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    進銷存管理制度

    時間:2024-09-07 14:10:49 規(guī)章制度 我要投稿

    進銷存管理制度

      在日新月異的現(xiàn)代社會中,制度使用的頻率越來越高,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編幫大家整理的進銷存管理制度,歡迎大家分享。

    進銷存管理制度

    進銷存管理制度1

      1、酒店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進倉物料的規(guī)格質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)覺實物與發(fā)票數(shù)量不符以及質(zhì)量規(guī)格不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進倉,并立刻向選購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。

      2、驗收后的`物資,除直撥的外,一律要進倉保管,進倉的物品一律按固定的位置堆放,堆放要有條理,注重整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。

      3、庫存物品要逐項建立記下卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減除,結(jié)出余額。卡片固定在物品正前方。

      4、對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬、防霉?fàn)、變質(zhì)或過期,將物資的損耗率降低到最低限度。

      5、凡領(lǐng)用物品,按照規(guī)定須提前作方案報庫管,庫管員將報來的方案按挨次編排好,做好名目,預(yù)備好物品,以便取貨人領(lǐng)用。

      6、領(lǐng)料人要填好領(lǐng)料單并簽名,經(jīng)部門經(jīng)理簽字,庫管員才干憑此單發(fā)貨。領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料部門一份,負(fù)責(zé)人憑此單驗收;庫管員一份,憑單入帳;財務(wù)一份,憑單記明細(xì)帳。發(fā)貨時庫管員要采納先進后出法發(fā)貨。

      7、倉庫物資要求每月月終小盤點,半年和年終徹底盤點,將盤點結(jié)果和明細(xì)表報財務(wù)部審核,盤點期間停止發(fā)貨。

      8、倉庫建立檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物帳薄。

    進銷存管理制度2

      一、貨物驗收入庫

      1.貨物到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點入庫。

      2.對入庫貨物核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單。一聯(lián)做帳,經(jīng)辦人持一聯(lián)做憑證。

      3.庫管要嚴(yán)格把關(guān),有以下情況時不得入庫。

      a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。

      b)與請購單不相符的采購物資。

      c)運輸過程中損壞的采購物資。

      d)有效期過半的貨物。

      e)客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。

      4.因急需或其他原因不能形成入庫的貨物,庫管員要到現(xiàn)場核對驗收,并及時補填"入庫單"。

      二、貨物保管

      1.貨物入庫后,需按不同品牌和用途分類分區(qū)放,做到"二齊、三清、四定位"。

      a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

      b)三清:數(shù)量清、規(guī)格、標(biāo)識清。

      c)四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

      2.庫管員對貨物月末進行盤點,若發(fā)現(xiàn)誤差須說明原因并形成書面材料備案。

      3.貨物的庫存數(shù)量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤點,盤點數(shù)量由雙方簽字負(fù)責(zé)。對出現(xiàn)的誤差由庫管負(fù)責(zé)說明原因并形成書面材料備案。

      三、貨物發(fā)放

      1.庫管員憑業(yè)務(wù)員書面訂單發(fā)貨,貨物數(shù)量不足或已經(jīng)斷貨的由庫管負(fù)責(zé)在書面訂單上注明。

      2.庫管員發(fā)貨根據(jù)產(chǎn)品效期遵守"先進先出"的原則。

      3.銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足,庫管員應(yīng)及時通知采購。

      4.任何人不辦理手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

      5、整箱發(fā)放的貨物,庫管員負(fù)責(zé)開箱查看數(shù)量、污損情況,如有數(shù)量不對、污損情況的,在出庫前及時添加和調(diào)換。

      6、庫管員有責(zé)任對發(fā)物流的貨物進行二次加固封箱。

      7、贈品須憑批準(zhǔn)的《贈品申領(lǐng)表》發(fā)放。

      8、貨物一律按照公司統(tǒng)一制定發(fā)貨價發(fā)放;其他情況須有批準(zhǔn)的《折讓申請單》。

      9、以兌獎卡換貨的一律交卡領(lǐng)貨,并由領(lǐng)用人簽字。

      四、貨物退庫

      1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細(xì)并附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫,庫管員有責(zé)任對退庫的貨品進行二次檢查,污損的貨物有權(quán)拒絕退庫。

      2、經(jīng)批準(zhǔn)的損壞貨物退庫,庫管員要做好記錄和標(biāo)識。

      第一章倉庫管理規(guī)定

      為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度,較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

      1、為防止公司材料資產(chǎn)流失,公司用于工程項目的.一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品,公司可以指定專人驗收后交倉庫都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。

      2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆鋁鋼材類、板(木材建材(包括瓷磚類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

      3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。

      4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢,禁止隔天做帳。

      5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務(wù),禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象,公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出。

      6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明上報公司。盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。

      7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。

      8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

      9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū),任何人員不準(zhǔn)吸煙,違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。

      10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài),變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。

      11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。

      12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細(xì)注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交采購員,防止采購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。

      13、認(rèn)真做好材料采購工作。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員,嚴(yán)格按采購要求按時將材料購回倉庫,避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標(biāo)。

      14、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗收簽名,并將情況及時通報采購員。

      15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司,預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報工程預(yù)算價時嚴(yán)重底于市場致使公司受損。

      第二章倉庫管理作業(yè)流程

      1、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙后認(rèn)真審閱,根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實際工程進展需求,提前5天列出材料需求計劃單,此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量,包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料,需設(shè)計師提供樣板或材料采購的店名等提交倉庫。

      2、倉庫接各工地材料需求計劃單后,立即核查庫存情況,決定是否購買或購買量。如需購買,開出訂購單,報材料員審核。

      3、材料員根據(jù)訂購單認(rèn)真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等并與工地溝通后,提交訂購單給采購員進行采購或通知供應(yīng)商送貨。

      4、采購員(供應(yīng)商在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

      5、材料到倉庫后,倉管員必須嚴(yán)格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料,應(yīng)及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

      6、材料進倉時,倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。

      第三章倉管員工作職責(zé)

      1、準(zhǔn)確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。

      2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

      3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

      4、認(rèn)真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

      5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

      6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

      7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口的交接(重物品除外;先進倉的料先發(fā),舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。

      8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

      9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。

      10、認(rèn)真做好手動工具和機具的借收登記工作。

      11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

      12、認(rèn)真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

    進銷存管理制度3

      1、酒店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進倉物料的規(guī)格質(zhì)量和數(shù)量,發(fā)現(xiàn)實物與發(fā)票數(shù)量不符以及質(zhì)量規(guī)格不符合運用部門的要求,應(yīng)拒絕進倉,并立刻向選購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。

      2、驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管,進倉的物品一律按固定的`位置堆放,堆放要有條理,留意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。

      3、庫存物品要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減除,結(jié)出余額。卡片固定在物品正前方。

      4、對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬、防霉?fàn)、變質(zhì)或過期,將物資的損耗率降低到最低限度。

      5、凡領(lǐng)用物品,依據(jù)規(guī)定須提前作計劃報庫管,庫管員將報來的計劃按挨次編排好,做好名目,準(zhǔn)備好物品,以便取貨人領(lǐng)用。

      6、領(lǐng)料人要填好領(lǐng)料單并簽名,經(jīng)部門經(jīng)理簽字,庫管員才能憑此單發(fā)貨。領(lǐng)料單一式X份,領(lǐng)料部門一份,負(fù)責(zé)人憑此單驗收;庫管員一份,憑單入帳;財務(wù)一份,憑單記明細(xì)帳。發(fā)貨時庫管員要采納先進后出法發(fā)貨。

      7、倉庫物資要求每月月終小盤點,半年和年終徹底盤點,將盤點結(jié)果和明細(xì)表報財務(wù)部審核,盤點期間停止發(fā)貨。

      8、倉庫建立檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物帳薄。

    進銷存管理制度4

      第一條

      為進一步加強市區(qū)醫(yī)療保險定點零售藥店管理,確保醫(yī)療保險制度健康運行,根據(jù)《城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點零售藥店管理暫行辦法》(勞社部發(fā)〔1999〕16號)、《江蘇省貫徹實施細(xì)則》(蘇勞醫(yī)〔1999〕16號)和《關(guān)于進一步加強醫(yī)療保險定點零售藥店管理的通知》(蘇勞社醫(yī)〔20xx〕3號),以及藥品管理相關(guān)的規(guī)定,制訂本辦法。

      第二條

      本辦法所稱的定點零售藥店(以下簡稱定點藥店),是指具有藥品經(jīng)營資格,經(jīng)工商行政部門注冊登記,取得人力資源和社會保障行政部門確認(rèn)的定點資格,經(jīng)公開招標(biāo)定點并與社會保險經(jīng)辦機構(gòu)(以下簡稱社保經(jīng)辦機構(gòu))簽訂醫(yī)療保險服務(wù)協(xié)議,為市區(qū)參加職工基本醫(yī)療保險的人員(以下簡稱參保人員)提供購藥服務(wù)的零售藥店。

      第三條

      零售藥店定點原則是合理布局、總量控制、自愿申報、擇優(yōu)定點。

      合理布局:指在居民集中居住區(qū)、集貿(mào)市場、街道(鎮(zhèn))所在地和其他便民地點設(shè)立定點藥店。同一法人代表或同一連鎖公司在同一街道(鎮(zhèn))定點藥店的數(shù)量不能超過該街道(鎮(zhèn))定點總數(shù)的1/2。

