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    制度自查報告

    時間:2023-07-22 09:20:05 自查報告 我要投稿

    制度自查報告(精選20篇)

      時光匆匆,一段時間的工作已經結束了,回想這一段時間的工作,獲得了成績,也存在著問題,自查報告也應跟上時間的腳步了。那么一份詳細的自查報告要怎么寫呢?以下是小編收集整理的制度自查報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    制度自查報告(精選20篇)

      制度自查報告 1

      按照《關于開展20xx年上半年制度執行情況檢查的通知》文件精神,我部門對工作落實情況進行了全面自查,現將自查情況報告如下:

      一、辦公室基本情況

      為強化辦公室上傳下達,有效溝通,協調組織等功能,公司強化了辦公室工作職能,同 時對辦公室提出了新的要求,并引進大學生增加人員力量,提升了辦公室人員素質,在一定程度上改變了以往管理條線多,人員少,事務雜,工作不能全面兼顧,精細管理有欠缺的現象。尤其今年上半年辦公室各項工作取得了顯著的變化,有效地推動了公司全局性工作的有序開展。經過辦公室主任的重新調整后,辦公室全面梳理了各條線工作流程,使得崗位職責更加清晰;細化了責任分工,進一步提升了工作效率;強化了辦公室人員的責任意識和崗位履職能力。目前辦公室人員年輕,思想活躍,有朝氣,有活力,肯吃苦,團隊意識較好,能保質保量的完成辦公室各項工作和領導交派的任務。

      二、辦公室執行自查工作開展情況

      (一) 加強組織領導

      (二) 召開會議 集中學習

      (三) 印發文件 督促檢查

      (四) 認真審核 嚴格把關

      三、存在的問題

      (一)加快適應發展需要,加快對行業工作的'了解和學習是辦公室人員提升工作能力,完善工作要求,提高工作質量的重要方面。

      (二)抓好基礎建設工作,從高質量、精細化、高標準入手是我們需要長期堅持做好和認真執行的重要工作。

      (三)不斷學習,提升寫作能力是我們亟待加強和提高的方面。

      四、今后工作的方向

      公司認真學習并積極落實各項工作及文件要求,提升了辦公室思想認識高度,明確了工 作努力的方向和目標。今后我們將認真總結工作中存在的不足,向集團公司虛心請教,取長補短,堅持以科學發展觀為指導,站在公司長遠發展的高度,堅定信心,鼓足干勁,以進取的狀態、創新的精神和務實的作風,不斷探索新思路、新措施,努力開創辦公室工作的新局面,為實現企業持續有效協調發展做出新的貢獻。

      制度自查報告 2

      根據遂安委辦發〔20xx〕12號和遂安效辦發〔20xx〕10號文件精神,現將我局推行導辦員制度的有關情況報告如下:

      一、落實人員,強化責任

      為把導辦員制度的實施作為為民、便民、利民的惠民工程,認真組織好、實施好,我局落實了1名分管領導,具體負責全局導辦員制度實施的領導和組織工作;配備了2名業務水平高、協調能力強、服務意識強的干部作為導辦員,實行每天輪流值班。當日值班導辦員嚴格執行《局導辦工作制度》規定的上下班時間,做好導辦工作日志,同時保持電話24小時暢通,由局辦公室負責考勤。

      二、加大投入,完善設施

      按照《群眾辦事“暢通工程”導辦員制度指導手冊》的標準要求,認真抓好硬件建設。完成了導辦服務公示牌、導辦員制度宣傳牌、導辦服務工作流程圖三大要件的設施制作。需要特別指出的是:我局雖然不是13個重點窗口單位,但我們依然設立了導辦服務臺,給辦事群眾一目了然、耳目一新的感覺。

      三、注重培訓,營造氛圍

      有計劃、有步驟地開展實施了導辦員制度的教育培訓工作,組織導辦員、助理導辦員對崗位職責、工作流程、服務規范等內容進行培訓,增強了相關工作人員職業素養和服務意識,提升為民服務的`能力和水平,為我局推行導辦員制度順利打下了堅實基礎。同時,充分利用全局職工集中學習時間,廣泛宣傳實施導辦員制度的目的、意義和操作程序,使這一便民服務措施深入人心。

      四、完善制度,規范運行

      結合本局實際,制定完善了我局《群眾辦事“暢通工程”導辦服務工作制度》和《群眾辦事“暢通工程”導辦投訴處理辦法》等制度,并按照《群眾辦事“暢通工程”導辦員制度指導手冊》的標準要求,制作了導辦服務全程代辦處理單、辦服務事項登記簿、導辦服務意見登記簿等軟件事項。

      五、強化指導,強化考核

      局辦公室負責導辦員制度實施的督促、檢查和指導工作,不定期進行明查暗訪,隨機走訪服務對象,及時發現和糾正問題。同時,嚴格考核問責。將群眾辦事“暢通工程”導辦員制度實施情況納入局機關年度目標績效考核,實行倒扣分制。

      在今后工作中,我局將繼續認真履行導辦服務職能職責,嚴格遵守導辦工作制度,牢固樹立宗旨意識和責任意識,全心全意為廣大干部群眾做好服務工作。

      制度自查報告 3

      根據省、州、縣關于建設責任政府的安排部署,按照《隴川縣行政機關推行效能政府四項制度實施細則》及《隴川縣行政機關行政能力提升四項制度實施方案》等文件要求,我鄉把效能政府四項制度建設作為頭等大事來抓,并取得較好的成效。現就開展責任政府四項制度工作匯報如下:

      一、提高認識,加強組織領導,切實增強對推行責任政府四項制度重要性的認識。

      一是成立機構,加強領導。全縣動員會后,我鄉及時成立了責任政府四項制度領導小組及其辦公室。鄉長為領導小組組長,黨委書記和紀委書記領導小組副組長。領導小組下設辦公室,具體負責責任政府四項制度建設的日常事務工作。

      二是提高對建設責任政府的重要性、內涵及特點的認識。全鄉干部職工通過動員學習、認真領會上級文件精神,深刻認識到:實施責任政府四項制度是建設服務型政府機關的具體行動,是建設高效、廉潔機關的重要手段,也是在提高20xx年法制政府四項制度落實水平、強化20xx年責任政府四項制度貫徹落實、鞏固20xx年陽光政府四項制度實施成效的基礎上,加強自身建設向深度和廣度推進的又一次實踐。實施行政績效管理制度,其目的在于保障政府重要工作、重大項目的落實,實現政府工作最佳績效;實施行政成本控制制度,其目的在于厲行節約、節儉理政;實施行政行為監督制度,其目的在于以監督促效能,以制度推動廉政建設;實施行政能力提升制度,其目的'在于提升政府服務的能力和水平。效能政府四項制度具有內容的豐富性、實踐的廣泛性、推進的實效性、任務的艱巨性的特點。

      二、貫徹落實效能政府四項制度的主要做法

      (一)、結合鄉鎮實際,制定并印發了《xx鄉推行效能政府四項制度的工作方案》。進一步明確了工作的指導思想、工作目標、工作重點、工作步驟和工作措施。

      (二)、加大宣傳力度、嚴格監督檢查。要按照上級要求,我鄉高度重視宣傳工作對推進效能政府四項制度實施的重要作用。通過宣傳,讓大家準確領會制度的精神實質,使四項制度人人皆知、深入人心;通過宣傳,讓人大家理解、支持、參與四項制度的實施,形成推動制度落實的強大合力;通過宣傳,強化對制度落實的監督,營造制度落實的良好氛圍。

      (三)、召開專題會議,認真查找了我鄉的關鍵崗位和重點環節,著重圍繞關鍵崗位和重點環節的監督,以人、財、物管理使用和行政審批職能崗位為重點,確定農經辦、民政辦、財務室為關鍵崗位。明確關鍵崗位后,結合崗位職責,提出了相應的風險防范措施,與責任人簽訂了監督承諾書,及時在政務信息公開網上公開了承諾事項,接受社會監督。

