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    倉庫管理規章制度

    時間:2023-11-06 18:05:12 規章制度 我要投稿

    倉庫管理規章制度15篇(優選)

      現如今,制度的使用頻率逐漸增多,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,下面是小編精心整理的倉庫管理規章制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    倉庫管理規章制度15篇(優選)

    倉庫管理規章制度1

      1、庫存商品要進行定位管理,其含義與商品配置圖表的設計相似,即將不同的商品分類、分區管理的原則來存放,并用貨架放置。倉庫內至少要分為三個區域:

      第一,大量存儲區,即以整箱或棧板方式儲存;

      第二,小量存儲區,即將拆零商品放置在陳列架上;

      第三,退貨區,即將準備退換的商品放置在專門的貨架上。

      2、區位確定后應制作一張配置圖,貼在倉庫入口處,以便于存取。小量儲存區應盡量固定位置,整箱儲存區則可彈性運用。假設儲存空間太小或屬冷凍〔藏〕庫,也可以不固定位置而彈性運用。

      3、儲存商品不可直接與地面接觸。

      一是為了防止潮濕;

      二是由于生鮮儀器吸規定;

      三是為了堆放整齊。

      4、要注意倉儲區的溫濕度,保持通風良好,枯燥、不潮濕。

      5、倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施,以保證商品平安。

      6、商品儲存貨架應設置存貨卡,商品進出要注意先進行出的'原則。也可采取色彩管理法,如每周或每月不同顏色的標簽,以明顯識別進貨的日期。

      7、倉庫管理人員要與訂貨人員及時進行溝通,以便到貨的存放。此外,還要適時提出存貨缺乏的預警通知,以防缺貨。

      8、倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取,但考慮到效率與平安,有必要制訂作業時間規定。

      9、商品進出庫要做好登記工作,以便明確保管責任。但有些商品〔如冷凍、冷藏商品〕為講究時效,也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。

      10、倉庫要注意門禁管理,不得隨便入內。

    倉庫管理規章制度2

      第一章總則

      第一條為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

      第二條倉庫管理工作的任務。

      (1)做好服裝出庫和入庫工作。

      (2)做好服裝的保管工作。

      (3)做好各種防患工作,確保服裝的安全保管,不出事故。

      (4)保障各客戶所需貨物的供給。

      (5)做到日事日清

      第二章倉庫服裝的入庫

      第一條對于后到服裝入庫要清點數量,核對款號、顏色、尺碼。無誤后雙方簽字確認。

      第二條入庫后及時整理上架,并做好標識

      第三條入庫帳交予倉庫主管及時登帳

      第三章倉庫服裝的出庫

      第一條配貨員根據客服的.配貨單進行配貨出庫。

      第二條配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數量,方可裝包。并放一聯出庫單于包裝內。在包裝外寫好客戶地址、姓名、聯系電話。

      第三條做到有帳可查,確保倉庫貨品的準確率。

      第四條打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包,打包完后進行登記,并做好和貨運公司的交接。

      第五條發貨前需和客服溝通好,方可發貨

      第六條貨品出庫完后及時整理貨架,需更改標識的要及時更改。

      第七條配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬。

      第四章倉庫服裝退貨

      第一條退貨回來要檢查包裝是否完好,包裝有破損要當面清點完后,數量準確方可簽字。

      第二條退貨要及時退掉,數字有出入時及時跟客服反饋,并跟蹤客服及時解決。沒有問題的需換包裝的,換完包裝整理上架。

      第三條倉庫收貨標準:無吊牌、臟、殘、修改吊牌、洗過、影響二次銷售的均不予退貨。

      第四條退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳

      第四章倉庫服裝的保管

      第一條倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點;

      第二條結合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進出和盤點方便。

      第三條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:

      (1)嚴禁在倉庫內吸煙。

      (2)嚴禁無關人員進入倉庫。

      (3)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

      (4)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

      第五章倉庫的衛生管理

      (1)在貨品上架、打包后要及時清掃

      (2)倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰;

      (3)要及時清理桌面上的資料、雜物,保持桌面、抽屜的清潔;

