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    退稅申請書

    時間:2023-02-17 12:56:43 申請書 我要投稿

    退稅申請書(通用15篇)

      在法律不斷完善的社會中,申請書使用的次數愈發增長,寫申請書的時候要注意內容的完整。大家知道申請書的格式嗎?下面是小編為大家整理的退稅申請書,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    退稅申請書(通用15篇)

    退稅申請書1

    國家稅務局:

      我公司成立于xx年xx月,xxxx年xx月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬元,地址:xxxx,登記注冊類型:xxxx公司,經營范圍:xxxx齒生產、銷售及進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。

      公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成對外貿易經營者備案登記,備案登記表編號:xxxx,進出口企業代碼:xxxx,中華人民共和國海關進出口貨物收發貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:xxxx。貴局于xxxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

      我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業務退(免)稅額,并能夠進行進出口業務退(免)稅的.申報。

      我公司xxxx年xx月xx日發生第一筆出口業務,出口金額xxxx美元,人民幣xxxx元。xxxx年累計出口xxxx美元,人民幣xxxx元。(詳見附表)

      因我公司受國際國內環境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產經營,特申請退稅,請予審核。

      xxxx有限公司

      20xx年xx月xx日

    退稅申請書2

    XX市XX區XX稅務局:

      經我司“XX有限公司”決定,對于20xx年度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄20xx年度多繳納的.所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!

      XX有限公司(蓋上公章) 年 月 日

      放棄退稅申請格式

      XX稅務局

      我單位20xx年度應納企業所得稅xx元,已納企業所得稅xx元,應退預繳的所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權力。

      特此聲明。

      XX有限公司

      年 月 日

    退稅申請書3

    ____市____區國稅局:

      茲有________有限公司,稅號:____________。20____年銷售收入:________元,20____應納稅所得額:________元,已繳所得稅:____元。

      根據國家稅收政策,應減免所得稅額:____元,實際減免所得稅額:____元,應退稅額:____元。特此申請企業所得稅退稅,申請退稅額:________元。

      望批準!

      申請人:________有限公司

      日期:20____年____月____日

    退稅申請書4

    金昌市國稅局:

      20xx年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款3200元,現申請退稅。

      請給予批復!

      納稅識別號:

      納稅編碼號:

      開戶行名稱:

      開戶行收款帳號:

      申請退款金額:3200元

      稅款所屬期:20xx年9月

      申請單位:

      日期:

    退稅申請書5

      xxx稅局:

      本公司*****(納稅編碼:********)因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

      在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。

      稅務登記類型:私營合伙企業

      開戶行:**銀行

      銀行賬號:********

      特此說明!

      申請公司:XXX

      日期:20xx年X月XX日

    退稅申請書6

    尊敬的領導:

      我公司成立于20xx年x月x日,實際經營范圍為xx,后經我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年x月x日起。

      我公司20xx年x月的全部銷售收入為xxxx元,其中應稅銷售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專用發票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應稅銷售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專用發票使用量為x份;20xx年x月的.全部銷售收入為x元,其中應稅銷售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專用發票使用量為x份。我公司20xx年x月至x月專用發票月平均使用量為x份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關內容填寫)

      目前貴局批準我公司每月領購x次開票金額x萬元稅控專用發票,每次x份。由于我公司業務量逐漸增加,故申請增購x份開票金額x萬元稅控專用發票。(注:此段按照企業實際情況填寫,以上內容僅為參考,具體內容自定,要求企業將增量原因寫清楚,內容必須真實詳細)

      申請增購增值稅專用發票需報送資料

      1、《增值稅專用發票票種核定申請審批表》(一式三份,注:開票限額一千萬元及以上的企業一式四份);

      2、書面申請(一式二份,注:開票限額一千萬元及以上的企業一式三份);

      3、稅務登記證副本復印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導期一般納稅人資格印章——流轉稅科負責);

      4、營業執照副本復印件(一式二份);

      5、銷售合同(協議)復印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項目填寫齊全);

      6、購票人身份證復印件(一式二份);

      7、增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);

      8、增值稅一般納稅人資格證書復印件(一式二份,要求每頁復印,輔導期一般納稅人除外);

      9、前三個月增值稅專用發票匯總表及本月增值稅專用發票匯總表、增值稅專用發票明細表(一式二份);

      10、稅務機關要求附送的其他資料。

      以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章

    xxx

      20xx年xx月xx日

    退稅申請書7

    寧海縣國家稅務局:

      我公司屬于XX企業,根據財稅XX號文件,我公司符合退稅要求,XX年實際繳納所得稅共計XX元,應退所得稅XX元,特申請退稅。

      申請公司:

      日期:

    退稅申請書8

    地稅局領導:

      20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業稅附征59.3元,其它專項59.3元),發票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的`發票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發票開出。

      為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發票,已上繳經開區國稅局增值稅,使本項業務發生重復繳稅現象。

      由于貴陽經開區國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發新的稅務登記證,將本公司營業稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業營業稅種。

      因此特向貴局申請退回已繳納該筆業務的2965元營業稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業務中抵扣。

      敬請貴局解決支持并批準為盼!