      (四)、推行一線工作法。各科室緊緊圍繞本部門年度確定的目標和責任,堅持下基層、到一線,不斷提升工作效率和服務質量。同時,做好痕跡資料的管理、歸檔工作。目前,我鄉的一線工作法成效明顯。

      (五)、認真開展實施行政行為監督制度自查自糾。自查中做到“四看”:一看廣大公務人員是否普遍受到了教育,依法行使行政權力的意識是否增強,接受監督的自覺性是否提高;二看是否找準了工作中的關鍵崗位和重點環節,是否采取了有效措施加強和改進工作;三看各類重要公共資源管理制度是否完善;四看行政審批事項是否實現有效監督。自查自糾表明,各項工作均得以穩步推進。

      三、存在的主要問題

      一是隨著新形勢的發展,提出了新的工作要求,已有的監督管理制度及風險防范措施尚不完善,存在潛在的風險,有待進一步完善監督制度及風險防范措施。

      二是監督檢查未能完全定期及時進行,有待進一步加強。

      三是相關法律法規學習教育在深度和廣度上還不夠,有待進一步加強。

      四、下一步工作思路和打算

      一是加強學習,強化責任。進一步加強干部職工對責任政府四項制度的認識,充分認識貫徹責任政府四項制度對全鄉工作、對個人工作能力的促進作用,最終達到“我愿學、我想學”,切實提高貫徹落實各項制度的主動性和自覺性,使我鄉形成積極貫徹落實責任政府四項制度,加強自我監督的良好氛圍。

      二是提高服務質量。要以服務發展、服務群眾、提高質量、提高效率為重點,美化凈化辦公環境,對外公布完善工作人員聯系電話、行政審批程序,倡導文明辦公,簡化辦事程序,方便群眾,進一步提高工作質量和效率。

      三是加大政務信息公布力度,促進責任政府建設。繼續將我鄉的工作動態及相關信息及時在政府政務宣傳網上公布,使廣大群眾及時了解我鄉工作動態,并對工作情況進行監督,促進我鄉各項工作的發展。

      制度自查報告 4

      根據市《關于開展全市一體化管理村衛生室基本藥物制度實施情況專項檢查的通知》衛字20xx88號文件要求,我縣于本月上旬組織了醫政科、新農合、衛生監督、鄉鎮衛生院工作人員對村衛生室進行了全縣村衛生室基本藥物制度實施情況專項檢查,現就我縣的情況總結匯報如下:

      一、基本情況

      (一)基本藥物配備使用情況:全縣所有一體化管理的村衛生室臨床使用藥物都是基本目錄的藥品,并通過網上采購,由鄉鎮衛生院統一配送,檢查過程中未發現村衛生室擅自采購非中標藥品替代中標藥品的現象。

      (二)全縣一體化管理村衛生室使用的基本藥物,都在執行零差率銷售的情況,檢查未發現村衛生室有加價銷售現象的存在。

      (三)我縣對一體化管理的村衛生室實行票據統一印制、藥品統一采購,人員統一管理。日常管理過程中,各鄉鎮衛生院都能對村衛生室處方、發票、藥品進銷臺賬、收支賬目進行核查。

      (四)在檢查村衛生室中,通過查詢比對各村衛生室藥品采購、門診處方與收費情況、門診登記情況,未發現虛假現象。

      (五)我縣所有的村醫基本醫療服務都在按照文件要求嚴格執行“一般診療費”收費情況,檢查過程中未發現村衛生室違規收取其他費用現象。

      (六)我縣對村衛生室實行藥品零差率補貼都已經按照要求進行了落實發放,各項基本公共衛生服務的補助也已經按照政策及時發放。

      二、存在問題

      檢查過程中,發現由于我縣現在大部分村醫,年齡偏大,文化水平不高、服務能力良莠不齊,對電腦網絡的使用和接受能力存在一定的困難,藥品的使用與庫存不能及時進行維護更新,導致部分藥品庫存數與平臺數據不一致的現象;村衛生室財務集中專戶管理缺乏實際有效的.管理措施。

      三、整改措施

      我縣針對檢查發現的問題,要求各鄉鎮衛生院督促村衛生室立即整改落實,并上報整改情況。我縣還將于近期組織召開全縣村衛生室會議,加強村衛生室人員衛生政策的學習;衛生局還將再次組織督查,并把對村衛生室基本藥物制度實施情況納入鄉鎮衛生院績效考核和村衛生室藥品補助發放的考核范圍,使我縣的村衛生室基本藥物制度實施更加規范。

      制度自查報告 5

      根據《xxx社會保險局關于印發養老保險內控制度檢查工作實施方案的通知》(渝社險發20xx22號)文件要求,我局高度重視,積極組織實施,現將自查情況報告如下:

      一、強化組織領導

      我局高度重視此項工作,成立了養老保險內控制度實施運行情況迎檢領導小組。由社保局局長xxx任組長,社保局黨支部書記、副局長xxx任副組長,綜合科、退管科、業務科、統計信息科、個人參保科、居民養老保險科、財務稽核科負責人為小組成員。領導小組下設辦公室,具體負責領導小組的日常具體工作,辦公室設在綜合科,由xxx任辦公室主任。

      二、高度重視、積極編制印發

      進一步健全內控制度在《xxx社會保險局關于印發的通知》(x社險發20xx1號)的基礎上,根據《xxx社會保險局關于進一步做好養老保險經辦內部控制工作的通知》(渝社險發20xx83號)文件相關要求,結合我縣養老保險實際和近年來一些新形勢、新政策的變化,制定印發了包括《縣社保局風險評估制度》、《縣社保局人事管理制度》等18個制度,明確了科室分工、職能,規范了業務辦理流程,促使內控制度得到完善。xxx>

      三、強調按章辦事,各項工作平穩有序推進

      (一)機構設置合理,授權管理明確

      根據我局實際情況,我局設置了綜合科、業務科、統計信息科、個人參保科、居民養老科、退管科、財務稽核科等七個科,并明確了每個科的職能職責,做到了分工合理,職責明確。其次,我局還印發制定了《xxx社會保險局集體決策制度》。堅持民主集中制,少數服從多數;堅持決策事項及其決定結果符合養老保險相關法律法規政策規定等原則;明確了以局長辦公會的決策方式。保證了決策程序和決策形式公正、合理。再次我局各項業務嚴格實行授權管理,堅持做到集權與分權相結合;最后我局還制定印發了《xxx社會保險局人事管理制度》、《工作考核制度》、《xxx社會保險局工作人員職業培訓制度》、《xxx社會保險局獎懲制度》等制度,加強了對工作人員的規范管理。

      (二)完善各項制度,業務運行規范有序

      一是嚴格按照國家部委和xxx的相關法律和政策,結合本單位養老保險工作的實際情況,我局制定了業務經辦流程,規范了各項業務的經辦流程,明確了參保登記管理、繳費基數核定、待遇審核、待遇支付等具體流程;二是完善了參保登記手續,對參保登記、特別是補繳歷年的參保人員進行嚴格的審查,杜絕資料不全的人員參保。參保人員注銷登記后,及時對參保熱暖的賬戶和待遇支付及時處理并封存其參保信息和檔案資料;三是嚴格按照業務操作規程、和相關政策核定單位和個人的.繳費基數,并加強了對單位參保的稽核檢查,對稽核出現問題的及時處理,確保了基金的安全;四是嚴格按照相關文件規定對個人賬戶進行計息,對終止繳費的參保人員建立標識并封存其個人賬戶;五是嚴格進行待遇初審、復審等工作,做到資料完備、待遇發放準確無誤;六是在人手相當緊缺的情況下配備了專門的人員從事養老保險轉移工作,加強對轉移接續手續的審批,確保了養老關系轉移接續的嚴肅性;七是在辦公場地極為有限的情況下通過租賃場地、購置檔案柜等手段,嚴格按照市局相關文件規定對檔案歸類、裝盒進行規范管理。