      (4)每天下班前將倉庫進行打掃,各物品放歸原位。

      第六章安全事項

      第一條在上架、配貨當中要確定梯子放穩后才能上下

      第二條要經常檢查梯子是否有松動,并及時交維修人員維修。

      第二條下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關好及其它不安全隱患。

      第七章打單員職責

      (1)及時入庫出庫,做到準確無誤。

      (2)做到每天和倉管對庫存、每周和出納對賬

      (3)配合倉庫月末盤存

    倉庫管理規章制度3

      一、物資的入庫與驗收

      1、原材料入庫。外購原材料到貨后,庫房管理員應按供應人員填寫的《采購入庫清單》仔細核對物資的數量、規格、型號,核對無誤后入庫。

      2、產成品入庫。經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

      3、對需要質量驗收的原材料,入庫時先標識待驗品,按規定及時通知品質部進行驗收,經認定合格的原材料放入指定合格品區域。

      判定不合格則需隔離堆放,并標識“不合格品”標識。

      4、在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時,應立即向有關部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。

      5、對臨時寄存在庫房的貨品,必要時劃出區域,隔離存放,做好“待處理品”標識。

      6、對退貨產品的處理應按《退貨清單》進行清點和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產品,需報生產部與供應部,由生產開具《返修產品領料單》進行返修;

      對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫,并報總經理批準后進行報耗。

      7、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫,經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

      8、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

      9、入庫物資應及時入庫。

      二、原材料的出庫與發放

      1、凡屬產品配套原料,由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化,車間專人來領取原材料,嚴格按《生產領料清單》的規格、型號、數量等發放。

      2、用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料,則需由生產部開出《補料單》后方可發放。

      3、非生產所用的物資發放,需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批準,憑《領料單》發放。

      4、物資(包括成品)的`發放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量,核對規格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。

      5、廢品庫內物資由生產部負責處理,并保留處理清單。并負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點數量或過磅,出庫時開具產品出庫單,并及時登記入帳。

      三、物資貯存與防護

      1、物資定期盤點數量,確認庫存的余缺情況,上報相關部門,并有財務部進行抽查。

      2、倉庫應編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。

      3、倉庫做到通風、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

      4、有色金屬上貨架,保持通風,非金屬及電器材料,應分品種、規格、型號存放,擺設合理,立卡設數,對機械設備工量具等勤清點檢查,以防生銹,發放問題及時處理。

      5、做好物資的標識管理,包括產品標識及監視和測量狀態標識,嚴防誤用。

      6、對有貯存期限要求的物資,按時檢查庫存情況,以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續使用,不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

      7、對于長期庫存(既超過保質期限經品質部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

      8、非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余,倉庫必須及時配合車間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對材料的應余數,及時辦理退料手續及入帳。

      9、對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況,進行封口或封箱處理。

      四、應急情況處理

      1、遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡應急領導小組,及時采取相應的措施。

      2、滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

    倉庫管理規章制度4

      1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。

      2、原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;

      3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。

      4、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬,做到日清日結,確保物料進出及結存數據的'正確無誤。

      5、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領導及相關職能部門反映,以便及時調整。

      6、倉庫通道出入口要保持暢通,倉庫內要及時清理,保持整潔。

      7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上;出庫時應先外后內、先上后下,先進先出,防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物料不得拋擲。

      8、供應部門必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量。

      9、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

    倉庫管理規章制度5

      第一章總則

      第一條為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

      第二條倉庫管理工作的任務

      (1)做好物資出庫和入庫工作。

      (2)做好物資的'保管工作。

      (3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

      第二章倉庫物資的入庫

      第三條對于采購人員購入的材料物資,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與發票相符,對于實物與發票內容不符的,辦理入庫手續要如實反映。

      第四條對于物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告業務部門和主管人員處理。

      第三章倉庫物資的出庫

      第五條對于一切手續不全的提貨、領料事項,保管人員有權拒絕發貨,并視具體情況報告主管人員。

      第四章倉庫物資的保管

      第六條倉庫保管員要及時登記各類物資明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。

      第七條每月月底之前,保管人員要對當月各種材料物資收發予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。

      第八條保管人員對庫存物資要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。

      第九條做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作,在保證生產供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。

      第十條根據各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫材料物資定置擺放,合理有序,保證物資的進出和盤存方便。

      第十一條對于易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專人管理,并設置明顯標志。

      第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

      第十三條嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和物資財產的安全。

      第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產物資的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。

      (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

      (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

      (3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

      第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:

      (1)嚴禁在倉庫內吸煙。

      (2)嚴禁無關人員進入倉庫。

      (3)嚴禁涂改賬目。

      (4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

      (5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

      (6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

      (7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

      (8)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。

      第五章附則

      第十六條本規定由行政部制定,報總經理批準實施。

    倉庫管理規章制度6

      一、目的:

      1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程,提高公司資金、物品使用率,保證倉庫安全,特制定以下管理制度。

      2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

      二、程序:

      1、物品入庫管理:

      所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等,均應經質量部檢驗合格后入庫。

      物品入庫單為:《外購入庫單》由事業部、產品制造部等相關部門辦理物品入庫手續時負責填寫;《成品入庫單》由產品制造部辦理物品入庫手續時負責填寫。

      倉庫人員根據質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量,最長不超過一個工作日核對完畢,如相符,填寫物品入庫單實收欄,根據物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符,則倉庫人員予以拒收并立即告知質量部。

      《外購入庫單》第一聯由倉庫存檔,第二聯送財務部報賬,第三聯由質量部存檔,第四聯由采購部門存檔;《成品入庫單》第一聯由倉庫存檔,第二聯由倉庫交遞財務部,第三聯由產品制造部經辦人存檔。

      2、物品出庫、發貨管理:

      物品出庫:持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理核準后的相關單據方可提貨(領導授權亦可),相關單據上必須說明領貨原因;套料發放應附《生產通知單》或《生產計劃單》和(套料清單),倉庫人員按單的緊急程度及時發料,最長不得超過2個工作日。

      物品發貨(正式合同):發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后、綜合部經理核準后(領導授權亦可),倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

      物品發貨(非正式合同):發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后(領導授權亦可),倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

      物品發貨(個人借用、返修):發貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核準后(領導授權亦可),倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

      所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至用戶手中,并負責跟貨運公司核對相關貨運資料,發貨所產生的費用由相關部門承擔。

      生產、維修、開發及相關人員:領用物品應辦理《物料申領單》;合同出貨應辦理《成品出庫單》;上述均為一式三聯,第一聯倉庫存檔,第二聯交財務入賬,第三聯由經辦人存檔。

      倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫,并遵循先進先出的原則,物品上標有生產流水號應記入物料卡,以防止領出物品的隨意調換;物品不全應及時通知相關部門人員。

      物品發貨:必須檢查物品的性能、外觀及附件,各項無誤后,并經質量部人員在相關單據確認后,由倉庫人員發貨;倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬,不得隔日作業,以利于物品存量的精確。

      因特殊情況,由供應商直接發貨給用戶的物品,由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發貨手續;同類事項未及時補辦手續,原則不準再由供應商直接發物品給用戶。

      3、借用物品管理:

      內部人員借用物品時,應填寫《物品內部借用單》,該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用(領導授權亦可)。

      出差在外的人員借用物品時,應填寫《借用設備(委托)申請表》并簽字確認,該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用(領導授權亦可);特殊情況可由他人代填,但要部門領導確定其借用人身份(本表在鍵橋社區下載)。

      倉庫每季度將在借用物品情況統計表于下季度首月5個工作日內發出,相關部門經理或指定專人在收到統計表后,根據統計表上所規定的事項及時核對在借物品情況,并在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處;未按規定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100元作為罰款;

      借用物品期限從發貨之日起為三個月,所借物品經質量部檢驗合格后,方可核銷借用賬;三個月未能歸還,借用人應提出書面申請,經相關領導同意后,可延續再借用三個月;如仍無法歸還,由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費,若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。

      4、物品退回與歸還管理:

      合同退回、合同更換、個人借用(出差在外人員)、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發給相關人員處理。

      合同退回的物品:由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號,經部門經理核實確認后,由質量部檢驗合格后并經綜合部經理核準,方可給予辦理退庫手續;

      合同更換物品:先借用物品,由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手續;待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續,并將辦理完畢的單據轉給相關部門,由相關部門同時出具發貨通知單(即更換物品)和出庫單,同時填寫《物料退倉申請單》,注明對應出庫單據號并給質量部簽字確認,以沖減借用人的借用帳;

      個人退回借用物品:由經辦人出具《物料退倉申請單》,標明借用時間,借用單號等,將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認,并經綜合部經理核準后辦理退庫手續、并銷賬。

      5、物品報廢:

      物品報廢原因:

      倉庫

      1)變質的(生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等);

      2)超過使用壽命的;

      3)已不再使用的;

      4)在承擔運輸中損壞的。

      生產部

      1)因無法維修或無維修價值的;

