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    制度執行自查報告

    時間:2023-03-31 12:23:33 自查報告 我要投稿

    制度執行自查報告 15篇

      在不斷進步的時代,很多場合都離不了制度,制度具有合理性和合法性分配功能。制度到底怎么擬定才合適呢?下面是小編精心整理的制度執行自查報告 ,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    制度執行自查報告 15篇

    制度執行自查報告 1

      為進一步貫徹落實《關于進一步推進省委巡視反饋問題整改工作的實施方案》文件精神,以及中共×縣委組織部《關于開展“三會一課”等組織生活制度執行情況自查自糾的通知》精神,現將×縣×貫徹落實“三會一課”制度執行情況報告如下:

      一、“三會一課”制度執行情況

      ×縣×共成立了×個黨支部和一個老干部支部。

      一支部黨員大會情況。20xx年以來,院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會,會上,主要進行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學習傳達,聽取了支部委員的工作報告,聽取了扶貧領域組織生活會、“××”案件警示教育組織生活會,以及年度組織生活會的`召開情況;討論接收新黨員以及預備黨員轉正;開展民主評議黨員,以及相關表彰等情況;支部黨員大會每次均達到過半數以上黨員參加才能召開,以及大會決議必須經應到會正式黨員半數以上通過,方能有效的要求和規定。

      二支部委員會召開情況。20xx年,各支部均嚴格做到每月召開一次支委會,主要是研究支部自身建設,教育黨員管理,以及處理支部日常事務,按期向黨員大會和黨總支報告工作。

      三黨小組會和組織生活會情況。×成立了×個支部,目前均按黨建相關規定和要求開展了相關活動。20xx年,×個支部相繼召開了三次組織生活會,其中,扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領導均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會,取得了良好效果。

      四黨課。院主要負責人在七一前夕為全院干警作了黨課報告,院領導和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。

      二、“三會一課”制度執行落實保障情況

      為進一步規范“三會一課”制度的落實保障,縣×通過出臺制度,加強檢查等方式,確保“三會一課”制度落到實處。20xx年×月×日×縣×出臺了《×縣×機關黨支部執行“三會一課”制度實施辦法》,明確了保障“三會一課”制度執行的具體要求,并嚴格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況,定期編發通報,督促整改。要求各黨支部要結合年度支部工作計劃,做好支部“三會一課”計劃,認真做好“三會一課”記錄,注意“三會一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項重要內容,作為評選先進黨支部的一項重要依據。

    制度執行自查報告 2

      按照廳黨組工作部署和有關要求,我公司嚴肅認真地對,現將自查情況報告如下:

      一、制度建設情況

      我公司于20xx年對原有規章制度進行分類整理、補充、修改、完善,形成包含黨政管理類、人力資源管理類、企業發展類、財務管理類、工會工作類、資產后勤管理類六個方面42項制度,并匯編成冊制定《管理制度匯編》,于20xx年1月1日起開始試行。在試行的一年中,公司開展征求對落實規章制度的意見建議工作,收集反饋到6個方面共42條意見建議,根據意見建議對《管理制度匯編》修訂完善。20xx年1月1日起,新修訂的《管理制度匯編》正式實施。目前我公司《管理制度匯編》共包含六個方面44項制度,基本涵蓋經營管理工作各個方面,為推進企業規范管理、科學管理提供依據。今年,我公司將繼續做好規章制度的修訂、增補工作,進一步健全、完善制度體系。

      出臺《管理制度匯編》,是我公司走“以規治企”之路的第一步,對進一步明確職能、簡化程序、提高效率,逐步建立按制度辦事、靠制度管人、用制度規范行為的長效管理機制具有重要意義。

      二、扎實推動制度落實

      20xx年是我公司的“制度落實年”,公司采取多項措施強力推動《管理制度匯編》落實。一是制定實施方案。公司印發“制度落實年”活動實施方案,強化組織領導,落實工作責任,明確活動步驟,制定工作措施,確保活動穩步推進、取得成效。二是印制“口袋書”。為加強干部職工對各項規章制度內容的學習,我公司編印規章制度應知應會手冊,整理核心要點412條,強化制度的學習和執行,重點規范業務審批、財務報銷、績效管理等工作流程。三是開展制度知識競賽。20xx年12月,公司舉辦“制度落實年”知識競賽活動,在活動開展過程中,各部門認真組織,參賽人員積極備賽,在大家的共同努力下,競賽活動圓滿結束,進一步強化制度落實。四是嚴格處理違紀行為。公司在20xx年對個別違反規章制度的人員進行了嚴肅處理,要求其他部門汲取教訓,進一步強化人員規矩意識。

      20xx年,我公司將持續開展“制度落實年”活動,督促全體干部職工模范遵守國家法律法規和公司制定的各項規章制度,堅決樹牢人人懂規矩、人人守規矩、事事依規矩的`意識,使遵規守紀在公司蔚然成風,使規章制度在公司落地生根。

      三、自查自糾情況

      我公司按照廳黨組要求對制度執行情況進行自查自糾,從各部門自查反饋結果上看,各項規章制度落實情況整體較好,《管理制度匯編》也已成為公司經營管理工作的基本遵循。但是從自查過程及以往反饋的情況來看,在制度執行上仍然存在一些問題。一是個別干部職工對規章制度的嚴肅性認識不足。在20xx年處理了個別違反規章制度的人員,起到了警示作用,但是仍有個別干部職工對規章制度的敬畏意識不強,規矩意識樹立的不夠牢固。二是需要與時俱進修訂個別規章制度。我公司身處完全市場化競爭的行業,市場環境變化快,需要根據行業形勢和公司發展需要及時對個別規章制度進行修訂。三是需要加強制度細節落實。個別部門對制度細節落實的不夠好,一些干部職工對制度中的范圍、流程、標準、時限、權限、格式等內容沒有做到真正熟悉,如個別部門的會計基礎工作和人事管理流程不夠規范,請休假制度執行得不夠好,影響工作效率,并在一定程度上損害了制度的權威性。

      四、改進措施

      一是筑牢遵規守紀意識。在制度執行過程中,存在“下級學上級、職工看干部”的現象,因此執行好、落實好制度,關鍵在領導干部。要以領導干部為重點,要求帶頭學習、帶頭遵守,嚴格按照規章制度辦事,通過以上率下,為廣大職工作出示范,帶動樹牢遵規守紀意識。

      二是及時修訂制度內容。根據公司發展需要,及時對規章制度進行修訂。我公司已在4月底下發通知,安排各職能部門認真審視制度內容,對在施行過程中存在問題或需要完善的制度進行修訂,使各項制度內容能夠進一步貼合公司實際,切實增強適用性和可操作性。

      三是加強制度細節落實。持續開展“制度落實年”活動,關注細節和重點,加強對各部門落實規章制度的指導和督查,嚴肅處理有章不循、有規不守和執行落實做選擇、打折扣的行為,加大對違反規章制度行為的處罰力度,切實維護制度權威,避免制度失松、失寬、失軟、失效。

    制度執行自查報告 3

      根據XX市商務和糧食局(X商糧函[20xx]352號)轉發的X糧辦[20xx]46號、國糧辦檢[20xx]187號精神,我局于20xx年8月25日成立了 “XX縣糧食局關于開展《國家糧食流通統計制度》執行情況自查領導小組”,開展自查。現將檢查情況報告如下:

      1、 糧食經營臺賬建立情況:嚴格按照上級糧食行政管理部門的'要求建立了糧食經營臺賬,臺賬記錄及時、準確、真實、完整。嚴格按照時間保留。

      2、 企業負責人和統計人員及時參加糧食行政管理部門舉辦的統計業務培訓。

      3、 統計報表網絡直報按時向上級糧食行政管理部門報送。

      4、 統計數據質量:統計報表數據與糧食經營臺賬數據一致,糧食庫存帳實相符、帳帳相符,保管和會、統三方按時對帳,帳務處理準確及時,不同性質和不同品種的糧食采取了分帳記載、分帳管理、分倉儲存。《合并登統表》統計庫存與庫點保管總帳庫存比對一致,統計報表庫存和會計商品帳庫存比對一致,統計帳務處理及時準確,企業糧食庫存實物真實、準確。

      5、 及時報送政策性糧食收購進度,嚴格按國家最低收購價執行預案要求。

    制度執行自查報告 4

      反腐倡廉工作開展以來,我科室高度重視,精心布置,認真組織實施,結合學習實踐科學發展觀主題活動,把握重點,整體推進,較好地完成了20xx年反腐倡廉制度建設的各項工作,取得明顯成效。

      一、反腐倡廉制度執行情況

      (一)堅持科學謀劃,抓好組織和實施

      1、高度重視,加強領導。主任親自抓、負總責,認真學習傳達醫院及上級部門關于反腐倡廉的文件精神,使全科人員遵守各項規章制度的自覺性得到進一步增強。

      2、結合實際,周密部署。堅持“兩不誤,兩促進”,按照結合我科工作實際,對反腐倡廉工作的指導思想、工作目標、工作重點、方法步驟等進行了明確,為各階段工作的順利開展起到了重要的保障作用。

      (二)圍繞核心內容,健全完善各項制度

      反腐倡廉制度建設的核心內容和關鍵環節是健全制度,我科室緊密結合實際,以創新的思路、有力的舉措和科學的方法抓好健全制度階段的各項工作。

      1、清理完善制度。結合機關效能制度建設的實際需要,對本科室現有的制度體系認真清理,查找薄弱環節,尤其是容易產生腐敗和損害群眾利益問題的制度漏洞,按照持續改進的要求,進行全面、系統的清理審查,并按照“支持、充實、完善、廢止”的不同要求,認真做好分類登記工作。

      2、加強制度創新。結合護理部工作實際,加強研究反腐倡廉建設面臨的新情況、新問題,注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權謀私的規律和特點,優化工作流程,細化工作標準、強化過程評價,引入監督機制,制定出臺新的制度和規定。

      3、強化制度落實。加強對制度的學習培訓,增強科內人員的制度意識,為制度執行奠定思想基礎。加強對制度的宣傳,增強制度的公開性,為監督制度執行奠定群眾基礎。抓好制度落實的監督檢查,盯住不落實的事,追究不落實的人,著力提高反腐倡廉制度的執行力。

      (三)突出工作重點,增強制度規范的'實效性

      1、注重對關鍵環節的監督。堅持對權力的有效監督與科學配置相結合,加強對考試管理等重點關鍵環節的監管,努力建立結構合理、制約有效、針對性強的權力運行機制。

      2、注重制度的科學性、系統性和實效性。遵循“簡便、易行、管用”的原則,使制度規范既具有可操作性,又能夠解決實際問題。在內容上,堅持與時俱進,著重把黨風廉政建設方面存在的重點問題納入我科建設的總體規劃;在分工上,根據教務科特點,制定條塊分明、銜接緊密的責任制目標;在任務分解上,把制度所規定的各項要求分解到相關人員,并明確工作標準、完成時限、保障措施和監督主體,從而形成可操作性強,良性互動的工作機制。

      3、注重制度的督查落實。把制度的落實作為重中之重,與日常工作統一部署、同步檢查、共同分析、一起考評,警醒大家時刻做到廉潔、高效。

      二、存在的問題和下一步的打算

      在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到工作中存在的不足。

      1、一些領域的制度建設有待進一步加強,特別是在制度的歸納梳理上還有所不足,致使極個別制度缺乏系統性;

      2、落實力度還需進一步提高,方法手段還需進一步創新。在以后的工作中,我們將從以下幾個方面入手,抓好反腐倡廉制度的完善與創新。

      1、注重反腐倡廉制度體系構建的系統性。認真貫徹落實中央《工作規劃》,構建與我科工作相適應的懲防體系,把制度建設貫穿于教務科工作的各個環節上,體現在各個方面,真正發揮制度規定的整體合力,扎扎實實地做好各方面的工作,進一步加強科內的隊伍建設和管理,推動護理部各項工作健康平穩發展。

      2、注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現象的易發多發階段和薄弱環節,進一步健全明確具體、可操作性強、切實管用的規范制度。通過及時制定和完善全體人員行為準則,把教學管理部門的宗旨要求,轉化為可以遵守、可以操作、可以監督的具體規定,使各項工作落到實處。

      3、注重制度建設的引導性和針對性。引導全體人員積極參與反腐倡廉制度建設,自覺遵守各項規章制度。與此同時,用發展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發生,針對形勢變化對反腐倡廉工作提出的新要求、新期待,不斷創新工作思路,改進工作措施,完善制度體系,使我委全體人員做到有章可循、有據可依。

      4、注重制度執行的權威性。建立有效的預警機制,強化監督檢查,將廉潔自律、落實制度、履行職責的情況納入績效考評辦法的考核范圍之中,對于在制度貫徹、落實、管理上負有責任的人嚴格實施責任追究。

      在今后的工作中,我們將繼續深化認識,切實增強推進工作的責任感和緊迫感;突出工作重點,著力查處工作中存在的問題;注重工作實效,努力使制定的制度行得通、做得到、管得住;認真落實制度,堅持立行并重,加強監督檢查,堅決糾正有令不行、有禁不止的行為,用鐵的紀律切實維護制度的嚴肅性和權威性,為全面加強反腐倡廉建設提供體制條件和制度保證。

      護理部 20xx.11.28

    制度執行自查報告 5

      一、自查目標

      根據銀監局下發的《大連銀監局關于進一步加大案件防控工作力度的通知》(大銀監發[20xx]528號)文件要求,結合大連分行深化“內控和案防制度執行年”活動方案,以一線柜臺突查為著力點,分行督導落實整改為落腳點,對自查活動不認真不徹底,貫徹落實不到位,應發現而未發現重大風險的各行及相關負責人員嚴肅問責,力求進行一次全面而徹底的自查,以加強內控力度和案防制度執行力,保證運營條線安全持續穩健運行。

      二、組織領導

      在“執行年”自查活動中,運營管理部成立了以運營部第一負責人陳靜為組長,總經理助理許潔為副組長,于曉旭,張小圩,王少健,張金鑫,聶鑫為成員的“執行年”自查領導小組,由各支行按照本條線下發的具體自查方案,首先由各支行柜臺經理負責對各項業務自查,保證各項自查項落實責任到人,做好記錄并妥善保管工作底稿,參與自查人員對自查結果簽字負責。分行安排結算督導員根據各機構自查情況于20xx年9月1日至10月31日通過系統查詢、翻閱傳票、調閱監控錄像、調閱柜臺經理日志及相關登記簿、訪談相關人員等方式對各機構結算業務內控管理情況進行檢查。

