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    質量管理制度

    時間:2023-12-08 18:11:40 規章制度 我要投稿

    (薦)質量管理制度15篇

      在學習、工作、生活中,需要使用制度的場合越來越多,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編收集整理的質量管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    (薦)質量管理制度15篇

    質量管理制度1

    一、把醫療質量放在首位,把質量管理納入科室的各項工作中。

      二、建立科質量管理組織,配備專(兼)職人員,負責質量管理工作。

      三、定期組織學習規章、職責及各種操作規程和專業基礎知識。

      四、對質量觀念弱者要進行強化教育。

    質量管理制度2

      施工現場質量管理應有相應的施工技術標準,健全的質量保證管理體系,施工質量檢驗制度和綜合施工質量水平評定考核制度。

      工程質量控制應按下列規定執行:

      1、必須堅持“百年大計,質量第一”的方針,牢固樹立“安全第一、質量第一、信譽第一”的思想,千方百計把工程質量抓上去;

      2、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑構配件、器具和設備應進行現場驗收,凡涉及安全功能的有關產品,應按各專業工程質量驗收規范規定的進行復檢,并應經監理工程師(建設單位技術負責人)檢查認可;

      3、必須對施工人員進行質量技術、施工規范、施工工藝等標準進行交底工作;

      4、建立、健全質量管理體系,主管技術負責人親自主抓,各部門分工負責的`原則;

      5、建立施工質量檢驗制度,在施工中必須堅持執行三檢制度(自檢、交接檢、專檢);

      6、工程質量檢查人員,按設計圖紙及施工規范、施工工藝行使檢查權,對不按要求施工的有權提出整改意見,對拒不執行者有權勒令其停工或清退出場;

      7、實行質量例會制度、月評制度,質量與經濟掛鉤制度,使工程質量管理制度不斷完善,提高整體素質和經濟效益,促使工程構成一個有機的整體;

      施工現場的質量檢查制度

      質量檢查是質量管理的重點,也是工長實行有效質量管理手段之一,所以必須到達如下要求:

      1、施工前準備工作檢查,包括:現場條件、施工人員配備、設備完好情景和技術水平、材料的質量等,各部門努力完善滿足施工的準備工作;

      2、開始施工時,施工員及施工管理人員必須親臨施工現場,對操作者進行施工前的工程質量、施工工藝、施工方法等進行一次技術質量、安全交底工作;

      3、施工中進行各工序之前定期檢查,主要部位重點檢查,實行原材料檢查制度,各階段檢驗制度,抽檢項目檢查制度等,并要實行例會制度,月評制度,質量與經濟掛鉤制度,做好質量檢查監督工作;

      4、單項工程施工完成后,必須進行專職檢查并做好記錄,對不合格的部位提出整改意見、處理方法等措施進行返修;

      5、對建筑成品進行保護,制止違章、破壞行為;

      6、對建筑材料、半成品、成品、構配件進入現場,要及時檢查、核對、驗收,必須是合格產品,否則不許驗收;

      7、工程竣工后,要與技術負責人配合,做好交工前的一切準備工作,供給完備的技術檔案等技術資料,建立完善質量合格的單位工程。

    質量管理制度3

      總 則

      第一條 目的

      為推行本公司質量管理制度,并能提前發現產品質量問題,并予以迅速處理,來確保及提高產品質量使之符合管理及市場需要,特制定本質量管理制度。

      第二條 范圍

      本質量管理制度包括:

      1.質量檢驗標準;

      2.不合格品的監審;

      3.儀器量規的管理;

      4.制程質量管理;

      5. 成品質量管理;

      6.產品質量異常反應及處理;

      7.產品質量確認;

      8.質量管理教育培訓;

      9. 產品質量異常分析及改善。

      各項質量標準及檢驗規范的設訂

      第三條 制定質量檢驗標準的目的

      使檢驗人員有所依據,了解如何進行檢驗工作,以確保產品質量。

      第四條 檢驗標準的內容:應包括下列各項

      (一)適用范圍

      (二)檢驗項目

      (三)質量基準

      (四)檢驗方法

      (五)抽樣計劃

      (六)取樣方法

      (七)群體批經過檢驗后的處置

      (八)其它應注意的事項

      第五條 檢驗標準的制定與修正

      1.各項質量標準、檢驗規范若因①設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修正。

      2.質量標準及檢驗規范修訂時,總經理室生產管理組應填立"質量標準及檢驗規范設(修)訂表",說明修訂原因,并交有關部門會簽意見,呈現總經理批示后,始可憑此執行。

      第六條 檢驗標準內容的說明

      (一)適用范圍:列明適用于何種進料(含加工品)或成品的檢驗。

      (二)檢驗項目:將實放檢驗時,應檢驗的項目,均列出。

      (三)質量基準:明確規定各檢驗項目的質量基準,作為檢驗時判定的依據,如無法以文字述明,則用限度樣本來表示。

      (四)檢驗方法:說明在檢驗各檢驗項目時,是分別使用何種檢驗儀器量規或是以官感檢查(例如目視)的方式來檢驗,如某些檢驗項目須委托其他機構代為檢驗,亦應注明。

      (五)取樣方法:抽取樣本,必須由群體批中無偏倚地隨機抽取,可利用亂數來取樣,但群體批各制品無法編號時,則取樣時,必須從群體批任何部位平均抽取樣本。

      (六)群體批經過檢驗后的處置:

      1.屬進料(含加工品)者,則依進料檢驗規定有關要點辦理(合格批,則通知倉儲人員辦理入庫手續,不合格批,則將檢驗情況通知采購單位,由其依實際情況決定是否需要特采)。

      2.屬成品者,則依成質量量管理作業辦法有關要點辦理(合格批則入庫或出貸,不合格批則退回生產單位檢修)。

      不合格品的監審辦法

      第七條 適時處理不合格品,監審其是否能轉用或必須報廢,使物料能物盡其用,并節省不合格品的管理費用及儲存空間。

      第八條 由質量管理單位負責召集工程、生產、物料等有關單位組成監審小組負責監審。

      本質量管理制度準則經總管理處總經理批準后實施,修正時亦同。

      第九條 實施要點

      (一)發現不合格品,由發生單位填具不合格品監審單(填妥不合格品的品名、規格、料號、數量、不良情況等)送交監審。

      (二)監審時需慎重考慮,并考慮多方面的因素,例如:

      1.是否能維修或必須報廢。

      2.檢修是否符合經濟效益。

      3.是否為生產的急需品。

      4.是否能轉用于另一等級產品。

      5.是否有些部分可繼續使用,有些部分可維修,有些部分必須報廢。

      (三)監審小組將監審情況及判定填入不合格品監審單內,并經廠長核準后,即由有關單位執行。

      (四)監審小組應于三日內完成監審工作。

      儀器管理

      第十條 儀器校正、維護計劃

      1.周期設訂

      儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料,填制"儀器校正、維護基準表"設定定期校正維護周期,作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。

      2.年度校正計劃及維護計劃

      儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期,填制"儀器校正計劃實施表"、"儀器維護計劃實施表"做為年度校正及維護計劃實施的依據。

      第十一條 校正計劃的實施

      1.為使員工確實了解正確的使用方法,以及維護保養與校正工作的實施,凡有關人員均需參加講習,由質量管理單位負責排定科程講授,如新進人員末參加講習前就須使用檢驗儀器量規時,則由各該單位派人先行講解。

      2.檢驗儀器量規應放置于適宜的環境(要避免陽光直接照射,適宜的溫度),且使用人員應依正確的使

      用方法實施檢驗,于使用后,如其有附件者應歸復原位,以及盡量將量規存放于適當盒內。

      3.儀器校正人員應依據"年度校正計劃"執行日常校正,精度校正作業,并將校正結果記錄于"儀器校正卡"內,一式二份存于使用部門。

      第十二條 儀器的維護與保養

      1.由使用人負責實施。

      2.在使用前后應保持清潔且切忌碰撞。

      3.維護保養周期實施定期維護保養并作記錄。

      4.檢驗儀器量規如發生功能失效或損壞等異,F象時,應立即送請專門技術人員修復。

      5.久不使用的電子儀器,宜定期插電開動。

      6.一切維護保養工作以本公司現有人員實施為原則,若限于技術上或特殊方法而無法自行實施時,則

      委托設備完善的其他機構協助,但須要提供維護保養證明書,或相當的憑證。

      7.特殊精密儀器,使用部門主管應指定專人操作與負責管理,非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外)。

      8.使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性,日常保養與維護,如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業檢核扣罰。

      9.各生產單位使用的儀器設備(如量規)由使用部門白行校正與保養,由質量管理部不定期抽檢。

      制程質量檢驗

      第十三條 制程質量異常的定義

      (一)不良率高或存在大量缺點。

      (二)管理圖有超連串,連續上升或下降趨勢及周期時。

      (三)進料不良,前工程不良品納入本工程中。

      第十四條 制程質量檢驗

      1.質檢部門對各制程在制品均應依"在制品質量標準及檢驗規范"的.規定實施質量檢驗,以提早發現異常,迅速處理,確保在制品質量。

      2.在制品質量檢驗依制程區分,由質量管理部IPQC負責檢驗:

      3.質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試。

      (1)鉆頭研磨后"規范檢驗"并記錄于"鉆頭研磨檢驗報告"上。

      (2)切片檢驗分PIH、一次鋼、二次銅及噴錫鍍銅分別依檢驗規范檢驗并記錄于(QAE MicrosectionReport)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。

      4.各部門在制造過程中發現異常時,組長應即追查原因,并加以處理后,將異常原因、處理過程及改善對策等開立"異常處理單"呈(副)經理指示后送質量管理部,責任判定后送有關部門會簽后再送總經理室復核。

      5.質檢人員于抽驗中發現異常時,應反應單位主管處理并開立"異常處理單"呈經(副)理核簽后送有關部門處理改善。

      6.各生產部門依自檢查及順次點檢發生質量異常時,如屬其他部門所發生者以"異常處理單"反應處理。

      7.制程問半成品移轉,如發現異常時以"異常處理單"反應處理。

      第十五條 實施要點

      1.發現單位于制程中發現質量異常,立即采取臨時措施并填寫異常處理單通知質量管理單位。

      2.填寫異常處理單需注意:

      (1).非量產者不得填寫。

      (2).同一異常已填單在24小時內不得再填寫。

      (3).詳細填寫,尤其是異常內容,以及臨時措施。

      (4).如本單位就是責任單位,則先確認。

      3.質量管理單位設立管理簿登記,并判定責任單位,通知其妥善處理,質量管理單位無法判定時,則會同有關單位判定。

      4.責任單位確認后立即調查原因(如無法查明原因則會同有關單位研商)并擬定改善對策,經廠長核準后實施。

      5.質量管理單位對改善對策的實施進行稽核,了解現況,如仍發現異常,則再請責任單位調查,重新擬訂改善對策,如已改善則向廠長報告并歸檔。

      第十六條 制程自主檢查

      1.制程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查,遇質量異常時應即予挑出,如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長,并開立"異常處理單"見(表)一式四聯,填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門后,依實際需要交有關部門會簽,再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲,如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。