      總量控制:以街道(鎮(zhèn))為單位,每1.2萬戶籍人口設(shè)家點藥店,原則上市區(qū)總量控制在200家左右,并根據(jù)行政區(qū)劃變化、居住人口的增加等實際情況,適時增加定點數(shù)量,滿足保人員購藥需求。

      自愿申報:

      零售藥店自愿為參保人員提供購藥服務(wù),并遵守療保險管理規(guī)定和執(zhí)行定點零售藥店管理辦法的,可申請定點格并報送相關(guān)申請材料。

      擇優(yōu)定點:符合定點準(zhǔn)入條件的藥店,取得定點資格后,以置布局、經(jīng)營面積、資金規(guī)模、藥品品種數(shù)量、藥品價格、管和服務(wù)質(zhì)量等內(nèi)容作為擇優(yōu)定點條件,以評分高者為優(yōu),根據(jù)定點指標(biāo),從高分到低分確定定點。

      第四條

      零售藥店申請醫(yī)療保險定點必須同時具備以下條:

      (一)符合定點藥店區(qū)域規(guī)劃布局設(shè)置的要求;

      (二)取得《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》,經(jīng)藥品監(jiān)督管理部門年檢合格,并正常經(jīng)營滿年的。

      (三)遵守《中華人民共和國藥品管理法》及有關(guān)法律法規(guī),有健全和完善的藥品質(zhì)量保證制度,能確保供藥安全,保證服務(wù)質(zhì)量,并取得《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書》(GSP證書)。

      (四)藥店經(jīng)營僅限于《藥品經(jīng)營許可證》經(jīng)營范圍中的項目和批準(zhǔn)文號為衛(wèi)消字、衛(wèi)殺準(zhǔn)字的消毒用品及常用醫(yī)療器械。

      (五)必須具有24小時提供基本醫(yī)療保險藥品目錄所列相關(guān)品種(不少于800種,不含中藥飲片)的能力。

      (六)應(yīng)配備xx名以上藥師(包括藥監(jiān)部門認(rèn)可的執(zhí)業(yè)藥師、從業(yè)藥師及藥師(含)以上職稱,下同),并保證在營業(yè)時間內(nèi)有至少xx名藥師在崗;其他藥品從業(yè)人員須經(jīng)市食品藥品監(jiān)督部門培訓(xùn)合格,持證上崗。

      (七)嚴(yán)格執(zhí)行國家、省(自治區(qū)、直轄市)規(guī)定的藥品價格政策,經(jīng)物價部門監(jiān)督檢查合格;

      (八)建立健全符合財政部門要求的有關(guān)帳薄設(shè)置、核算和記賬方法等財務(wù)制度。醫(yī)療保險藥品銷售單獨立賬,財務(wù)會計管理與藥品購銷存管理相符。

      (九)藥品進銷存實行計算機信息管理,按規(guī)定進行數(shù)據(jù)錄入及傳送,并接入監(jiān)管部門遠(yuǎn)程管理系統(tǒng)。

      (十)注冊資金(個體工商戶為資金數(shù)額)30萬元以上;在市區(qū)內(nèi)環(huán)高架以內(nèi)的藥店實際營業(yè)面積不得小于100平方米,其它地區(qū)的藥店實際營業(yè)面積不得小于60平方米。

      第五條

      具備本辦法第四條第(二)至(十)項規(guī)定條件,愿意提供基本醫(yī)療保險服務(wù),并遵守醫(yī)療保險政策規(guī)定的零售藥店,可向市人力資源和社會保障行政部門提出定點資格申請。申請時需提供以下資料:

      (一)無錫市區(qū)職工基本醫(yī)療保險定點藥店申請表;

      (二)《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》副本原件及復(fù)印件;

      (三)《藥品質(zhì)量經(jīng)營管理規(guī)范》(GSP)認(rèn)證證書原件及復(fù)印件;

      (四)《社會保險登記證》、《稅務(wù)登記證》原件及復(fù)印件,從業(yè)人員參保繳費憑證;

      (五)營業(yè)員及專業(yè)技術(shù)人員名冊、上崗證、半年內(nèi)的健康證明原件及復(fù)印件,專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格證、注冊證原件及復(fù)印件;

      (六)藥品經(jīng)營品種及價格清單、上一年度業(yè)務(wù)收支情況及有資質(zhì)的會計師事務(wù)所出具的年度財務(wù)審計報告;

      (七)食品藥品監(jiān)督部門和物價部門監(jiān)督檢查合格的證明材料;

      (八)藥店所處街道(鎮(zhèn))證明、零售藥店營業(yè)用房房屋產(chǎn)權(quán)證(或可經(jīng)營年以上的房屋租賃協(xié)議);

      (九)藥店內(nèi)部各項規(guī)章制度。

      第六條

      人力資源和社會保障行政部門根據(jù)零售藥店的申請及提供的各項材料,對零售藥店的定點資格進行審核確認(rèn)。

      第七條

      具有定點資格的零售藥店,根據(jù)布局規(guī)劃和擇優(yōu)定點條件,本著公開、公平、公正的原則,由人力資源和社會保障行政部門會市社會保險基金管理中心以政府購買醫(yī)療服務(wù)的方式,公開招標(biāo)確定醫(yī)保定點,有效期為 年。

      布局規(guī)劃和擇優(yōu)定點條件由人力資源和社會保障行政部門會同食品藥品監(jiān)督管理、財政、社保經(jīng)辦機構(gòu)等部門確定。

      首次招標(biāo)在本辦法實施前已取得定點資格并經(jīng)年審合格的零售藥店中進行。

      第八條

      社保經(jīng)辦機構(gòu)負(fù)責(zé)定點藥店醫(yī)療保險服務(wù)協(xié)議管理。應(yīng)對招標(biāo)確定的定點藥店進行醫(yī)保政策、業(yè)務(wù)操作的.培訓(xùn)。培訓(xùn)合格的,簽訂包括醫(yī)療保險服務(wù)范圍、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)規(guī)范、費用結(jié)算、違規(guī)處理、違約責(zé)任以及費用審核與控制管理等內(nèi)容的服務(wù)協(xié)議,明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。協(xié)議有效期一般為 年,定點資格年審合格后方能續(xù)簽。任何一方違反服務(wù)協(xié)議,對方均有權(quán)解除或停止協(xié)議,但須于30天前通知對方,并報市人力資源和社會保障行政部門及食品藥品監(jiān)督管理部門備案。

      第九條

      定點藥店應(yīng)當(dāng)明確專人負(fù)責(zé)醫(yī)保管理工作,及時按期向社保經(jīng)辦機構(gòu)報送有關(guān)資料和數(shù)據(jù),與社保經(jīng)辦機構(gòu)共同做好各項管理工作。

      第十條

      藥品購、售管理

      (一)參保人員可憑本人社會保障卡到各定點藥店使用個人帳戶配購藥品。

      (二)參保人員在定點藥店配購藥品時,每天不得超過xx次或費用不超過200元;每月不得超過次或費用不超過800元。超過規(guī)定的,醫(yī)保基金不予結(jié)算。

      (三)定點藥店向參保人員提供藥品配售服務(wù)時,應(yīng)認(rèn)真核對本人社會保障卡,對因行動不便等原因由他人代為購藥的,應(yīng)做好代購人身份證等相關(guān)信息的登記工作,以備后查。同時,藥師應(yīng)認(rèn)真詢問病情并指導(dǎo)用藥,一般藥品不得超過日用量;急診用藥一般不得超過日用量;對于某些需長期服藥的慢性病(如結(jié)核病、高血壓病、糖尿病等)可適當(dāng)延長。對于外配處方要按有關(guān)規(guī)定進行管理,并保存兩年以上備查。

      (四)定點藥店對所配售的藥品應(yīng)實行明碼標(biāo)價,不得拒絕參保人員小額購藥要求,醫(yī)保劃卡購藥(同品規(guī))價格不得高于現(xiàn)金售價,費用結(jié)算應(yīng)使用醫(yī)療保險專用發(fā)票,并單列記帳。

      第十一條

      社保經(jīng)辦機構(gòu)應(yīng)加強對定點藥店的檢查和費用審核,要按照基本醫(yī)療保險有關(guān)政策規(guī)定和醫(yī)療保險服務(wù)協(xié)議,結(jié)付參保人員在定點藥店發(fā)生的應(yīng)當(dāng)由醫(yī)療保險個人帳戶支付的費用。定點藥店有義務(wù)提供與費用結(jié)算、檢查監(jiān)督等相關(guān)的資料和賬目清單。

      第十二條

      定點藥店變更或歇業(yè)核準(zhǔn)備案。定點藥店需要變更機構(gòu)名稱、法定代表人、負(fù)責(zé)人或經(jīng)營者、所有制形式、經(jīng)營地址等內(nèi)容或歇業(yè)的,應(yīng)在《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》變更或批準(zhǔn)歇業(yè)后15個工作日內(nèi),報市人力資源和社會保障行政部門審核,符合定點條件的,辦理定點變更或歇業(yè)備案手續(xù),并送社保經(jīng)辦機構(gòu)備案。