      三、主要工作

      本次自查的范圍覆蓋現金、重空及印章(重要物品)的管理情況,金庫、業務庫管理,上門收款服務,印、押、證管理,賬戶管理情況,柜員卡及密碼管理,自助設備管理,柜臺經理管理,柜員操作規范性,銀企對賬及內部對賬,個人客戶的大額可疑交易,公司賬戶的異常交易,員工行為監督檢查。

      (一)、現金、重空及印章(重要物品)的.管理情況

      本次自查從7月中旬至11月各機構人員能合規辦理現金業務,堅持“先收款后記賬,先記賬后付款”原則,能做到規范操作。重要空白憑證管理方面8月八一路支行活期一本通庫存量過多已調整,軟件園支行本票印模丟失,經運營部全體人員通過調閱監控錄像、實地追蹤等方式已確保消除了風險隱患,并已對相關人員嚴肅問責。分行營業部、西崗支行存在封存印章簽字未全情況已于檢查日當日整改。

      (二)、金庫、業務庫管理

      各機構保險庫均由雙人分別保管鑰匙密碼,出入庫交接手續與實際人員時間一致。

      (三)、上門收款

      各機構能夠堅持“雙人辦理、錢賬分管、交叉復核”原則辦理上門收款業務,未發現代客戶填寫或更改業務憑證或在上門中攜帶的業務憑證上預蓋印章情況。

      (四)、印、押、證管理

      各機構印、押、證均能實行分管分用,按規定領用、使用或出售重要空白憑證和印章,未發現超額領用或跳號使用重要空白憑證情況。

      (五)賬戶管理情況

      各機構新開立賬戶均未發生3個工作日付款現象,賬戶資料能專人專柜加鎖保管。但各支行均有賬戶資料核心系統登記信息與開戶申請書不一致的情況,現均已整改。分行營業部1戶、開發區支行2戶拿復印件開戶仍未上門核實因為重點營銷客戶,賬戶仍正常使用,各支行正在積極與客戶聯系。現集中中心已杜

      絕受理復印件開戶,開戶所有手續均需提供原件。

      (六)柜員卡及密碼管理

      各機構柜員卡及密碼均由柜員本人保管,分行督導通過口頭詢問方式確保柜員能夠定期更換密碼。

      (七)自助設備管理

      各機構自助設備均能按照規定在監控下加清鈔,雙人分管鑰匙及密碼,用畢均入庫保管,檢查日均帳實相符。

      (八)柜臺經理管理

      各機構派駐柜臺經理現已經過調整均未超過半年。本年仍有未休假的柜臺經理,現已開始輪流強制休假。同時分行結算督導員通過抽看授權監控錄像,翻閱柜臺經理日志,口頭詢問,查閱影像傳票的方式對柜臺經理履職情況進行檢查,各柜臺經理能認真履職,規范授權業務流程。

      (九)柜員操作規范性

      此次自查各機構柜員未發現逆流程辦理業務情況。但各支行柜員未能在客戶輸入密碼前與客戶唱收唱付業務,現已規范在客戶輸入密碼前再次與客戶唱收唱付。西崗支行、沙河口支行個別柜員在遠程授權復核中未能認真復核,已由各支行柜臺經理督促整改。

      (十)銀企對賬及內部對賬

      銀企對賬單由我行統一打印寄送,各行專人負責銀企對賬和內部對賬,交接手續齊全。內部對賬登記科目符合《內部對賬實施細則》,接收部門雙人簽字接收。

      (十一)個人客戶的大額可疑交易

      除總行排查數據外,分行運營管理部于9月下旬提取個人客戶50萬元至200萬元的大額交易數據,組織網點柜臺人員對本人辦理和代理業務進行了一次排查。存在問題:軟件園支行7月19日客戶陳宏等6人辦理電匯業務時(用途為驗資款),均由鄭燕一人代辦,代理人能夠提供身份證原件,被代理人提供的是身份證復印件,金額共計634萬元。整改情況:20xx年11月2日被代理人陳宏等6人到柜臺在傳票上簽字確認,并打印交易流水對賬單核對帳務無誤。

      (十二)公司賬戶的異常交易

      各機構通過查詢核心系統流水,調閱影像傳票,反洗的錢系統,銀企對賬,聽錄音電話,上門核實等方式共排查對公客戶836戶,可疑賬戶9戶。具體情況如下:

      1、大連領東房地產開發有限公司、大連明潤貿易有限公司、大連領東礦業投資有限責任公司法定代表人均為馮杰,其中大連領東礦業投資有限責任公司于20xx年7月19日在我行開立一般賬戶,企業法人代表馮杰,開戶時的經辦人為孫國勛(目前為我行重點排查的個人賬戶)。20xx年7月19日該賬戶由李輝(光大銀行卡)轉入1000萬,為孫國勛代理轉款。后又于20xx年7月22日通過轉賬支票(以還款名義)將1000萬轉入孫國勛個人卡中(光大銀行卡)。此后,該企業再無其他業務往來。大連鑫宏佳房屋銷售代理有限公司、大連怡熙宴餐飲有限公司法人代表為衣景振,大連華美植物油加工有限公司財務負責人為孫國勛,因與馮杰、孫國勛有業務往來,列為可疑帳戶。

      2、大連西越商貿有限公司,法人代表趙元軍目前因個人原因已被經偵處控制。經查,該企業賬戶于今年8月4日曾網銀轉賬100萬元至趙元軍個人名下,經了解為趙元軍個人借款。

      3、大連隆博裝飾設計工程有限公司,該客戶在今年8月至9月間,與我行重點排查客戶大連西越商貿有限公司法人代表趙元軍有4筆網銀轉賬,總額450余萬元,均轉入趙元軍個人卡內,據悉為趙元軍個人借款。大連隆博裝飾設計工程有限公司與大連西越商貿有限公司疑似關聯企業。

      4、大連斯馬特科技發展有限公司,其法人代表張寶日現為我行重點排查個人客戶,今年7月19日分別由張寶日、張寶元以投資款的名義轉入450萬元和50萬元,7月20日轉到企業在他行開立的基本戶中。

      (十三)、員工行為監督檢查

      根據員工異常行為調查問卷和“十個嚴禁”調查問卷,自查期間召開柜臺經理例會強調柜臺經理關注員工八小時之外行為,注意柜員的異常活動及行為,提高員工忠誠度。

      四、取得成效

      此次“執行年”活動全面徹底對基層網點的各項業務進行了自查,確實發現柜面業務的操作有待于進一步規范,并就柜面業務中發現的問題及時提出來整改方案使各機構能夠及時意識并整改。另外也發現柜員的風險意識仍需從深處,實處激發培養,使其真正保持職業敏感度,同時也使員工更進一步認識到反洗的錢工作的重要性。通過排查出的個人可疑賬戶和公司可疑賬戶,我條線再一次學習傳達了《關于代理大額業務的相關規定》。通過座談,自查報告等方式了解員工的日常生活情況,加強了對員工行為失范的監察,以防員工參與到民間借貸挪用資金參與企業間高息借貸融資等案件中來。

      五、下一步工作措施

      面對嚴峻的案防形勢和不斷猖獗的社會借貸風氣,各支行要時刻遵循各項業

      務規章制度,柜員操作有章可循,規定動作嚴格按照文件執行,不走型,同時對發現的問題加大整改力度,進一步提高柜面防范操作風險水平,主要提出以下幾方面措施:

      (一)繼續加強風險檢查力度。對檢查中發現的各項問題務必跟蹤落實,整改到位,問責到人。嚴格遵照“十個嚴禁”的標準加強對柜員的監督,每月分行結算督導員將加大監察力度,加長調閱監控錄像時間,著重對大額資金匯劃業務的辦理,審批,復核流程進行檢查,對操作中走過場的行為按照有關規定嚴肅問責。并加強落實整改工作措施及責任人。

      (二)各支行針對各自薄弱業務及監察環節,認真梳理,加強業務學習培訓,排除柜臺操作風險,以防不法分子有機可乘。

      (三)切實加強員工的風險防范意識和思想教育。以此次自查為契機,堅持“了解你的客戶”原則,從源頭上遏制違規操作,完善內部報告制度,提高對大額及可疑交易的敏感度。防范員工道德風險,做到發展業務,防范風險兩不誤。

      (四)進一步規范柜臺經理履職情況,發揮柜臺經理的派駐作用,提高責任心和風險意識,堅持對自己授權的業務的真實性負責,保證與客戶唱收唱付,并對授權業務確認客戶簽字,收好回單和錢款后方可離開。

      (五)堅持完善各項案防機制。對尚不明確的業務操作細節制定統一標準,積極與上級行協調溝通,同時加快整改的實施,保證日常業務的有序安全進行。

      特此報告。

    制度執行自查報告 6

      行業主管辦公室:

      20xx年X月X日XX有限責任公司第一屆董事會第X次會議審議通過公司《企業發展戰略管理制度》等XX項基本管理制度,公司結合標準化工作實際,將XX項基本制度進行標準格式的轉換,統一納入公司標準體系進行運行,現將執行情況自查結果匯報如下。

      一、精心組織宣貫

      公司董事會XX項基本管理制度發布以后,各項制度的歸口部門按照制度的要求,組織涉及的相關部門、單位開展了統一的`宣貫培訓,讓員工充分了解制度的各項內容,并在實際工作中充分運用。公司統一充分利用內部報刊、網站、宣傳欄等形式開展大力宣傳。

      二、制度執行情況

      經各單位自查和公司抽查,XX項制度頒布以后,在公司組織的各類檢查中均為發現不按制度執行的情況,總體執行情況良好。目前沒有修訂的必要。

      三、下一步工作打算

      公司將密切關注國家及行業相關政策的調整,確保制度的符合性、有效性及適應性。

      特此報告。

      二〇XX年X月XX日

    制度執行自查報告 7

      按照《關于開展20xx年上半年制度執行情況檢查的通知》文件精神,我部門對工作落實情況進行了全面自查,現將自查情況報告如下:

      一、辦公室基本情況

      為強化辦公室上傳下達,有效溝通,協調組織等功能,公司強化了辦公室工作職能,同 時對辦公室提出了新的要求,并引進大學生增加人員力量,提升了辦公室人員素質,在一定程度上改變了以往管理條線多,人員少,事務雜,工作不能全面兼顧,精細管理有欠缺的現象。尤其今年上半年辦公室各項工作取得了顯著的變化,有效地推動了公司全局性工作的有序開展。經過辦公室主任的重新調整后,辦公室全面梳理了各條線工作流程,使得崗位職責更加清晰;細化了責任分工,進一步提升了工作效率;強化了辦公室人員的責任意識和崗位履職能力。目前辦公室人員年輕,思想活躍,有朝氣,有活力,肯吃苦,團隊意識較好,能保質保量的完成辦公室各項工作和領導交派的任務。

      二、辦公室執行自查工作開展情況

    (一) 加強組織領導

      (二) 召開會議 集中學習

      (三) 印發文件 督促檢查

      (四) 認真審核 嚴格把關

      三、存在的問題

      (一)加快適應發展需要,加快對行業工作的了解和學習是辦公室人員提升工作能力,完善工作要求,提高工作質量的重要方面。

      (二)抓好基礎建設工作,從高質量、精細化、高標準入手是我們需要長期堅持做好和認真執行的重要工作。

      (三)不斷學習,提升寫作能力是我們亟待加強和提高的方面。

      四、今后工作的方向

      公司認真學習并積極落實各項工作及文件要求,提升了辦公室思想認識高度,明確了工 作努力的方向和目標。今后我們將認真總結工作中存在的.不足,向集團公司虛心請教,取長補短,堅持以科學發展觀為指導,站在公司長遠發展的高度,堅定信心,鼓足干勁,以進取的狀態、創新的精神和務實的作風,不斷探索新思路、新措施,努力開創辦公室工作的新局面,為實現企業持續有效協調發展做出新的貢獻。

    制度執行自查報告 8

      XXX縣農村信用合作聯社:接到中國銀行業協會《關于開展20xx年銀行服務收費相關自律制度執行情況檢查工作的通知》(銀協發〔20xx〕96號)的文件后,我社積極組織自查工作,現將自查結果報告如下:

      一、認真自查。

      接到聯社通知之后,XXX信用社迅速成立了由主任為領導的銀行服務收費自查工作領導小組,對照檢查具體內容,依據中國銀行業協會20xx年以來服務收費相關自律制度,細化自查工作方案,對XXX信用社服務收費情況認真開展全面自查。

      二、檢查內容。

      我社認真學習了中國銀行業協會銀行服務收費檢查制度,依照制度制定了我社關于銀行服務收費自查工作的內容:

      (一)國家服務價格管理相關法律、法規和有關政策及中國銀行業協會有關服務收費自律共識、要求的貫徹執行情況;

      (二)建立健全服務價格管理制度和內部控制制度情況;(三)服務價格明碼標價制度執行情況;(四)服務價格報告制度執行情況;(五)建立服務價格投訴管理制度情況;(六)其它檢查事項。

      三、自查出現的問題。

      我社在執行銀行服務收費自律方面的工作,嚴格按照制度落實執行,沒有出現問題。只是有些小問題需要銀監部門注意,比如商業銀行服務收費項目過多,各商業銀行之間存在服務收費的不正當競爭行為。

      四、提高認識。

      加強銀行服務收費自律能夠更好的履行銀行業社會責任,維護廣大客戶的`切身利益和銀行業整體形象。我社在以后的工作中會提高認識,嚴格執行銀行服務收費相關自律制度,進一步規范服務收費,切實維護我們農村信用社的外部形象及行業形象,為XXX縣農村信用社的發展增光添彩。

    制度執行自查報告 9

      按照****《關于開展制度建設和制度執行情況專項監督檢查的通知》([20xx]10號)要求,為充分發揮制度在懲治和預防中的重要作用,堅決防止和糾正制度缺失和執行不到位的情況,為進一步嚴肅工作紀律,轉變工作作風,規范工作行為,提高工作效能,我隊將各項制度的建設和落實情況進行了自查,現將自查情況匯報如下:

      一、加強領導,明確分工

      為將本次制度建設和制度執行專項檢查工作做細、做好、做到位大隊召開專題會議進行安排,指定專人負責本次工作檢查。同時要求各科室要充分認識到此項工作的重要性,切實加強領導,采取有效措施,確保按時完成清理、上報和落實工作。

      二、認真自查,制度匯編。

      認真對照文件要求,全面徹底清查,大隊編印了《制度匯編》共43項制度,匯集了執法業務分不四大類18項執法制度、文化市場管理規范性制度14項和12項內部管理制度。

      (一)、結合本單位實際,按照《文化部關于加強文化市場綜合執法制度建設的意見》的要求,重點建立和完善“四大類、十八項”基本制度,使綜合執法大隊的業務建設、隊伍建設、廉