      2.現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任,隨時抽驗所屬各制程質量,一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外,并追究相關人員疏忽的責任,以確保產品質量水準,降低異常重復發生。

      3.制程自主檢查規定依"制程自主檢查實施辦法"實施。

      成品質量管理

      第十七條 成品質量檢驗

      成品檢驗人員應依"成品質量標準及檢驗規范"的規定實施質量檢驗,以提早發現問題,迅速處理以確保成品質量。

      第十八條 出貨檢驗

      質量異常反應及處理

      第十九條 原物料質量異常反應

      1.原物料進廠檢驗,在各項檢驗項目中,只要有一項以上異常時,無論其檢驗結果被判定為"合格"

      或"不合格",檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明,并依據"資材管理辦法"的規定呈核與處理。

      2.對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時,質量管理部應依異常項目開立"異常處理單"送制造部經理室生產管理人員,安排生產時通知現場注意使用,并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見,經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

      第二十條 在制品與成品質量異常反應及處理

      1.在制品與成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時,應提報"異常處理單",并應立即向有關人員反應質量異常情況,使能迅速采取措施,處理解決,以確保質量。

      2.制造部門在制程中發現不良品時,除應依正常程序追蹤原因外,不良品當即剔除,以杜絕不良品流入下制程(以"廢品報告單"提報,并經質量管理部復核才可報廢)。

      產品質量確認

      第二十一條 質量確認時機

      經理室生產管理人員于安排"生產進度表"或"制作規范"生產中遇有下列情況時,應將"制作規范"或經理批示送確認的"異常處理單"由質量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于

      "質量確認表",連同確認樣品送營業部門轉交客戶確認。

      1.客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

      2.批量生產前的質量確認。

      3.客戶附樣與制品材質不同者。

      4.客戶要求質量確認。

      5.生產或質量異常致產品發生規格、物性或其他差異者。

      6.經經理或總經理指示送確認者。

      第二十二條 確認樣品的生產、取樣與制作

      1.確認樣品的生產

      (1)若客戶要求確認底片者由研發部制作供確認。

      (2)若客戶要求確認印刷線路、傳洋效果者,經理室生產管理組應以小時制作供確認。

      2.確認樣品的取樣

      質量管理部人員應取樣二份,一份存質量管理部,另一份連同"質量確認表"交由業務部客戶確認 。

      第二十三條 質量確認書的開立作業

      1.質量確認書的開立

      質量管理部人員在取樣后應即填"質量確認表"一式二份,編號連同樣品呈經理核簽并于"質量確認表"上加蓋"質量確認專用章"轉交研發部及生產管理人員,且在"生產進度表"上注明"確認日期"后轉交業務部門。

      2.客戶進廠確認的作業方式

      客戶進廠確認需開立"質量確認表"質量管理人員并要求客戶于確認書上簽認,并呈經理核簽后通知生產管理人員排制,客戶確認不合格拒收時,由質量管理部人員填報"異常處理單"呈經理批示,并依批示辦理。

      第二十四條 質量確認處理期限及追蹤

      1.處理期限

      營業部門接獲質量管理部或研發部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶,質量確認日數規定國內客戶5日,國外客戶lo日,但客戶如需裝配試驗始可確認者,其確認日數為50日,設定日、數以出廠日為基準。

      2.質量確認追蹤

      質量管理部人員對于末如期完成確認者,且已逾2天以上者時,應以便函反應營業部門,以掌握確認動態及訂單生產。

      3.質量確認的結案

      質量管理部人員于接獲營業部門送回經客戶確認的"質量確認表"后,應即會經理室生產管理人員于"生產進度表"上注明確認完成并以安排生產,如客戶認為不合格時應檢查是否補(試)制。

      質量管理教育訓練辦法

      第二十五條 質量管理教育訓練的目的是提高員工的質量意識、質量知識及質量管理技能,使員工充分了解質量管理作業內容及方法,以保證產品的質量,并使質量管理人員對質量管理理論與實施技巧有良好基礎,以發揮質量管理的最大效果,以及協助協作廠商建立質量管理制度。

      第二十六條 由質量管理部負責策劃與執行,并由管理部協辦。

      第二十七條 實施要點

      (一)依教育訓練的內容,分為以下三類:

      1.質量管理基本教育:參加對象為本公司所有員工。

      2.質量管理專門教育:參加對象為質量管理人員、檢查站人員、生產部及工程部的各級工程師與單位主管。

      3.協作廠商質量管理:參加對象為協作廠商。

      (二)依訓練的方式,分為以下二種:

      1.廠內訓練:為本公司內部自行訓練,由本公司講授或外聘講師至廠內講授。

      2.廠外訓練:選派員工參加外界舉辦的質量管理講座。

      (三)由質量管理部先擬訂"質量管理教育訓練長期計劃"列出各階層人員應接受的訓練,經核準后,依據長期計劃,擬訂"質量管理教育訓練年度計劃"列出各部門應受訓人數,經核準后實施,并將計劃送管理部轉知各單位。

      (四)質量管理部應建立每位員工的質量管理教育訓練記錄卡,記錄該員已受訓的課程名稱、時數、日期等。

      質量異常分析改善

      第二十八條 質量異常統計分析

      1、質量管理部每日IPQC抽查記錄統計異常料號、項目及數量匯總編制"總機班、料號不良分析日報表送經理核示后,送制造部一份以了解每日質量異常情況,以擬改善措施。

      2、質量管理部每周依據每日抽檢編制的"各機班、料號不良分析日報表"將異常項目匯總編制"抽檢異常周報"送總經理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發生原因及措施檢查。

      第二十九條 制程質量異常改善"異常處理單"經經理列入改善者,由經理室品保組登記交由改善執行部門依"異常處理單"所擬的改善對策確實執行,并定期提出報告,會同有關部門檢查改善結果。

      第三十條 質量管理圈活動

      為提高全體員工的工作能力,增強員工與群體的合作,創造明朗愉快的工作場所,促進管理活動的水平,實現"目標經營管理",公司內各部門來共同組成質量管理圈,以推動改善工作。

      附 則

      第三十一條 實施與修訂

      本質量管理制度呈總經理核準后實施,增補修改亦同。

    質量管理制度4

      一、決策階段的質量管理

      此階段質量管理的主要資料是在廣泛搜集資料、調查研究的基礎上研究、分析、比較,是決定項目的可行性和最佳方案。

      二、施工前的質量管理

      施工前的質量管理的主要資料是:

      1、對施工隊伍的資質進行重新的審查,包括各個分包商的資質的審查。如果發現施工單位與投標時的情景不符,必須采取有效措施予以糾正。

      2、對所有的合同和技術文件、報告進行詳細的審閱。如:圖紙是否完備,有無錯漏空缺,各個設計文件之間有無矛盾之處,技術標準是否齊全等等。應當重點審查的技術文件除合同以外,主要包括:

      (1)審核有關單位的技術資質證明文件。

      (2)審核開工報告,并經現場核實。

      (3)審核施工方案、施工組織設計和技術措施。

      (4)審核有關材料、半成品的質量檢驗報告。

      (5)審核反映工序質量的統計資料。

      (6)審核設計變更、圖紙修改和技術核定書。

      (7)審核有關質量問題的處理報告。

      (8)審核有關應用新工藝、新材料、新技術、新結構的技術鑒定書。

      (9)審核有關工序交接檢查,分項、分部工程質量檢查報告。

      (10)審核并簽署現場有關技術簽證、文件等。

      3、配備檢測實驗手段、設備和儀器,審查合同中關于檢驗的方法、標準、次數和取樣的規定。

      4、審閱進度計劃和施工方案。

      5、對施工中將要采取的新技術、新材料、新工藝進行審核,核查鑒定書和實驗報告。

      6、對材料和工程設備的.采購進行檢查,檢查采購是否貼合規定的要求。

      7、協助完善質量保證體系。

      8、對工地各方面負責人和主要的施工機械進行進一步的審核。

      9、做好設計技術交底,明確工程各個部分的質量要求。

      10、準備好簡歷、質量管理表格。

      11、準備好擔保和保險工作。

      12、簽發動員預付款支付證書。

      13、全面檢查開工條件。

      三、施工過程中的質量管理

      1、工序質量控制。

      包括施工操作質量和施工技術管理質量。

      (1)確定工程質量控制的流程;

      (2)主動控制工序活動條件,主要指影響工序質量的因素;

      (3)及時檢查工序質量,提出對后續工作的要求和措施;

      (4)設置工序質量的控制點。

      2、設置質量控制點。

      對技術要求高,施工難度大的某個工序或環節,設置技術和監理的重點,重點控制操作人員、材料、設備、施工工藝等;針對質量通病或容易產生不合格產品的工序,提前制定有效的措施,重點控制;對于新工藝、新材料、新技術也需要異常引起重視。

      3、工程質量的預控。

      4、質量檢查。

      包括操作者的自檢,班組內互檢,各個工序之間的交接檢查;施工員的檢查和質檢員的巡視檢查;監理和政府質檢部門的檢查。具體包括:

      (1)裝飾材料、半成品、構配件、設備的質量檢查,并檢查相應的合格證、質量保證書和實驗報告;

      (2)分項工程施工前的預檢;

      (3)施工操作質量檢查,隱蔽工程的質量檢查;

      (4)分項分部工程的質檢驗收;

      (5)單位工程的質檢驗收;

      (6)成品保護質量檢查。

      5、成品保護。

      (1)合理安排施工順序,避免破壞已有產品;

      (2)采用適當的保護措施;

      (3)加強成品保護的檢查工作。

      6、交工技術資料。

      主要包括以下的文件:材料和產品出廠合格證或者檢驗證明,設備維修證明;施工記錄;隱蔽工程驗收記錄;設計變更,技術核定,技術洽商;水、暖、電、聲訊、設備的安裝記錄;質檢報告;竣工圖,竣工驗收表等。

      7、質量事故處理。

      一般質量事故由總監理工程師組織進行事故分析,并責成有關單位提出解決辦法。重大質量事故,須報告業主、監理主管部門和有關單位,由各方共同解決。

      四、工程完成后的質量管理

      按合同的要求進行竣工檢驗,檢查未完成的工作和缺陷,及時解決質量問題。制作竣工圖和竣工資料。維修期內負責相應的維修職責。

    質量管理制度5

      第一章:總則

      為規范快遞服務行為,確保快遞服務質量,提高客戶的滿意程度,樹立企業良好的社會形象從而創立企業服務品牌,特制定本制度。

      第一條:客戶滿意度是公司生存與發展的支柱,向客戶供給滿意的服務既是公司自身發展的基本策略,也是公司必須承擔的職責,更是社會和行業發展的必然,持續提高服務水平和服務質量是公司經管理的重要工作之一。