      2)生產過程中損壞的。

      事業部

      1)生產在途時,顧客取消合同;

      2)因技術更改升級而造成報廢的;

      3)已購買,但開發、銷售、生產更改滯后,經協調無法退回的.;

      4)合同發貨后,因系統無法升級而退回的;

      5)己購物品,在生產時發現為不良,經采購人員與供應商協商不可退換的;

      6)借用/試用后,經質量部判定為無法再修品;

      7)因計劃失誤導致采購引起的。

      物品報廢流程:

      1)倉庫人員統計庫存所需報廢的物品,由相關責任部門出具《報廢申請單》,由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后,予以報廢,價值在一萬元以上的呈報公司領導審批;

      2)相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續。

      物品報廢注意事項:

      1)所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管;

      2)生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如單板上的IC、電阻、電容等),送質量部IQC檢驗,合格品辦理退倉手續。

      6、賬務管理:

      所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容,詳細填寫,不得涂改,成品發貨必須附有《發貨通知單》,否則倉庫人員拒絕入賬及發貨;

      物品入庫和退倉,該單據必須經質量部檢驗合格,相關領導簽字確認后方可入賬;

      物品帳必須與單據一致,每月底自查,發現操作錯誤及時更改,若隔月則需查明原因,并由經辦人寫明調整單,報物控主管審核、綜合部經理審批后方可調整并通知財務部;

      經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊,由倉庫專人負責保管;

      倉庫人員每周及時將單據交于財務部,以便財務入賬。

      7、倉庫管理:

      按現有倉庫面積,規劃平面圖,分別按料號次序擺放,并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前,各項物品對應陳列其后。

      倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。

      遵循7S原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約)。

      未經檢驗的物品,擺放在指定區域。

      檢驗合格的物品,及時入庫貯存。

      換貨、報損的物品,區分存放,并單獨記賬。

      非貨架貯放的物品,不可超高、壓線、倒置、重壓。

      禁潮物品應做好防潮措施。

      保持適宜的倉貯溫、濕度條件:溫度控制在5~35℃之間,濕度控制在40~85%之間,由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

      易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存,并加以明顯的警告標識。

      0倉庫內嚴禁煙火,不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。

      1物品貯放,龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。

      2物品堆放不宜過于緊密,保留間隙及庫房進出通道順暢。

      3易碎、易破物品須輕取輕放。

      4配套物品應成套存放,以防混亂。

      5每月28號前結賬,并發送當月物品庫存情況給相關部門。

      0年中、年末,倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點,查實物品的料號、品名、規格及型號,核對物品數量是否與賬面一致,并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查;

      5出具盤點報告,出現盤盈或不可避免的盤虧情況,由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調整,若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

      三、附則

      1、本制度由綜合部起草,公司領導核準,解釋權屬綜合部;

      2、凡公司以前之制度、規定與本制度相抵觸的,以本制度為準;

      3、本制度由綜合部負責修訂,修訂周期為半年,報公司領導審批后頒布執行。

      四、附表:

      1、《外購入庫單》

      2、《物料申領單》

      3、《物品內部借用單》

      4、《成品入庫單》

      5、《成品出庫單》

      6、《物料退倉申請單》

      7、《發貨通知單》

      8、《借用設備(委托)申請表》

      9、《報廢申請單》

      即便是公司規模很小,完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財務管理制度范本,供相關朋友參考,公司財務管理制度至關重要,希望相關企業能夠謹慎制定。