      (三)嚴格執行財務制度

      一是制定了會計、出納制度及操作規程,明確了會計、出納的崗位職能職責。規定財務科科長為專門的會計負責人,明確了專門的出納人員,負責記賬、符合、稽核等工作;二是嚴格執行相關文件規定,及時編制年度預算,對預算有調整的及時完善相關審批手續;三是按規定嚴格執行財務制度“收支兩條線”,在工商銀行開設了基金征繳專戶、在xx銀行開設了農民工征繳專戶、在xx農商行開設了城鄉居民養老保險基金征繳專戶,實行專戶管理,基金收入按照各自險種分別建賬、核算;四是按照會計、出納等相關規定的安排,堅持每天和銀行財政專戶進行對賬,及時編制了專戶的銀行存款余額調節表,做到了銀行存款余額與會計帳表等一致,做到了帳帳、帳表、賬單相符。五是強化票據等財務憑證的管理,及時對財務資料進行歸檔整理;六是強化印章和密碼管理,財務專用章和法人印鑒章分別由綜合科和財務科保管,印章的使用嚴格按照我局印發的《xxx社會保險局印章管理制度》執行,做到了使用規范,用途、范圍合理,審批手續完備。

      (四)增強設備配置,信息安全建設取得較大進步一是建立數據安全備份制度。財務數據的備份工作由財務稽核科日常定期負責,統計信息科負責服務器存儲資料的不同存儲介質和不同存儲地點的備份工作。二是建立數據責任追究制度。數據維護流程嚴格按照規定執行,并落實簽字登記環節,逐級追查出現問題的環節。三是建立數據質量分析制度。統計信息科負責養老數據質量動態監控與分析,財務稽核科負責財務數據質量動態監控與分析。分析報告分別由統計信息科和財務稽核科提交。四是建立機房運行管理制度。制定印發了《xxx社會保險局信息安全管理制度》,由統計信息科負責機房運行管理。每天負責對相關網絡設備及服務器運行進行日常檢查,對于其他科室使用機房設施進行登記。五是具備可靠數據安全恢復措施。采購了upm時時備份軟件,保證數據的時時備份,針對每次辦理業務進行毫秒級備份;采購綠盟防火墻一套,保證數據的安全。

      (五)內控制度完善,內部監管得力

      根據《xxx社會保險局關于進一步做好養老保險經辦內部控制工作的通知》(渝社險發20xx83號)文件相關要求,制定出臺了《xxx社會保險經辦機構辦理養老保險業務內部控制實施細則》,其中包括:《xxx社會保險局審計稽核制度》、《xxx社會保險局風險評估制度》、《xxx社會保險局信息公開制度》等20個內控制度,我局各科室嚴格按照內部制度相關制度的規定,切實履行各自職責。通過定期與不定期檢查的方式,對在機構運行情況進行檢查,對在檢查中發現的問題,及時整改。其次我局及時向社會公布最新的社會保險相關政策和法規,加大宣傳,以便參保人員及時了解。

      四、強化監管、積極整改存在問題

      總體來說,我局通過制定完善相關的內控細則,明確每個崗位的職能職責,采取定期檢查與不定期抽查的方式督促落實各項內控制度的實施,內控制度在我局運行較好。此外我局也對在檢查中發現的問題如:政策、法規公布更新不及時,檔案資料歸檔不及時等情況進行了積極的整改落實,使內控制度在保障我局各科室正常運轉發揮更好的效果。

      制度自查報告 6

      為貫徹落實市聯社案件專項治理工作,黃河信用社認真學習和領會了《關于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風險的通知》、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》和《商業銀行和農村信用社案件專項治理工作》方案精神以及省協會《關于防范操作風險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學習討論,充分了解了本次專項治理工作的重要意義,明確了執行規章制度和操作規程的重要性、必要性,進一步認識違反規章制度和操作規程的危害性,并根據自身情況展開自查。現將自查情況匯報如下:

      一、牢固思想防線

      能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規與聯社下發的文件精神,加強政治理論學習,牢固思想防線

      1、提高政治意識。能夠深入學習“三個代表”重要思想,樹立正確的政治方向和堅定的政治立場,時刻保持清醒的頭腦,在大是大非面前站穩腳跟,經受得起大風大浪的考驗。二是能夠顧全大局,不為眼前利益所動,站在單位的角度去想問題、做工作,堅決不說不利于全局的話,不做不利于全局的事,堅決完成社里安排的工作任務。三是不計較個人得失,當個人利益和集體利益發生矛盾時,以集體為重,個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業意識的培養,進一步增強服務意識,做到“干一行、愛一行、專一行”,自覺接受廣大客戶監督,定期開展批評與自我批評,做一名合格的信合人。

      2、恪守規章制度。一是能夠按照國家金融法令,有關法規制度和現金管理條例,具體辦理現金、有價單證的`收付和調撥工作,正確辦理殘破幣的兌換,嚴格庫存限額,及時調撥和上解現金。二是能夠自覺加強柜面監督,嚴格審查憑證要素,做好反假工作,準確及時編制各種現金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度,正確使用有關登記簿,做到帳、簿、款相符;嚴格按規定處理長、短款,發現差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理,堅持鑰匙分管,明確分工,同進同出,做到“六無”標準;遵守錢帳分管和“四雙”制度,按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴格按照甘肅省農村信用社綜合業務系統柜員權限卡管理辦法的有關規定,妥善保管好柜員卡和密碼,做到保管嚴密,操作合規。六是能夠不斷增強防范意識,落實“三防一保”;認真熟記防盜防搶防暴預案,熟練掌握、使用好各種防范器械,時刻保持清醒的頭腦,保護信用社的財產安全。

      二、嚴謹工作、生活作風

      在工作作風上,主要做到了以下四點:一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義,不作表面文章;上報數字以實為本,不搞憑空捏造,無中生有;匯報工作敢說真話實話,不夸夸其談,弄虛作假,做到說話讓人相信,辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作,做到點準、墩齊、挑凈、捆緊,及時上解;嚴格按照金庫保管制度,細心做好庫房的保管工作,確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務不拖泥帶水,辦理業務快而不急,在保證質量的前提下,提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執行各項規章制度,對違反紀律的事情敢于糾正,自覺維護單位利益。

      生活作風上,能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導,用工作紀律嚴格約束自己,在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義,牢固樹立“平凡”意識,忠于“平凡”崗位,保持“平靜”心態,甘于“平淡”生活,勤勤懇懇辦事,堂堂正正做人。

      三、存在問題

      一是學習不夠深入,如政治理論學習只側重單位里組織的學習,對許多政策、法律、法規只知其表,不知內含;業務上只注重鉆研出納工作,對其它的經濟知識學習不夠主動,不愿意去學。

      二是工作還不夠積極主動,有時候只求過得去,不求過得硬。除出納工作較為重視,對其它工作不愿主動插手。

      三是工作缺乏創新,按部就班;許多工作只是照著別人學,不去鉆研,不去研究,不去歸納,辦事憑經驗,憑主觀。四是內控制度的落實存在薄弱環節,同事間相互信任,“四雙”制度落實不夠全面等。

      四、今后的努力方向

      一是始終堅持抓學習,不斷為自己“充電”,重點加強政治理論學習,在思想上筑起拒腐防變的堅固防線,警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析,汲取經驗教訓,時刻為自己敲響警鐘,進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化對甘肅省農村信用社工作人員違反規章制度處理實施細則的學習,真正把內控制度落到實處

      制度自查報告 7

      根據《信聯發【20xx】號xx市xx區農村信用合作聯社印發xx市xx區農村信用合作聯社制度落實年活動工作的通知》,為徹底改變我社辦理業務,執行制度“令不行、禁不止、制度不落實”等不合規問題,糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現象,提升我社員工制度執行力,推進合規文化建設,確保我社持續,健康發展,按文件要求全面開展制度落實年活動自查工作,現將該項工作的自查情況匯報如下:

      一、加強組織領導,安排部署到位

      我社按活動要求,于20xx年8月12日,組織召開了由分社全體員工參加的“制度落實年活動”動員會。會上組織學習了省聯社《關于印發xx省農村信用社制度落實年活動工作實施方案的通知》、《關于印發xx市xx區農村信用合作聯社制度落實年活動工作實施方案的通知》,全面安排部署了分社制度落實年活動工作。

      成立了以分社主任為組長,全體員工為成員的“制度落實年活動”實施小組,并制定了“xx區農村信用合作聯社xx分社制度落實年活動工作實施方案”,主任負責“制度落實年活動”的全面部署,負責“活動”資料的收集、整理、上報工作,以及學習資料的收集、整理,以便員工能夠順利開展學習,并對照各項制度開展自查。

      二、認真落實文件精神,積極開展學習和自查

      1、按照《關于印發xx市xx區農村信用合作聯社制度落實年活動工作實施方案的通知》要求,分社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查,對履職情況做出了自我評價,對落實制度的薄弱環節和違規違制行為提出了整改措施。

      2、分社及時收集了活動學習資料,并于8月18日、8月25日、9月7日分別組織大家進行了集中召學習,組織員工學習了省聯社成立以來出臺的制度、辦法和相關的農村信用社內控制度法律、法規,xx省銀行人員五十個嚴禁、系統十個嚴禁、客戶經理十個嚴禁、強制休假制度、重要崗位輪換制度、信貸制度匯編等,使大家明確了開展“制度落實年”活動的目的、意義、內容和要求,提高對開展“制度實年”活動重要性的認識,增強學習制度和落實制度的自覺性。

      三、認真梳理,查找存在的問題

      (一)制度落實不力。聯社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位輪換制度》等管理制度,但由于人手緊、工作量大等因素,導致落實不夠到位。

      (二)個別員工在登記大額資金進出登記薄未揮規定登記款項的來源及用途,使反對洗錢缺乏一些相應的甄別線索。

      (三)由于人少事情多,金融基礎服務有待提高。

      四、整改措施

      針對本次對我社自查工作中發現的`問題,徹底糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現象,提升我社全體員工制度執行力,深入推進合規文化建設,有效管理風險,確保我社持續、快速、健康發展,提高分社案件防控能力。分社要認真做好以下工作:

      (一)加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規知識的學習,不斷增強制度和法制觀念。

      (二)分社將進一步加大對內控基本制度的落實、各類登記薄的使用等的檢查頻率,提高制度執行力。同時要對員工整改情況進行跟蹤檢查,確保整改到位,不留死角。

      (三)繼續加強對員工的政治思想教育,深入持續開展制度落實年活動,將制度落實年工作貫穿于整個業務經營過程中,加大對違規責任人的懲處力度,進一步防范操作風險。

      (四)加強學習,做好“三個結合”,確保“制度落實年”與制度執行力建設提升年、合規教育考試、合規風險點、案件風險點排查工作相結合,統籌兼顧,不顧此失彼。

      制度自查報告 8

      為進一步推進我行重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度的落實,我行行自接到銀黨紀辦【20xx】13號文件《關于對重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實情況進行自查的通知》后,縣行領導班子高度重視,首先是召開了專題會議,在會議上認真學習了相關文件并明確專人負責此項工作。會議結束后,對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度工作進行了自查,現將自查情況匯報如下:

      一、加強組織領導,確保自查工作順利開展。

      我行接到通知后,縣行黨支部立即召開了行務會對文件要求進行全方位的學習,行長親自披掛上陣,成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查領導小組,行長親自擔任組長,兩位副行長為副組長,二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作打下了良好的開始。為切實做好自查工作,縣行結合正在開展的“銀行業內控和案防制度執行年”活動,展開了更細、更深入的'自查工作,實行“雙管齊下”工作方針,查找問題分析原因,確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作落到實處。

      二、自查情況

      (一)重要崗位和敏感環節輪崗及強制休假。我行始終堅持認真執行重要崗位及敏感環節輪崗制度,每三年進行一次崗位輪換,為有效推動各項業務的開展提供了保障,全面提高了重要崗位及敏感環節工作的安全性。在強制休假方面,我行按照上級行文件的規定,要求休假人員休假時間必須達到5-10個工作日,休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位,確保了工作的正常開展。今年以來,我行休假人員為2人。

      (二)縣行領導班子成員情況。按照中國農業發展銀行干部交流暫行規定文件精神,我行正副行長屬于異地交流任職,縣行行長任行長在我行任職未滿三年,年齡不足50周歲。縣行兩位副行長年齡不足45歲,我行行長在本地任職未達到5年。

      (三)換戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的管理中,堅持兩個以上客戶經理工作制度并實行客戶經理每隔兩年進行一次換戶管理。今年以來,我行客戶經理應換戶管理人數三,換戶管理人數三次。確保了換戶管理工作的有效開展,為提高服務質量和工作效率打下了堅持的基礎。

      農發行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實”自查工作中能夠從嚴、從謹,并且

      堅持與實際工作相結合,督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度”的落實,堅持突出重點與全面自查相結合,在檢查信貸、財務、會計等重點業務領域的同時,全面了解了“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實”工作進展情況,經過自查我行在“重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假”等內控制度落實不存在問題。

      制度自查報告 9

      通過xx分行開展的“學習制度執行、實現嚴謹規范管理”學習討論活動,使我深刻的認識到,銀行任何工作的開展是要靠出色的制度執行力來作保證的,提高制度執行力是我行改革與發展的必然要求。沒有制度執行力,就沒有競爭力,也就沒有發展力,只有具有了強大的執行力,才能提高我行形象,才能保證農發行每項政策制度都得到不折不扣的貫徹落實,才能保證我們的每項工作都取得實效,才能扎實有效地把農發行建設新農村的事業不斷推向前進。通過進一步的.學習和深入了解,我充分認識到了此次“學習制度執行、實現嚴謹規范管理”學習討論活動的目的和重要意義,更加明確執行規章制度和操作規程的重要性和必要性。

      根據對照學習詳細相映篇目,邊學習邊自查,邊檢查邊整改,從學習上、思想上、規章制度上、工作作風等方面自查自糾,查缺補漏。根據《中國農業發展銀行xx分行“學習制度執行、實現嚴謹規范管理”學習討論活動實施方案》的要求,在各階段的學習中不斷加強制度學習和規范管理理念,嚴格按照文件要求開展工作。

      一、思想學習方面

      我于20xx年xx月入行,20xx年開始從事信貸工作。雖然從事專業年限已有xx年,但對農發行的規章制度了解認識還不夠,為了更好的融入到工作中去,借此學習制度執行、實現嚴謹規范管理活動的開展,我認真學習了相關規章制度的要求,一方面對工作有了全面的了解;另一方面對農發行的規章制度、法律法規、操作規程樹立了正確的態度,在“學、查、改”的基礎上,進一步加強制度執行、合規操作和風險防控意識。

      在學習過程中,同時也暴露了一些問題:一時缺乏創新和舉一反三的能力,對于較為復雜的貸后管理問題不能發現其根源;二是重業務、輕學習,平時忙于業務,沖淡了防控學習的意識,通過這次學習,我發現業務知識必須通過學習提高加強,學習是工作的必備條件。

      二、制度執行方面

      我深刻認識到,防控風險對于銀行有著重要的意義,工作的開展必須圍繞著規章制度執行,做到有法可依。作為一名銀行員工,堅持業務發展和風險防控穩步推進。通過強化內部管理約束機制,合理辦貸,嚴控風險。

      在學習中我認識到了自己存在的不足,一方面對相關制度知識的欠缺造成了風險管理上的不足,而隨著對相關制度的不斷學習,逐步提高風險防控意識。貸款業務是風險防控的重點,通過貸款相關制度的學習,作為一名信貸員我認識到了制度學習的重要性。在貸款調查時做到了盡職盡責,貸款發放后及時跟蹤檢查和管理,使資產安全性得到了進一步提升,流動性與效益性也有了進一步的保障。