      第二條:公司奉行“以客戶滿意度為衡量標準,用優質并具特色的服務滿足客戶期望,樹立快遞第一服務品牌”的服務宗旨,把“客戶滿意”作為公司管理活動的終極目標。

      第三條:在滿足國家法律法規和地方政府行業管理要求的前提下,公司將致力于形象品牌建設,為客戶供給安全、便捷、高效、滿意的快遞服務。

      第四條:本制度適用于公司營運及營運管理崗位的全體員工。

      第二章:服務質量規范

      第一條:公司在充分認識快遞行業特點并兼顧其他行業要求的基礎上,制定了服務質量標準。服務質量標準包括了管理人員服務標準、快遞從業人員服務標準和運輸機動車輛規范,為規范化服務供給共同執行的藍本。

      第二條:經營管理人員服務質量標準應做到:公正廉潔、誠信務實讓快遞人員放心;熱情禮貌、語言規范讓快遞人員舒心;及時高效、傾力而為讓快遞人員稱心;急之所急、想之所想讓快遞人員安心;人本關懷、溫馨入微讓快遞人員順心。

      第三條:快遞從業人員基本要求:

     一、儀態端莊,舉止大方,衣著整潔,發型樸實。

      二、按規定著工裝,女性束發。

      三、語氣和藹可親,語言禮貌禮貌。

      四、快遞人員應使用規范禮貌用語:

      “您好!我是xx快遞公司的,您的xx快件已到,請問今日有時間接收嗎?”、“請問什么時候上門方便?”、“請仔細查收你的快件!”、“對快件有疑問請撥打.....xx”、“再見!”。

      第四條:快遞人員在服務過程中不發生以下所列行為:

      一、與顧客約定好時間,卻不按時到達,也沒有及時與顧客聯系的。

      二、在送(收)上門過程中私自收取顧客加急費。

      三、在送(收)過程中私吞顧客贈品。

      四、在送件過程中,沒有等顧客檢查完快件就離開的。

      五、在送(收)過程中對顧客言語不禮貌的,以及與顧客發生爭執的。

      第五條:熱情服務,細致周到。

      一、主動解決顧客在送(收)快件后的疑慮。

      二、按照顧客要求的時間準時到達,并安全送(收)快件。

      三、快遞人員上門時自帶鞋套和水杯,做到不給顧客增添任何麻煩。

      四、因故不能按時到達顧客指定地方的`,要提前給顧客打電話或另約時間,以免顧客等待。

      第六條:誠信服務,童叟無欺。

      一、主動了解顧客對服務的需求和期望并盡量予以滿足,因客觀原因不能滿足時,應與顧客溝通,說明原因,提出合理提議,引導“服務供給”與“顧客期望”達成一致。

      二、主動告知行業關于由顧客支付服務過程中可能發生的費用的規定。

      三、選擇最有利于顧客送(收)件的收費方式,告知顧客并征得顧客的同意。

      四、按規定或約定收取送(收)費,自覺主動出具發票。

      五、在送件過程中,要主動要求顧客清點所收的快件(貨物),對于代收款的客戶,要當面給顧客驗貨,若有贈品要明白的告知顧客,在顧客無疑問的情景下,方可收款離開。

      六、在送代收款顧客的時候,若有顧客在驗貨后因為質量問題拒不付款的情景,不可與顧客發生爭執。

      第七條:禮貌服務,禮貌待客。

      一、當非主觀原因使服務供給不能滿足顧客訴求時,須如實告知,求得諒解,并友好協商變更服務方案。

      二、冷靜對待矛盾或糾紛,耐心聽取顧客意見,以誠懇的態度,從和諧穩定大局出發做好解釋工作,不激化矛盾。

      第八條:特色服務、創立品牌

      一、執行預約服務時應嚴守時間并在規定時間內耐心等候。

      二、了解快遞行業的相關知識,在顧客有需求時向其講解。

      三、掌握向不一樣顧客供給差異化服務的技能。

      第九條:快遞車輛服務質量標準:

      一、車身(包括前后保險杠)顏色鮮亮、無明顯擦痕,漆面無脫落或單點脫落但面積不超過1cm2,線條和車門字跡清晰、無缺損。

      二、機蓋中央黏貼專用圖案標志平整、無卷邊、無破損。

      三、儀表板、內飾板、頂棚、后隔物板完好無傷損且潔凈無積塵。

      四、車輛技術狀況良好,安全設施有效。

      第二章:服務質量控制

      第一條:服務質量控制的目的是確保貫徹公司“安全快捷滿意,誠信規范溫馨,確保顧客滿意,追求持續改善”的質量方針。

      第二條:公司建立分管副總經理負責、安營部經理執行、辦公室主任監督、后勤保障部經理、人力資源部經理協助的服務質量監督管理體系,對服務策劃、服務評審、服務供給、服務監督的全過程進行管理和控制。

      第三條:服務質量監督管理體系各職能單元履行如下職責:

      1、分管副總經理負責動態地組織調查顧客期望、評審顧客要求、制定服務標準、分析反饋信息,監督糾正措施的執行,保證體系協調運轉。

      2、安營部負責貫徹服務規范、監控服務供給過程、執行督察制度和糾正措施、評定快遞員服務質量等級。

      3、客戶服務部負責調查顧客期望、擬定服務質量信息調查方案、收集分析服務質量反饋信息、受理處置顧客投訴、實施服務需求和服務質量評審、提出改善提議、評價并改善辦公環境和秩序。客戶服務服務部

      4、后勤保障部負責供給快遞運輸車輛技術狀況堅持、車輛故障或事故救援、車容車貌整改等服務支持。

      5、人力資源部負責了解培訓需求、擬定并執行培訓計劃、驗證培訓效果。

      第四條:公司各崗位尤其是監控崗位管理人員應忠于職守、嚴守崗位、切實履行職責,按照規范要求做好快遞員的服務工作和服務質量監督管理工作,按照工作流程及時高效地處置服務過程中發生的問題。

      第五條:公司相關部門應密切配合組成聯合稽查組定期就快遞員的執行規范情景進行全面檢查,檢查結果如實記錄、分類整理作為快遞員考評和評價管控手段適宜性的基礎數據。

      第六條:公司對快遞員的服務質量狀況實行等級管理,安營部依據相關記錄對快遞員的服務狀況進行評價,確定快遞員的服務質量等級,等級由高到低分為A、B、C三級。服務質量等級為動態管理,與之相對應的獎懲從《快遞員管理制度》相關條款之規定。

      第三章:持續改善

      第一條:公司辦公室應關注服務過程,抓點帶面,經過公司網站、信息、內部刊物、行業刊物、宣傳欄等載體及時表揚先進、暴露不足,營造并堅持向上的企業文化氛圍,激勵員工創優爭先。

      第二條:辦公室及人力資源部、客戶服務部、信息服務部等相關部門要根據不一樣時期的實際情景策劃、認真組織相應的活動,以堅持公司的活力和推進服務質量的持續提高。

      第三條:客戶服務部要擬定切實可行的服務質量信息調查方案并會同信息服務部予以實施。信息調查的時間間隔應能滿足公司及時獲取階段性服務質量反饋信息的需要。

      第四條:公司設專人值守公司公眾網站的公開論壇,進行開放式交流溝通并篩選歸納出有效信息以供制定改善措施的參考。

      第五條:建立隊務會和公司工作例會制度,在不一樣層面上供給內部交流溝通、互教互學的平臺。各級管理者要開動腦筋充分利用這個平臺,到達提升整體服務質量水平的目的。

      第六條:人力資源部要發揮主觀能動性,深入營運一線去發現培訓需求,在分析的基礎上根據實際情景組織實施針對性培訓滿足這種需求,并驗證培訓效果。

      第四章:其他

      第一條:在環境條件發生變化或經過正規評審確認存在缺陷的情景下,經總經理批準可作修訂。

      第二條:本制度資料與國家法律、地方法規和行業規定相沖突的,從其規定。

      第三條:本制度由公司總經理辦公室負責解釋。

      第四條:本制度自公布之日起實施。

    質量管理制度6

      一、化驗室的樣品采集,分析工具使用,數據分析,都必須按照國家標準檢驗法的.要求和步驟進行。

      二、化驗室的質量控制措施,要求每個工作人員認真貫徹和領會。

      三、化驗室的檢驗項目必須有專人操作,一直到結果報出。

      四、常規項目檢測,所有分析人員必須會操作分析。

      五、大型分析儀器,必須專人管理、操作和維護。

      六、所有儀器和分析器具,分析前和分析后要保持一致。并認真填寫好使用記錄。

      七、當天的水樣要當天作出分析結果,并于當日數據齊全后及時匯總上報調度室,若當天做不完的水樣,必須妥善存放。

      八、化驗室要定期對使用的量器做計量鑒定,要對所承擔的項目的檢測方法和質控方法進行檢定。

    質量管理制度7

      第一章總則

      第一條為了加強建設工程質量管理,保證建設工程質量,保障人民生命和財產安全,根據《中華人民共和國建筑法》和國務院《建設工程質量管理條例》等有關法律、法規,結合本省實際,制定本辦法。

      第二條在本省行政區域內從事建設工程的新建、擴建、改建等有關活動以及實施對建設工程質量的監督管理,應當遵守本辦法。法律、法規另有規定的,從其規定。

      本辦法所稱建設工程,是指土木工程、建筑工程、線路管道和設備安裝工程以及裝修工程。

      第三條建設、勘察、設計、施工、監理單位依法對建設工程質量負責。

      施工圖設計文件審查機構、工程質量檢測機構分別對審查結論、檢測或者鑒定報告的真實性、準確性負責。

      第四條縣級以上地方人民政府建設行政主管部門負責本行政區域內建設工程質量的監督管理。交通、水利等有關部門在各自職責范圍內,負責本行政區域內專業建設工程質量的監督管理。

      建設、交通、水利等有關部門所屬的建設工程質量監督機構負責具體實施建設工程質量監督管理工作。

      第五條從事建設工程活動,應當嚴格執行建設工程質量法律、法規以及工程建設標準、規范,保證建設工程質量。

      各級人民政府及有關部門不得違法干預建設工程活動和建設工程質量監督管理活動。

      第六條鼓勵采用先進的科學技術和管理方法,提高建設工程質量,倡導創立優質工程、科技示范工程和用戶滿意工程。

      第二章建設單位的質量職責

      第七條建設單位應當依法委托具有相應資質等級的勘察、設計、施工、監理、檢測單位承擔工程有關業務,并依法簽訂合同,明確質量標準和質量職責。

      第八條建設單位應當設立工程項目管理機構或者委托監理單位負責工程質量管理,建立工程質量管理制度,并明確有關管理人員的質量職責。

      依法實行強制監理的建設工程,建設單位應當委托監理單位負責工程監理。

      第九條建設單位不得要求勘察、設計、施工單位違反法律、法規和工程建設強制性標準,降低工程質量或者壓縮勘察、設計和施工的合理周期。對重大和復雜的建設工程,建設單位應當與勘察、設計單位簽訂現場服務合同。