      對于營業(yè)地址需要變更至其他街道(鎮(zhèn))的(按定點規(guī)劃要求尚能定點的),應(yīng)在《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》變更前,書面向人力資源和社會保障行政部門申請地址變更備案。備案四個月后尚未辦理定點變更手續(xù)的,原醫(yī)保定點(包括醫(yī)療服務(wù)協(xié)議)自動終止。

      第十三條

      市人力資源和社會保障行政部門要會同食品藥品監(jiān)督管理、物價和社保經(jīng)辦機構(gòu)等有關(guān)部門,加強對定點藥店的檢查和年度考核。要對定點藥店的定點資格進行年度審核。對于違反規(guī)定的定點藥店,人力資源和社會保障行政部門按本辦法第十四、十五條規(guī)定限期整改或取消定點資格。

      第十四條

      定點藥店有下列情形之一的,視其情節(jié)輕重予以限期至個月整改,整改期間暫停服務(wù)協(xié)議:

      (一)拒絕參保人員小額購藥需求或醫(yī)保劃卡購藥價格高于現(xiàn)金售價的;

      (二)財務(wù)管理制度不符合要求的;

      (三)未按規(guī)定使用醫(yī)保專用發(fā)票的;

      (四)營業(yè)時間內(nèi)藥師不在崗的;

      (五)不提供24小時售藥服務(wù)的;

      (六)經(jīng)市人力資源和社會保障行政部門認(rèn)定的其他違反醫(yī)療保險規(guī)定的行為。

      第十五條

      定點藥店有下列行為之一的,取消其定點資格,并在xx年內(nèi)不再受理其定點資格的申請。同時移交藥監(jiān)、工商、物價、公安等相關(guān)部門處理:

      (一)采用偽造或變造賬目、票據(jù)等手段結(jié)算醫(yī)保基金的;

      (二)采用各種方式,使用醫(yī)保個人帳戶資金直接或者變相銷售保健品、食品及非醫(yī)保范圍的其他物品的;

      (三)出售假冒、偽劣、過期失效藥品等違反《藥品質(zhì)量經(jīng)營管理規(guī)范》規(guī)定的;

      (四)未提供醫(yī)保服務(wù),卻用社會保障卡結(jié)算醫(yī)保費用的;

      (五)藥品進銷存管理和財務(wù)管理不能真實反映醫(yī)保結(jié)算情況的;

      (六)為未定點的醫(yī)療機構(gòu)或零售藥店提供劃卡結(jié)算醫(yī)保費用的;

      (七)食品藥品監(jiān)督管理和工商行政等有關(guān)部門責(zé)令停業(yè)整改期間,仍在為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)的;

      (八)經(jīng)營地址變更后未按規(guī)定到人力資源和社會保障行政部門辦理變更手續(xù),自行在新地址為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)的;

      (九)拒不配合人力資源和社會保障行政部門、社保經(jīng)辦機構(gòu)進行檢查考核的;

      (十)連續(xù)xx個月未為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)且不進行歇業(yè)備案的;

      (十一)不參加年度審核或年度審核不合格的;

      (十二)兩次暫停服務(wù)協(xié)議限期整改后仍有本辦法第十四條規(guī)定的違規(guī)行為的;

      (十三)騙取醫(yī)療保險基金行為的;

      (十四)法律法規(guī)規(guī)定的其它違法違規(guī)行為。

      第十六條

      社保經(jīng)辦機構(gòu)應(yīng)根據(jù)《省勞動保障廳關(guān)于印發(fā)(試行)的通知》(蘇勞社醫(yī)管〔20xx〕5號和《關(guān)于印發(fā)無錫市社保基金監(jiān)督舉報獎勵試行辦法》(錫勞社財〔20xx〕9號)規(guī)定,積極開展誠信藥店創(chuàng)建活動和定點藥店違規(guī)行為舉報獎勵工作,加強定點藥店的自律管理和社會保險基金管理。

      第十七條

      本辦法自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。以前規(guī)定與本辦法不一致的,以本辦法為準(zhǔn)。

    進銷存管理制度5

      第一章總則

      第一條為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營,維護公司財物的平安、完整,提升倉庫的管理水平,規(guī)范倉庫相關(guān)管理,削減物料占用資金,提升資金通過率,特制定本方法。

      其次條本方法規(guī)范倉庫的物料管理,所稱“物料”包括《選購管理方法》所指原材料及半成品、成品。

      第三條倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則,供給所需物資,避開資金呆滯和供貨不足。

      其次章職責(zé)與職務(wù)

      第四條倉庫管理員對所保管財物負(fù)有妥當(dāng)保管的責(zé)任。對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者,負(fù)賠償責(zé)任并立刻解

      除職務(wù)。

      第五條做好材料價格的庇護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供給商名稱故意圖地告知競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。

      第六條倉庫管理員設(shè)物料保管員、記賬員兩個職務(wù)。倉庫作業(yè)及數(shù)據(jù)受財務(wù)部的指導(dǎo)與監(jiān)督。

      第七條倉庫管理員的職責(zé)如下:

      1、精確 地做好物料進出倉庫、收發(fā)、盤存等賬務(wù)工作。

      2、嚴(yán)格根據(jù)《進料驗收管理方法》的要求做好材料驗收工作。

      3、仔細(xì)做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

      4、仔細(xì)做好倉庫平安防范及倉庫衛(wèi)生工作。

      5、仔細(xì)做好倉庫物料收發(fā)、保管、盤點工作,倉庫分原材料倉、成品倉,要合理通過倉庫空間。

      第三章物料收發(fā)及單據(jù)流轉(zhuǎn)

      第八條供給商送貨必需根據(jù)倉管指定的地方整齊地堆放,核實數(shù)量后開《送檢通知單》交品質(zhì)部簽字送檢,《送檢通知單》一式兩聯(lián),一聯(lián)交如品質(zhì)部門,一聯(lián)存根,不能當(dāng)初確認(rèn)的,倉管應(yīng)在送貨單上簽“數(shù)量已核,品質(zhì)未確認(rèn)。”

      第九條當(dāng)品質(zhì)確認(rèn)后,良品放入倉庫,填寫入庫單,交品質(zhì)部簽字,入庫單一式三聯(lián),其中其次聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財務(wù),第三聯(lián)黃色聯(lián)會同送貨單一起交選購部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū),等品質(zhì)通知選購部門和供給商,特采分選或退貨,分選的良品入庫,不良品填寫退貨單給供給商并要求補貨,并做好卡、賬的的記下工作。

      第十條領(lǐng)料由生產(chǎn)領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)訂單的物料需求表填寫領(lǐng)料單,物料名稱、規(guī)格、數(shù)量必需填寫清楚、字跡工整,經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班簽字到倉庫領(lǐng)料。

      第十一條倉庫保管員按照領(lǐng)料單核實訂單后依據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)料,并在相應(yīng)的物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量,收回領(lǐng)料單上的倉庫保管聯(lián),做好相應(yīng)的進出臺賬,做到物、卡、賬相全都。

      第十二條倉庫記賬員依據(jù)發(fā)料員的進出單據(jù)填寫好日進出報表和庫存表,天天早上發(fā)給生產(chǎn)部門的PMC專員,PMC專員依據(jù)庫存表填寫請購單的庫存量和選購量,并考慮在生產(chǎn)過程中的'損耗適量備料。

      第十三條記賬員天天要按照庫存量不定期的抽檢物料的庫存數(shù)量,如有賬目數(shù)量與實際不符,立刻與保管員核實并查明緣由,應(yīng)告之上級主管部門解決。

      第十四條記賬員每月月底會同保管員舉行倉庫盤點,并按照財務(wù)要求做好《月物料進出報表》。

      第十五條生產(chǎn)部門物料損耗的,需把不良的或報廢的物料填寫《退料單》,把相應(yīng)的物料送到品質(zhì)部門確認(rèn)簽字后,送到資材部門簽字。假如退料是因物料本身不良的,《退料單》經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班、品檢員、倉庫員簽字后生效,選購部接到退料單相關(guān)聯(lián)次后應(yīng)立刻通知供給商補貨,若物料是生產(chǎn)報廢的應(yīng)另行填寫領(lǐng)料單而且必需在單上注明“生產(chǎn)報廢補領(lǐng)料”凡不注明的將提交上級主管部門處理。若退料的同時倉庫無備料,生產(chǎn)部門PMC應(yīng)視狀況緊張程度快速利用選購部要求供給商補貨或填寫請購單請購,月底生產(chǎn)部門自行統(tǒng)計報廢率并以郵件方式發(fā)送給品質(zhì)部、資材部門、財務(wù)部、選購部。