    倉庫管理規章制度7

      第一節:電商倉庫發貨基本條例

      一、總則

      1. 為保障公司正常經營的連續性和秩序,使倉庫管理合理化,特制定本制度。

      2. 本制度適用于公司凈來電商倉庫管理規定,可修改,添加建議 。

      二、管理原則和體制

      1. 倉庫施行分散管理體制。按倉庫內貨物的質量安全保證,出入庫登記,“三位一體”,分劃具體的工作。

      2. 倉庫管理應保證滿足公司經營所需的物資需要,不缺貨斷貨,發現庫存不多時及時通知掌柜補貨。

      3. 倉庫內按原先貨架的歸類擺放,不得隨意,要保持倉庫的統一性。

      4. 根據公司營業時間,制定倉庫入、出庫具體工作時間。

      三、入庫

      1. 所有貨物入庫前,需檢驗后才可入庫。查處不合格,采取退貨,或返廠。

      2. 辦理入庫登記時,對照物品與類目、型號、尺寸、顏色等規格進行分類放置。如發現品名、數量、型號或規格或包裝破損的,應通知廠家貨采購處理。

      3. 倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳,登記。

      4.對于日常訂單發貨中出現的退貨收到退貨后及時作登記,并對退貨進行檢驗,及時反饋給客服,以便及時處理退貨及退款問題。

      四、發貨

      1. 發貨前,對當天所要發的快遞單按款式、數量(單件或多件)、顏色進行分類,并對所發數量和款式進行登記。

      2. 注意快遞面單上所需的物品,(特別是看清面單面上的顏色、數量、尺寸,有無備注,有無送贈品、是否修改)確認后方可包裝發貨。

      3. 打包發貨時要仔細的觀察,留心每一個細節,(比如衣服是否缺鈕扣、拉鏈、缺件少件、包裝未封好等現象),檢查無誤后,才可發出。

      4. 打包時應注意包裹內與面單上的`所需物品是否齊全,包裹包扎是否嚴實,確認后,無誤后才可發貨。

      5.發貨員在檢查貨物時,發現問題,應及時處理,不能修復的,及時上報,有問題的貨物應分出獨立存放。

      6. 補發單需單獨開具補發單表給打單人員,快遞單打出后及時把快遞單號填入反饋給客服。

      五、貨物保管

      1. 按貨物的款式、種類、型號、規格、有序的歸類擺放。

      2. 倉庫貨架物品堆放整齊,分類清楚;

      3.貨架上要表明分區及編號,需標示醒目、便于盤存和提取。(如現在使用的,在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號,貼在貨架1/2處)

      4.盤點庫存時,先按類求出它的總數,再與各類實物對應,最后登記,入庫。

      5. 對次品統一放置,形成“實體庫”,破損嚴重的記“壞件庫”。

      6. 地面不得存放貨物,以防貨物的變質,造成不必要的損失,同時影響倉庫的面貌。

      7. 保持倉庫衛生整潔,定期檢查(每天一掃,星期五大掃)。

      六、倉庫貨物入、出庫按先進先出原則。

      1、按班做好交接工作,要實事求是。

      2、發貨員做好舊貨先出,補充貨后出。新貨入庫前,先檢查,后登記,編新號,方可入庫。

      第二節:電商發貨流程

      ① 打快遞單、打發貨單、填寫快遞單號

      打印好快遞單和發貨單后,打單人員負責將打印出來的快遞單號進行登記(還是同一批訂單),以此來進行快遞單號和訂單號的匹配對應。并將快遞單和發貨單用曲別針一一裝在一起。

      ② 揀貨

      揀貨人員拿走別在一起的發貨單和快遞單進行揀貨,揀好貨后將發貨單、快遞單和貨品放在一起

      ③ 貨品校驗

      揀貨完成后對貨品和快遞單及發貨單進行核對。

      ④ 包裝封箱

      校驗完成后,取出包裝盒,將貨品和發貨單(給買家看的那張)裝進包裝盒,貼上快遞單,并貼上膠帶封條。打包完成。

      ⑤ 發貨確認

      上述工作完成后,快遞取走包裹,保留好底單,發貨完成

    倉庫管理規章制度8

      1、倉庫管理的工作職責是保存物料的儲存工作,及時供應生產所需的原料。對物料進行檢驗、收料、發料、存儲、入賬、盤點,以及呆廢料的處理等內容。物料倉庫主要指面料倉庫、輔料倉庫、機物料倉庫。

      2、倉庫管理的收料工作在于檢查采購物料的數量和品質。倉庫員檢驗和清點送來物料的種類和合格品數量,填寫入庫單,發生數量不足和品質不合格時,通知供銷科補足或更換,每種物料存放在固的地方,便于清點和發料。物料入庫價格先按估價入庫,等發票來后再紅字沖銷。

      3、倉庫管理的'發料工作主要是為生產提供原輔料和機物料。使用部門填寫領料單后才能從倉庫領取物料。倉管員根據領料單所填數量分發物料。物料的出庫價格按照入庫價格的移動加權平均計算得出。

      4、倉管員要定期做好盤點工作。計算倉庫內現有的物料種類與數量,掌握和明了庫存的實際情況,作為采購或進貨的參考。物料經盤點后,若發生實際庫存數量與賬面結存數量不符,除追查差異的原因外,還要編制盤點損溢單,經審批后調整賬面數字,使之與實際數字相符。

