誤甚至遺失。

      7、倉庫員應妥為保管好單據和帳本,防止遺失。

      8、完成上級的臨時工作安排。

    成品庫入庫管理制度3

      為規范學校出入庫材料的管理,加強對物資出入的有效監控和精確統計,提高材料的有效利用率,降低材料成本和不合理損耗,杜絕使用不合格材料,結合目前實際情況,對材料出入庫制定以下制度:

      一、材料保管員基本職責

      1、材料保管員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規格用途、保管知識、存放期限等。

      2、及時、準確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發放情況。

      3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況,根據學校常規教學業務活動需要,對庫存不足的物資要提前填寫申購單。

      4、保持倉庫環境的整潔、各種物資存放整齊。

      二、材料入庫管理

      1、保管人員、采買人、申購人對供應商提供的物資必須驗收其質量、規格是否符合使用的要求。

      2、凡尚未取得發票而先行進庫的物資,必須先核對收貨單上所列的品名、規格、數量與實收物資及送貨單是否相符。

      3、所有物資進庫時填寫收料單(進庫單),收料單的內容包括物資的名稱、規格、數量、單價和金額。

      4、已取得發票的物資,還必須對發票上所列的內容進行核對。

      三、材料出庫管理

      所有領用的物資必須遵循由個人申請→領導審批→“憑單”領用的程序。

      1、所有購進的物資必須進入學校保管室,根據服務于教學和維修事項需要分批領用,供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。

      文印中心的油印用紙,由保管員上門驗收后再進入油印室;其他耗材、復印紙等一律進入學校保管室,根據實際需要領用或者以舊換新。

      2、因教學需要的低值易耗品(如水筆芯、方塊紙等)按學期直接到保管室領用、登記,學年結束后匯總到個人或教研組,并在校園網公示領用情況。

      3、班級物資除學年開學初學校統一配發外,需要額外追加的,由班級報經德育處同意后方可領用,并將領用的.情況納入班級考核。

      教室用空調遙控器在開學初由生活委員到保管室繳納押金后領取,學年結束時上繳遙控器領回押金;在學年結束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務處,若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。

      班主任辦公室、教師辦公室的空調遙控器個按100元計價,遺失的由室內人員平均分攤理賠款(在考核津貼中扣除)。

      4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的,在維修完成后,請該班級、科室人員在領料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規格、數量、領料人,交給維修人員作為出庫依據;屬于學校公眾區域的,由總務處相關人員辦理領用手續并維修到位。

      四、其它方面

      1、各部門所需的常用物資,申請后憑單到保管室領取;特殊物質(倉庫無庫存的),經辦人填寫《申請單》報經部門負責人及學校領導同意后,由總務處單獨采購。

      2、各部門有重大活動需領用常用物品,應提前申報計劃,保管室根據需求情況備足貨源。

      今后不得以個人名義私自到學校小賣部領取物品,凡未經學校同意自行領取的物品一律不得納入學校結報。小賣部與學校結賬時必須附經審批同意的《申報單》或由總務處主任在登記簿上簽字確認領用的方可列支。

      3、倉庫根據各物品消耗時間的長短確定最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知總務處申購相關物品。

    成品庫入庫管理制度4

      1、為確保購進醫療器械產品質量,把好醫療器械的入庫質量關,根據國家相關法律法規,結合本企業實際,特制定本制度。

      2、醫療器械質量驗收由專職質量驗收人員負責,驗收人員應熟悉醫療器械相關知識,取得上崗合格證后方可上崗。

      3、到貨醫療器械應存放于待驗區,驗收員根據《醫療器械驗收管理規程》進行驗收。

      4、驗收時應按照醫療器械的分類,對產品的包裝標識、標簽、說明書以及有關的證明或文件進行逐一檢查。

      5、驗收醫療器械時應有符合規定的票據

      5.1應嚴格執行國家局對票據管理的規定,依據供貨方開具的稅票,對照供貨方銷售出庫單進行驗收。

      5.2對于稅票不能隨貨同行的,應憑質量負責人審批同意驗收的稅票傳真件進行驗收,稅票原件應在驗收后十五個工作日取得。

      5.3對于無稅票及其傳真件或稅票、銷售出庫單、貨物之間內容不相符的,不得驗收,應按照器械標示的儲存條件放置在相應庫房或冷庫的`待驗區內,待票據符合要求后才能驗收。

      6、驗收整件包裝中應有產品合格證,對驗收抽取的整件產品應加貼明顯的驗收抽樣標識,進行復原封箱。

      7、對驗收不合格或有疑問的醫療器械,應打印醫療器械拒收報告單,并在驗收記錄上注明原因,及時報采購員及質量管理員審核并簽署處理意見。

      8、應做好《醫療器械質量驗收記錄》。記錄要求內容真實、完整、準確、不缺項,字跡清晰,結論明確,每筆驗收均應由驗收員簽字或蓋章。驗收記錄嚴格按《文件、記錄、檔案管理制度》執行,保存至超過產品有效期后一年,但不得少于三年。

      9、驗收后的醫療器械,驗收員應在入庫通知單上簽字或蓋章,并注明驗收結論。倉庫保管員憑驗收員的入庫通知單辦理入庫手續,對貨單不符、質量異常、包裝不牢固或破損、標志模糊或有其它問題的產品,應予以拒收并報質量管理員。