      建設單位不得要求監理單位違反法律、法規和工程建設強制性標準,降低工程質量標準進行工程監理。

      第十條建設單位應當按照國家有關規定,將施工圖設計文件送施工圖設計文件審查機構(以下稱施工圖審查機構)審查。

      建設單位能夠自主選擇施工圖審查機構,可是施工圖審查機構不得與所審查項目的建設、勘察、設計單位有隸屬關系或者其他利害關系。

      施工圖設計文件未經審查合格的,不得使用。

      第十一條經審查合格的施工圖設計文件,涉及公共利益、公眾安全或者工程建設強制性標準的,任何單位或者個人不得擅自修改。確需修改的,應當由原設計單位修改或者經原設計單位書面同意,由建設單位委托其他具有相應資質的設計單位修改,并經原施工圖審查機構審查合格。

      第十二條建設單位應當在領取施工許可證前,向所在地建設工程質量監督機構供給有關材料,辦理工程質量監督手續。建設工程質量監督機構應當自收到材料之日起5日內,簽發工程質量監督通知書。

      建設工程造價在10萬元以下的,能夠不辦理工程質量監督手續。

      建設單位在辦理工程質量監督手續時,應當按照國家規定繳納建設工程質量監督費。建設工程質量監督費納入財政預算管理,專項用于建設工程質量監督管理工作。

      第十三條建設單位應當在建設工程竣工驗收7日前將竣工驗收方案和驗收日期書面報告所在地建設工程質量監督機構。

      列入城建檔案接收范圍的建設工程,建設單位在組織竣工驗收前,應當提請城建檔案管理機構對工程檔案進行預驗收。預驗收合格后,由城建檔案管理機構出具工程檔案認可文件。建設單位在取得工程檔案認可文件后,方可組織工程竣工驗收。

      建設工程質量監督機構應當于驗收之日到場監督,發現有違反工程質量管理規定行為的,應當責令有關職責單位整改或者責令建設單位重新組織竣工驗收。

      第十四條與建設工程竣工驗收有關的規劃、公安消防、環保等部門應當參加建設單位組織的竣工驗收。確需單獨驗收的,應當在收到建設單位竣工驗收申請之日起20日內出具書面竣工驗收意見。

      建設工程竣工驗收合格的,參加竣工驗收的單位應當及時簽署工程竣工驗收報告?⒐を炇請蟾鎽敯:工程概況,工程驗收意見,驗收單位簽章,規劃、公安消防、環保等部門出具的認可意見,建設工程質量監督機構對驗收的監督意見等。

      建設工程經竣工驗收合格的,方可交付使用。

      第十五條建設工程竣工驗收合格后,建設單位應當在工程適當部位鑲嵌標識牌,標明工程名稱和建設、勘察、設計、施工、監理單位名稱以及工程開工日期、竣工日期、竣工備案號等資料。

      第十六條建設單位應當自建設工程竣工驗收合格之日起15日內,將建設工程竣工驗收報告等有關材料報建設工程質量監督機構備案。

      建設單位應當自建設工程竣工驗收合格之日起3個月內,將建設項目檔案移交給建設行政主管部門或者交通、水利等有關部門。

      第十七條建設工程竣工驗收時發現存在難以彌補的質量缺陷,建設單位在建設工程交付使用時應當告知工程所有者或者管理者,獲得其接收認可,并賠償損失。建設工程交付使用后,發現有違反國家有關建設工程質量管理規定,影響工程使用或者導致安全隱患的,工程所有者或者管理者有權要求建設單位在合理期限內無償修理、返工、改建,并賠償損失。

      第十八條建設工程交付使用時,建設單位應當向工程所有者或者管理者出具工程使用說明書和工程質量保證書,并供給工程竣工驗收報告供其查閱、復制。

      第三章勘察、設計單位和施工圖審查機構的質量職責

      第十九條勘察、設計單位應當依據項目批準文件、城市規劃、工程建設強制性標準以及國家規定的建設工程勘察、設計深度要求等進行勘察、設計,并對勘察、設計的質量負責。

      第二十條勘察、設計文件應當貼合下列要求:

      (一)貼合有關法律、法規和規章的規定;

      (二)貼合國家和省有關工程勘察、設計的技術標準、質量管理規定以及合同約定;

      (三)供給的地質、測量、水文等勘察資料真實、準確;

      (四)設計文件的編制深度貼合要求,施工圖設計文件配套齊全。

      勘察、設計文件不貼合前款規定,需由勘察、設計單位修改勘察、設計文件的,勘察、設計單位不得另行收取勘察、設計費用;造成工程質量問題的,勘察、設計單位應當承擔相應的職責。

      第二十一條設計單位在設計文件中不得選用國家和省禁止使用的建筑材料、建筑構配件和設備;除有特殊要求的建筑材料、專用設備、工藝生產線等外,不得指定生產或者供應單位。

      第二十二條勘察、設計單位應當在建設工程開工前,向施工單位和監理單位說明勘察、設計意圖,解釋勘察、設計文件,并負責解決施工過程中與勘察、設計有關的技術問題,按照國家和省有關規定參加各階段的驗收。

      第二十三條施工圖審查機構依法對施工圖設計文件中的下列資料進行審查:

      (一)是否貼合工程建設強制性標準;

      (二)地基基礎和主體結構的安全性;

      (三)勘察、設計單位及其注冊執業人員是否按規定在施工圖上加蓋相應的圖章和簽字;

      (四)法律、法規和規章規定應當審查的其他資料。

      第二十四條施工圖審查機構按照國家規定的期限對施工圖設計文件進行審查后,按照下列規定作來源理:

      (一)審查合格的,向建設單位出具審查合格書,并于審查合格書發放后5日內將審查情景報工程所在地建設行政主管部門或者交通、水利等有關部門備案。

      (二)審查不合格的,應當書面說明原因,并將審查中發現的建設單位和勘察、設計單位違反法律、法規和工程建設強制性標準等情景,報告工程所在地建設行政主管部門或者交通、水利等有關部門。

      施工圖設計文件經審查不合格的,建設單位應當要求原勘察、設計單位進行修改,并將修改后的施工圖設計文件報原施工圖審查機構審查。

      第二十五條對不貼合法律、法規和工程建設強制性標準的施工圖設計文件,施工圖審查機構予以審查合格,給建設單位造成損失的,依法承擔相應的職責。

      第四章施工單位的質量職責

      第二十六條施工單位對建設工程的施工質量負責。施工單位應當按照國家有關規定,建立健全施工質量管理制度,落實施工質量職責。

      第二十七條施工單位應當按照施工技術標準和經審查合格的施工圖設計文件進行施工,并在施工前按照有關規定編制施工組織設計或者施工方案。

      施工單位不得擅自修改設計文件,不得偷工減料。

      第二十八條施工單位應當按照國家和省有關規定對建筑材料、建筑構配件、設備和建筑制品進行檢驗。

      施工單位能夠委托具有相應資質等級的工程質量檢測機構承擔檢驗工作。

      涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料的見證取樣檢測,應當按照有關規定,由建設單位委托工程質量檢測機構檢測。

      第二十九條經檢驗不貼合工程設計要求、施工技術標準和合同約定的建筑材料、建筑構配件和設備,施工單位不得使用,并及時通知監理單位和報告建設工程質量監督機構。

      對建設單位要求使用不合格建筑材料、建筑構配件和設備,施工單位應當拒絕。

      第三十條施工單位應當建立健全施工質量檢驗制度。隱蔽工程在隱蔽前,施工單位應當通知建設單位、監理單位到場檢查、驗收,并報告建設工程質量監督機構。

      對建設單位或者其他有關單位違反工程建設強制性標準、降低工程質量的要求,施工單位應當拒絕。

      第三十一條建設工程在施工中出現質量問題,施工單位應當負責返修,返修費用及由此造成的損失由職責方承擔。當事人有異議的,能夠向建設工程質量監督機構申請組織認定或者依法向人民法院起訴。

      建設工程發生質量事故的,施工單位應當立即采取措施,防止損失擴大,并按照國家和省規定的程序、時限向所在地建設行政主管部門或者交通、水利等有關部門報告。

      第三十二條建設工程竣工,應當貼合國家和省規定的竣工條件,到達工程設計文件以及承包合同的要求。

      建設工程竣工后,施工單位應當向建設單位提交竣工報告和完整的施工技術資料,并向建設單位出具質量保修書和使用說明書。

      第五章監理單位的質量職責

      第三十三條監理單位應當依照法律、法規以及有關標準、經審查合格的設計文件、建設工程承包合同和監理合同,對施工質量實施監理,并對施工質量承擔監理職責。

      第三十四條監理單位應當建立項目監理機構,選派具有相應資格的總監理工程師和監理工程師進駐施工現場,按照工程監理規范的要求對建設工程實施監理。對建設工程地基基礎和主體結構等重要的工程部位、重要工序和隱蔽工程,應當實行旁站監理。

      第三十五條工程監理人員對工程使用的建筑材料、建筑構配件和設備的質量有異議的,有權進行抽查。對施工單位違反規定使用建筑材料、建筑構配件和設備的,應當予以制止;制止無效的,應當立即通知建設單位,并報告建設工程質量監督機構。

      施工單位不按照經審查合格的施工圖設計文件施工或者有違反法律、法規、工程建設強制性標準和合同約定行為的,工程監理人員應當予以制止;制止無效的,應當立即通知建設單位,并報告建設工程質量監督機構。

      第三十六條對建設單位違反有關法律、法規和工程建設強制性標準的要求,監理單位應當拒絕執行。建設單位直接向施工單位提出上述要求的,監理單位應當及時報告建設工程質量監督機構。

      第三十七條監理單位應當及時進行工程檢查、驗收,出具真實、完整的監理報告。

      建設工程竣工后,監理單位應當如實出具工程質量評估報告。

      第六章工程質量檢測機構的質量職責

      第三十八條工程質量檢測機構(以下稱檢測機構)應當具有相應的資質,并依法從事工程質量檢測活動。

      禁止檢測機構以其他檢測機構的名義承擔工程質量檢測業務。禁止檢測機構允許其他單位或者個人以本單位的名義承擔工程質量檢測業務。

      檢測機構不得轉讓工程質量檢測業務。

      第三十九條檢測機構根據有關規定理解委托,按照法律、法規和有關標準進行工程質量檢測或者鑒定。

      委托檢測機構檢測的試樣,應當在委托人和有關當事人的見證下,按照規定取樣。

      第四十條檢測機構在檢測或者鑒定過程中,發現涉及結構安全檢測或者鑒定結果不合格的情景,應當及時報告建設工程質量監督機構。

      第四十一條檢測機構完成檢測或者鑒定工作后,應當按照國家有關規定,及時出具檢測或者鑒定報告。

      檢測機構不得偽造檢測或者鑒定數據,不得出具虛假的檢測或者鑒定報告。

      第四十二條檢測機構應當建立健全檔案管理制度。檢測或者鑒定合同、原始記錄、檢測或者鑒定報告等應當分別按照年度統一編號,不得涂改、抽撤。

      檢測機構應當單獨建立檢測或者鑒定結果不合格項目臺賬,并定期報告建設工程質量監督機構。

      第七章建設工程質量保修和安全性鑒定

      第四十三條建設工程實行質量保修制度。工程保修期限依照法律、法規的規定確定,法律、法規未作規定的,由建設單位與施工單位約定,可是最低不得少于2年。

      建設工程的保修期,自竣工驗收合格之日起計算。

      第四十四條建設單位、施工單位依法向建設工程所有者或者管理者承擔保修職責。建設單位、施工單位能夠經過采用建設工程質量保證金、工程質量保險或者按照規定與工程所在地其他施工單位簽訂保修合同等方式承擔保修職責。

