1. <code id="ya7qu"><span id="ya7qu"><label id="ya7qu"></label></span></code>

    <b id="ya7qu"><bdo id="ya7qu"></bdo></b>
    <wbr id="ya7qu"><optgroup id="ya7qu"><strike id="ya7qu"></strike></optgroup></wbr>
  2. <u id="ya7qu"><bdo id="ya7qu"></bdo></u>
    現(xiàn)在位置:范文先生網(wǎng)>范文大全>規(guī)章制度>財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度

    財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度

    時(shí)間:2023-02-24 17:01:54 規(guī)章制度 我要投稿

    財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度

       
           為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作,統(tǒng)一各部門的報(bào)銷程序及規(guī)定,提高財(cái)務(wù)管理水平,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度。
           1、借款報(bào)銷的審批權(quán)限
           1.1公司員工因工出差借款或報(bào)銷,由各部門經(jīng)理審簽后,報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審核,并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn),方能借款或報(bào)銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財(cái)務(wù)部門簽留字樣備案。
           1.2員工出差應(yīng)填寫出差“申請(qǐng)單”(見附表1),并按規(guī)定程度報(bào)批后,到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。
           1.3員工出差返回后,填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單,按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。
           2、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
           2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當(dāng)天能往返的為“短途”,出差時(shí)間在一天以上的為“長途”。
           2.2出差地點(diǎn)區(qū)分為1類區(qū),2類區(qū),港澳臺(tái)地區(qū)三種,即:
           二類區(qū):特區(qū)、上海、北京、廣州等地;
           一類區(qū):除二類區(qū)以外的地區(qū)。
           2.3出差住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):(元/人/天)
           職務(wù)一類區(qū)二類區(qū)港澳臺(tái)地區(qū)
           一般人員首日10080首日150120總經(jīng)理批準(zhǔn)
           主管、工程師級(jí)首日150130首日220170400HKD
           部門經(jīng)理級(jí)首日250200首日300250500HKD
           公司副總經(jīng)理級(jí)250300600HKD
           2.4出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
           2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補(bǔ)貼。(深圳市外的
           短途出差,可享受15元/人/餐的伙食補(bǔ)貼)。
           2.4.2長途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):(元/人/天)
           職務(wù)一類區(qū)二類區(qū)港澳臺(tái)地區(qū)
           一般人員3040100HKD
           主管、工程師級(jí)4050100HKD
           部門經(jīng)理級(jí)6080150HKD
           公司副總經(jīng)理級(jí)100150200HKD
           2.5員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
           2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機(jī)、軟臥、輪船二等艙;部門經(jīng)理級(jí):可乘坐飛機(jī)、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
           2.5.2員工長途出差交通費(fèi),經(jīng)理級(jí)(含)以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷;經(jīng)理級(jí)以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時(shí),需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可報(bào)銷。
           2.5.3員工在本市內(nèi)出差,只報(bào)銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號(hào)。無特殊情況,不得報(bào)銷出租車票。
           3、員工差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定:
           3.1住宿費(fèi),交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超標(biāo)自付(如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷),節(jié)約歸已。
           3.2膳食費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取,不得報(bào)銷與此相關(guān)的費(fèi)用。
           3.3通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。
           3.4交際費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報(bào)銷單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。
           3.5短途出差不享受住宿補(bǔ)助。
           3.6出差人員無住宿費(fèi)用時(shí),則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。
           3.7員工出差返回后于5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷,未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的,財(cái)務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi),待報(bào)銷時(shí)再行支付。
           3.8超過1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。
           3.9財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。
           4、員工探親路費(fèi)的規(guī)定
           員工探親費(fèi)不予報(bào)銷,采取補(bǔ)貼包干的辦法執(zhí)行。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)詳見《員工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》。
           5、財(cái)務(wù)部門要加強(qiáng)對(duì)備用金和預(yù)付款項(xiàng)的管理和監(jiān)督。
           5.1公司員工因公借款,必須辦理借款申請(qǐng)單。會(huì)計(jì)根據(jù)內(nèi)容填寫
           齊全,完整的借款申請(qǐng)單,編制會(huì)計(jì)憑證,會(huì)計(jì)、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。