      政建設、協作協調等各項工作有章可循。使制度成為執法機構基本運作的規范,執法人員共同遵守的行為準則,做到執法過程職責清晰、管理規范、執行順暢、監督有力。為規范文化市場秩序,促進文化市場健康繁榮提供制度保證。

      (二)文化市場管理規范性制度14項,從而規范了行政執法人員在管理市場中有法度限制,從源頭上預防和治理入手,以嚴格規范和約束執法人員的行為。如落實行政執法責任制,健全行使行政調查權、行政處罰權和行政強制權的相關配套制度,重點完善自由裁量權實施辦法、案件逐級審批、重要案件集體討論、重大行政處罰決定備案審查、暫扣罰沒物品管理等制度規定。堅持嚴格執法和熱情服務的統一,規范執法文書、執法程序和執法言行,樹立和維護陽光執法形象。加強立案監督和案件檢查,提升查辦案件的能力,提高案件辦理的質量與效率。加強檢查監督,嚴格執法考核,落實責任追究。

      (三)、加強對內部管理制度為重點,共梳理了12項,以加強對領導班子和領導干部的監督為重點,使大隊內部運行管理有章可循、規范有序促進文化執法內部人權、財權和事權等的規范管理。如制訂了《財務管理制度》、《車輛使用制度》等十二項制度,從而使干部自律與制度監管相結合,內部監督與外部監督相結合,學習教育與查處懲戒相結合,確保對全體人員干部特別是領導干部監督的落實到位。健立健全內部管理制度體系。健全集體領導和分工負責制度,堅持重大決策、重大項目安排、大額度資金使用集體研究,嚴格執行部門預算、國庫集中支付、政府采購

      和“收支兩條線”堅決禁止“小金庫” 等財務管理制度。結合中央“八項規定”,修訂公務接待、公車使用管理方面的制度,嚴格落實接待標準,采取限定油耗、切實降低“三公”經費開支。

      三、制度建立與執行

      (一)以人為本,制定和落實管理制度。

      1、完善管理制度中存在的不切實際條款和過于苛刻內容。經常召開全體工作人員會議對反映較為強烈的管理制度重新進行修訂。在制定內部管理制度過程中,必須廣泛聽取群眾意見,每項管理制度制定都須全體人員會議討論通過,并公告宣傳欄。但制度一經實行,必需嚴格執行。

      2、嚴格管理制度考核。違章違紀人員考核處理,均應對照管理制度的具體內容和條款,有事實有依據處理,避免人為主觀臆

      (二)加強管理制度的`宣傳和學習工作。熟知管理制度才能遵守管理制度。加強制度宣傳和學習,大隊堅持每周一次集中學習,就把有關制度和規范性文件組織大家認真學習,同時我們也充分發揮執法大隊的QQ群的優勢,常常把一些制度學習材料放到群共享中,讓全市執法人員利用業余時間根據各自實際有針對性、靈活地選擇學習。

      (三)與時俱進,創新和完善管理制。

      創新永無止境,實踐也無止境。管理制度也需在實踐中不斷補充和完善。

      1、在我隊目前《管理制度匯編》基礎上,根據地以后每年年未召開一次黨政工聯席會議,專題討論管理制度在落實執行過程中出現的新情況、新問題并進行修訂和完善。在保持制度的嚴肅性和相對穩定性的同時,三至五年重新進行大的修訂工作,盡可能減少文件的下發。

      2、新增《可循環利用物資管理制度》、《計算機網絡信息化管理制度》。

      (一)對制度的學習、認識、理解不到位。主要表現在組織大隊人員學習制度的時間不多,存在重學習形式,輕學習內容,對學習的制度理解不深。

      (二)制度執行不力。不到位的現象。雖然制定了《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度,但由于人員編制緊張、工作量大等因素執行中存在一些畏難情緒,導致執行力度不夠。

      (三)對制度的執行指導監督檢查存在不到位的情況。

      四、今后整改措施

      為認真開展好制度執行年活動,全面提升大隊執行力,增強各社合規經營、合規操作意識,杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發生,提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作:

      (一)建立定期學習制度,補充完善現有制度。,制度執行年要求,對內控制度存在的缺陷要盡快補充完善使每個崗位有規可依。

      (二)加強學習,提高理論知識,業務技能水平。通過強化自身及員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學習,不斷增強制度和法制觀念,進一步提高制度的執行力。

      (三)加大對內控基本制度執行的監督檢查力度。針對過去制

      度執行不到位的環節進行重點督導檢查。今后為確保各項制度的規范性、合法性,我隊將進一步加強監督檢查工作,并把制度的學習、宣傳、培訓作為單位的一項重要工作常抓不懈,從源頭上預防違規違紀現象的行為的發生。

    制度執行自查報告 10

      接市委辦、市政府辦《關于對全市工作日志核查制度執行情況進行督查的通知》(x委辦〔20××〕35號)文件后,鄉黨委、政府高度重視,現將我鄉六月份工作日志核查制度執行情況報告如下:

      一、繼續加大管理措施,進一步完善工作制度。

      按照市委、市人民政府關于印發《關于“改文風、變會風、轉作風”的八條規定》的通知(x委〔20××〕21號)相關要求,一個月來,針對工作日志相關要求,我鄉黨委、政府通過鄉干部例會,再次強調此項工作的執行力度和硬性要求。確保此項工作在我鄉實現主動化、長效化、習慣化。

      二、嚴格督查,實行定期檢查考核

      以堅持“每天記錄,每月小結,每月審查,年底考核”為工作要求,在全鄉干部中貫徹落實工作日志核查制度。工作日志的核查采取月審制度,每月月底為核查日,所有鄉干部的工作日志由黨委書記、紀委書記親自核查,并每月月底在鄉干部會議上就干部工作日志完成情況在全鄉予以通報。

      三、尋找問題,彌補不足

      鄉、村干部在填寫工作日志時的'規范性及合理性上還是存在著一定的不足。

      一是填寫時總結概括不全面,不能全面反應出工作狀態。

      二是部分干部從思想上有所懈怠,填寫不夠認真。

      四、下一步工作打算

      對機關干部《工作日志》制度的推行鄉黨委、政府高度重視,已納入重點工作之一,并形成常抓不懈的工作機制。

      下一步的工作打算:一是要加強對《工作日志》制度的宣傳,讓機關干部充分了解《工作日志》的可行性及重要性。二是開展《工作日志》評選活動。鄉黨委、政府在每月月底對全體機關干部的工作日志填寫情況進行評審和點評,對《工作日志》制度執行好的予以通報表揚,對執行不力的予以通報批評。三是加強對《工作日志》制度推行情況的督查。鄉黨委、政府將采取全面督查與重點抽查、看資料與訪本人相結合的方式,定期不定期地對干部職工作日志核查制度執行落實情況進行督查,及時通報。

    制度執行自查報告 11

      一、組織機構控制方面執行情況

      在組織機構控制方面,目前我局下設辦公室、監管股、異地就醫股、審核股、信息股、計財股等“五股一室”,通過制度建設做為組織機構控制的基礎,對每個工作人員的職責進行了明確;建立了財務管理、檔案管理、信息管理等制度,對每項業務的崗位職責進行了明確;建立了《業務辦理流程》;對各項醫保業務的操作規程進行了明確,建立了限時辦結制度,做到業務限時辦結,權責關系明確;嚴格實施授權管理,按照規定分配權限,信息系統管理明確;落實崗位責任制度,責任到人,職工之間相互監督、秉公辦事,同時不定期開展崗位輪換,既熟悉了各崗位的業務,又避免了一個人長期在一個崗位工作帶來的弊端。通過各項制度的建設、執行,我們做到了有章可偱,為內部控制的整體打下了堅實的基礎。