      建設工程在保修期限內因勘察、設計、施工等原因造成質量缺陷的,由施工單位負責保修,費用由職責方承擔;監理單位、施工圖審查機構、檢測機構有過錯的,依法承擔連帶職責。

      因發生超過設計標準的地震、洪水等不可抗力或者因使用不當造成建設工程損壞的,不屬于質量保修范圍。

      第四十五條建設工程在保修范圍和保修期限內發生質量問題,工程所有者或者管理者應當及時通知建設單位或者其委托的保修單位(以下統稱保修單位)。保修單位應當自接到通知之日起3日內到達現場查看,提出維修方案,經工程所有者或者管理者同意后進行維修;對有安全隱患或者嚴重影響使用功能的質量缺陷,保修單位接到保修通知后,應當立即到達現場搶修。工程所有者或者管理者對維修方案有異議的,保修單位應當征得工程原設計單位或者建設工程質量監督機構同意后,方可進行維修。

      保修單位自接到通知之日起3個月內不能完成維修或者同一質量缺陷經維修3次仍影響使用的,工程所有者或者管理者報告建設工程質量監督機構同意后,能夠自行維修,維修費用由職責單位承擔。

      建設工程在保修范圍和保修期限內因維修給工程所有者或者管理者造成損失的,職責單位應當承擔相應的賠償職責。

      第四十六條因建設工程質量保修職責發生糾紛的,當事人能夠向建設工程質量監督機構申請組織認定或者依法向人民法院起訴。

      第四十七條建設工程在使用中出現下列情形的,工程所有者或者管理者應當委托檢測機構進行安全性鑒定:

      (一)因火災、爆炸和自然災害等影響工程安全的;

      (二)房屋改變功能用作公共活動場所的;

      (三)因裝修拆改主體結構或者明顯加大房屋荷載,造成房屋安全受損的;

      (四)建設工程結構嚴重損壞或者承重構件屬危險構件,有可能喪失結構穩定和承載本事,不能保證使用安全的;

      (五)建設工程或者其涉及安全的某個部分超過設計規定的合理使用年限的。

      工程所有者或者管理者違反前款規定,拒不進行安全性鑒定,可能影響他人或者公眾安全的,由建設行政主管部門或者交通、水利等有關部門委托檢測機構鑒定,鑒定費用由工程所有者或者管理者承擔。

      對存在嚴重安全隱患的建設工程,在鑒定結論作出前,建設行政主管部門或者交通、水利等有關部門應當責令工程所有者或者管理者采取必要的防護措施。

      第四十八條建設工程被鑒定為不能滿足安全使用標準的,建設行政主管部門或者交通、水利等有關部門應當區別情景,作出觀察使用、處理使用、停止使用、整體拆除的處理決定。

      第四十九條對建設工程質量有異議,或者對檢測機構出具的檢測或者鑒定報告有異議的,當事人能夠委托省人民政府建設行政主管部門授權的檢測機構進行檢測或者鑒定;對其檢測或者鑒定報告仍有異議的,能夠向當地設區的市建設工程質量監督機構或者省建設工程質量監督機構申請組織認定或者依法向人民法院起訴。

      第八章監督管理

      第五十條縣級以上地方人民政府建設行政主管部門和交通、水利等有關部門應當按照各自職責,依法加強對建設工程質量的`監督管理。

      建設工程質量監督機構應當依法履行工程質量監督管理職責。

      第五十一條縣級以上地方人民政府建設行政主管部門和交通、水利等有關部門應當加強對建設工程質量監督機構實施建設工程質量監督管理工作的指導、監督。

      建設工程質量監督機構的工作人員應當理解建設工程質量監督業務培訓、考核,考核不合格的,不得從事建設工程質量監督管理工作。

      第五十二條縣級以上地方人民政府建設行政主管部門和交通、水利等有關部門應當建立建設工程質量違法行為記錄和查詢系統,記載建設工程質量違法行為及處理結果,向社會供給查詢服務。

      第五十三條縣級以上地方人民政府建設行政主管部門和交通、水利等有關部門應當建立舉報制度,公開舉報電話號碼、通訊地址或者電子郵件地址,受理有關建設工程質量問題的舉報。

      任何單位和個人對建設工程的質量事故、質量缺陷和質量違法行為,均有權向縣級以上地方人民政府建設行政主管部門或者交通、水利等有關部門舉報,建設行政主管部門或者交通、水利等有關部門應當及時受理,并在30日內依法處理。

      第九章法律職責

      第五十四條違反本辦法規定,施工圖審查機構有下列行為之一的,責令限期改正,處5000元以上3萬元以下的罰款:

      (一)未按規定的審查資料進行審查的;

      (二)未按規定報告審查過程中發現的違法行為的。

      第五十五條違反本辦法規定,監理單位有下列行為之一的,責令限期改正,處5000元以上3萬元以下的罰款:

      (一)對施工單位不按照經審查合格的施工圖設計文件施工或者有違反法律、法規、工程建設強制性標準和合同約定行為,未予以制止或者未報告的;

      (二)對建設單位違反有關法律、法規和工程建設強制性標準的要求,未拒絕執行的;

      (三)未按照規定及時進行工程檢查、驗收的。

      第五十六條違反本辦法規定,檢測機構有下列情形之一的,責令改正,處5000元以上3萬元以下的罰款:

      (一)未取得相應資質承擔工程質量檢測業務的;

      (二)以其他檢測機構的名義承擔工程質量檢測業務的;

      (三)允許其他單位或者個人以本單位的名義承擔工程質量檢測業務的;

      (四)轉讓工程質量檢測業務的;

      (五)未按照法律、法規和有關標準進行工程質量檢測或者鑒定的;

      (六)未按照規定報告檢測或者鑒定不合格事項的;

      (七)偽造檢測或者鑒定數據,出具虛假檢測或者鑒定報告的;

      (八)檔案資料管理混亂,造成檢測數據無法追溯的。

      第五十七條依照本辦法第五十四條、第五十五條、第五十六條規定,給予單位罰款處罰的,對單位直接負責的主管人員和其他直接職責人員處單位罰款數額5%以上10%以下的罰款。

      第五十八條本辦法規定的行政處罰,由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門或者交通、水利等有關部門依照法定職權決定。

      第五十九條縣級以上地方人民政府及建設、交通、水利等有關部門和建設工程質量監督機構的工作人員,在建設工程質量監督管理工作中,有下列行為之一的,依法給予行政處分;構成犯罪的,依法追究刑事職責:

      (一)違法干預建設工程活動和建設工程質量監督管理活動的;

      (二)在建設工程竣工驗收過程中,發現有違反工程質量管理規定行為,未責令有關職責單位整改或者未責令建設單位重新組織竣工驗收的;

      (三)對存在嚴重安全隱患的建設工程,未按照本辦法規定采取相應的處置措施的;

      (四)對有關建設工程質量的投訴和舉報,未及時受理并依法處理的;

      (五)索取、收受賄賂的;

      (六)有其他玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊行為的。

      第十章附則

    質量管理制度8

      一、監督人員工作紀律

      1、監督人員經市質監部門授權由業主單位委派行使監督,受質監部門與業主雙重領導,直接對業主負責。督人員必須堅持”公正、誠信、科學、求實”的宗旨。主動、勤奮刻苦、虛心謹慎地全心全意為工程建設服務。監督人員應加強自身思想建設,廉潔奉公,不謀私利。工程質量管理制度。嚴禁以任何方式收受第三方任何形式的饋贈,自覺抵制不正之風,確保自身公正地位。監督人員不得向第三方推薦分包隊伍和推銷設備材料,更不準兼任第三方的實職或虛職(顧問)。監督人員應明確職責,擺正位置,顧全大局,實事求是。正確處理好建設單位、監理單位、施工單位、設計單位等各方的關系。

      6、監督人員應加強業務學習,熟讀圖紙規范及合同。常駐現場,堅守崗位,認真做好施工過程中的各項監督工作,確保監督工程優質、高效、安全及造價合理。凡因監督人員失職、失誤造成損失的均須承擔職責。

      7、監督人員必須堅持科學的`工作態度,嚴格按國家規范、標準實施監督,以檢查、試驗、測量的數據為監督的主要依據。

      8、監督人員應加強組織紀律性,認真貫徹執行各項規章制度。做到內外有別,保守公司及建設單位的秘密。

      按照業主單位的要求,虛心聽取受監督單位的意見,及時總結經驗教訓,不斷提高監督水平。

      10、監督人員有職責將本守則以文字方式傳達各受監方,并請業主和各受監方配合監督。

      二、監督人員工作細則

      1、監督進場各施工單位的工程技術人員、施工機械、試驗和檢測儀器設備是否與標書承諾一致。審核各施工單位編織的施工組織設計的合理性。施工過程中要嚴格按規范要求控制施工,對施工過程中施行全過程、全方位、全天候的現場監控,對不合格工程要堅決做返工處理。底基層施工1底基層施工前對路基進行處理并壓實,要求表面平整、堅實、無彈簧,無大的坑槽、高的土坎,底基層是一個結構層也是一個整平層,保證此層灰土最小厚度不小于15cm,整平后路拱基本到達路面設計要求,底基層石灰穩定土壓實度要貼合規范要求不小于93%。2底基層施工控制有高程、寬度、松鋪厚度、含灰量、含水量、平整度、壓實度,每一控制都需要測量或試驗。

      2、1高程由松鋪厚度來推算,寬度要用尺丈量,不小于設計寬度底基層寬8米,基層寬7、5米,下封層寬7米。2、2含灰量要依試驗室檢測數據為準,石灰劑量不足要及時加灰;含水量要求在碾壓時不能太大或太小,試驗室要經常檢測含水量,碾壓時的含水量應為最佳含水量略大于1%左右。2、3底基層的平整度要貼合規范要求,對平整度達不到要求的不準終壓,要在初壓時觀測平整度;壓實度必須到達規范要求,碾壓要一次碾壓到位,不能壓壓停停,對壓實度不貼合要求的,要一向碾壓到合格為止,對實在達不到規范要求的要查明原因,采取措施,使壓實度滿足規范要求。2、4土塊要經粉碎,石灰要經過充分消解才能使用,未消解石灰必須剔除,配和比要按設計要求控制準確,路拌深度要到達底層,不準有夾層現象;鶎邮┕1基層施工與底基層施工相同,要注意平整度、路拱和基層的養生工作,養生期一般為七天,養生期間表面要堅持濕潤,水量又不能太大,盡量禁止車輛通行。2其余各項要求與底基層相同。