           5.2公司預(yù)付款項(xiàng),必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請(qǐng)單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核并報(bào)總經(jīng)理審簽后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的,會(huì)計(jì)不得編制付款憑證,也不得付款。
           5.3備用金和預(yù)付款的使用,必須依照下列規(guī)定:
           5.3.1具有規(guī)定的用途,期限及限額;
           5.3.2在規(guī)定的期限內(nèi)憑費(fèi)用支出單據(jù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷;用現(xiàn)金或支票進(jìn)行零星采購的七天內(nèi)報(bào)銷;通過銀行匯款進(jìn)行預(yù)付款的二十天內(nèi)報(bào)銷。
           5.3.3以上各項(xiàng)支出,原則上前款不清,后款不借。
           5.3.4對(duì)違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。
           5.3.5對(duì)無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限,未能報(bào)銷而又沒還款的備用金,若超期時(shí)間在三個(gè)月內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息的萬分之二;三個(gè)月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。
           6、原始憑證的審核
           各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證,經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后,報(bào)財(cái)務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
           7、原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容:
           7.1憑證名稱;
           7.2填制憑證的日期;
           7.3填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;
           7.4經(jīng)辦人的簽名或蓋單;
           7.5接受憑證的單位名稱;
           7.6經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容;
           7.7數(shù)量、單價(jià)和金額;
           7.8各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個(gè)人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對(duì)外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財(cái)務(wù)專用單。
           8、對(duì)原始憑證的技術(shù)性要求:
           8.1凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。
           8.2購買實(shí)物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。需入庫的物資,必須填寫出入庫驗(yàn)收單,由實(shí)物保管人員按計(jì)劃或合同驗(yàn)收后,在驗(yàn)收單上填寫實(shí)收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資,除經(jīng)辦人在憑證上簽章外,必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收,并在憑證上簽章。
           8.3支付款項(xiàng)的原始憑證,必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。
           8.4職工因公出差借款的借據(jù),必須附在記賬憑證上。收回款項(xiàng)時(shí)應(yīng)另開收據(jù),不得退還原借款借據(jù)。
           8.5預(yù)付性匯款,由經(jīng)辦人填制付款申請(qǐng)單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。
           8.6屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證,原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的,由代領(lǐng)人簽名;由一人代領(lǐng)多人的,須逐個(gè)簽章,不得通欄劃大括號(hào)簽一個(gè)章。
           8.7自制原始憑證應(yīng)設(shè)計(jì)科學(xué)、格式規(guī)范、計(jì)算清楚。如計(jì)提折舊、職工福利基金等,要列名稱、計(jì)提基數(shù)、提取率、提取額等。分配工資及費(fèi)用時(shí),要列分配標(biāo)準(zhǔn)、分配率、分配額。
           8.8凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者,應(yīng)予退回或重新補(bǔ)正。
           9、記賬憑證的內(nèi)容及填制要求:
           9.1憑證日期:一般應(yīng)按實(shí)際受理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日期填列。
           9.2憑證編號(hào):應(yīng)按月編制自然數(shù)列順序。
           9.3憑證摘要:應(yīng)簡明扼要,真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容,不得含混不清,過于簡略。
           9.4會(huì)計(jì)科目:應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。
           9.5憑證金額:必須與原始憑證相符。
           9.6所附原始憑證張數(shù),要與原始憑證相符。
           9.7有關(guān)人員的簽名或蓋章:出納、會(huì)計(jì)、交款人必須在相關(guān)會(huì)計(jì)憑證上簽名或蓋章。
           9.8會(huì)計(jì)人員填制記賬憑證時(shí),必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。
           10、本制度所指的由總經(jīng)理批準(zhǔn)的事項(xiàng),如因總經(jīng)理出差期間,均由董事長審批。
           11、本制度由公司財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。
           12、本制度從××科技有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。
            
       

    【財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度】相關(guān)文章:

    財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度08-16

    出納報(bào)銷管理制度08-24

    公司報(bào)銷管理制度05-24

    財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定08-12

    財(cái)務(wù)報(bào)銷制度08-06

    差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度08-06

    公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度08-12

    差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度09-07

    公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度05-12

    国产福利萌白酱精品tv一区_日韩亚洲中字无码一区二区三区_亚洲欧洲高清无码在线_全黄无码免费一级毛片
    1. <code id="ya7qu"><span id="ya7qu"><label id="ya7qu"></label></span></code>

      <b id="ya7qu"><bdo id="ya7qu"></bdo></b>
      <wbr id="ya7qu"><optgroup id="ya7qu"><strike id="ya7qu"></strike></optgroup></wbr>
    2. <u id="ya7qu"><bdo id="ya7qu"></bdo></u>
      日本一本之道之视频在线不卡 | 亚洲欧美在线中文理论 | 无遮挡国产精品网站 | 亚洲伊人久久综合影院五月 | 亚洲日韩性一区二区三区 | 内精品伊人久久久久AV影院 |