      二、業務運行控制情況

      在業務運行控制方面,注重突出了醫療保險關系建立和保險待遇享受中的牽制、制約關系,加強定點醫療機構管理,嚴格待遇報銷支付,我局專門成立了監管股,配備了懂業務、講原則、敢于較真的同志到監管股工作,全時對各定點醫療機構進行監控。同時,我們還認真組織學習整理了上級部門關于業務規范管理方面的文件和操作步驟,加強了業務知識的學習和交流,嚴格操作規范,實行了程序控制,各項業務辦理流程均按上級要求的規定執行。

      三、基金財務控制情況

      在醫保基金管理過程中,我們自始至終注意思想建設,認真嚴格執行各項政策及規章制度,并不斷完善各項制度和監督機制,按照醫保基金的管理政策,嚴格執行“財務制度”管理,會計人員依據合法、有效的會計憑證進行財務記錄,會計記錄按照規定的要素完整、準確地反映各項業務活動,會計報表由會計人員獨立編制,會計檔案按照要求及時整理歸檔,印章管理符合要求,基金賬戶開設符合規定,做到了賬賬、賬表、賬單相符,會計核算沒有出現違規操作現象,會計科目設置符合財務會計制度要求。

      四、信息系統控制情況

      醫保信息系統網絡是整個醫療保險工作的基礎,計算機網絡能否安全有效的'運行是醫保工作的關鍵。為了確保醫保信息網絡安全平穩運行這一目標。我局于20xx年9月專門成立了信息股,目的就是加強網絡信息化建設,對醫療保險網絡信息系統操作、管理和操作人員的權限進行了具體規范,嚴格杜絕內網電腦再掛外網,確保專人負責具體業務,落實包括權限管理、密碼保密等信息安全的保障措施。

      五、內部控制與監督情況

      我局嚴格按照相關要求建立內部控制制度,經常不定期圍繞基金支出、管理、監督的各個環節,深入查找問題,檢查醫保基金監管政策法規執行情況,內控制度是否健全,管理是否規范,有無違規操作甚至侵害基金等各方面的問題,對于發現的問題我們及時進行了整改,性質嚴重地我們及時上報人社局黨委,進行一步提高維護基金安全的自覺性,從源頭上防范風險。

    制度執行自查報告 12

      根據公司【20xx】9號文《關于開展學制度用制度守制度推進公司提質增效主題宣貫活動的通知》精神要求,新疆公司在上半年開展的“學制度、用制度、守制度”活動的基礎上,進行了認真梳理,查找河南工程公司成立后下發的各項制度在實際執行過程中遇到的問題和出現的偏差,并針對存在的問題制定了具體措施,現將工作開展情況作以下匯報。

      一、加強組織領導,認真安排部署

      根據上半年公司制度宣貫的要求,新疆公司在3月份人員陸續到齊后,及時召開了公司制度宣貫動員會,會上組織學習了《關于開展學制度用制度守制度推進公司提質增效主體宣貫活動的通知》,并結合新疆公司特點制定了20xx年度公司制度學習計劃,全面部署了新疆公司落實公司制度的各項工作。

      成立了以新疆公司黨政負責人為組長,全體員工為成員的制度宣貫實施小組,組長負責全面部署公司制度的宣貫落實。根據新疆公司制定的公司制度宣貫學習計劃,新疆公司在4月份,集中學習了3次公司制度。分別由李正副經理帶領大家學習了公司《辦公手冊》、《人資手冊》,宋國鋒書記帶領大家學習了公司《工程管理手冊》、《資產管理手冊》、《審計與風險管理手冊》、《政工手冊》、《紀檢監察手冊》,范小飛副經理帶領大家學習了《投資手冊》、《市場營銷管理手冊》、《計劃手冊》、《財務手冊》、《物資手冊》等,

      通過集中學習公司管理制度,使員工對公司的制度有所了解,明白了如何依據公司制度去實施具體工作。

      二、加強紀律意識,強化思想認識

      加強紀律意識,自覺以制度作為自己行動的準則。執行公司制定的各項制度,強化制度的執行力,是提高行政效能的基本要求,新疆公司在集中學習公司制度的基礎上,一直強調員工自己主動學習,要讓公司制度“內化于心”,時刻以公司制度作為員工的行事指南。沒有對制度的了解熟悉,就談不上自覺執行,在思想上沒有足夠地認識,也就很難自覺去學習制度,因此,新建公司通過領導班子不定時抽查各處室落實公司制度情況來督促大家去學制度、用制度,通過“考核”手段將制度執行落實下去,讓員工在思想上意識到“執行公司制度就是一種紀律”。

      三、認真落實文件精神,積極開展自查工作

      根據公司《關于進一步加強制度執行力建設的通知》要求,新疆公司積極組織主要管理人員對照自己的崗位職責認真開展自查,對自己的落實制度情況作出自我評價,梳理本單位在制度執行中遇到的問題和出現的偏差,認真分析制度執行不到位的主觀和客觀原因。

      四、存在的主要問題

      1、工作的主動性不強,執行力剛性不夠。工作中慣性思維依然存在,不能嚴格按照新制度執行,缺少工作的`主動性,沒有做到“落實之要,貴在執行”,執行不力,再重要的制度只能停留在紙上,以致工作做的不夠扎實,不夠細致。

      2、工作的效率不高未達到預期目標。新疆公司目前主要任務是市場開發,沒有實際項目為依托,在理解和貫徹落實公司制度上不夠深入,實際工作執行的多,創新思考的少,造成工作效率不高,提升執行力的效果不明顯。

      3、制度執行中沒有固化,存在一定的隨意性。制度在執行過程中,因個人的理解和認識不足,標準沒有達到統一一致,個別制度在執行中存在“人情”情況,缺少高標準、嚴要求。

      五、存在問題的整改措施

      1、加強學習,進一步提高思想認識。通過對公司管理制度的不斷深入學習,提高全員對執行力的理解和認識,確保執行力的剛性。

      2、開拓創新,進一步改進工作方法。要提高執行力,就必須具備較強的改革精神和創新能力,堅決克服不用心、生搬硬套的工作方式,充分發揮主觀能動性,創造性地開展工作,以提高持續創新能力,增強服務的意識,工作中要變被動為主動,時刻以“三年上臺階、五年大跨越”的公司目標來鞭策每位員工。

      3、腳踏實地,進一步增強責任意識。把貫徹落實公司制度的責任進行有效分解,落實到每個人身上,通過責任的落實促進制度的剛性執行。讓每位員工通過嚴謹務實、腳踏實地地工作來踐行公司制度的執行,以高標準、嚴要求的工作態度來提高執行力。

    制度執行自查報告 13

      為加快教育管理規范化、制度化建設,形成務實高效的管理體系和運行機制,進一步深化我校教育改革,我們對照崆峒區教育局中小學規范化管理的相關要求,對我校教育管理規范化建設情況工作如實進行了自查,現將我校自查情況匯報如下 :

