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    公司出差管理制度

    時間:2024-11-30 10:32:46 規章制度 我要投稿

    公司出差管理制度

      在我們平凡的日常里,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。到底應如何擬定制度呢?下面是小編為大家整理的公司出差管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    公司出差管理制度

    公司出差管理制度1

      1. 目的:為使公司員工出差管理有序,特制定本規定。

      2 范圍:因公出差的員工。

      3 形式:

      3.1 當日出差:出差當日可返回者;

      3.2 遠途出差:出差必須在外住宿者。

      4 申請及批準:

      4.1 員工出差前應填寫《商務旅行申請表》,并辦理好審批手續;

      4.2 申請批準后應及時交人力資源部;

      4.3 出差的審核批準權限如下:

      4.3.1 廣東省內的當日出差由部門經理批準;

      4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經理審核,總經理批準;

      4.3.3 出差途中因病,或遇意外災害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示,并獲批準。

      5 差旅費

      5.1 廣東省內當日出差差旅費支付:

      5.1.1 交通費

      A. 盡量利用公司車輛;

      B. 如暫時無法使用公司車輛,一般情況下乘坐公交巴士,核實車票后,實報實銷;

      C. 緊急情況下可乘坐出租車,但必須事先向部門經理申請并獲批準,核實車票后,實報實銷。

      5.1.2 膳食費

      標準為每人每餐(午餐、晚餐)RMB¥35/餐,或午餐、晚餐合計RMB¥70/日。

      5.2 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付

      5.2.1 交通費:實報實銷;

      5.2.2 膳食費

      A. 總經理級以上員工,實報實銷;

      B. 海外出差員工,實報實銷;

      C. 其它情況下標準為:

      早餐:30元人民幣每人每餐,(香港出差以港幣計);

      若酒店房費已含早餐,則不再計發早餐費。

      午餐、晚餐:35元人民幣每人每餐,或合計70元人民幣,(香港出差以港幣計)。

      5.2.3 住宿費

      出差地 職務

      海外

      北京、上海、香港

      其它城市

      總經理級以上

      實報實銷

      實報實銷

      實報實銷

      經理、工程師、主管

      實報實銷

      US$ 80-100 / 晚

      其它

      實報實銷

      US$ 80 / 晚

      RMB¥300

      5.2.3 接待費

      僅經理級以上人員有權支配接待費,接待費標準由總經理確定,標準以內實報實銷。

      5.3按標準報銷的原則為:憑發票報銷,超標自付,欠標不補。

      5.4出差已報銷膳食費的員工,不再支付出差當日伙食補貼。

      5.5若被長期調往異地工作,相應費用標準需經總經理另行決定。

      6 差旅費報銷

      6.1 員工出差返回后一周內,應填寫《商務旅行費用報告》并附上《商務旅行申請表》復印件,經批準后,交財務部審核辦理。

      6.2 《商務旅行費用報告》應根據以下完成:

      6.2.1一份商務旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。

      6.2.2所有費用必須出具發票及有效憑證。

      6.2.3涉及接待費,應在費用報告中注明被接待的客人及接待的`目的。

      7 其他規定

      7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日,其在出差期間的本地假日將被取消。

    公司出差管理制度2

      第一條 目的:為了規范公司差旅費報銷制度,既嚴格又合理的控制相關費用支出,以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則,達到節約成本,保證工作效率,提高工作效益的目的,結合公司實際情況,特制定以下管理辦法。

      第二條 適用范圍:適用于因公司業務的所有公司員工的出差。

      第三條 出差種類:

      1. 短程出差:出差當日可能返回者。

      2. 遠途出差:出差當日不能返回者。

      第四條 出差:

      1.員工出差,由出差人員向直屬領導報告事由,經部門經理以上領導同意后方可辦理出差。

      2. 出差期間不予報支加班費。

      3. 員工出差,原則上只報銷權限范圍內的長途車票。如需乘坐飛機,應事先向直屬領導報告事由,經部門經理以上領導同意并得到總經理批準,方可乘坐飛機。

      4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規定執行。特殊情況需向公司報批。

      5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作,不得推委、敷衍。

      6. 員工出差外地,應隨時保持與公司的聯系,必須開啟易掌控,并及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定,員工力求在最短時間內,完成所需做的工作。

      7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經直屬領導簽署意見、營銷總監批準后方可出差。

      8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“借款單”,列明用款事由,由營銷總監審核簽字后,經總經理審批,財務負責人方可借款。