      通過制度學習我認識到要時刻保持清醒頭腦,思想上不能有任何的懈怠,踏踏實實工作,任何違規違法的行為都是對集體,對自己的不負責。相信在今后的發展中,隨著對各項制度的學習,合規意識的不斷提升,最終成為一名合格的農發行員工。

      制度自查報告 10

      為切實貫徹落實(鶴監察文[20xx]1號)《關于印發〈鶴峰縣開展機關內部食堂公款消費問題專項整治實施方案的》通知要求,我會認真開展違規職務消費自查和整治。現將自查自糾情況報告如下。

      一、高度重視、加強學習

      5月21日上午,我會召開全會干部職工大會進行傳達。組織學習了鶴監察文[20xx]1號文件,明確違規職務消費和公款大吃大喝問題專項整治的主要任務。會領導強調:要借整治機關內部食堂公款消費問題這個契機,著力糾正機關工作人員尤其是領導干部職務消費隨意性大、鋪張浪費、公私不分等問題,規范職務消費行為;整治職務消費中假公濟私、化公為私,報銷應由個人或者親屬承擔的費用、虛開發票套取現金等問題;整治在高檔酒店、賓館、農家樂、私人會所等場所公款吃喝的問題。要嚴格執行憑公函接待和接待清單制度,堅決糾正公務接待活動中超規格、超標準接待,擅自擴大接待范圍、增加接待項目、用公款接待甚至借各種名義變相安排公務接待問題。

      從源頭上治理公務活動腐敗行為,讓公務消費關進制度籠子,在陽光下運行。此前,我會還組織全體人員認真學習了中央八條、省委九條、州委七條和縣委關于加強作風紀律的規定;學習了《關于認真學習厲行勤儉節約反對鋪張浪費的通知》。會領導要求大家要把思想和行動統一到縣委的部署和要求上來,進一步增強責任感和緊迫感,采取有力措施,確保違規職務消費和公款大吃大喝問題治理工作有效開展。

      二、認真開展自查

      為更好的開展違規職務消費和公款大吃大喝問題專項整治工作,我會結合自身工作實際,逐項對照檢查,認真開展自查,全會領導干部和職工沒有發現違紀違規行為。來人接待實行領導審批、會辦接待、定點餐館、限制陪人、控制標準等用餐制度;不上煙,不喝高檔酒;沒有出現過度職務消費、奢侈浪費現象;沒有出現職務消費過程中假公濟私、化公為私現象;沒有在高檔酒店、賓館、農家樂、私人會所等場所公款吃喝。

      三、存在的問題和不足

      我會的職務消費和厲行節約工作雖取得了一些成績,但與紀委的要求,與各級領導的.期望還存在一定差距,經過認真自查和回顧總結,主要存在以下幾個方面的問題:一是厲行勤儉節約反對奢侈浪費的宣傳教育工作有待于進一步加強。二是不能很好地從細節管理上將厲行勤儉節約反對奢侈浪費,禁止用公款相互吃請落實到每個工作環節中,貫徹“厲行勤儉節約反對奢侈浪費”執行的力度還有待加強。

      四、下一步打算

      在今后的工作中,我們將按照縣紀委的要求,持之以恒,抓好落實。一是進一步加強教育管理,堅持勤政廉政、艱苦奮斗的作風。通過宣傳教育引導,組織干部職工認真加強政治理論學習和世界觀的改造,不斷樹立正確的人生觀、價值觀、業績觀。二是認真落實科學發展觀,努力在思想上牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節約、反對浪費的觀念,營造發揚艱苦奮斗、反對奢侈浪費的良好氛圍。三是從工作實踐中抓好貫徹落實。在工作中,嚴格按照中央八條、省委九條、州委七條和縣委相關規定,勤儉節約,精打細算,落實好各項規定。教育全會干部職工在工作、生活中堅決反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢糜之風。

      制度自查報告 11

      為全面推行依法行政,規范行政執法行為,切實維護人民群眾合法權益,根據《鹽池縣人民政府辦公室關于印發鹽池縣全面推行行政執法公示制度執法全過程記錄制度重大執法決定法制審核制度實施方案的通知》和《鹽池縣人民政府辦公室關于印發鹽池縣行政執法三項制度實施辦法的通知》要求,我鎮高度重視,積極組織自查,逐條對照,現將我鎮行政執法“三項制度”工作落實情況自查報告如下:

      一、工作推進情況

      (一)嚴格實施執法公示制。一是通過縣政府門戶網站及時公示公開了我鎮《行政執法主體資格清單》,內容包括機構全稱、法定代表人、執法職責與依據、投訴監督電話等,規范事前公示。二是通過縣政府門戶網站及時公示公開了我鎮《行政執法執法人員資格清單》,內容包括執法區域、執法類型等,嚴格實施執法人員持證上崗、亮證執法工作要求,規范執法事中公示。三是推動事后公示。我鎮通過公示欄定期公示行政許可事項和行政處罰情況,接受群眾監督。

      (二)積極推進執法全過程記錄制。一是我鎮明確規定執法人員要求通過文字、音像記錄等方式對執法程序、調查取證、審查決定、送達執行、歸檔管理等行政執法整個過程進行全程記錄;二是加強執法裝備建設,推進全過程記錄執法工作。20xx年,鹽池縣農牧局為我鎮禁牧組配備行政執法記錄儀x臺;20xx年,鹽池縣公安局為我鎮社會綜合治理服務中心配備執法記錄儀x臺,加強執法過程記錄工作。按照執法程序,明確了執法過程中現場拍照記錄入卷規范、執法記錄儀及其他錄音錄像設備錄制的音像資料也應記錄入卷。確保每件行政執法案件有記錄、有案卷,保障執法全過程文字記錄完整,執法文書規范,案卷完整齊全。

      (三)開展重大行政執法決定法制審核制。我鎮從20xx年起,聘任xx司法所所長擔任我鎮法律顧問,在行政處罰、工程合同簽訂、行政訴訟、民事訴訟等方面經過法律顧問審核,強化了法制審核制度的落實,規范了執法行為,提高了執法質量,保障了行政執法決定的合法性、合理性,有力地促進了嚴格規范公正執法。

      二、存在的.問題

      一是“三項制度”的建立還不夠完善。二是在實施“三項制度”上還不夠具體、全面:

      1.執法全過程記錄方面文字記錄和音像記錄資料的記錄,保管、制作入卷方面還不夠規范,特別是音像記錄資料入卷的不多;

      2.重大行政執法決定法制審核方面,法制審核人員法律專業知識不強,缺乏相應培訓,需要提高法律素養和業務能力;

      3.涉及法制審核的范圍、內容和程序有待進一步細化、明確。

      三、下一步計劃

      一是要加強組織領導,成立以鎮長為組長、分管領導為副組長、各行政執法站所室為成員的領導小組,由組長、副組長全面領導,各站所室具體負責,進一步推進行政執法三項制度的規范化、完善化,保障行政執法的合法性。二是進一步建立完善“三項制度”。學習其他單位經驗,進一步明確行政執法公示、執法全過程記錄和重大行政執法決定法制審核的內容、范圍、程序、方式,規范執法制度建設。三是強化“三項制度”的落實。進一步總結經驗,改正不足,嚴格落實“三項制度”,確保制度得到有效實施,以制度管人、管事,促進執法行為規范。

      制度自查報告 12

      根據麗政辦發(20xx)131號文件的通知要求,對規范行政審批行為、規范行政復議行為、規范行政處罰行為做了具體的文件通知要求,其中對行政處罰行為部分要求制定細化、量化行政處罰自由裁量權工作方案和基準制度進行自檢自查,現將我局行政處罰自由裁量權基準制度的自檢自查情況匯報如下:

      一、梳理行政處罰事項

      對受市局委托由各單位負責實施的行政處罰的執法事項進行梳理,對含有自由裁量權內容的行政處罰的執法依據(包括頒布機關、處罰的違法行為、執法依據、執法權限、執法程序、強制措施、處罰種類、處罰標準及自由裁量幅度等)編制目錄。

      二、制定行政處罰自由裁量權基準制度

      各單位在梳理行政執法依據的基礎上,對法律、法規、規章和規范性文件中可量化和細化的行政處罰項目,按照違法行為的性質、事實、情節、社會危害程度和當事人的主觀過錯等因素,結合行政執法實際情況,將違法行為一般劃分

      為特別輕微、輕微、一般、嚴重和特別嚴重五個檔次,并且對每個檔次的違法行為,盡可能以列舉方式明確規定違法行為的具體表現情形。在此基礎上,對每個檔次的違法行為在法定的幅度內按照比例確定不同的`處罰基準。

      三、制定行政處罰自由裁量權基準制度適用的基本程序

      明確制定行政處罰自由裁量權基準制度適用的基本程序,確保裁量權基準在實際工作中得以運用。原則上可按以下程序進行。

      1、海事處罰案件辦案機構查明事實后應當依據法律、法規、規章及市局制定的行政處罰自由裁量權基準制度提出處罰建議,并在調查終結報告中對所建議的處罰檔次說明其事實、理由和依據;

      2、海事處罰辦案機構對辦案機構的處罰建議進行審核。辦案機構對其所建議的處罰檔次沒有作出相關說明的,法制機構應當退卷并要求辦案機構做出說明;

      3、海事行政執法機構認為辦案機構所建議的處罰檔次缺少必要的證據證明的,應當要求辦案機構補充有關證據。辦案機構無法提供有效證據證明的,法制機構可直接根據案情提出改變處罰檔次的意見;

      4、海事執法機構認為辦案機構所建議的處罰檔次不當或因辦案機構建議的處罰檔次無有效證據證明,提出改變處罰檔次審核意見的,也應當說明理由;

      5、上一級海事執法機構審核完畢后,提交案件合議機構合議,經單位主要負責人同意決定最終擬處罰檔次;

      6、擬作出的處罰因當事人陳述、申辯或舉行聽證,或因新的證據出現,應當降低或者提高適用檔次的,經合議后由單位主要負責人決定;

      7、各區縣海事執法部門內部審核程序外,在執法文書中也應當向被處罰人告知適用處罰檔次和具體裁量的理由。具體適用過程中,應當在行政處罰告知書、聽證告知書中告知。行政處罰決定書中處罰內容與處罰告知書、聽證告知書中不一致的,行政處罰決定書應當明確告知。被處罰人要求查閱行政處罰基準制度具體內容的,海事執法機關不得拒絕。

      四、自檢自查中存在的原因及整改措施

      由于各區縣海事執法部門在行政處罰當中對行政執法主體的行政處罰的相關法律、法規文件吃不透,對相關文件的精神領悟不全面造成行政執法當中處罰依據不夠完善,不夠全面。我局對各區縣海事部門提出整改措施建議對各區海事部門加強行政執法培訓力度。并與各縣職能部門交叉交流學習。

      制度自查報告 13

      根據xxx委組織部《〈關于認真學習干部選拔任用工作四項監督制度的通知〉的通知》(華龍組[20xx]22號)要求,xxx局迅速召開班子會議和全體會議,認真學習領會文件精神,并進行了專題討論,取得了良好成效,現把“四項監督制度”專題學習討論情況匯報如下。

      一、會議貫徹情況

      5月28日,我局召開了全體干部職工會議,組織全體干部職工認真學習了“四項監督制度”,重點學習了《黨政領導干部選拔任用工作有關事項報告辦法(試行)》,并對重點條目重點內容,逐字逐句進行解讀分解。通過學習,我局干部職工一致認為實施四項監督制度是深入貫徹落實黨的十七大和十七屆四中全會精神,加強干部選拔任用工作全過程監督,進一步匡正選人用人風氣、提高用人公信度的重要舉措。同時大家紛紛表示一定要認真學習領會,把握其重要內涵。在以后的工作中抓好貫徹落實,堅持以更加嚴格的制度,監督選人用人行為、約束選人用人權利。

      二、會議貫徹措施

      會上,xxxx就如何開展四項監督制度學習活動提出了三點要求:

      一是加強宣傳,提高認識。“四項監督制度”是黨的組織工作與時俱進、開拓創新的重要成果,是黨政領導干部選拔任用工作必須遵循的基本規章,也是從源頭上預防和治理用人上不正之風的有力武器。而只有掌握了制度,才能認真地貫徹落實。因此作為領導干部要帶頭學習,把握精神實質,確保融會貫通。同時要注重加強宣傳,將“四項監督制度”制作成宣傳版面,提高四項監督制度的知曉率,落實廣大職工的知情權、參與權、選擇權、監督權。

      二是認真學習,領會精神。為了準確把握四項監督制度內容和要求,在認真學習文件的基礎上,按區委組織部要求印發《干部選拔任用工作四項監督制度測試題》,對機關全體黨員干部成員進行自我測試。通過答卷,在尋找答案、查閱資料的過程中加深對四項監督制度的'領會。對于四項監督制度的重點條目重點內容,需要逐字逐句進行解讀分解,爭取吃準、吃透。

      三是學用結合,指導工作。學習四項監督制度必須要與當前的工作相結合,堅持學以致用,用四項監督制度指導工作。通過學習,提高了對四項監督制度重要性的認識,在貫徹落實四項監督制度上形成了共識。同時要把在學習討論中形成的積極向上的精神面貌轉化為推進當前工作的強勁動力。做到學習工作兩不誤、雙促進。

      制度自查報告 14

      根據《鹽池縣深化行政審批制度改革實施方案工作調研的通知》(鹽審改辦發〔xx年開展深化行政審批制度改革工作報告如下:

      一、基本情況

      為進一步優化政務環境,提高衛生行政審批效率,根據《鹽池縣深化行政審批制度改革實施方案》,衛生局高度重視,指定專人負責此項工作,對行政審批事項進行了清理規范,進一步減少現有的行政審批事項,精簡程序,縮短辦事時限。按照“合法、合理”原則,將衛生局原來17小項行政審批服務事項減少合并為9 項,審批時限壓縮54%,工作流程減少8個環節,審批要件減少12個。

      二、具體措施

      在xx年電子政務服務工作的基礎上,衛生局積極采取措施,扎實推進全縣衛生行政審批制度改革。

      (一)高度重視,加強管理。衛生局領導對深化行政審批工作高度重視,多次召開專題會議進行安排部署,健全完善各項規章制度,進一步做好政務信息公開工作,切實加強對行政審批工作的管理。

      (二)壓縮時間,精簡材料。從為群眾提供方便快捷的服務出發,對現有審批事項承諾時間進行壓縮,對申請材料進行精簡,對通過日常監管即可的內容材料予以取消,對類似“衛生行政部門規定的'材料”等籠統性表述進行了規范,使辦事流程更加簡化,審批時限進一步縮短。規范后的衛生局行政審批服務事項由原來17小項減少合并為9項,審批時限壓縮54%,工作流程減少8個環節,審批要件減少12個。

      (三)積極推進,規范審批。對目前保留的審批事項,組織依法清權確權,編制行政審批目錄,明確審批權力的主體、依據、運行程序和監督措施等。完善行政審批配套制度,規范審批流程。建立完善衛生局行政審批的各項制度,并認真抓好落實。將衛生局行政審批事項全部進入政務大廳窗口,專人負責集中受理,簡化辦事程序,提高行政效率。

      (四)加強管理,提升質量。健全完善鹽池縣衛生局政務服務首問負責制、限時辦結制、一次性告知制度、AB崗工作制度等制度,規范工作程序,加強對政務大廳工作人員的管理約束,及時溝通協調工作中存在的問題,收集和了解辦結事項的反饋意見,做到熱情接待,微笑服務,耐心解答。