      西郊小學創建于1968年,占地10.59畝,建筑面積7324平方米。學校現有教職工62人,20個教學班,學生1021名,班額全部在60人以內。學校自從通過 “兩基”驗收達標以后,近幾年我們又狠抓了“兩基”成果的鞏固工作,加上上級領導的重視,辦學條件逐步改善。目前,學校各類教學儀器、設施均已配套,達到標準,有常用的體音美器材,學校現有圖書15000冊,生均圖書10冊,音美電教器材達到標準。近兩年來,在上級政府的關心和支持下,校園面貌有了很大改善。塑膠操場的.啟用大大改善了學生的活動場地,如今學校建有籃球場、小足球場、小跑道和乒乓球場地等,為師生的工作學習和鍛煉奠定了良好的基礎。

      (一)方針落實,制度建設方面

      學校辦學目標明確,辦學指導思想端正,全面貫徹黨和國家的教

      育方針,堅持“以德治校、以人為本”,針對性地制訂學期、年度計劃,并能做到有效執行,及時總結。積極健全完善學校教育管理制度,

      建立健全檔案管理制度。學校檔案管理有專人負責,學校學籍管理科學規范,義務教育檔案齊全,入學率、鞏固率、畢業率均達標。

      (二)教學常規管理的落實情況

      1.制定計劃,規范日常教學工作教師能結合任課年級的學生實際制定出切實可行的教學計劃,認真備課、上課、批改作業、輔導、考核、評定等。課前寫好教案,課后寫好反思小結等。

      1.組織學習檢查,落實教學常規管理制度。學期初組織教師學習“教師課堂教學常規”等制度,讓每一位教師明確日常教學工作要求;學校采用定期檢查和不定期抽查的方法,對教師的業務、聽課、政治筆記,教案、作業等進行檢查,檢查結果納入教師年終考核。學期還組織由各學科組教師互查常規執行情況,相互學習,相互促進,共同提高;實行推門課制度,了解教師教學常規執行情況。

      2.加強學科組建設,落實課堂教學研究。各教研組每周確保時間進行教學研究活動。

      3.加強集體備課,實現優質資源共享。定時間、定地點集體備課,為提高課堂教學效率作好充分準備。

      4.加強教學質量監控。平時著重通過對備課、上課、作業、期中檢測等幾個環節了解每位任課教師教及每位學生學的情況,在此基礎上,定期召開教研組長例會、班主任例會、學生座談會,進行詳細分析,及時調整教學策略。

      (三)教育教學研究和師資隊伍建設情況。

      通過參與式主題教研、協作教學、聽課評課、教學反思等多種途

      徑,將校本教研落到實處。教研組能正常開展集體備課、聽課評課、教改實驗、教育理論學習與研究等教研活動,且有計劃、有措施、有總結,有詳細的活動記錄,有合理的考核辦法和獎懲制度。教師積極撰寫教學后記、教學反思、經驗總結、案例分析、教學論文和課題研究報告。

      師資隊伍建設方面:建立校本培訓制度、新教師培養制度、骨干教師培養制度,教師專業成長檔案袋等,其次在外出學習經費上給予相應的報銷。為教師專業成長搭建平臺。

    制度執行自查報告 14

      為認真貫徹《關于對全縣反腐倡廉制度執行情況進行督查的通知》(平紀發〔20xx〕73號)精神,進一步加強交通運輸系統反腐倡廉制度建設,提高制度執行力,我局對照《XX縣落實<建立健全懲治和預防腐敗體系工作規劃>實施方案》要求,結合行業實際,對20xx年來反腐倡廉制度建設及執行情況進行了認真細致的自查,現將有關情況報告如下:

      一、提高認識,加強領導,認真部署自查工作

      我局歷來十分重視反腐倡廉制度建設自查工作,在收到通知后,迅速召開專題會議安排部署,成立了由分管領導為組長,相關科室負責人為成員的反腐倡廉制度建設執行情況自查領導小組,明確工作重點和責任分工,安排專人對系統近年來反腐倡廉制度及執行情況進行系統梳理歸類,著力查找存在的問題和不足,為整改完善打下了基礎,提供了保障。

      二、精心組織,認真梳理,扎實開展自查工作

      對照自查內容,我們重點從以下幾個方面全面開展自查:

      (一)執行黨風廉政建設責任制情況

      一是能夠堅持把黨風廉政建設工作列入重要議事日程,與交通運輸業務工作同安排、同部署、同檢查、同落實。黨風廉政建設責任制各項任務細化分解,層層簽訂責任書,把責任落實到科室,落實到人。進一步明確了各級、特別是領導干部在反腐倡廉中的主要任務和責任,形成了人人肩上有壓力,個個身上有責任,一級抓一級、層層抓落實的格局。二是建立健全預防機制。一方面認真落實民主集中制原則,凡涉及重大決策、干部任免、重大項目安排和大額資金使用,都通過相關的會議集體討論決定。另一方面深入推進風險防控管理,印發了《XX縣交通運輸系統廉政風險防范管理工作實施方案》,全面分析本部門廉政制度方面存在的漏洞和薄弱環節,深入排查崗位風險點,提出有針對性的防控措施,初步構筑起覆蓋全系統的廉政風險防控管理體系。三是加強行風建設。采取多種形式,深入開展群眾評議機關和干部作風活動,聘請了9名同志作為交通運輸系統政風行風監督員,對全系統政風行風工作進行明察暗訪,及時反饋,促進了基層工作作風的改進。

      (二)開展廉政教育情況

      黨風廉政建設宣傳教育是加強黨風廉政建設和反腐敗斗爭的一項基礎工作。一是堅持中心組學習制度和機關政治學習制度,組織干部職工深入學習《XX縣落實<建立健全懲治和預防腐敗體系200x-20xx年工作規劃>實施方案》、《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》和中央、省、市、縣廉政會議精神等,切實增強反腐倡廉教育的針對性和有效性。二是結合“學黨章、守紀律”集中教育活動和“正風肅紀、勤政為民”教育實踐活動,通過組織全體黨員干部收看系列反腐倡廉影片、參觀反腐倡廉圖片展、組織知識測試等形式,積極開展示范教育、警示教育、崗位廉政教育,進一步筑牢了黨員干部的思想道德防線。

      (三)重點崗位和關鍵環節監管情況

      1、加強財政專項資金的使用管理。一是嚴格按照《會計法》等相關財務管理法規規定,加強專項經費和補貼資金管理,做到專款專用。定期對基層交通建設專項資金使用管理情況和惠民資金落實情況進行專項檢查,促進了專項經費的規范管理。二是加強事業單位預算外資金管理,嚴格執行“收支兩條線”,堅決禁止 “小金庫”。結合中央“八項規定”,修訂公務接待、公車使用管理方面的制度,嚴格落實接待標準,采取限定油耗、改裝天然氣等措施,切實降低“三公”經費開支。

      2、繼續深化工程建設領域突出問題專項治理。一是規范公路工程建設招標投標活動,嚴格落實工程項目規劃、評審及招投標相關程序,堅持項目建設流程公開、公正、透明實施,杜絕工程項目“人情招標”和“暗箱操作”現象,不斷促進招投標市場健康發展;二是落實市場準入制度,加強施工單位信用考核,強化交通基礎設施建設市場的監督管理,確保工程建設行為更加規范。三是通過定期組織檢查、督查等形式,加強對工程建設施工、監理等各參與方、各個環節的監管,落實工程建設質量和安全生產責任制,確保工程質量和施工安全,減少和杜絕工程建設領域腐敗的滋生。