      6、下封層施工考試吧二級建造師

      6、1基層養生期滿后,應盡快鋪灑下封層,施工時先對基層表面進行清掃,灑少量水,避免表面起揚塵。

      6、2下封層施工必須在氣溫不低于15℃,且穩定上升,風速不大時進行噴灑,有霧或下雨不能施工,施工過程中注意油溫,控制在130-1700c灑布在均勻,用油量相對較準確,灑布過程中發現有空白、缺邊時,應立即補灑,有積聚時應予刮除,灑布后及時用碎石覆蓋,碾壓。

      7、施工時的進度控制

      7、1根據施工單位提交的施工組織設計和每月(旬)計劃完成量與實際完成量與以比較,對計劃沒有完成的,要找明原因,寫來源理意見,如何在以后的時間內給補上來。

      7、2對施工不利的環節,要想辦法解決,解決不了的要及時上報組長。

    質量管理制度9

      總則

      第一條:目的為保證本公司品質管理制度的推行,并能提前發現異常、迅速處理改善,借以確保及提高產品品質貼合管理及市場需要,特制定本細則。

      第二條:范圍本細則包括:

      (一)組織機能與工作職責;

      (二)各項品質標準及檢驗規范;

      (三)儀器管理;

      (四)品質檢驗的執行;

      (五)品質異常反應及處理;

      (六)客訴處理;

      (七)樣品確認;

      (八)品質檢查與改善。

      第三條:組織機能與工作職責本公司品質管理組織機能與工作職責。

      各項品質標準及檢驗規范的設訂

      第四條:品質標準及檢驗規范的范圍規范包括:

      (一)原物料品質標準及檢驗規范;

      (二)在制品品質標準及檢驗規范;

      (三)成品品質標準及檢驗規范的設訂;

      第五條:品質標準及檢驗規范的設訂

      (一)各項品質標準

      總經理室生產管理組會同品質管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員依據"操作規范",并參考①國家標準②同業水準③國外水準④客戶需求⑤本身制造本事⑥原物料供應商水準,分原物料、在制品、成品填制"品質標準及檢驗規范設(修)訂表"一式二份,呈總經理批準后品質管理部一份,并交有關單位憑此執行。

      (二)品質檢驗規范總經理室生產管理組召集品質管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規格)③品質標準④檢驗頻率(取樣規定)⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規定等填注于"品質標準及檢驗規范設(修)訂表"內,交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發有關部門憑此執行。

      第六條:品質標準及檢驗規范的修訂

      (一)各項品質標準、檢驗規范若因①機械設備更新②技術改善③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化,能夠予以修訂。

      (二)總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次,并參照以往品質實績會同有關單位檢查各料號(規格)各項標準及規范的合理性,酌予修訂。

      (三)品質標準及檢驗規范修訂時,總經理室生產管理組應填立"品質標準及檢驗規范設(修)訂表",說明修訂原因,并交有關部門會簽意見,呈現總經理批示后,始可憑此執行。

      儀器管理

      第七條:儀器校正、維護計劃

      (一)周期設訂儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料,填制"儀器校正、維護基準表"設定定期校正維護周期,作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。

      (二)年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期,填制"儀器校正計劃實施表"、"儀器維護計劃實施表"做為年度校正及維護計劃實施的依據。

      第八條:校正計劃的`實施

      (一)儀器校正人員應依據"年度校正計劃"執行日常校正,精度校正作業,并將校正結果記錄于"儀器校正卡"內,一式二份存于使用部門。

      (二)儀器外協校正:有關精密儀器每年應定期由使用單位經過品質管理部或研發部申請委托校正,并填立"外協請修單"以確保儀器的精確度。

      第九條:儀器使用與保養1、儀器使用人進行各項檢驗時,應依"檢驗規范"內的操作步驟操作,使用后應妥善保管與保養。2、特殊精密儀器,使用部門主管應指定專人操作與負責管理,非指定操作人員不得任意使用(經主管核準者例外)。3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性,日常保養與維護,如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業檢核扣罰。4、各生產單位使用的儀器設備(如量規)由使用部門自行校正與保養,由品質管理部不定期抽檢。5、儀器保養(1)儀器保養人員應依據"年度維護計劃"執行保養作業并將結果記錄于"儀器維護卡"內。(2)儀器外協修造:儀器邦聯保養人員基于設備、技術本事不足時,保養人員應填立"外表請修申請單"并呈主管核準后送采購辦理外協修造。(3)任何儀器損壞后的維修都應當保留維修履歷及驗證記錄,以便追蹤。

      原物料品質管理

      第十條;原物料品質檢驗

      (1)原物料進入廠區時,庫管單位應依據"資材管理辦法"的規定辦理收料,對需用儀器檢驗的原物料,開立’材料驗收單(基板)"、"材料驗收單(鉆頭)"及"材料驗收單(一般)",通知品質管理工程人員檢驗且品質管理工程人員于接獲單據三日內,依原物料品質標準及檢驗規范的規定完成檢驗。

      (2)"材料驗收單"(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯檢驗完成后,第一聯送采購,核對無誤后送會計整理付款,第二聯會計存,第三聯料庫,第四聯品質管理存,第五聯送保稅。且每次把檢驗結果記錄于"供應廠商品質記錄卡",并每月根據原物料品名規格類別的結果統計于"供應商品質統計表"及每月評核供應商的行分于"供應商的評價表",供給采購作為選擇對抗廠商的參考資料。

      制造前品質條件復查

      第十一條:制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產品)品質管理部主管收到"制造通知單"后,應于一日內完成審核。

      (一)"制造通知單"的審核

      1、訂制料號-pc板類別的特殊要求是否貼合公司制造規范。

      2、種類-客戶供給的油墨顏色。

      3、底板-底板規格是否貼合公司制造規范,使用于特殊要求者有否異常注明。

      4、品質要求-各項品質要求是否明確,并貼合本公司的品質規范,如有特殊品質要求是否可理解,是否需要先確認再確定產量。

      5、包裝方式-是否貼合本公司的包裝規范,客戶要求的特殊包裝方式可否理解,外銷訂單的shippingmark及sidemark是否明確表示。

      6、是否使用特殊的原物料。

      (二)制造通知單審核后的處理

      1、新開發產品、"試制通知單"及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部提示有關制造條件等并簽認,若確認其品質要求超出制造本事時應述明原因后,將"制造通知單"送回制造部辦理退單,由營業部向客戶說明。

      2、新開發產品若品質標準尚未制定時,應將"制造通知單"交研發部擬定加工條件及暫訂品質標準,由研發部記錄于"制造規范"上,作為制造部門生產及品質管理的依據。

      第十二條:生產前制造及品質標準復核

      (一)制造部門接到研發部送來的"制造規范"后,須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產:

      1、該制品是否訂有"成品品質標準及檢驗規范"作為品質標準判定的依據。

      2、是否訂有"標準操作規范"及"加工方法"。

      (二)制造部門確認無誤后于"制造規范"上簽認,作為生產的依據。

    質量管理制度10

      1、目的:建立藥房收集和查詢質量信息的管理,確保對質量信息的利用。

      2、依據:《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》等法律、法規,

      3、適用范圍:門店質量信息的收集和查詢管理工作。

      4、責任:質量負責人

      5、內容:

      5.1門店應樹立預防為主的經營理念,建立有效地收集和查詢所經營藥品質量信息的途徑,關注來自顧客和社會各方面的藥品信息,及時處理藥品質量投訴和質量問題,防范和降低藥品風險和財產損失。

      5.2質量信息收集和查詢包括:

      5.2.1藥品監督管理局下發的各種藥品質量通知,例如:有關停售通知、禁止使用、淘汰的藥品及假劣藥品的通知。

      5.2.2藥品監督管理局下發的質量信息,例如:不合格藥品、不良反應的信息及質量公告信息。

      5.2.3顧客反映的有關藥品質量的.信息及顧客發生的藥品不良反應情況,顧客對藥品質量的投訴意見、重大質量事故、服務質量問題等。

      5.2.4重大質量問題的通報。

      6、根據門店經營特點,收集和查詢并健全采購、驗收、銷售以及售后服務各環節的質量信息,制訂相應的質量信息反饋程序,由質量負責人負責將信息分類、匯總和處理,進行質量分析利用,采取避免和防范措施,并審核。

      7、認真分析和研究顧客對藥品質量的反饋信息,聽取顧客對所反映的藥品質量問題的評價意見。做好顧客意見的反饋和處理,及時向質管科反映。

    質量管理制度11

      文件名稱:中藥飲片進、存、銷管理制度

      編號:017

      起草部門:質量管理部

      起草人:***

      審閱人:***

      起草日期:XX.5.1

      批準日期:XX.5.1

      執行日期:XX.5.1

      (1)為加強中藥飲片經營管理,確?茖W、合理、安全、準確地經營中藥飲片,杜絕銷售假藥、劣藥,根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》制定本制度。

      (2)中藥飲片購進管理:

      ①所購中藥飲片必須是合法的生產企業生產的合法藥品;

      ②所購中藥飲片應有包裝,包裝上應有品名、規格、生產企業、生產日期,實施批準文號管理的中藥飲片還應有藥品批準文號和生產批號;

     、圪忂M進口中藥飲片應有加蓋供貨單位質量管理機構原印章的《進口藥材批件》及《進口藥材檢驗報告書》復印件;

     、茉撆谥贫磁谥频闹兴庯嬈坏觅徣。

      (3)中藥飲片驗收管理:

      ①驗收員應按照法定標準和合同規定的質量條款對購進的中藥飲片進行逐批驗收;

     、隍炇諘r應同時對中藥飲片的包裝、標簽及有關要求的證明或文件進行逐一檢查;

      ③驗收應按照規定的的方法進行抽樣檢查;

     、茯炇諔匆幎ㄗ龊抿炇沼涗洠涊d供貨單位、數量、到貨日期、品名、規格、生產廠商、生產日期、質量狀況、驗收結論和驗收人員等項內容;實施批準文號管理的中藥飲片還應記載藥品的批準文號和生產批號;

     、蒡炇沼涗洃4嫒;

      (4)中藥飲片儲存與陳列管理

      ①應按照中藥飲片儲存條件的要求儲存于相應庫中,易串味藥品應單獨存放;

     、谥兴庯嬈瑧雌涮匦圆扇「稍锏确椒B護,根據實際需要采取防塵、防潮、防污染以及防蟲、防鼠、防霉變等措施;

      ③中藥飲片應定期采取養護措施,按季度對飲片全部巡檢一遍。

     、苤兴庯嬈b斗前應進行裝斗復核,不得錯斗、串斗,并做好記錄;

     、葜兴庯嬈b斗前應進行凈選、過篩,定期清理格斗,飲片斗前應寫正名、正字,防止混藥;