      第十六條生產(chǎn)部門按訂單生產(chǎn)的成品,填寫《成品入庫單》,交品質(zhì)部門簽字和生產(chǎn)的相關(guān)主管經(jīng)理確認(rèn)后,通知成品倉管理員,把貨物放到成品庫指定的位置,要求貨物整齊,物料標(biāo)簽明確,管理員按照《成品入庫單》通知市場部文員,文員速知會物流專員入庫狀況。成品出庫需由物流專員填寫并經(jīng)總經(jīng)理簽字后的《出貨/送貨單》,到成品倉庫領(lǐng)取成品,《出貨/送貨單》須填寫訂單號和訂單相應(yīng)的內(nèi)容,一聯(lián)交倉庫,一聯(lián)交財務(wù),一聯(lián)存根,倉庫應(yīng)做到賬物相符,月底要求盤存表上交財務(wù)。對于客戶退回的成品,銷售支持部對退貨的物料舉行檢查與核實,并填寫《客退品返修記錄表》連同評審報告交成品倉庫,整齊的堆放在倉庫的退貨區(qū),并做好倉庫記錄,通知生產(chǎn)部門開具送檢單到品質(zhì)部門檢驗,品質(zhì)部將檢驗結(jié)果反饋到市場文員后制定下發(fā)《返修生產(chǎn)目標(biāo)單》。由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)返修入庫到成品倉分開堆放,并做好標(biāo)識。按照客戶的要求準(zhǔn)時補數(shù)發(fā)貨,做到以一換一。

    進銷存管理制度6

      一、總則

      1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范,特制定倉庫管理制度,以確保公司的物資儲運安全。

      2、本辦法適用于公司市場物流部門。

      二、貨物進出倉庫(實行兩級檢驗)制度

      (一)貨物入庫

      1、收貨后,辦理入庫手續(xù)時,倉管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數(shù)量或規(guī)格是否相符;對自己清點的貨物進行自檢完畢后,將貨物與單據(jù)交與檢驗員進行再次檢驗核查;如發(fā)現(xiàn)型號、數(shù)量、規(guī)格不符,及包裝破損的,應(yīng)做好相應(yīng)記錄,并不遲于次日報送部門主管處理。

      2、入庫貨物明細(xì)(入庫單)必須由倉管員及檢驗員依次確認(rèn)貨物驗收無誤后,由檢驗員把單據(jù)交給物流文員及時入庫。由系統(tǒng)生成進貨單后,交與檢驗員核對,再由倉管員及檢驗員同時確認(rèn)簽字認(rèn)可,做到帳、貨相符。

      3、若倉管員或檢驗員因工作失誤出現(xiàn)貨、單不符等問題所造成的經(jīng)濟損失由該倉管員及檢驗員共同承擔(dān)。

      (二)貨物出庫

      1、倉管員應(yīng)按照文員提供的。出庫單認(rèn)真核對出貨型號及數(shù)量。

      2、倉管員在確認(rèn)出庫貨物的型號、數(shù)量無誤后,按出庫單所列型號進行配貨作業(yè);配貨作業(yè)完成后,同時把貨物及單據(jù)交與檢驗員進行再次檢驗核查;物料裝運前,倉管員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝等整裝工作,并將貨物集中至出貨區(qū)

      3、貨物出庫時,倉管員及檢驗員雙方須同時在出庫單上簽字,并交由部門主管統(tǒng)一管理。

      4、若倉管員及檢驗員因工作失誤導(dǎo)致貨、單不符等問題,所造成的直接或間接經(jīng)濟損失均由該倉管員及檢驗員共同承擔(dān)。

      5、發(fā)放貨物時,要按照先進先出的順序原則出庫。

      (三)貨物盤庫

      1、文員:必須在每月月底前2天做好“庫存現(xiàn)量表”交與倉管員,并配合倉管員及檢驗員進行庫存盤點,確認(rèn)庫存貨物與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)實際情況后,發(fā)郵件通知部門主管。

      2、倉管員:每月月底前2天進行盤庫,倉管員必須對存貨進行定期清查,確定各種存貨的實際庫存量,按照文員提供的“庫存現(xiàn)量表”進行庫

      存盤點,與電腦中記錄的`結(jié)存量核對,并存檔盤點后的單據(jù)。

      3、檢驗員:協(xié)助倉管員進行每月盤庫,檢驗核查盤庫情況。

      4、盤庫完畢確認(rèn)無誤后,倉管員及檢驗員雙方須同時在“庫存現(xiàn)量表”

      上簽字認(rèn)可,并交由部門主管統(tǒng)一管理。

      三、貨物保管制度

      1、貨物入庫驗收后,按品種、規(guī)格、體積、重量等特征,堆放整齊、平穩(wěn),分類清楚,包裝外表要保持清潔,合理安排貨位;

      2、貨物堆碼做到科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)、符合安全第一、進出方便、節(jié)約倉容的原則,合理規(guī)劃倉庫空間,做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理;

      3、倉庫內(nèi)不得存放易燃易爆的危險品,并保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生。

      4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必須持有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的借條,才能讓其借走,該借條由倉庫主管保留至貨物歸還后,交借貨人自行銷毀。

    進銷存管理制度7

      1、收貨流程

      1.1.正常產(chǎn)品收貨

      1.1.1依據(jù)供應(yīng)商到貨通知在貨物到達(dá)后,收貨人員依據(jù)司機的隨貨箱單清點收貨。

      1.1.2收貨人員應(yīng)與司機共同掐鉛封,打開車門檢查貨品狀況,如貨物有嚴(yán)峻受損狀況,需趕緊通知主管和物流經(jīng)理等候處理,如貨物狀況完好,開頭卸貨工作。

      1.1.3卸貨時,收貨人員必需嚴(yán)格監(jiān)督貨物的裝卸狀況(當(dāng)心裝卸),確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量,包裝及保質(zhì)期與箱單嚴(yán)格相符。任何破損,短缺必需在收貨單上嚴(yán)格注明,并保存X份由司機簽字確認(rèn)的文件,如事故記錄單,運輸質(zhì)量跟蹤表,送貨單等。破損,短缺的情況須按時上報主管及生管,以便按時通知客戶。

      1.1.4卸貨時如遇到惡劣天氣(下雨,大風(fēng),冰雹等),必需實行各種方法確保產(chǎn)品不會受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放到托盤上時全部向上,不行倒置,每堆碼放的數(shù)量嚴(yán)格根據(jù)產(chǎn)品碼放表示圖。

      1.1.5收貨人員簽收送貨箱單,并填寫相關(guān)所需單據(jù),將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期(保質(zhì)期或批號)貨物狀態(tài)等交主管。

      1.1.6接單后必需在當(dāng)天完成將相關(guān)資料通知記入臺帳。

      1.1.7破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開單獨存放,等候處理方法。并存入相關(guān)記錄。

      1.2.退貨或換殘產(chǎn)品收貨

      1.2.1各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫都須有相應(yīng)單據(jù),如運輸公司或司機不能提供相應(yīng)單據(jù),倉庫人員有權(quán)拒收貨物。

      1.2.2退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)分,如良品退貨,貨物必需保持完好狀態(tài),否則倉庫拒絕收貨;不良品收貨則必需與相應(yīng)單據(jù)相符,并且有完好的包裝。

      1.2.3換殘產(chǎn)品則須與通知單上的型號、編號相符,否則倉庫拒絕收貨。

      1.2.4收貨人員依據(jù)單據(jù)驗收貨物后,將不同狀態(tài)的貨物分開單獨存放,將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫單,記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交。

      1.2.5依據(jù)單據(jù)記入臺賬。

      2、發(fā)貨流程

      2.1.1全部的出庫必需有公司授權(quán)的單據(jù)(授權(quán)簽字,印章)作為發(fā)貨依據(jù)。

      2.1.2接到公司出庫通知時,倉管進行單據(jù)審核(檢查單據(jù)的正確性,是否有充足的庫存),審核完畢后,通知運輸部門布置車輛。

      2.1.3倉管嚴(yán)格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨,如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異,必需按時通知主管,并在發(fā)貨單上清晰注明問題情況,以便按時解決。

      2.1.4倉管依據(jù)發(fā)貨單核對備貨數(shù)量,依據(jù)派車單核對提貨車輛,并檢查承運車輛的狀況前方可將貨物裝車。

      2.1.5倉管根據(jù)派車單挨次將每單貨品依次出庫,并與司機共同核對出庫產(chǎn)品編號、數(shù)量、狀態(tài)等。

      2.1.6裝車后,司機應(yīng)在出倉單上寫明車號、姓名,同時倉管、司機簽字。

      3、庫存管理

      3.1.貨品存放

      3.1.1入庫產(chǎn)品需掛好庫存卡后入位,貨物的存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。

      3.1.2全部貨物不行以直接放置在地面上,必需根據(jù)貨位標(biāo)準(zhǔn)整齊的碼放在木托盤上。貨物必需保持清潔,長期存放的貨物須定期清掃塵土,貨物上不許放置任何與貨物無關(guān)的物品,如廢紙,廢代,膠帶等。

      3.1.3破損及不良品單獨放置在擱置區(qū),并保持清潔的狀態(tài),精確的記錄。

      3.1.4面對通道進行保管。為使物品出入庫便利,簡單在倉庫內(nèi)移動,根本條件是將物品面對通道保管。

      3.1.5盡可能地向高處碼放,提高保管效率。有效利用庫內(nèi)容積應(yīng)盡量向高處碼放。

      3.1.6依據(jù)出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應(yīng)放在靠近出入口,易于作業(yè)的地方;流淌性差的物品放在距離出入口稍遠(yuǎn)的地方;季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放置的場所。

      3.1.7同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似物品應(yīng)放在同一地方保管,員工對庫內(nèi)物品放置位置的熟識程度直接影響著出入庫的時間,將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。