      三、下一步工作打算

      在今后的工作中,我局將進一步深化行政效能建設,加強行政審批工作。一是要加強政務中心窗口建設,充實窗口工作力量;二是要加強相關業務知識的培訓,提高工作人員業務水平;三是要加強制度建設,讓整個審批事項在制度化下有機有序地運行,盡最大限度地方便群眾。

      制度自查報告 15

      按照縣衛生局基本藥物制度實施工作的要求,我院于20xx年10月14日組織相關人員對本醫療機構進行自查,對轄區內22個村衛生室監督檢查,現將有關自查情況匯報如下:

      一、工作措施

      1、加強組織領導。成立了實施國家基本藥物制度領導小組,領導小組成員明確了職責分工,確定衛生院和各衛生室負責人作為落實基本藥物實施的第一責任人。

      2、配備使用國家基本藥物情況

      我院基本藥物和省補藥物全部實行網上采購,實行零差價銷售,無網下購藥行為。轄區內各村衛生室也實行國家基本藥物相應制度,按要求配備并使用基本藥物,零差價銷售。

      3、基本藥物集中采購情況

      我院由專人負責基本藥物網上采購,負責轄區內衛生室基本藥物的網上代購分發。規范采購行為,合理制定采購計劃,原則上每月采購不超過4次。統一收款結算,按時回款。確保基本藥物集中采購順利開展,保障基本藥物及時供應,滿足群眾基本用藥需求。

      4、基本藥物制度宣傳培訓情況

      利用宣傳欄加強合理用藥宣傳和相關政策解讀,提高大眾對實施國家基本藥物制度的認識。同時加強對衛生院和村衛生室兩級醫務人員進行基本藥物制度及相關政策培訓,全面學習和掌握國家的醫改政策,能夠接受基本藥物理念,合理使用基本藥物,改變醫務人員用藥習慣,確保國家基本藥物制度順利實施。

      5、基本藥物補償政策落實情況

      為順利推行基本藥物制度實施,確保基層醫療衛生機構正常運轉,我院對衛生室及時考核,按照衛生局藥政股的指標數足額下發補助。

      二、存在的問題

      (一)基本藥物目錄有待完善。實行基本藥物目錄后一些農村居民常用藥不在基本藥物目錄上,再就是實際網采到的藥品種類太少,網上掛著但是卻總是沒貨,無法滿足常規診療的需要,暫時不容易改變老百姓的.用藥習慣,而且可代替的藥品又很少。

      (二)網購平臺很擁擠,白天基本上不能點到貨,或者根本上不去。藥品配送企業不能及時更新存貨清單,導致衛生院的點配人員重復報貨和進行網上處理,增加了工作強度。部分配送企業藥品配送不及時,并常有缺貨、斷貨,還存在銷量快的品種搭貨現象,影響了醫療工作的正常開展。

      (三)村級衛生室因為只能使用國家基本藥物目錄內的藥品,由于能夠網上采購到的品種很少,所以存在私自網下采購行為,另外也沒有購進銷售記錄,部分藥品無法核實是否加價。

      制度自查報告 16

      根據委組織部《〈關于認真學習干部選拔任用工作四項監督制度的通知〉的通知》(華龍組[]22號)要求,x局迅速召開班子會議和全體會議,認真學習領會文件精神,并進行了專題討論,取得了良好成效,現把“四項監督制度”專題學習討論情況匯報如下。

      一、會議貫徹情況

      5月28日,我局召開了全體干部職工會議,組織全體干部職工認真學習了“四項監督制度”,重點學習了《黨政領導干部選拔任用工作有關事項報告辦法(試行)》,并對重點條目重點內容,逐逐句進行解讀分解。通過學習,我局干部職工一致認為實施四項監督制度是深入貫徹落實黨的十七大和十七屆四中全會精神,加強干部選拔任用工作全過程監督,進一步匡正選人用人風氣、提高用人公信度的重要舉措。同時大家紛紛表示一定要認真學習領會,把握其重要內涵。在以后的工作中抓好貫徹落實,堅持以更加嚴格的制度,監督選人用人行為、約束選人用人權利。

      二、會議貫徹措施

      會上,就如何開展四項監督制度學習活動提出了三點要求:

      一是加強宣傳,提高認識。“四項監督制度”是黨的組織工作與時俱進、開拓創新的重要成果,是黨政領導干部選拔任用工作必須遵循的基本規章,也是從源頭上預防和治理用人上不正之風的有力武器。而只有掌握了制度,才能認真地貫徹落實。因此作為領導干部要帶頭學習,把握精神實質,確保融會貫通。同時要注重加強宣傳,將“四項監督制度”制作成宣傳版面,提高四項監督制度的知曉率,落實廣大職工的知情權、參與權、選擇權、監督權。

      二是認真學習,領會精神。為了準確把握四項監督制度內容和要求,在認真學習文件的基礎上,按區委組織部要求印發《干部選拔任用工作四項監督制度測試題》,對機關全體黨員干部成員進行自我測試。通過答卷,在尋找答案、查閱資料的過程中加深對四項監督制度的領會。對于四項監督制度的`重點條目重點內容,需要逐逐句進行解讀分解,爭取吃準、吃透。

      三是學用結合,指導工作。學習四項監督制度必須要與當前的工作相結合,堅持學以致用,用四項監督制度指導工作。通過學習,提高了對四項監督制度重要性的認識,在貫徹落實四項監督制度上形成了共識。同時要把在學習討論中形成的積極向上的精神面貌轉化為推進當前工作的強勁動力。做到學習工作兩不誤、雙促進。

      制度自查報告 17

      xx市xx黨組把學習貫徹落實好“三個規定”和《關于建立過問或干預、插手檢察辦案等重大事項記錄報告制度的實施辦法》作為切實落實中央重要部署要求、落實“兩個維護”“四個意識”的重要表現,將“三個規定”《實施辦法》的執行情況作為履行主體責任的重要內容和措施,堅持“四個到位”,狠抓貫徹落實,有力促進了公正廉潔司法。

      確保學習認識到位

      深刻認識落實“三個規定”及重大事項記錄報告制度的重大意義,切實加強對“三個規定”及《實施辦法》的學習宣傳。一是分別召開黨組會、黨組理論學習中心組、全院干警大會進行傳達學習,引導干警提高政治站位,領會精神實質。并將有關規定摘編資料印發到每一個干警,使全體干警了解、熟悉、掌握具體規定內容。二是對違反“三個規定”的典型案例,及時通報,結合工作實際開展討論,每個干警撰寫了學習心得體會,增強了紀律規矩意識。三是組織“三個規定”《實施辦法》知識測試,采取閉卷形式,全體檢察人員積極參加,認真作答。通過考試,進一步檢驗了全體干警對規定內容掌握情況,達到了以考促學、學以致用、知行合一的目的'。

      確保責任落實到位

      加大對“三個規定”的貫徹執行力度,不斷強化責任落實,一是簽訂責任書。結合實際,制定《嚴格遵守“三個規定”“一個辦法”責任書》,將貫徹執行“三個規定”等有關要求寫入責任內容,進一步落實責任,明確具體要求,增強可操作性,要求把責任扛在肩上、記在心中,落實在平時的工作中。二是通過設立舉報箱、公開舉報電話等方式,主動接受人民群眾和案件當事人及社會各界對落實“三個規定”《實施辦法》的監督,進一步推動“三個規定”全面貫徹落實建立相關記錄、通報和責任追究機制。

      確保宣傳引導到位

      充分利用“兩微一端”、官方網站等新媒體平臺,發布“三個規定”《實施辦法》相關內容和舉措,爭取社會各界的支持與配合,擴大了社會影響力。設立舉報箱,公開舉報電話,主動接受人民群眾和案件當事人及社會各界對xx市人民檢察院落實“三個規定”《實施辦法》的監督,為貫徹“三個規定”,促進依法履職,營造了良好氛圍。