      ⑥飲片上柜應執行先產先出、先進先出,易變先出的裝斗原則;

     、呙刻旃ぷ魍戤呎頎I業場所,保持柜櫥內外清潔,無雜物;

      (5)中藥飲片的銷售管理

      嚴把飲片銷售質量關,銷售的中藥飲片應符合炮制規范,并做到計量準確,配方使用的`中藥飲片,必須是經過加工炮制的中藥品種;

      文件名稱:員工培訓教育管理制度

      編號:018

      起草部門:質量管理部

      起草人:***

      審閱人:***

      起草日期:XX.5.1

      批準日期:XX.5.1

      執行日期:XX.5.1

      (1)為不斷提高員工整體素質及業務水平,規范全員質量培訓教育工作,根據《藥品管理法》及gsp等相關法律法規,特制定本制度。

      (2)本制度適用于本店所有在職員工的質量教育培訓工作與考核工作的管理。

      (3)質量負責人負責制定年度質量培訓計劃,開展企業員工質量教育培訓和考核工作。

      (4)企業質量管理部門根據企業制定的年度培訓計劃合理安排全年的質量教育、培訓工作,建立職工質量教育培訓檔案。

      (5)質量知識培訓方式以組織集中學習和自學方式為主,以外部培訓為輔。

      (6)企業新錄入人員上崗前須進行質量教育與培訓,主要培訓內容包括《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》等相關法規,崗位操作程序、記錄的登記方法等。

      (7)企業質量管理人員、質量驗收人員及其他藥學專業技術人員每年應接受繼續教育,從事養護、保管、銷售等工作的人員,每年應接受企業的繼續教育。

      (8)參加外部培訓及在職接受繼續學歷教育的人員,應將考核結果或相應的培訓教育證書原件交企業管理部驗證后,留復印件存檔。

      (9)企業內部教訓教育的考核,由質量負責人根據培訓內容的不同可選擇閉卷考試、筆記、口試及現場操作等考核方式,并將考核結果存檔。

      (10)培訓、教育考核結果,應作為企業有關崗位人員聘用的主要依據,并作為員工晉級、加薪或獎懲等工作的參考依據。

      文件名稱:質量管理工作情況檢查及考核制度

      編號:019

      起草部門:質量管理部

      起草人:***

      審閱人:***

      起草日期:XX.5.1

      批準日期:XX.5.1

      執行日期:XX.5.1

      (1)為貫徹執行《中華人民共和國藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》,進一步落實各項管理制度和規定,保證企業在經營中創造一流的質量、一流的服務,以達到創建本企業知名品牌的目的,做到藥品高質量,員工高素質,服務創一流,企業創名牌,特制定本制度。

      (2)員工培訓教育管理制度的考核:

     、偎幤焚忂M、驗收制度的檢查考核:每月對藥品購進及驗收的進貨單,驗收單進行一次清理自查,查是否正規渠道進貨,所購藥品注冊商標、批準文號、生產批號及品名、規格、說明書是否齊全;所簽訂的合同是否規范、合法,每年清查一次,發現問題對相關人員予以經濟處罰。

     、谒幤焚A存、養護制度的檢查考核:每季度對倉庫藥品貯存養護情況進行檢查,查藥品分類貯存和堆垛是否按要求存放,有無混垛現象;是否按色標(區)存放藥品的要求;庫房溫度、濕度必須每日上下午是否實時測定檢查并有記錄;每年考核一次,對未按標準執行的督促整改并給當事人予以經濟處罰。

      ③對《藥品銷售及處方調配管理制度》的檢查考核:每年對駐店藥師處方審核情況進行一次考核,查是否按規定銷售處方藥及對顧客的用藥咨詢能否做到耐心細致,對未按標準執行的督促整改并給當事人予以經濟處罰。

     、軐Σ鹆闼幤泛退幤逢惲泄芾碇贫鹊臋z查考核:每年一次全面檢查拆零藥品是否按規定存放,陳列是否符合規定要求,對未按規定執行的督促整改并給當事人予以經濟處罰。

     、輰π谒幤饭芾碇贫鹊臋z查考核:每年對倉庫和陳列藥品的有效期藥品進行一次檢查,查是否做到不混垛,是否做到先進先出,近期先出,近效期藥品是否催銷。對未按標準執行造成損失的,追究責任人并要求當事人經濟賠償。

     、迣Α顿|量事故管理制度》、《藥品不良應反報告制度》和《不合格藥品管理制度》的檢查考核:每年考核一次,主要是查是否按規定記錄、匯報,對不按時限報告或報告記錄含糊、不準確的給予有關人員經濟處罰。

     、邔|量信息管理制度、服務質量管理制度以及健康管理的檢查考核:有無收集藥品質量信息、對直接接觸藥品人員進行健康體檢并建立檔案,員工是否遵守職業道德,是否做到規范服務、熱情服務、站立服務,有無與與顧客爭吵。每年一次檢查,對違反規定行為的有關人員給予經濟處罰。

     、鄬κ谞I企業和首營品種審核制度的考核:是否按規定收集首營企業和首營品種所需的材料并按規定審批,對未按規定執行的督促整改并給當事人予以經濟處罰。

      (4)檢查考核辦法

    質量管理制度12

      1、建立以廠長為工廠第一質量負責人,領導全廠的質量管理工作,各班組長為各班組的第一質量負責人的質量體系結構圖,并確實的貫徹執行。

      2、班長負責公司各種相關質量管理制度在本班內的貫徹執行。每位操作者必須要做好產品的自檢或送檢工作,并做好相應的檢驗記錄。下料班將檢驗結果記錄在“開料工序檢驗記錄單”中,組裝班將機加的檢驗結果記錄在“加工工序檢驗記錄單”中,組裝的檢驗結果記錄在“組裝工序檢驗記錄單”中。

      3、專職檢驗員經過巡檢對操作者的自檢情景進行檢查,并在相應的記錄單中簽字確認。專職檢負責對成品進行檢驗,并做好成品入庫檢驗記錄。

      4、如果后序發現有產品不合格的現象,首先要檢查前序的檢驗情景,以檢驗記錄為依據,經檢查沒檢驗記錄的,表示該產品沒有經過檢驗,前序要承擔更加嚴歷的懲罰。

      5、如果工地發現工廠出廠的產品不貼合質量要求,首先要檢查專職檢的成品入庫檢驗記錄,以檢驗記錄為依據,經是檢查沒有檢驗記錄的,表示該產品沒有經過檢驗,專職檢要承擔相應的職責。

      6、生產管理人員必須要保證操作者的`操作有章可循,在每個工程開工以前要求技術部對關鍵的質量控制點(比如:防水、連接方法、穿鋼方式等)有明確的要求。對于工藝不清,又無以往經驗能夠借鑒的,操作者有權拒絕加工。

      7、專職檢驗員負責監督和貫徹“三檢”制度的執行。監督和堅持實事求是的做好質量檢驗記錄,針對工廠出現和工地反饋的質量問題,開好質量現場會,必要時請廠長一齊參加。

      8、工廠要建立質量統計制度。每月由專職檢驗員按班組,上報質量事故次數、經濟損失、和產品合格率。對各班組的質量水平進行排行。每月召開一次質量會議,由廠長、生產和設備管理人員、質量管理人員及班組長參加,對上月的質量水平進行通報。

    質量管理制度13

      1.目的

      為了保證使用合格的原材料,半成品及其在各工序施工過程中均能經過檢驗和試驗,且對其狀態加以標識,防止誤用不合格的材料及半成品,嚴格確保工程質量滿足國家有關法規和合同要求。因此,必須建立健全材料進場質量檢驗及見證取樣送檢制度。

      2.檢測范圍及標識

      工程所用的進場建筑材料、構配件和設備應有產品合作證,符合國家有關技術規范、標準、地方建設行政主管部門、設計單位、建設單位的要求。

      項目材料員負責對工地現場的.原材料、半成品進行分類、堆放、隔離、標識,并對原材料、半成品的檢驗和試驗狀態進行標識,要和取樣員會同監理見證員對需見證取樣的材料,按規定要求,現場見證取樣100%,見證送樣送檢30%以上。未經檢驗和試驗的原材料、半成品進場,材料員應掛寫有“待檢”字樣的標識牌。并送至法定檢測機構檢驗,取回檢驗報告,交內業資料員保存。原材料、半成品已經檢驗和試驗,但尚待判定的,材料員應掛有“待判定”字樣的標識牌。進場原材料、半成品,經檢驗合格的,材料員應寫“合格”字樣的標識牌。進場原材料、半成品,經檢驗不合格的應按有關規定進行隔離處置,并在貨物上掛有“不合格”字樣的標識牌。經檢驗試驗的原材料、半成品,不符合其等級要求而降級使用的,由項目技術負責人在試驗報告單上標識降級狀態,材料員在實物上注明所降等級。

      3.變質處理

      凡被判定為廢品的水泥嚴禁在建筑工程中使用,應作出標識,經建設(監理)單位見證員見證下,作出退場處理。凡被判定為不合格品的水泥,應盡可能不在建筑過程中使用,若需在工程中使用,應用在次要部位,且應經工程項目經理部技術負責人同意,并簽章。

      4.公司質安部每月1—2次對所屬項目進行檢驗和試驗,狀態標識的檢查,發現問題及時通知整改。

    質量管理制度14

      1.目的:建立質量部QC管理制度,確保公司生產的持續有效運行。

      2.適用范圍:適用于本部門所有QC人員的質量管理活動。

      3.職責和權限:本部門所有QC人員均需按此管理制度執行并規范個人行為;QC主管可依據此管理制度對違反此管理制度的QC人員進行相應考核。

      4.內容:

      4.1人員管理制度:

      4.1.1上班時間不脫崗、串崗、離崗、睡崗,上班時間不大聲喧嘩、打鬧、聊天、吃零食,不做與工作無關的事。

      4.1.2有事者提前上報,質檢成員應服從安排,自覺協調,不得曠工(未請假或未經主管同意者)。

      4.1.3進入化驗室必須著工作服,并保持工服整潔,化驗人員不得留長指甲,不得濃妝艷抹。無菌室應配備專用的工作服、口罩、帽、拖鞋,離開無菌室、化驗室須更衣,不得將工服穿到室外。

      4.1.4嚴禁無關人員進入化驗室。

      4.1.5定期對化驗員進行技能,能力的培訓,并且進行考試,合格后方可繼續從事化驗工作。

      4.2化驗室藥品、儀器管理制度:

      4.2.1嚴格按說明書進行儀器操作,小心謹慎,避免損傷儀器;儀器使用過程或操作完畢,要及時清洗干凈,擺放合理,恢復其使用前的初始狀態,并檢查是否完好,不得影響下次實驗使用。儀器發生故障或損壞等事故立即報告管理人員。

      4.2.2常用藥品和玻璃器皿,應存放整齊,標簽清晰,嚴禁使用過期或標識不清的藥品。

      4.2.3對易燃易爆藥品分類擺放,妥善保管,遠離熱源火源。

      4.3化驗操作制度:

      4.3.1熟悉化驗操作規程,嚴格按要求操作,確保化驗數據準確、真實、無遺漏。

      4.3.2工作安排合理,實驗過程準確迅速,工作效率高。

      4.3.3工作現場的衛生良好,所用物品及時擺放整齊,按要求處理廢物廢液。

      4.3.4規范操作,嚴格遵守化驗室安全管理規定。

      4.3.5愛護儀器設備,節約水、電、化學藥品、實驗用品,杜絕浪費。

      4.3.6化驗室使用后的廢棄物,做到無害化處理后方可廢棄。

      4.4記錄制度:

      4.4.1對原始記錄和化驗單要求填寫及時、內容真實、完整正確、字跡清晰,能準確識別,使用統一顏色筆填寫,不得隨意更改涂改,如發現數據填寫錯誤,要用劃線的方式進行更改更正,更改人需鑒名或鑒章。

      4.4.2要用專用的記錄表格填寫檢查全過程,按此記錄出具檢驗結果,字跡清晰、工整。

      4.4.3填寫記錄要按計量法規單位填寫。

      4.4.4操作者必須在檢驗記錄單和檢驗結果單上簽字,由部門主管審核,并對記錄結果負責。

      4.5化驗結果判定:

      4.5.1發現結果異;虿缓细,應及時上報并復核復測,不耽誤化驗數據的傳遞。

      4.5.2當值人員對不能確定或無法復核是否正確的數據報出或填寫在檢驗報告上。

      4.6保密制度:

      4.6.1化驗室人員要對以下內容保密:

      1)本化驗室的業務技術水平,技術工作計劃、規劃等,檢測儀器設備技術條件、非標準檢驗方法、其他涉及本化驗室權益的技術資料。

      2)屬于保密范圍內的`技術資料和文件,由有關人員傳閱和處理,不得擅自復制或私自轉借外單位人員。

      3)對于本化驗室所出具的結果,均應按正常流程傳遞給其它部門,不得隨意將檢驗結果告知他人。

      4.7化驗室及無菌室衛生制度:

      4.7.1保證實驗期間和實驗完畢現場衛生時刻良好,儀器設備布局合理,所用物品均應擺放整齊到位,不可亂堆亂放。保持干凈。

      4.7.2對細菌污染的地面、臺面要先用藥品消毒,在擦拭干凈,各種廢物要丟到指定的污桶中。

      4.7.3消毒時要認真仔細,嚴格按照操作規程,注意高壓滅菌鍋的安全使用。

      4.7.4用過的接種環、針應進行火焰滅菌,再放回原處,凡接觸過細菌培養基物的器皿、容器均因嚴格消毒,然后再洗刷。

      4.7.5無菌室要整潔明亮,無閑置物,室內要保持密封、清潔、干燥、防塵,使用前開紫外燈滅菌30分鐘后方可入內工作。

      4.7.6凡進入無菌室的物品(樣品除外)均應消毒,切不可將未滅菌的物品帶入無菌室內。

      4.7.7檢驗工作結束后,操作人員應洗手消毒,對室內進行全面清理、擦拭和消毒,并做好安全檢查,方可離開無菌室。

    質量管理制度15

      1、圖紙會審設計變更制度

      一、工程實施工前必須對設計供給的圖紙進行圖紙會審,由公司按分類組織進行,具體由分管領導組織,項目部負責人與相關技術人員、工程監理、設計單位和有關各方一道查閱熟悉圖紙、了解圖紙中存在的問題,提出圖紙會審意見。

      二、圖紙會審應做好記錄,由分管領導和項目部組織會審單位,會審提出的問題及時解決,并詳細記錄,寫成正式文件(必要時由設計單位另出修改圖紙),監理(建設)單位、設計單位、施工單位的代表和技術負責人均應簽名蓋章認可,列入工程檔案。

      三、在施工過程中,無論建設單位還是施工單提出的設計變更都要填寫設計變更聯系單,經設計單位和監理和項目部技術負責人和經理簽字同意后,方可進行后續實施。

      四、如果設計變更的資料對建設規模、投資、工藝、質量、安全等方面影響較大的,必須由公司審批后報送相關主管部門核準。

      五、所有設計變更資料,包括設計變更聯系單,修改圖紙均需文字記錄,納入工程檔案。

      2、崗位培訓制度

      一、培訓工作力求做到“三化三實”即“多樣化、規范化、科學化”和“實際、實用、實效”。做到需要和常態化。

      二、項目部應根據培訓計劃及職工的排班情景,有針對性的科學安排培訓。職工應按時參加培訓。

      三、每次課程結束后,項目部將安排考試。考試的形式為書面答卷結合口頭問答及崗位抽查。崗位抽查指項目部就所講授的培訓資料是否被學員運用到實際工作中進行隨機考核。

      四、凡每次考試不及格者,不得上崗。待重考合格后,重新上崗。考證優秀者將視情景予以獎勵。

      3、工程技術復檢制度

      技術復核是保障,根據單位工程具體情景,下列必須復核:

      一、放線、定位、基槽(坑)、標高、標深、消防間距、焊接、吹掃、探傷、回填、試壓、堡坎護坡、指示燈、壓力表。管溝的標高、開挖、回填,管道焊接、陰極保護、斷面尺寸,全部要達標貼合設計規范。

      二、設備招標、合格證、安裝、調式、說明、修正、使用規范、技術參數、都要貼合行業規范,有關附件必須齊全。

      三、預制構件、預埋件、預留孔、保護套、地埋管、沙墊、砼、砂漿配合比(作為計量資料)要貼合標準。

      四、關系到結構安全和使用功能的項目。

      技術復核后,施工員應立即填寫復核記錄和自復意見,關鍵部位要拍照,報監理(建設)單位復核認可、要經分管副總核實。

      4、技術交底制度

      一、堅持以技術提高來保證施工質量的原則,每個工曠、每道工序、每個環節、每個結構施工前,項目部(分公司)必須進行技術交底。

      二、項目工程師或技術負責人對施工員、質檢員、安全員及施工管理有關人員進行技術交底,明確關鍵性的施工問題,主要工種工程的施工方法和控制要點、采用技術文件、檢測要求以及安全技術要點。

      三、施工員對班組長進行技術交底,明確圖紙要求,采用作業指導書,施工方法要點,技術措施要點,質量標準要求,安全生產禮貌施工要點。

      四、班組長對作業班組進行技術交底,結合具體操作部位,明確各部位的操作要點,技術要點、質量要求,安全禮貌施工要求以及崗位職責。

      五、各級技術交底以口頭進行,并有文字記錄,參加交底人員履行簽字手續,技術措施不當或交底不清而造成質量事故的要追究有關部門和人員的職責。

      5、隱蔽工程驗收制度

      一、工程完工后無法進行檢查的那一部分工程,異常是重要結構部位及有關特殊要求的`部位,工程部和副總經理都要督促資料員現場管理進行隱蔽工程驗收。

      二、分項工程施工完畢后,應由副總經理和工程部及施工員會同質檢員進行自檢,并簽發隱蔽工程驗收記錄,在指定日期內,由監理(建設)單位、設計單位簽具驗收意見。

      三、隱蔽工程在未進行驗收前,不得進行下道工序施工,若有違反驗收制度,造成返工損失時,應追究有關部門和人員的職責。

      四、管道無損探測由有資質專業單位負責,檢測報告和隱蔽工程驗收單位由工地資料員保管,竣工整理成冊,納入工程檔案。

      6、材料采購、檢驗、管理制度

      一、材料進場必須有材料員、質檢員、工程部門負責人到場進行驗收,做好進貨檢驗記錄。

      二、鋼管、接頭、表閥、材料等原材料進場應有出廠合格證和質量保證書,還應及時做材料標識和復試工作。不合格材料由材料員工程部門負責人與供貨方交涉,辦理退貨、調貨、索賠工作。

      三、各種材料的領用,發放必須持有工程部簽發的材料領用單后,副總經理批字,倉庫保管員方可發放有關材料。

      四、各種材料進場后至使用前均要掛設過程標識,明確檢驗狀態,證明該批材料是否為待檢品、不合格品或合格品,以便使用。

      五、倉庫保管員應根據不一樣材料分類堆放,并根據不一樣性質做好防水、防火、防潮、防熱等保護工作,易燃、易爆物品應有專門倉庫、專人保管、登記和領用。

      7、工程質量“三檢”制度

     一、自檢:

      操作人員在操作過程中必須按相應的分項工程質量要求進行自檢,并經班組長驗收后,方可繼續進行施工。

      施工員應督促班組長自檢,為班組創造自檢條件(如供給有關表格、協助解決檢測工具等)要對班組操作質量進行中間檢查。

      二、互檢:

      工種間的互檢,上道工序完成后下道工序施工前,班組長應進行交接檢查,填寫交接檢查表,經雙方簽字,方準進入下道工序。

      上道工序出成品后應向下道工序辦理成品保護手續,而后發生成品損壞、污染、丟失等問題時由下道工序的單位承擔職責。

      三、專檢:

      所有分項工程、隱檢、預檢項目,必須按程序,作為一道工序,邀請專檢人員進行質量檢驗評定。

      8、管溝開挖回填、管道試壓制度

      一、管溝開挖、回填必須按指定專人負責指導,嚴格按圖紙和規程要求執行。

      二、尺寸、數量、填沙和高、寬度、必須嚴格執行工程質量施工與驗收規范的規定,不得偷工減料;靥詈蟮膹透妥o坡堡坎要有利農田和管道保護。

      三、管溝開挖、回填和護坡堡坎要作好隱蔽記錄,并在監理(建設)單位見證人的監督下現場負責人和施工方同時簽字負責,收集資料準確無誤。

      四、管道試壓前必須在技術負責人指導下,搞好吹掃,強度試呀壓時,先行報告公司技術監督、安全管理、消防和特種壓力管理部門、監理(建設)單位和設計單位,現場共同進行,并做好記錄。到達壓力等級合格后方能投入使用。

      五、管道試壓不合格或有漏氣,及時減壓修復再復試,合格后由各方面參檢負責人簽字匯合技術資料匯總成冊。

      9、分項、分部(子分部)工程驗收評定制度

      一、施工過程中必須對分項工程進行質量驗收評定,由項目技術負責人會同質檢員、班組長參加驗收評定,并做好記錄簽字。不合格者應予返工。

      二、分部工程完工由項目技術負責人會同施工員、質檢員進行分部工程驗收,檢查分項工程驗收資料,根據資料給予評定后報監理(建設)單位驗收評定。

      三、基礎工程、主體結構工程(可分層段)經項目部(分公司)驗收評定后,經公司質量科驗收簽章后,報監理(建設)單位驗收評定。

      四、單位(子單位)工程到達竣工標準后,由項目部(分公司)將全套工程技術文件上報公司質量科審核,核定工程質量自評等級,經公司總經理、總工程師審定并簽章后報監理(建設)單位核查。

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