      5、倉管員要做好物料出入庫的日報和月結存表,以供相關部門使用。

    倉庫管理規章制度9

      為更好的規范倉庫作業現場秩序,防止庫存貨物在庫情況以及商業機密泄露,特制訂客戶與外來人員參觀或進入倉庫的規定《倉庫進出管理制度》。

      1)公司各部門人員因業務需要,需陪同客戶與外來人員參觀倉庫的,應事先確定參觀庫區與部位,事前通知倉庫負責人,以便予以接待。

      2)本公司各部門人員因業務需要,需陪同客戶與外來人員參觀倉庫的.,應事先確認參觀庫區與部位,事前通知項目部負責人,在征得項目負責人同意后方予以接待。

      3)非本公司客戶,倉庫一般不予接待。除政府等部門組織與安排的參觀活動,必須經公司或項目部負責人同意,并在防止泄露庫內貨物相關商業機密的前提下準予參觀。

      4)客戶與外來人員在進入倉庫前,須在安保門崗處登記與領取(佩戴)胸卡。

      5)未經項目部負責人同意,不得將隨身攜帶的物品或包裹帶入倉庫。

      6)參觀期間,須在部門人員或安保人員陪同下,于庫區安全通道行走參觀。為確保人身安全,一般不得進入貨架區、儲存區,并嚴禁煙火。

      7)參觀人員未經同意,不得在倉庫內攝影、攝像。

      8)客戶與外來人員離開倉庫時須歸還胸卡,并在人員進出登記本上銷賬。

    倉庫管理規章制度10

      1,貨物請購

      及時根據庫存貨物的儲備量情況向采購人員(小路)報告。

      2,貨物跟蹤及驗收

      1)及時跟蹤所訂貨物到貨情況;

      2)到貨時根據采購單進行驗貨;

      3)貨物如有差錯,及時通知采購員(小路),并積極聯系處理;

      4)所有驗收的貨物,一律需要入庫,做好庫存表。

      3,貨物保管

      1)貨物堆放整齊、美觀、按類擺放,并標明進貨日期,按規定留有通道、貨物卡;

      2)掌握商品保存方法,落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施,保證庫存貨物完好無損;

      4,貨物盤點

      1)倉庫必須對存貨進行定期和不定期清查,確定各種存貨的實際庫存量,并與電腦中記錄的數量核對,查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因,暫定每月大盤一次;,

      2)對庫存實現電腦化管理,所有商品的入庫、出庫、庫存統計直接通過電腦完成。

      5,平常發貨

      進倉分單 將打印好的訂單分類:衣服和配件;單個數量和多個數量

      按單配貨 配貨員根據訂單配貨

      按單核查 核單員核查(貨物款號,數量,顏色,尺碼,有無贈品等)

      打包帖單 打包審核后的訂單(注意節儉材料)

      稱重碼放 將打包好的'貨物稱重后按類碼放(分3類碼放:單個配件,單套衣服,多個貨物)

      (發貨流程打印出來張貼到倉庫顯眼位置)

      6,倉庫工作一些注意事項

      (一)倉庫工作常見錯誤(漏洞)

      1,贈送東西漏發

      胸墊,背包,發圈,小禮物等贈送的東西

      例如:訂單上寫的贈送一付胸墊沒有給顧客發。

      2,多個(類)貨物少發

      多個數量商品只發了一個

      多類商品只發了一類

      例如:有一次訂單打印12條腰鏈只發了1條;有一次顧客要的1個鋪巾和1個墊子,只發了1個墊子。

      3,發錯貨

      衣服發錯顏色,尺碼,款式;

      墊子發錯顏色;

      完全發錯貨;

      例如:有一次顧客要的是長袖三件套發成短袖三件套;有一次鋪巾發成瑜伽墊;

      4,庫存不準

      庫存表和倉庫實物不符

      例如:有一次庫存表里DPW017 338幣腰鏈黑色庫存表里有7個,但是倉庫實際數量為2;(對此需要根據需要及時盤點貨物)

      (二)減少出錯率的方法

      1,對貨物熟悉;

      2,打印的訂單不清楚的需要及時拿給打單人員弄清;

      3,包貨按嚴格的流程來 分單 配貨 核單 打包;

      4,適時盤點倉庫貨物;