      3.1.8依據(jù)物品重量布置保管的位置。布置放置場所時,當(dāng)然要把重的東西放在下邊,把輕的東西放在上邊。這對于提高效率、保證安全是一項重要的原則。

      3.1.9依據(jù)先進先出的'原則。保管的重要一條是對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的物品;對于機能易退化、老化的物品,應(yīng)盡可能按先入先出的原則,加快周轉(zhuǎn)。由于商品的多樣化、獨特化、運用壽命普遍縮短這一原則是非常重要的。

      3.2.盤點流程

      3.2.1全部的貨物每半年必需大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次,C類半年一次。

      3.2.2針對每天出庫的產(chǎn)品進行盤點,并對其他貨物的一部分進行循環(huán)盤點,以保證貨物數(shù)量的精確性。

      3.2.3盲盤:針對每次盤點,接單人員打印盤點表,不包括產(chǎn)品數(shù)量,交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點,將盤點數(shù)量填寫在空白處,盤點后由二人共同簽字確認(rèn)數(shù)量。將盤點表交于報表人員,報表人員將盤點數(shù)量輸入盤點表,進行數(shù)量的匹配,如有數(shù)量的差異,需重新打印差異單,進行二次盤點,二次盤點后無差異存檔。如有差異,需進行核查,如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯誤的,需按時聯(lián)系客戶,是否能挽回?fù)p失,無法挽回的損失,根據(jù)事故處理程序辦理。

      4、倉庫日常管理

      4.1倉庫日常運作檢查內(nèi)容

      4.1.1、庫區(qū)和庫內(nèi)地面是否無淤泥、雜物等

      4.1.2、作業(yè)工具在不用時,停放在指定區(qū)域。

      4.1.3、門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關(guān)閉,狀況良好,能有效阻擋鳥及其它飛行類昆蟲進入。

      4.1.4、倉庫照明裝備是否完好、安全。(檢查方法:將庫內(nèi)的燈全部打開,檢查是否有不亮的燈和亮度夠否)

      4.1.5、倉庫辦單處是否干凈。(要求:a、全部單據(jù)擺放整齊;b、有清楚的分類)

      4.1.6、倉庫地面是否清晰標(biāo)明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。

      4.1.7、空托盤在指定區(qū)域堆放整齊。

      4.1.8、貨物堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。

      4.1.9、貨物堆放整齊、無破損、或變形貨物。(破損、擱置區(qū)存放的貨物除外)

      4.1.10、倉庫的活動貨位連貫,沒有不必要的活動貨位。(活動貨位:用活動的標(biāo)識表示的貨位,依據(jù)需要,可以在倉庫里敏捷移動)

      4.1.11、各類警示標(biāo)識(包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等)是否有效、干凈、張貼標(biāo)準(zhǔn)12、每次收貨,是否正確、清楚填寫并張貼“庫存卡”

      4.1.13、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應(yīng)標(biāo)簽

      4.1.14、破損、擱置貨物是否在3個月內(nèi)處理完畢

      4.1.15、可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態(tài)及位置轉(zhuǎn)移

      4.1.16、全部退貨的處理必需在2天內(nèi)完成,并且退貨上必需貼有“退貨通知單”。

      4.1.17、倉庫無“四害”侵襲痕跡。

      4.1.18、臺賬庫存和實際庫存是否全都

      4.1.19、倉庫是否完全按“發(fā)貨單”備貨發(fā)貨。

      4.1.20、同庫、同品種的貨物必需堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域;同品種的貨物應(yīng)當(dāng)存放于同一倉庫。

      4.1.21、同一客戶的產(chǎn)品,假如可以共存于一個倉庫,且一個倉庫能夠存放的下,那么該客戶的產(chǎn)品必需存放于同一倉庫。

      4.1.22、收貨時,是否按規(guī)定認(rèn)真分揀貨物。(檢查方法:假如有收貨,請檢查現(xiàn)場按批號分揀情況;假如無收貨,請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物)

      5、倉庫安全防火責(zé)任制

      5.1.1、要認(rèn)真執(zhí)行《消防法》關(guān)于倉庫防火安全管理的必要時,追究相關(guān)部崗位的責(zé)任。依據(jù)公司的處理看法,倉庫、財務(wù)做相應(yīng)賬務(wù)調(diào)整處理。

      本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋,本制度自公布之日起執(zhí)行。

    進銷存管理制度8

      一、建賬

      1、新店鋪貨后三天內(nèi)店長必需在店鋪建立臺賬,賬務(wù)管理員同步在公司建立起對應(yīng)的大賬。

      2、建立新賬前,必需對商品進行盤點,以盤點實數(shù)作為建賬的基礎(chǔ)資料,要做到精準(zhǔn)無誤。

      二、銷賬

      3、店長每周一下午至公司開會時必需將上一周的銷售報表和銷售小票交至賬務(wù)管理員,賬務(wù)管理員在一周內(nèi)完成銷賬,包括相關(guān)查詢。銷售報表和小票必需按表格規(guī)范填寫清楚,無錯字錯碼,一旦有不規(guī)范和填寫錯誤的情況發(fā)生,將視為違章,必需接受懲罰。

      4、與商場聯(lián)營店鋪不得私收現(xiàn)金,一旦發(fā)覺對直接責(zé)任人做辭退處理。對通過公司批準(zhǔn),個別商場內(nèi)部人員購買產(chǎn)品所收現(xiàn)金必需適時上交公司,收現(xiàn)商品做入銷售日報和周報,注明內(nèi)購和折扣比例,不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購銷售,做進銷售報表。

      5、各店的出貨單由店長或?qū)з徴胶炞趾笤?~2日內(nèi)必需返回貨品部,出貨單一式四份,店長留存一份,其余三份交回貨品部,貨品部留存一份,轉(zhuǎn)交財務(wù)部兩份。

      6、店長和賬務(wù)管理員必需作到當(dāng)天的進貨和銷貨必需當(dāng)天做賬,作到日清日結(jié),不得累計,每周做一次合計。碰到店長或賬務(wù)管理員請假的情況,超過三天假期就必需上報業(yè)務(wù)主管或會計,布置代理人。

      7、全部銷賬工作必需認(rèn)真細(xì)致,銷完后進行復(fù)核,以免顯現(xiàn)不必要的筆誤。店長必需整理收集好全部商品進銷存的原始憑證(出貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表),不得丟失。一旦丟失,視為違章,必需接受懲罰。

      三、盤點

      8、自營店貨品盤點分為日盤總數(shù),月盤明細(xì),日盤總數(shù)即每天早晚班導(dǎo)購交接班時對貨品進行總數(shù)盤點,雙方一致確認(rèn)后在交接本上簽字。月盤明細(xì)即每月由財務(wù)人員隨機對店鋪進行盤點,月盤時必需對明細(xì)賬。

      9、月盤時對柜臺上顯現(xiàn)的混簽、丟簽商品不能盤點入賬,應(yīng)辦理退貨手續(xù),退回貨品部進行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件,即視為違規(guī),必需接受懲罰。店長自行發(fā)覺混簽、丟簽,情節(jié)細(xì)小,并適時進行了調(diào)整和補充,此類情況不進行懲罰。

      10、月盤點時間和盤點人員由財務(wù)部決議,盡量避開客流量較大的時間段,當(dāng)銷售與盤點發(fā)生沖突時,銷售給盤點讓路。店長和導(dǎo)購必需認(rèn)真搭配盤點人員的工作,并應(yīng)整理好臺賬,適時與盤點結(jié)果進行核對。

      11、盤點表一式兩份,盤點結(jié)束后,店長與盤點人員分別簽字確認(rèn),當(dāng)月盤點表必需歸檔保存,以備下月查實。

      四、對賬

      12、盤點結(jié)束后,適時進行盤點實數(shù)與臺賬、大賬的`核對,只有核對后實現(xiàn)實數(shù)與臺賬、大賬完全相符,才能說明賬目清楚;如顯現(xiàn)不符,就必需對明細(xì)資料進行逐一核查,找出差異。

      13、對問題較少的店鋪,盤點當(dāng)日就必需完成核查;對問題較多的店鋪,店長必需布置時間在三日內(nèi)回到公司與盤點的財務(wù)人員進行核查,并把顯現(xiàn)的問題照實上報會計。拖延核查時間將視為違章,必需接受懲罰。

      14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必需逐一列出清單,說明情況,上報會計。

      五、庫存管理

      15、自營店庫存管理必需做到:

      a.以產(chǎn)品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放,提高銷售時的找貨速度。

      b.產(chǎn)品包裝袋要完整無破損,對破損的袋子適時更換,防止因破袋而發(fā)生亂簽。

      c.不同規(guī)格大小的產(chǎn)品必需放在相應(yīng)大小的包裝袋中,防止商品損壞,尤其易折的銀鏈商品。

      d.單款產(chǎn)品的庫存量不能過大,中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件;一般款式單款庫存不能超過2件;高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件;一般款式單款庫存不能超過1件;對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調(diào)貨。

      e.各自營店的庫存指標(biāo)由公司統(tǒng)籌確定,正常售賣季不能超過指標(biāo);在節(jié)日旺季,庫存量可以超過指標(biāo),但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標(biāo)詳見附件。

      f.銷售人員佩戴產(chǎn)品促進銷售只限于在專柜或?qū)Yu店現(xiàn)場,每件產(chǎn)品的佩戴時間不要超過7天,盡量削減磨損,保證產(chǎn)品光亮如新。