      3、加大行政審批管理和政務公開工作。修訂完善交通執法責任追究制度,梳理規范行政審批事項,落實行政執法“四統一”要求,制定《辦事指南》,做好交通執法執法依據、處罰標準、辦理程序等事項的公開工作。制定政務、黨務公開實施辦法和細則,充分利用網絡公開和公開欄公開等形式,依法公開黨務、政務情況,廣泛接受各界監督,打造“陽光政務”。

      4、重視審計監督工作,強化干部考核管理。以重點項目資金使用管理和重大專項決策為重點,定期邀請縣審計部門開展領導干部任期、離任經濟責任審計,切實糾正資金使用監管和決策制定等方面存在的不足。落實干部“干事檔案”制度,修訂考核細則,明確責任分工,按季度、按程序做好干部工作述職、民主測評打分工作,激勵、激發干部干事創業熱情,努力形成“獎優罰劣、獎勤罰懶”的良好工作機制。

      5、主動辦理答復代表意見建議和政協委員提案,積極爭取上級政策資金支持,結合“下基層”活動,想方設法解決人大代表、政協委員、服務對象和社會各界群眾提出的道路建設、運輸市場監管、客貨運輸服務及公路管理養護方面的難題,提升交通運輸行業群眾滿意度。

      (四)健全完善各項制度情況

      我們結合工作實際,按照科學化、系統化、規范化和建設“廉潔高效政府部門”的原則要求,分類整理,逐條核對,逐步健全完善交了通運輸系統各項風險防控措施和反腐倡廉制度。截止目前,已建立完善《XX縣交通系統行風建設十項制度》、《XX縣交通運輸局機關財務管理制度》、《XX縣交通運輸局公務車輛管理暫行規定》、《XX縣交通運輸局機關考勤制度》、《公路工程管理六項制度》、《XX縣交通運輸局黨務政務公開工作各項制度》、《XX縣交通運輸局廉政風險防控工作責任追究辦法》、《廉政風險防控五項制度》等各項制度數十項,涵蓋工程項目管理、干部選拔任用、資金使用監管等方面的領導干部約束制約機制初步建立,真正實現了把權利關進制度的“籠子”里來。

      三、存在不足和下一步工作打算

      我局在反腐倡廉制度建設方面取得了一定成效,但也存在一些不足,主要表現在:一是部分制度過于原則寬泛,標準和細則大而化之,或界定模糊不清,缺乏針對性和可操作性;二是個別制度同現階段相關法律規定、上級要求精神不相適應,需進行修改完善;三是制度的執行力度不足,存在“失之于寬,失之于軟”的現象,制度執行時緊時松,不能做到持之以恒;四是對各項制度的宣傳教育不夠,領導干部及普通職工掌握了解不全面,對制度的執行監督還有待于進一步加強。

      針對上述問題,今后我們將重點做好以下幾方面的工作:

      一是提高思想認識,健全完善制度。要充分認識到加強反腐倡廉制度建設是懲治和預防腐敗體系建設的重要內容,是從源頭上預防腐敗的重要保證。我們要在現有各項制度的基礎上,繼續不斷健全完善反腐倡廉各項制度,把反腐倡廉教育機制、監督機制、懲處機制通過制度來固定、來保障、來促進,為深入推進交通運輸系統黨風廉政建設和反腐敗斗爭提供有力的保證。

      二是強化制度創新,切實發揮效力。要著眼于反腐倡廉面臨的新情況新問題,緊密結合群眾評議機關和干部作風活動,按照中央關于下大力氣對“四風”現象進行整改的要求,從工作實際出發,科學嚴密的制定各項反腐倡廉制度,不斷增加反腐倡廉制度的針對性、預見性和可操作性,確保各項制度發揮應有的作用和效力。

      三是加強學習宣傳,堅決貫徹落實。在修訂完善制度的基礎上,通過多種形式加強學習宣傳,使黨員干部能夠做到帶頭學習制度、嚴格執行制度、自覺維護制度,切實發揮好反腐倡廉制度的效能。加大制度執行監督檢查力度,把監督檢查反腐倡廉制度當作重要的、經常性的工作來抓,維護反腐倡廉制度的.權威性和嚴肅性,切實提高制度的執行力。

      反腐倡廉制度執行情況自查報告

      自改革開放以來,我國的各項事業在取得偉大成就的同時,黨和國家機關中也出現了一些腐敗現象。一些政府工作人員的理想和信念發生動搖、宗旨意識淡化,具體表現為這些人在政治上以權謀私,在經濟上貪污受賄,在工作上失職瀆職,在生活上腐化墮落,從而使黨的聲譽遭到嚴重損害,黨群關系受到極大影響。因此,黨組織要重視黨員的思想教育和思想改造,重視黨員的黨性鍛煉。經常對黨員進行共產主義的理想、信念、人生觀和價值觀教育,以自覺克服拜金主義、享樂主義和極端個人主義不良傾向為重點,使黨員在改革開放實踐中永遠保持共產黨人的優秀本色。對此我監獄在6月19日開展了反腐倡廉工作會議。

      會上單位領導發表了重要講話,付監獄長張先亮同志明確要求我單位工作人員做到“八個一點”:頭腦清醒一點;心態平衡一點;膽子小一點,做人穩一點;嗜好少一點;交友慎一點;持家嚴一點;算帳精一點;做風硬一點。

      結合工作實際,我談談以下看法。我做為部門領導,自XX年1月上任以來,常懷律己之心,增強自律意識,做到自重、自警、自勵,清正自守,無論在任何情況下都能穩得住心神、抗得住誘惑、經得起考驗。在開展工作中,堅持向領導請示匯報的工作制度,在購買所需物質的時候我能夠嚴格把關,做到帳物分明,不設立小金庫。同時認真學習相關文件和必讀篇目,認真作好學習筆記,寫好學習心得,深刻理解政府工作人員廉潔自律的豐富內涵,對照廉潔自律的基本要求,認真進行反思,勇于查找問題,并制定出切實可行的整改措施,進一步提高了自身修養,更加廉潔、并虛心聽取監獄領導的批評意見,自覺接受領導和職工的監督,始終保持、昂揚銳氣和浩然正氣。

    制度執行自查報告 15

      按照xxxx文件要求,我社成立內控制度執行自查領導小組,xxx為組長,xxxxx為成員。組長為自查第一責任人,各成員相互配合。現將自查情況匯報如下:

      一、對庫存現金情況,重要空白憑證、印章、有價單證使用管理,股金管理,反洗的錢等進行自查;發現庫存有連續三天超限額現象。

      二、對內外賬務核對、開戶業務、大額資金業務、掛失及提前支取等業務操作的合規性進行自查。發現九月份之前有代理開戶現象,掛失申請書填寫不規范的情況。

      三、對授權管理,考勤情況進行檢查,存在分筆授權現象,考勤方面,有員工離開崗位時間過長,我社將進一步進行處罰,若不改正,交予聯社處理。

      我社自查找出了存在問題,糾錯整改,使我們每個柜員嚴格按照各項業務操作流程規定辦理業務,提高工作質量,防控操作風險,消除風險隱患。同時,在此基礎上,我們都作出了承諾。承諾真實、全面地對工作崗位中的各個細節進行自查,合規經營。

      四、建議加強學習,提高風險防控能力

      為使活動不走過場,使每個柜員以良好的`精神狀態積極參與到活動中來,對各種文件制度進行集中學習,并做好學

      習筆記,提高對風險防控工作的認識。同時,把提高員工素質作為工作中的一個基本點,提高我們作為一線柜員的道德素養。

      xxxxxxx

      20xx年xx月xx日

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