      9. 員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定,員工應以書面形式將出差情況(重要事項匯總報告)或者對照“出差申請單”一一匯報和督導,報告直屬領導或營銷總監。

      10.審核人員根據簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據,按費用包干標準規定,經審核流程后方可報銷差旅費。”

      11.凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經直屬領導簽署意見后方可報銷。

      第五條 出差借款

      1.凡向公司借款用于出差的員工,其出差費用報銷票據必須在月底提交給財務,不得超過次月5號,不按時提交或者不予提交的,不予發工資,直到提交才能發放工資,再由財務部門補發工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

      2.有出差的,必需填寫《差旅費報銷單》,交由銷售助理初審,營銷總監審核,經總經理簽字審批,再到財務報銷。

      3.報銷差旅費(吃、住、行、客情),應據實提供真實有效的發票,發票種類不局限;報銷業務費時必須提供真實有效當天當次所發生的業務費用發票,不允許用其它發票沖賬,如發現有虛報不實,除將所虛報款追回外,并視情節輕重,予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

      4. 差旅費報銷單據需注明離京出發時間和到京時間,以不滿12小時計半天,超過12小時按一天計;所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助,住宿補助及市內交通補助不予于計算。

      第七條 業務接待費用的報銷

      1、所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請,并填寫《招待費用申請單》,由領導批準后,方可憑發票或者蓋章收據報銷。未申請的或者不符合規定的不予報銷

      2、報銷時需先由經辦人在宴請客人的.發票背后簽名,并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(用筆標注在背面),再交由銷售助理初審,營銷總監審核,總經理審批。

      第八條 出差中的休息、休假

      1、外地出差不計節假日加班,但按照出差補助正常,平時出差可周六日返回,不予額外休息,2、由于長期出差,公司給予每年7天(含一個周六日)的帶薪休假,可自行安排休假時間,但要提前7天向部門經理申請,批準后方可休假。

      3、出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的,返回公司次日辦理請假手續、填制《出差申請單》;未經直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷差旅費外,超假時間按曠工論處。

      4、原則上不批準在工作日內出差,出差不得提前超出半天時間,乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤,離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

      第九條 差旅費開支標準及范圍

      1. 國內地區劃分:共分二類地區

      一類地區:國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市,如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

      二類地區:各省地級城市。

      城市

      地區

      公司領導

      部門經理

      大區經理(部門副經理)

      區域經理

      業務骨干/銷售助理/業務員

      一類

      省會城市(國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市)

      住宿補助

      視工作需要而定

      120

      伙食補助

      30

      交通補助

      據實

      30

      90

      90

      二類

      地級市

      住宿補助

      際工作

      需要

      而定

      伙食補助

      30

      30

      30

      交通補助

      據實

      30

      30

      30

      2. 乘坐交通工具

      1)公司職員因公出差,凡是由公司派車的,則不屬于下列交通費用的報銷范圍。

      2)在公司所在城市內沒有派車出差的,按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發票報銷。

      3)每人每天出差交通補助30元,不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

      4)出差到公司所在城市以外的地方,公司沒有派車的,按以下標準乘坐交通工具:

      類別

      飛機

      輪船

      火車

      副總經理以上

      自定

      一等倉

      軟坐、軟臥、硬臥

      動車組一、二等

      部門經理

      經總經理批準

      二等倉

      硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

      動車組一、二等

      大區經理(部門副經理)

      經總經理批準

      二等倉

      硬坐、軟坐、硬臥、

      動車組二等

      區域經理

      經總經理批準

      二等倉

      硬坐、硬臥、

      動車組二等

      業務骨干/銷售內、外勤/業務員

      經總經理批準

      三等倉

      硬坐、硬臥、

      動車組二等

      注:以上交通工具,應自行購買車票,特別是機票,必須向領導申請方可購買,未經批準的任何個人不得私自進行購買,購買原則是提前準備,盡量買特價機票或者折扣機票,詳見《機票購買的管理制度》,否則一律不予報銷交通費用。

      4. 住宿標準:

      1、 如公司在該地區機構有接待能力,所有人員盡量住公司提供的住所。

      2、出差所到其單位提供免費住宿的,公司不再報銷住宿費。

      3、如出差至員工的戶籍所在地,未產生住宿費用的,公司按住宿費標準的50%給予補助。

      4、兩個人(異性除外)同去一個城市出差,盡量同住一個房間,住宿標準合計為:一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費,如遇特殊情況需要開兩間房,必須向直屬領導申請同意,方可報銷,未申請的按照上述執行。