      六、核查與處理

      16、會計負(fù)責(zé)對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進銷憑證(進貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表)丟失貨品的問題進行進一步核查,對混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進行價簽調(diào)整和補充,貨品丟失問題上報總經(jīng)理處理。

      17、會計和總經(jīng)理對當(dāng)月自營店進銷存管理存在問題的處理看法落實后,賬務(wù)管理員依據(jù)處理看法對存在問題的店鋪賬目進行調(diào)整,實現(xiàn)公司大賬與店鋪臺賬的統(tǒng)一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會計批準(zhǔn)的情況下,賬務(wù)管理員不得私自調(diào)賬。

      18、每月自營店進銷存報表由賬務(wù)管理員供給真實牢靠的數(shù)據(jù)和資料,會計進行初步核查后匯總上報總經(jīng)理。自營店進銷存報表上報時間與損益表同步。

      七、獎罰條例

      19、懲罰

      a.銷售報表和小票填寫不規(guī)范,有錯字錯碼(店長罰款50元;導(dǎo)購30元)

      b.丟失原始憑證:出貨單、調(diào)(退)貨單、小票、上月盤點表(店長罰款100元)

      c.每月每店混簽、丟簽超過5件(店長罰款200元;導(dǎo)購100元)

      d.店長無故拖延盤點核查時間(罰款100元)

      e.聯(lián)營店鋪私收現(xiàn)金(扣罰當(dāng)月薪資獎金,辭退)

      f.專賣店任意打折賺取差價或私賣本公司以外產(chǎn)品(扣罰當(dāng)月薪資獎金,辭退)

    進銷存管理制度9

      一、庫房配件進貨:

      1、配件庫房依據(jù)各技術(shù)中心修理情況和配件運行情況來制定需求的配件訂購計劃,合理的庫存分析來訂購所需求的配件。

      2、依據(jù)修理情況來制定配件訂購計劃,針對一般配件及特別件的選購時光及數(shù)量制定,準(zhǔn)時向選購中心詢問。

      3、組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗;對收到的配件準(zhǔn)時清點和配件入庫驗收,對配件接納的異樣情況(破損,少發(fā),錯發(fā),走失等)向選購中心準(zhǔn)時聯(lián)絡(luò)交流反映情況,以便查找。

      4、配件清點驗收終了后,庫管人員依如實踐收貨情況錄入電腦。

      二、庫房配件出庫銷售:

      1、管理員按《修理拜托書》上的記載發(fā)放配件,發(fā)放配件時要檢查《托付書》的兩聯(lián)填寫能否相符,格式是否全都。

      2、配件出庫后,庫管員準(zhǔn)時核對修理領(lǐng)料單,打“√”確認(rèn)。發(fā)放配件時要用有特別記號標(biāo)識,最好簽字確認(rèn)。

      3、庫管員準(zhǔn)時對出庫配件記載和電腦錄入工作,防止展現(xiàn)工作失誤,形成誤差。

      4、庫管員要依照相關(guān)規(guī)章,對庫房配件不允許外借和試用,防止損壞。

      三、庫房配件管理存儲:

      1、每月清點日期為當(dāng)月最后一天下午6:00以后。該時光要求每一位庫管員月結(jié)存盤,導(dǎo)出本月的《進銷存報表》,并加以保管,同時上報。

      2、清點時按《實物清點管理辦法》落實,在此期間不得再有配件出入庫。

      3、清點完畢后,準(zhǔn)時清點實數(shù)與臺賬、大賬的核對,只要核對后完成實數(shù)與臺賬、物賬完整相符,表明賬目明晰;如不符,就必須對明細(xì)材料逐一核對,找出差別。

      4、清點完成后,依據(jù)清點數(shù)據(jù)創(chuàng)造《賬實差異表》并加以保管,同時上報。

      5、庫管員依據(jù)清點情況對統(tǒng)計回收的材料入庫后,填報《回收臺賬》、《統(tǒng)計表》、入庫單必須每月2號以前上報以便做出匯總分析。

      四、庫房進銷存的意義:

      1、樹立合理的商品分類的存放。

      2、構(gòu)成科學(xué)的成本計算和利潤計算方式。

      3、合理調(diào)節(jié)庫存商品,包括商品裝備、庫存預(yù)警等。

      4、樹立進貨-〉銷售-〉現(xiàn)金完好的業(yè)務(wù)流程體系,削減管理馬腳。

      5、有效對業(yè)務(wù)人員考核,完美的激勵機制提升員工樂觀性。

      6、削減庫存積壓,合理組織庫存結(jié)構(gòu),使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。

      五、庫房進銷存的作用:

      倉庫管理是以倉庫為主,貨品一進一出都記錄,同時產(chǎn)生庫存信息,相應(yīng)的可以查找到進貨與出貨情況,產(chǎn)生出、入庫報表,清點;進銷存管理是以貨品的'進貨、銷售、庫存為主,其實銷售也是貨品出庫的范疇,只是參與了價格管理。

      1、選購:選購訂單、選購入庫單、選購發(fā)票等。

      2、銷售:銷售訂單、銷售發(fā)貨單等。

      3、庫存:選購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調(diào)撥單、清點表等。

      4、核算:選購入庫單、產(chǎn)廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。

      最后對選購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的銷售成本的核算。

      六、庫房進銷存的目的:

      1、降低選購、銷售、庫存成本,優(yōu)化資金流轉(zhuǎn)。加快商品周轉(zhuǎn),提高市場反響速度。

      2、標(biāo)準(zhǔn)化庫存商品管理,避開資產(chǎn)流失。隨時查看成本、利潤和買賣記錄。

      3、杜絕財務(wù)馬腳,防范買賣風(fēng)險。便于往來訂單,帳款管理。

      4、便于考核員工、部門、經(jīng)銷商業(yè)績。降低工作強度,提升工作效率。

      5、統(tǒng)計報表提供實時決策。

      報表中銷售和庫存情況反映的數(shù)字進貨;在運營上,可依據(jù)報表對

      應(yīng)收金額的計算,防止資金錯誤,終于造成損失。提的數(shù)據(jù),公司可經(jīng)過剖析幫助運營者做出真確的決策。

    進銷存管理制度10

      1、各倉管人員應(yīng)負(fù)責(zé)整理倉庫物品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務(wù)報表的登錄等工作。

      2、倉庫物資采取先進先出的作業(yè)原則,并按此原則分離打算儲存方式及位置。

      3、倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位和部門的物品存?zhèn)}。

      4、任何人員除驗收時所需外,不準(zhǔn)將倉庫物資試用試看。

      5、除倉管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)許可,不得進入倉庫。嚴(yán)禁庫內(nèi)會客及其他部門職工圍聚閑聊。

      6、倉庫嚴(yán)禁煙火。配置的`消防器材,倉管人員應(yīng)會使用,并定期接受行政部的平安檢查和監(jiān)督。

      7、倉管人員對物品進、出倉,應(yīng)該即辦理手續(xù),不得事后補辦;應(yīng)保證帳物相符,常常核對,并得隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽點。

      8、每月倉庫應(yīng)盤點一次,檢查貨的實存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)賬余額三者是否全都;每年年終,倉儲人員應(yīng)會同財務(wù)部、選購部門共同辦理總盤存,并填具《盤存報告表》。

      9、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,應(yīng)準(zhǔn)時上報主管,分析緣由,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理;倉管員不得實行“盈時多送,虧時克扣”的違約做法。

      10、保管物資未經(jīng)總經(jīng)理同意,一律不得擅自借出;總成物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā),特別狀況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

      11、倉管人員下班離開前,應(yīng)巡察倉庫門窗、電源、水源是否關(guān)閉,以確保倉庫的平安。

      12、實施電腦化后,《物資盤點表》由電腦制表,倉管員應(yīng)不斷提升自身業(yè)務(wù)素養(yǎng),提升工作效率。

    進銷存管理制度11

      一、考勤、同車間考勤

      二、倉庫工作布置

      1、每天早晨上班由主管負(fù)責(zé)人主持開晨會,各工序人員要按時匯報需要解決的問題,務(wù)必做到能當(dāng)時解決的問題當(dāng)時解決,當(dāng)時沒能解決的問題優(yōu)先解決。

      2、上班時間不得任意脫崗,除外勤人員外其他一律不得帶手機上班,不得在工作場地追逐嘻鬧、大聲喧嘩、爭吵、打架。要愛惜廠里財物,工作時要愛護好自己的工具,如損壞要以舊換新。對所包裝的產(chǎn)品要輕拿輕放,不要造成外觀損壞,全部的紙箱、膠帶、螺絲不準(zhǔn)亂扔亂放,用完后要放回原處,未用的'備件要集中收回,交于各工序責(zé)任人。不得在墻上包裝箱上亂寫亂畫,如需在墻上或紙箱上標(biāo)明產(chǎn)品名稱時,肯定要字漬清楚、字體工整、大小一樣。

      3、要在工作中愛崗敬業(yè),學(xué)習(xí)好自己的本職工作,努力創(chuàng)新、團結(jié)同事、尊重客戶。執(zhí)行工作要快速、定量、定時,工作肯定要按時完成。