      10、對銷貨退回的產品,驗收人員應憑銷售員開具的《醫療器械退貨審批單》,對照原發貨記錄,按來貨驗收的管理規程逐批驗收;與原發貨記錄相符的,經理審批后辦理退貨;不符的,不能辦理退貨手續,并及時報經理處理。

      11、應加強銷貨退回醫療器械的驗收質量控制,必要時應加大抽樣比例。

    成品庫入庫管理制度5

      1、包裝崗位按規定對產品進行包裝后,在倉庫的指定位置堆放,要求堆放整齊,堆放高度應符合相關規定要求。

      2、倉管員在產堆放后以標牌的形式標明產品的名稱、編號、數量及檢驗狀態等。

      3、倉管員要經常對倉庫的貯存產品進行巡查,檢查產品堆碼有無倒塌及其他影響產品質量的情況。

      4、成品倉庫內嚴禁堆放易燃、易爆及有毒物質,以免造成對產品的.污染。

      5、發貨時倉管員首先要對運輸車輛進行檢查,看其是否清潔、平整,有無尖銳的突出物,如不符號要求,應督促裝卸人員或運輸駕駛員整改后才能裝車發貨。

      6、發貨時應按發貨單的數量進行并進行清點,以免造成多發或少發。

      7、發貨完畢后對庫存產品進行清點并記錄,做到帳、物、卡一致。

      8、應經常對倉庫進行清潔工作,以保持倉庫干凈、衛生。

    成品庫入庫管理制度6

      第一章 總則

      第一條 目的。

      為規范原材料入庫管理,使各項作業有序進行,特制定本制度。

      第二條 適用范圍。本制度適用于公司所有原材料的入庫管理。

      第二章 原材料入庫規定

      第三條 暫收作業流程

      (1)供應商送交原材料時,倉庫人員必須填寫“入庫單”一式三聯,詳細填寫訂購單號碼、日期、品名、料號、數量并送到點收處,并將“入庫單”送到點收處。

      (2)倉儲人員將“入庫單”與本公司“訂購單”核對。點收人員對進入供應商所送之物料進行點收,核對物料質量與“入庫單”無誤后,再核對訂單數量與所交數量是否相符入庫,是否有超交現象。

      (3)超交的原材料以退回為原則,但可以考慮讓廠商寄存,而不作進料驗收的處理。

      (4)點收人員核對無誤后,在入庫單上簽字,并將其內容轉記于原材料暫收日報表。

      (5)點收人員若在核對送交物料時,發現數量不符,或混有其他物料,以及其他特殊情況時,應要求供應商的送貨人員立即修改送貨單或予以拒收。

      第四條 驗收檢查。

      (1)原材料的驗收檢查,由品管部進料檢驗依進料檢驗規定實施檢驗。

      (2)進料檢驗結果有三種,即合格(或允收)、不合格(或拒收)與特采(或讓步接受)。

      (3)判定合格時,需將良品總數填入“進料檢驗單”第一至三聯的合格欄內簽字,經權責主管核準后,第三聯交品管部留存,第一至第二聯轉交倉管人員,以便辦理入庫手續。

      (4)判定不合格時,必須在進料檢驗單的`第一至三聯上注明并簽字,同時填寫不合格處理單一式兩聯,經權責主管審核后,留存進料檢驗單第三聯及不合格處理單第二聯,將進料檢驗單第一、二聯轉倉儲人員,將不合格處理單第一聯轉采購人員,以利辦理退貨手續。

      (5)判定不合格而暫收的原材料應予以辦理退貨手續,但因實際需要,需對暫收中的原材料的一部分或全部進行特采使用時,可依進料檢驗規定中有關特采的流程辦理特采。

      第五條 暫收退貨。

      如果倉儲人員判定不合格,暫收中的原材料須辦理退貨,按下列規定辦理:

      (1)采購人員接獲不合格處理單后,應立即聯絡廠商辦理退貨手續。

      (2)倉儲人員核對退貨物品與進料檢驗單記錄是否一致,并留存第二聯,第一聯送交財務部。

      (3)倉儲人員與廠商核對清點物料數量、品名一致時,進行物料交接,并在原材料暫收日報表上注明,同時請廠商簽字。

      (4)倉儲人員依公司物品出廠管理相關規定,協助廠商辦理退貨物料出廠手續。

      第六條 入庫作業。

      如果倉儲人員判定原材料合格,應辦理入庫手續。

      (1)倉儲人員核對物料數量與合格總數量是否相符,在安排物料進入倉庫后,在入庫單實收入庫數欄內填上實收數量,經權責主管審核后,留存第二聯,將第一聯轉財務部。

      (2)倉儲人員依入庫單與原材料暫收日報表,將物料登記在庫存賬卡及賬冊內。

      (3)倉儲人員需在隔天9點前將供應商“送貨單”“入庫單”及“進料檢驗單”訂在一起交于財務人員,將入庫單采購聯交采購人員。

      第七條 特采處理。判定特采的物料,應辦理入庫手續。

      (1)特采的原材料數量由品管部主管確認,并提出必要的處理方式或比例,填寫在特采申請單的對策欄內。

      (2)進料檢驗單上應注明特采,并標注扣款金額。

      (3)倉儲人員參照合格原材料流程辦理入庫手續。

      第三章 附則

      第八條 本制度由公司總部倉儲管部負責制定、解釋并檢查、考核。

      第九條 本制度報總經理批準后施行,修改時亦同。

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