      第十條 伙食補助標準:

      1、 外地出差每天報銷餐費30元。

      2、 在公司所在城市內出差,確因工作需要,中午未能及時返公司用午餐的,每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。

      3、所有外地出差人員,當天如有招待費用產生,每一餐扣除10元/人伙食補助。

      第十一條 凡在區域當地招聘的銷售人員,執行工作日內每天交通費20元,飯補10元,出差同外派人員報銷標準。北京地區交通費用實報實銷,見交通充值卡票據。

      本規定從20xx年02月15日起執行。

    公司出差管理制度3

      一、總則

      第一條本制度旨在規范企業員工出差管理,控制成本,降低費用,提高企業運作效益。

      第二條本企業員工國內外出差或參加短期業務訓練等,均依照本制度執行。

      二、國內出差

      第三條國內出差分為長程、外勤兩種,出差時應填寫"出差申請單",員工或主管出差均由其上司核準,否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經部門主管命令出差或外勤者不在此限。

      1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。

      2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支,實報實銷。乘坐企業自備交通工具不得支領交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。

      3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。

      第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費元,下午一時以后銷差者支午餐費元,下午七時以后銷差者支晚餐費元。

      第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。

      1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。

      2、公務必要并報經總經理核準者可乘坐飛機。

      3、員工適用本規定應以職稱為準,無職稱者以職位為準。

      第六條住宿費按夜數支付,如檢附憑證不超過規定者得按標準支付,如未檢附憑證者按規定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,不得報支膳宿費。如因實際需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實數支給。

      第七條出差膳費什支費按日數支給,但在上午出發或下午銷差者當日應支三分之二,下午出發或午前銷差者當日應支三分之一。

      第八條員工每次出差或派駐地區服務,如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區服務,如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規定之七折支付。

      第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助,標準另定。

      第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯向出納預借差旅費,銷差后應于一個星期內填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權限呈核報銷。會計部門每月編造"企業每月出差旅費一覽表"送呈總經理核閱。

      第十一條員工出差期限,由出差主管視事實需要核實,在限期內除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業后,由主管核定追認。

      三、國外出差

      第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經費等有關事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經理后轉呈董事長。經核準后始得辦理出國手續。

      第十三條出國人員其"出國計劃書"經核準后,應填寫"出差申請單"經呈準后向部門申請旅費外匯。

      第十四條凡受國內外機構補助出國人員,其旅費已由其他機關照規定支付者,不得再支取國外出差旅費,但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。

      第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經理核準由企業開支外,均應自理。

      第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應以規定之路程為限,如有規定以外路程之交通費,須由總經理核定始得準報支。

      第十七條企業長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經理辦公室視其地區之生活水準及由企業提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施。

      第十八條出國人員應照規定期限歸國,并于兩星期內提出有關任務之書面報告呈總經理并董事長核閱,否則旅費不得報銷,并按情節輕重酌予懲處。

      第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種,差旅費報支標準同本制度第三條,以五十公里為界。

      第二十條企業員工赴外埠參加訓練或實習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規定辦理;但有下列情形之一者依其規定辦理。

      1、訓練機構或本企業已供給交通工具或費用時,不得報支交通費。

      2、訓練機構或本企業供給全部膳、宿者,其雜費準予全額報支。

      3、訓練機構或本企業供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,其余仍依本辦法規定計給。

      第二十一條企業外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實習,訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者,其受訓期間每日準予比照本制度第四條規定報支誤餐費一餐,交通費則依第三條第二款規定辦理。

      第二十二條企業員工赴外埠參加企業內各部門所舉辦之訓練或實習,以由主辦部門統籌供應膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照本辦法第二十條規定辦理。

      第二十三條企業員工在本埠參加訓練者,一律由主辦部門統籌供應午餐或晚餐,其費用以每餐元為原則。

      訓練地點與辦公地點不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費用者,其交通費依照本制度第二十一條辦理。

      四、借調

      第二十四條本企業員工內部借調視同國內出差,依本制度有關條例處理。

      五、附則

      第二十五條本企業員工如有違反制度虛報旅費,一經發現,視情節輕重予以懲處。

      第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務部。

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