      申請公司:xxx

      申請日期:20xx年X月XX日

    退稅申請書9

    ______稅局:

      本公司_______________(納稅編碼:________________________)因20____年6月7日在申報稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20____年1月01日至20____年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:_________________________________)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

      在20____年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現象。

      稅務登記類型:私營合伙企業

      開戶行:______銀行

      銀行賬號:________________________

      特此說明!

      申請公司:___

      日期:20____年_月__日

    退稅申請書10

    國家稅務局:

      我公司于20xx年5月31日完成20xx年度企業所得稅匯算清繳,20xx年一至四季度累計實際已預繳企業所得稅額元;20xx年度企業所得稅匯算清繳實際應納企業所得稅額元;20xx年度多繳納企業所得稅額元;20xx年度應退企業所得稅額元。

      根據《中華人民共和國企業所得稅法》第五十四條第二款企業應當自年度終了之日起五個月內,向稅務機關報送年度企業所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。及《企業所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發第十一條預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關應及時按有關規定辦理退稅。之規定,我公司申請退稅x元。

      特此申請,請貴局審核予以退稅。

      附送資料:

      1、20xx年度企業所得稅申報表

      2、20xx年一至四季度預繳企業所得稅繳款書

      xxx有限公司

      20xx年xx月xx日

    退稅申請書11

    xxxx國稅局:

      我公司是xxxxxxxxxxxxx(基本情況)。

      根據xxx規定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元。

      根據xx規定,先想貴局申請退稅。

      特此報告,請審批!

      xxxxxxxxxx公司(公章)

      x年x月x日

    退稅申請書12

    國家稅務局:

      我公司于xxxx年xx月xx日完成xxxx年度企業所得稅匯算清繳,xxxx年一至四季度累計實際已預繳企業所得稅額xxxx元;xxxx年度企業所得稅匯算清繳實際應納企業所得稅額xxxx元;xxxx年度多繳納企業所得稅額xxxxxxx元;xxxx年度應退企業所得稅額xxxx元。

      根據《中華人民共和國企業所得稅法》第五十四條第二款“企業應當自年度終了之日起五個月內,向稅務機關報送年度企業所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。”及《企業所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發[20xx]79號)第十一條“預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關應及時按有關規定辦理退稅。”之規定,我公司申請退稅xxxx元。

      特此申請,請貴局審核予以退稅。

      附送資料

      1、xxxx年度企業所得稅申報表

      2、xxxx年一至四季度預繳企業所得稅繳款書

      xxxxxx有限公司

      xxxx年xx月xx日

    退稅申請書13

    ____市地方稅務局____分局:

      我公司____________有限公司,稅務登記號為:____________,經營范圍:房屋租賃,房屋清洗,裝飾材料,五金交電,通信設備,電力設備,建筑材料,化工產品銷售,物業管理,水電安裝;管道維修。

      我公司于20___年___月___日繳納20___年第___季度企業所得稅________元,20___年___月___日匯算清繳20___年全年應納企業所得稅額為零。

      現向貴局申請退稅,退回多繳企業所得稅,稅款為________元。

      希望貴局給予批準!為盼!

      ________有限公司

      xx年xx月xx日

    退稅申請書14

    XX國稅局:

      我公司是XXXXXXXX(基本情況)。根據XX規定,我公司為免稅企業。

      XX月份,我公司銷售收入XXXX元(企業經營狀況。)由于XXXX原因,被扣繳增值稅XXXX元。

      根據XX規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

      特此報告,請核準!

      XXXX公司(公章)

      XX年XX月XX日

    退稅申請書15

    XX稅務局:

      我公司為××(類型)企業,××年度年終匯算中,彌補××年度虧損×元后,全年應繳所得稅額×元,已預繳了×元,多繳×元,現申請退稅,所得稅退稅申請書3篇。

      以上妥否,請批示。

      申請人:XXXX單位

      年 月 日

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