      (三)貨物庫存報警

      實時關注常發貨物的數量,發現少了立即上報上級并及時精準庫存。

      如:菩媞8mm純色瑜伽墊深紫色少于150時;

      菩媞6mm印花少于100時

      菩媞普通黑色網包少于20xx個時;

      菩媞雙人黑色網包少于200個時;

      來爾普通網包黑色網包少于1000個時;

      胸墊少于500副時上報;

      快遞袋少于1000時上報;

      其他不常發配件數量少時應立即精準庫存并上報;

      (四)開源節流

      1,愛護公司財物,節約公司材料,最大限度降低成本;

      2,非倉庫人員(有事除外)嚴禁逗留倉庫;

      3,未經允許不得私自借,用,拿公司貨物。

      (五)其他

      嚴格遵守公司各項規章制度,服從上級工作分工;倉庫員工團結互助和諧相處

    倉庫管理規章制度11

      為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

      一、倉庫管理工作的任務

      (1)做好物資出庫和入庫工作。

      (2)做好物資的保管工作。

      (3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管。

      二、對于入庫的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容

      不相符的,辦理入庫手續要如實反映。

      三、對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告主管經理。

      四、對于一切手續不全的提貨,保管員有權拒絕發貨,并視具體情況報告主管經理。

      五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬,做到日清月結,達到賬賬相符、賬物相符,賬卡相符。

      六、每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總,并編制報表上報公司總經理。

      七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發現盈余、短少、殘缺,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提

      出處理意見,報公司總經理。

      八、做好倉庫與運輸環節的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的'利用、積壓產品的處理提出建議。

      九、根據各種貨物的不同種類及特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。

      十、對于有特殊要求等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。十一、建立健全出入庫人員登記制度。

      十二、嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。

      十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管經理。

      (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

      (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

      (3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

      十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定;

      (1)嚴禁在倉庫內吸煙。

      (2)嚴禁無關人員進入倉庫。

      (3)嚴禁涂改賬目。

      (4)嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。

      (5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

      (6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

      (7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

      (8)嚴禁在倉庫內亂放電源,臨時電線,臨時照明。本管理流程自下發之日起試行。

    倉庫管理規章制度12

      (一)倉庫管理人員要嚴格執行各類物資、器材的收發、領、退核制度,做到帳、卡、物相符、金、銀等貴重金屬、易燃易爆和劇毒物品實行:雙從管理、雙人鎖、雙人帳目、雙人收發、雙人清退的“五雙”制度、提貨單據、憑證、印章專人保管,班后鎖入櫥內、已發貨的單據須當場加蓋注銷章或有發貨人簽名,并每日裝訂成冊,以備查考、

      (二)庫內不設更衣室、休息室,辦公室不準住人,不準用可燃料搭建擱層、庫房內的'加工間和發貨、保管員辦公室應當單獨設置或與庫房有隔離設施、除經消部門許可外,不準在庫房周圍搭建貨棚、堆放易燃易爆物品,保持庫內外主要過道暢通、經常保持庫區和庫房的整潔、對散落的易燃、可燃物品和庫區的雜草應當及時清除、嚴禁庫內吸煙、危險品庫區不準吸煙、用火、

      (三)庫房內不準使用碘鎢燈和電爐、電熱杯等電器設備,不準用可燃材料做燈置,不應當使用超過60瓦以上的燈炮,燈頭等物品應保持安全距離,庫房內不準架設臨時電線、

      (四)庫房(含門、窗)必須安全牢固、易于侵入的窗戶需加裝鐵柵欄等防范設施,庫房門配備大號掛鎖、倉庫必須制定倉庫管理、防火、防爆、防盜、防破壞等安全防范制度和工作人員守則、倉庫工作人員必須堅守崗位,不準擅離庫房,無關人員不得入內,離庫時閉離、鎖門、斷電、

    倉庫管理規章制度13

      1、目的

      加強在庫藥品的管理,保證藥品質量。

      2、適用范圍

      適用于儲存管理。

      3、職責

      保管員:負責本制度的實施。

      質管員:負責指導和監督貯存過程的質量管理工作。

      4、內容

      保管員應具有高中以上學歷,經市藥監局培訓合格后方可上崗。

      藥品儲存應按藥品的性質,分類進行儲存,藥品與非藥品,內用與外用藥,處方藥與非處方藥,性質相互影響,易串味的藥品的'藥品分區存放,特殊管理藥品和不合格品單獨存放,有明顯標志。