      4、工作場所要衣裝整齊,不得赤腳,不準(zhǔn)穿拖鞋。

      三、各工序人員的責(zé)任范圍

      1、內(nèi)勤人員

      ①接電話,向客戶報價,記錄好客戶的城市、姓名、貨物的規(guī)格、價格、所需備件、物流地址,開出庫單時肯定要簡章清晰。

      ②平常要檢查好貨物的庫存情況,數(shù)據(jù)要精確,與其它生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)工作時要書面記錄。

      ③記錄每天的發(fā)貨車次情況,姓名時間,每周一問詢一次車輛有無違章記錄。

      ④下午貨物發(fā)出后要核算好出庫單的數(shù)量,查看是否有發(fā)錯貨物、記錯發(fā)貨信息、喪失單據(jù)的情況,第二天向客戶發(fā)短信通知接貨信息。

      ⑤客戶退貨肯定要記錄好貨運站地址、電話、退貨單位,在中午上班時,或是會上交于外勤人員。

      ⑥與客戶接觸時要用禮貌用語,陳述事情要清晰。

      2、倉庫整貨人員

      ①學(xué)習(xí)溝通工作經(jīng)驗、技巧。合理布置工序、檢查貨物出庫數(shù)量,平常要留意貨物排放位置。

      ②裝車時要核對好貨物數(shù)量,要做到萬無一失。

    進銷存管理制度12

      一,管理

      為完善進銷存的管理,保證貨品的安全,進貨付款、銷售收款的準(zhǔn)確,特制定本

      總則:進銷存管理利用物流、資金流、海鼎系統(tǒng)、賬務(wù)系統(tǒng)相互牽制與印證;各門店需統(tǒng)一使用海鼎系統(tǒng),以利于數(shù)據(jù)的搜集查詢和審核監(jiān)督。 1采購 1.1進貨

      1.1.1貨品到達(dá)門店后,由店長或營業(yè)員點收,點收完成與采購計劃核對,核對無誤后填寫進貨單并簽字確認(rèn),同時報品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)。如有取得供應(yīng)商的送貨單,并且信息齊全,可以由送貨單替代進貨單,但需收貨人和品牌經(jīng)理在送貨單上簽字確認(rèn)。

      1.1.2進貨單必須體現(xiàn)如下信息:品名、單價、計量單位、數(shù)量、條形碼、貨號、規(guī)格等。進貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進銷存會計。

      1.1.3進貨單在收貨當(dāng)天遞交財務(wù),進銷存會計收到進貨單次日內(nèi)將進貨數(shù)據(jù)錄入海鼎系統(tǒng)。進銷存會計將進貨數(shù)據(jù)錄入海鼎系統(tǒng)后將進貨單遞交到賬務(wù)會計,由賬務(wù)會計將進貨數(shù)據(jù)記入用友財務(wù)系統(tǒng),記賬時需體現(xiàn)進貨總金額與進貨總數(shù)量。如進貨屬于銷售分成方式,通過吊牌價乘以進貨折扣得到進貨單價。 1.2采購?fù)素洠ㄍ私o供應(yīng)商)

      由店長或營業(yè)員填寫退貨單并報品牌經(jīng)理簽字確認(rèn),退貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進銷存會計。退貨單需(供貨方接收人簽收)并在收到當(dāng)天遞交財務(wù),由進銷存會計收到退貨單次日內(nèi)在海鼎系統(tǒng)審核確認(rèn)。進銷存會計確認(rèn)無誤簽字后遞交到賬務(wù)會計,由賬務(wù)會計將退貨數(shù)據(jù)記入用友財務(wù)系統(tǒng),記賬時需體現(xiàn)退貨總金額與退貨總數(shù)量。進貨方式為買斷的退貨可以抵付后續(xù)的進貨款,如后續(xù)不再進貨須供應(yīng)商退款的,退款情況由品賬務(wù)會計進行后續(xù)跟蹤。

      1.3付款

      1.3.1付款(買斷)

      由賬務(wù)會計填寫付款申請單,后附進貨單復(fù)印件,并交財務(wù)主管。財務(wù)主管將付

      款申請金額與用友財務(wù)系統(tǒng)的`應(yīng)付賬款余額相互核對,確認(rèn)無誤后按流程簽批,流程如下:品牌經(jīng)理→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。、

      1.3.2付款(銷售分成)

      由賬務(wù)會計根據(jù)進銷存會計制作的銷售報表填寫付款申請單,后附銷售明細(xì)(需體現(xiàn)銷售折扣),并交財務(wù)主管。財務(wù)主管根據(jù)合同對付款申請進行審核,確認(rèn)無誤后按流程簽批,流程如下:品牌經(jīng)理→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。

      1.3.3付款(預(yù)付款)

      由品牌經(jīng)理填寫付款申請單,后附訂貨明細(xì),交自營總監(jiān)確認(rèn)后按流程簽批,流程如下物業(yè)財務(wù)→總經(jīng)理/董事長。

      二,銷售

      2.1銷售時由營業(yè)員將銷售商品信息錄入海鼎系統(tǒng)并填寫銷售單,收銀后收銀小票,銷售單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給顧客、一聯(lián)給財務(wù)。當(dāng)天下班后將銷售日報表、銷售單、收銀小票、銀聯(lián)簽購單、抵用券等裝訂后交進銷存會計。銷售現(xiàn)金需單獨放進信封,下班后投到財務(wù)保險箱。

      2.2營業(yè)員須銷售當(dāng)天將銷售商品信息錄入海鼎系統(tǒng),不允許隔天錄入,如因不可抗力原因無法當(dāng)天錄入,須電話告知品牌經(jīng)理及進銷存會計,并于次日上午12:00前完成補錄。

      2.3進銷存會計負(fù)責(zé)銷售次日將現(xiàn)金存入銀行并帶回銀行回單。進銷存會計于銷售次日下班前將銷售報表(需體現(xiàn)銷售折扣)、收銀小票、收款憑證(銀聯(lián)簽購單、銀行回單、抵用券、禮卡刷卡金額)相互核對。核對無誤后當(dāng)天將收款憑證交賬務(wù)會計。賬務(wù)會計每月1號、16號到海鼎系統(tǒng)打印出前半個月的銷售報表,與收款憑證核對相符后,將銷售數(shù)據(jù)分店記入用友財務(wù)系統(tǒng),銷售分錄需體現(xiàn)銷售總金額與銷售總數(shù)量。品牌經(jīng)理將更新的銷售折扣表電子檔提交進銷存會計,進銷存會計核對銷售金額時需核對銷售折扣是否正確。

      2.4銷售退貨

      客戶退貨需先向品牌經(jīng)理口頭申請,品牌經(jīng)理同意后要求客戶退還銷售單客戶聯(lián),營業(yè)員根據(jù)銷售單查詢銷售記錄,如無誤,填寫退貨單并簽字確認(rèn)后,交品牌經(jīng)理簽字確認(rèn),如原銷售收款方式為現(xiàn)金,退還現(xiàn)金;如原銷售方式為刷卡,

      需由營業(yè)員填寫付款申請單(收款帳號為原刷卡帳號),后附退貨單和退回的銷售單。付款申請單遞交財務(wù)后按流程簽批后付款,簽批流程如下物業(yè)財務(wù)→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。如刷卡退款是發(fā)生在銷售當(dāng)天22點前,收回銷售單及貨品后填寫退貨單并報品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)后,可以直接在POS機撤銷此銷售收款。

      三,盤點

      3.1每月各店需盤點一次。盤點現(xiàn)場店面人員應(yīng)予以協(xié)助。

      3.2盤點需當(dāng)天完成,如庫存較多,進銷存會計提前一天通知財務(wù)主管,由財務(wù)主管組織本部門同事協(xié)助盤點。

      3.3盤點期間的銷售須由營業(yè)員單獨登記,盤點完成后遞交進銷存會計,由進銷存會計校正因銷售而影響的實盤數(shù)據(jù)。

      3.3進銷存會計盤點完成次日內(nèi)將實盤數(shù)據(jù)以電子版形式報送一份到財務(wù)主管處。

      3.4進銷存會計在盤點完成后5天內(nèi)將實盤數(shù)據(jù)與海鼎系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行比對,如有差異需做成盤點差異表(需列明差異原因)報財務(wù)主管處。財務(wù)主管會同品牌經(jīng)理對盤點差異表進行審核,并完成盤點報告,盤點報告需體現(xiàn)所有自營店的盤點差異品名、差異數(shù)量、差異金額及差異原因并簽署處理意見,報自營總監(jiān)及總經(jīng)理簽字確認(rèn)。

      3.5進銷存會計根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤點報告調(diào)整海鼎系統(tǒng)庫存;賬務(wù)會計根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤點報告在用友財務(wù)系統(tǒng)中做調(diào)整分錄,分錄需體現(xiàn)數(shù)量與金額。

      4違反本制度的懲罰

      4.1每月違反本制度超過三次,每次罰款100元,超過5次視為不勝任工作崗位,由人事部門視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰直至辭退。

      4.2違反本制度給公司造成實際損失的,相關(guān)責(zé)任人須承擔(dān)賠償責(zé)任。

    進銷存管理制度13

      1.0目的

      明確會所零售商品的進、銷、存管理,以有效地控制過程。

      2.0適用范圍

      適用于zz城會所商品的采購、零售及庫存管理。

      3.0職責(zé)