      根據藥品儲存條件,儲存于相應庫中

      ——常溫庫:溫度控制0——30℃以內,相對濕度控制在45%——75%以內。

      ——陰涼庫:溫度控制0——20℃以內,相對濕度控制在45%——75%以內。

      ——冷庫:溫度控制2——10℃以內,相對濕度控制在45%——75%以內。

      藥品堆垛應有一定的距離,與墻、屋頂的間距不少于30厘米,與散熱器或供熱管道間距不小于30厘米,與地面的間距不小于10厘米。

      藥品儲存實施色標管理,合格品區———綠色;退貨品區———黃色;待驗區———黃色;不合格品區———紅色。

      庫存藥品要按批號順序分開或依次堆碼。

      酒精等危險藥品庫存不得超過20瓶,不合格藥品的確認、報損、銷毀應有完善的手續和記錄。

      庫房要配備窗簾、滅火器、防盜、干燥桶等設施、設備,定期維修,保持良好運轉。

      保持庫房、貨架的清潔衛生,庫房應設有防鼠、防污染等設施,嚴防藥品被污染、鼠咬、蟲駐、發霉等現象,保證庫房地面無灰塵、無蜘蛛網。

      0對儲存藥品定期檢查,發現問題及時上報處理。

      1因人為原因造成質量事故,按藥店有關規定處理。

    倉庫管理規章制度14

      一、庫房管理目的:

      (一)倉庫標準化管理,保證材料及產品在存儲期間的質量。

      (二)及時為生產提供優質的材料、零配件以及半成品。

      (三)及時為銷售部門提供合格優質的產成品。

      (四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況,定期與財務部匯報數據。

      (五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。

      1、塑料件;

      2、橡膠件;

      3、標準件;

      4、電子件;

      5、電機;

      6、軟化劑;

      7、外加工;

      8、包裝物;

      9、產成品;

      二、原材料入庫。

      外購原材料到貨后,庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》,并仔細核對物資的數量、規格、型號,核對無誤后入庫。

      三、產成品入庫。

      (一)經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

      (二)對需要質量驗收的'原材料。

      四、入庫時先標識。

      (一)待驗品,按規定及時通知質檢部門進行驗收,經認定合格的原材料放入指定合格品區域。判定不合格則標識“不合格品”標識,隔離堆放。

      (二)在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時,應立即向有關部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。

    倉庫管理規章制度15

      一、物資的驗收入庫

      1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

      2、對入庫物資核對、清點后,庫管員準時填寫入庫單,

      3、庫管要嚴格把關,有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。

      a)與合同方案或請購單不相符的選購物資。

      b)與要求不符合的選購物資。

      4、因生產急需或其他緣由不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并準時補填入庫單。

      二、物資保管

      1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到二齊、三清、四號定位。

      a)二齊:物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。

      b)三清:材料清、數量清、規格標識清。

      c)四號定位:按區、按排、按架、按位定位。

      2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發覺誤差須準時找出緣由并更正

      3、庫存信息準時呈報。須對數量、文字、表格認真核對,確保報表數據的精確 性和牢靠性。

      三、物資的領發

      1、庫管員憑領料人的領料單照實領發,若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的',庫管員有權拒絕發放物資。

      2、領料人員所需物資無庫存,庫管員應準時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批準后交選購人員準時選購。

      4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和訂正其行為,和罰款、

      5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和組長簽字。

      四、物資退庫

      1、由于生產方案更改引起領用的物資剩余時,應準時退庫并辦理退庫手續。

      2、廢品物資退庫,庫管員依據廢品損失報告單進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

      五、倉庫衛生

      1、業務員到倉庫來取料,應順手把取料時產生的垃圾帶離倉庫,保持倉庫衛生、

      2、不允許員工在倉庫門口吃早餐,違返者罰款50元、

      六、出貨

      1、出貨之前必需有出貨通知、假如沒有、倉庫決不會出貨、消失嚴峻后果由這批貨的跟單員負責、

      2、假如真的有特別狀況、必需提前通知、

      七、倉庫罰款

      1、一旦被倉庫罰款其他人不須插手、如有發覺加倍罰款、賜予通告批判

      2、倉庫的罰款不會交給老板娘、由倉庫保管、最終嘉獎給我們發覺工作特別樂觀和出貨時特別勤奮表現很好的員工、這樣大家的樂觀性會大幅度提高、

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