      3.1各區(qū)域服務(wù)員負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)商品的采購申報工作。

      3.2會所領(lǐng)班負(fù)責(zé)會所全部商品的采購申請工作。

      3.3會所主管負(fù)責(zé)會所全部商品的'采購審核工作。

      3.4管家服務(wù)中心經(jīng)理負(fù)責(zé)會所全部商品審批工作。

      4.0程序要點

      4.1根據(jù)庫存制定商品進貨計劃,擬定品種、規(guī)格、品牌、價格標(biāo)準(zhǔn);缺貨登記,進貨合理,按程序?qū)徟?/p>

      4.2領(lǐng)班在批準(zhǔn)的合格供方處采購,貨真價實。

      4.3驗貨:名稱、規(guī)格、數(shù)量與發(fā)票是否一致;商品包裝與外觀是否完好;標(biāo)識是否清晰、完整。不合格記錄/退換貨。

      4.4填寫《入庫單》,記錄商品名稱、數(shù)量、價格、進貨日期等信息。登記流水帳。

      4.5服務(wù)員填寫《領(lǐng)料單》,發(fā)貨、領(lǐng)取方簽字。按保質(zhì)期,先入先發(fā)。

      4.6制定價格標(biāo)準(zhǔn),填寫價格標(biāo)簽,主管批準(zhǔn)唱收、唱付、錢款當(dāng)面交清。記流水帳、現(xiàn)金帳、盤點柜臺存貨,交款。

      4.7每日清點柜臺存貨,每月盤點庫存數(shù)和商品質(zhì)量、保質(zhì)期、保存期。

      4.8發(fā)現(xiàn)損壞、有瑕疵商品登記,判斷損壞性質(zhì),質(zhì)量問題退換貨,自然損壞經(jīng)理批準(zhǔn)后作報損處理,登記盤點表。

      5.0支持性文件

      5.1無

      6.0質(zhì)量記錄

      6.1無

    進銷存管理制度14

      一、考勤、同車間考勤

      二、倉庫工作支配

      1、天天清晨上班由主管負(fù)責(zé)人主持開晨會,各工序人員要準(zhǔn)時匯報需要解決的問題,務(wù)必做到能當(dāng)初解決的問題當(dāng)初解決,當(dāng)初沒能解決的問題優(yōu)先解決。

      2、上班時光不得任意脫崗,除外勤人員外其他一律不得帶手機上班,不得在工作場地追趕嘻鬧、大聲喧嘩、爭執(zhí)、打架。要愛惜廠里財物,工作時要庇護好自己的工具,如損壞要以舊換新。對所包裝的產(chǎn)品要輕拿輕放,不要造成外觀損壞,全部的紙箱、膠帶、螺絲不準(zhǔn)亂扔亂放,用盡后要放回原處,未用的備件要集中收回,交于各工序責(zé)任人。不得在墻上包裝箱上亂寫亂畫,如需在墻上或紙箱上標(biāo)明產(chǎn)品名稱時,一定要字漬清楚、字體工整、大小一樣。

      3、要在工作中愛崗敬業(yè),學(xué)習(xí)好自己的`本職工作,努力創(chuàng)新、團結(jié)同事、敬重客戶。落實工作要快速、定量、定時,工作一定要按時完成。

      4、工作場所要衣裝整齊,不得赤腳,不準(zhǔn)穿拖鞋。

      三、各工序人員的責(zé)任范圍

      1、內(nèi)勤人員

      ①接電話,向客戶報價,記錄好客戶的城市、姓名、貨物的規(guī)格、

      價格、所需備件、物流地址,開出庫單時一定要簡章清晰。

      ②日常要檢查好貨物的庫存狀況,數(shù)據(jù)要精確 ,與另外生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)工作時要書面記錄。

      ③記錄天天的發(fā)貨車次狀況,姓名時光,每周一問詢一次車輛有無違章記錄。

      ④下午貨物發(fā)出后要核算好出庫單的數(shù)量,查看是否有發(fā)錯貨物、記錯發(fā)貨信息、走失單據(jù)的狀況,其次天向客戶發(fā)短信通知接貨信息。

      ⑤客戶退貨一定要記錄好貨運站地址、電話、退貨單位,在中午上班時,或是會上交于外勤人員。

      ⑥與客戶接觸時要用禮貌用語,陳述事情要清晰。

      2、倉庫整貨人員

      ①學(xué)習(xí)溝通工作閱歷、技巧。合理支配工序、檢查貨物出庫數(shù)量,日常要注重貨物排放位置。

      ②裝車時要核對好貨物數(shù)量,要做到萬無一失。

    進銷存管理制度15

      一、庫房配件進貨:

      1、配件庫房依據(jù)各技術(shù)中心修理狀況和配件運行狀況來制定需求的配件訂購方案,合理的庫存分析來訂購所需求的配件。

      2、依據(jù)修理狀況來制定配件訂購方案,針對一般配件及特別件的選購時間及數(shù)量制定,按時向選購中心詢問。

      3、組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗;對收到的配件按時清點和配件入庫驗收,對配件接納的異樣狀況(破損,少發(fā),錯發(fā),喪失等)向選購中心按時聯(lián)絡(luò)溝通反映狀況,以便查找。

      4、配件清點驗收終了后,庫管人員按照實踐收貨狀況錄入電腦。

      二、庫房配件出庫銷售:

      1、管理員按《修理拜托書》上的記載發(fā)放配件,發(fā)放配件時要檢查《托付書》的`兩聯(lián)填寫能否相符,格式是否全都。

      2、配件出庫后,庫管員按時核對修理領(lǐng)料單,打“√”確認(rèn)。發(fā)放配件時要用有特別記號標(biāo)識,最好簽字確認(rèn)。

      3、庫管員按時對出庫配件記載和電腦錄入工作,防止呈現(xiàn)工作失誤,形成誤差。

      4、庫管員要按照相關(guān)規(guī)章,對庫房配件不答應(yīng)外借和試用,防止損壞。

      三、庫房配件管理存儲:

      1、每月清點日期為當(dāng)月最終一天下午6:00以后。該時間要求每一位庫管員月結(jié)存盤,導(dǎo)出本月的《進銷存報表》,并加以保管,同時上報。

      2、清點時按《實物清點管理方法》執(zhí)行,在此期間不得再有配件出入庫。

      3、清點完畢后,按時清點實數(shù)與臺賬、大賬的核對,只要核對后完成實數(shù)與臺賬、物賬完好相符,說明賬目明晰;如不符,就必需對明細(xì)材料逐一核對,找出差異。

      4、清點完成后,依據(jù)清點數(shù)據(jù)制造《賬實差異表》并加以保管,同時上報。

      5、庫管員依據(jù)清點狀況對統(tǒng)計回收的材料入庫后,填報《回收臺賬》、《統(tǒng)計表》、入庫單必需每月2號從前上報以便做出匯總分析。

      四、庫房進銷存的意義:

      1、樹立合理的商品分類的存放。

      2、構(gòu)成科學(xué)的本錢計算和利潤計算方式。

      3、合理調(diào)整庫存商品,包括商品裝備、庫存預(yù)警等。

      4、樹立進貨X〉銷售X〉現(xiàn)金完好的業(yè)務(wù)流程體系,削減管理馬腳。

      5、有效對業(yè)務(wù)人員考核,完善的鼓勵機制提高員工主動性。

      6、削減庫存積壓,合理組織庫存結(jié)構(gòu),使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。

      五、庫房進銷存的作用:

      倉庫管理是以倉庫為主,貨品一進一出都記錄,同時產(chǎn)生庫存信息,相應(yīng)的能夠查找到進貨與出貨狀況,產(chǎn)生出、入庫報表,清點;進銷存管理是以貨品的進貨、銷售、庫存為主,其實銷售也是貨品出庫的范疇,只是參與了價格管理。

      1、選購:選購訂單、選購入庫單、選購發(fā)票等。

      2、銷售:銷售訂單、銷售發(fā)貨單等。

      3、庫存:選購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調(diào)撥單、清點表等。

      4、核算:選購入庫單、產(chǎn)廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。

      最終對選購、入庫的各種配件的入庫本錢、銷售出庫各種配件的銷售本錢的核算。

      六、庫房進銷存的目的:

      1、降低選購、銷售、庫存本錢,優(yōu)化資金流轉(zhuǎn)。加快商品周轉(zhuǎn),提升市場反響速度。

      2、標(biāo)準(zhǔn)化庫存商品管理,防止資產(chǎn)流失。隨時查看本錢、利潤和買賣記錄。

      3、杜絕財務(wù)馬腳,防范買賣風(fēng)險。便于往來訂單,帳款管理。

      4、便于考核員工、部門、經(jīng)銷商業(yè)績。降低工作強度,提高工作效率。

      5、統(tǒng)計報表提供實時決策。

      報表中銷售和庫存狀況反映的數(shù)字進貨;在運營上,可依據(jù)報表對應(yīng)收金額的計算,防止資金錯誤,最終造成損失。提的數(shù)據(jù),公司可經(jīng)過剖析幫助運營者做出真確的決策。

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