      確保制度建設到位

      建立記錄報告制度。檢察人員在辦案過程中對出現“三個規定”的情形,全面如實記錄留痕,建立臺賬,及時向院紀檢組報告,對應當報告而未報告的實行嚴肅追責。加強監督檢查機制。政治部定期對“三個規定”貫徹落實情況進行督查,并向院黨組報告制度落實情況。紀檢組協同有關部門對落實“三個規定”情況開展抽查檢查,對關鍵部門、敏感崗位開展個別廉政談話提醒,不折不扣地抓好各項具體措施的落實,對落實“三個規定”中存在敷衍應付及形式主義、官僚主義問題的嚴肅追責。

      制度自查報告 18

      為不斷加強全行干部員工隊伍管理,促進內控及案防制度的貫徹執行,有效排除風險隱患,提升案件防控水平,根據《xx銀行關于進一步開展“四項制度”貫徹執行情況和員工異常行為排查實施方案》的要求,xx支行在全支行范圍內開展了“四項制度”執行情況和員工異常行為排查工作。

      一、組織領導

      為確保本次排查工作順利開展,特成立xx行xx支行“四項制度”和員工異常行為排查工作領導組:

      組長:

      副組長:

      成員:

      領導組負責此次排查工作的組織領導、推進落實,對排查整改結果進行匯總上報。

      二、排查方式方法

      (一)我支行行長親自動員、安排,帶頭進行排查,行長負總責,副行長具體抓,員工負責具體執行的工作格局。嚴格落實了排查工作責任制,深入排查“四項制度”的執行情況,查找員工存在的異常問題,特別是“九種人”問題,切實落實了整改措施,確保了排查工作不搞形式、不走過場,收到了實效。

      (二)嚴格遵守了排查工作紀律。排查時堅持了依法合規、審慎實施,客觀公正、實事求是,嚴格按照規定的時間、內容、流程和事項完成了排查工作。

      (三)認真開展員工異常行為排查工作。xx支行所有員工均認真填寫了《山西省農村信用社員工異常行為自查承諾表》、《工作人員的近親屬參與經營民間融資機構情況自查及承諾表》、《盂縣農商銀行員工異常行為排查表(一)》,并親筆簽名確認;通過微信申請下載了《無犯罪記錄證明》、提供《個人信用信息報告》、通過中國執行網查詢xx支行所有員工都無涉訴記錄。

      三、排查結果

      xx

      四、排查專項活動發現的問題

      經過我支行排查,未發現存在違反“四項制度”的行為,也未發現員工有任何異常行為。

      五、下階段工作打算

      雖然我聯社在排查過程中未發現任何問題和線索,但是我們也不能掉以輕心,要將“四項制度”排查和員工異常行為排查工作作為一項長期任務來抓,作為促進我支行又好又快發展的保障來抓。

      首先要加強對員工的教育培訓,提高員工素質和風險識別能力,引導員工樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀,愛崗敬業、忠于職守,提高自身修養和職業道德情操,尤其是物質生活方面,大力提倡艱苦樸素、知足常樂的精神,經常開展法規法紀教育、職業道德教育和案件警示教育,提高廣大員工的'自律意識、法律意識、道德水準、合規意識和案件防范意識。

      其次是鼓勵員工做學習型員工,加強對員工業務技能和業務知識的培訓,培育一支熟練掌握業務技能和新知識的員工隊伍,

      提高員工知風險、識風險、化風險、抗風險的風險識別能力,減少和杜絕工作中的盲從和失誤,確實做到遵章按規操作,依法合規經營。

      第三要加大對現場檢查和舉報的查處力度。對現場檢查發現的違規問題及通過群眾來信來訪等方式舉報核實的違規問題,要依法依規從嚴處罰。

      第四要嚴格報告制度。對在今后排查中發現的任何案件苗頭和案件隱患,要嚴格按照要求及時上報總行處理。

      制度自查報告 19

      我公司按照總公司相關要求,結合自身工作特點,精心組織,妥善布置,對照《內控管理手冊》進行了認真核對,現將自查情況報告如下:

      一、自查基本情況

      我公司高度重視內控工作,結合本單位工作實際,組織內控工作小組開展自查工作,下發內控自查通知,通過訪談內控相關崗位、上報內控自查材料等形式進行了重點自查。

      上半年共修改流程5個,包括:工程質量事故處理流程、外委工程審批流程、內部工程施工管理流程、固定資產報廢管理流程、車輛修理管理流程;增加流程2個,包括:內部工程驗收管理流程、外部工程驗收管理流程。

      二、自查發現問題及原因分析

      (一)反舞弊程序與控制方面

      通過自查發現部分員工對反舞弊問題的認知度不夠;目前僅采用辦公電話和普通電子郵箱作為信訪舉報電話和郵箱的問題。

      (二)財務管理方面

      1、工程成本核算管理存在工程進度確認不及時的問題。

      2、項目轉資未明確資產類別及使用年限。

      3、發票管理未按規定保管

      4、經核查,我公司發現工資表中,由總公司統一計算、發放的通訊費補貼(按稅法規定屬于工資性補貼范疇)沒有納入個人所得稅應稅額度內。經與總公司財務處溝通,此項補貼沒有經過稅務機關審批的免稅文件,應列入個人所得稅計稅范疇。

      (三)物資采購及庫存管理方面

      通過自查發現在材料采購驗收上還存在問題,如:只對招標采購的設備材料驗收,而零采的沒有驗收過程,導致部分采購材料不符合要求。究其原因是過去對零采物資重視不夠,認為數量少,材料比較雜,驗收比較困難。

      (四)人力資源管理方面

      1、權利和責任分配上,有些部門存在職責不清,職責交叉的情況。由于人員變動,分工等原因,造成了這種情況。

      2、培訓方面,有些部門存在流程不清晰,不按照公司規定的培訓流程進行審批的情況。其中有臨時性的.培訓,時間緊,來不及審批等原因。

      3、業績考核方面,有的部門走過場,考核就是一個形式,沒有深入到實際工作中,沒有起到考核的激勵作用。

      三、整改措施

      (一)反舞弊程序與控制方面

      1、加強信反舞弊程序和控制的宣傳力度。組織員工進行舞弊風險和反舞弊程序和控制的相關培訓,利用專題會、網絡、宣傳欄等載體進行大力宣傳,使員工了解什么是舞弊,發現舞弊行為應向那個部門舉報以及舉報方式。

      2、設置專號可錄音舉報電話,在工作時間之外采用自動錄音接聽,以保證24小時暢通。每天及時收聽舉報相關信息,保證每一件信訪舉報都得到有效處置。

      3、新建信訪專用電子舉報郵箱,對電子舉報郵箱的權限設置進行調整,加強舉報郵件處理情況的監督。

      (二)財務管理方面

      1、要求公司工程管理部按及時與甲方確認工程進度,及時入賬活化企業資金。

      2、為了發票使用安全建議購買保險柜。

      (三)人力資源管理方面

      1、對職責不清的部門,修改崗位說明書,做到職責清晰。

      2、嚴格培訓的審批流程,對時候審批的部門進行考核扣分,同時加強培訓審批流程的宣傳。

      3、業績考核方面,讓主管的領導深刻認識到績效考核的作用和意義,讓績效考核工作成為激勵員工的一個工具,從而更好的管理日常的工作

      制度自查報告 20

      關于國資公司制度執行情況的自查報告為認真貫徹落市委20xx年19號文件精神和江陰市國資公司管理工作推進會的會議精神,我公司對制度執行情況進行了全面檢查,現將有關情況匯報如下:

      一、公司重大事項是否申報。

      根據國資公司重大事項申報制度的要求,對照重大事項申報制度中的具體內容,通過深入自查,我公司在資產收購、重大投資事項等國資委認為需要報告的.事項均按照國資要求進行申報手續,未見任何形式的欺報瞞報行為。

      二、公司內部是否建立內審制度。

      為了規范公司內部審計工作,加強現代企業制度建設,根據《公司法》、《審計法》、《企業內部控制基本規范》和審計署《關于內部審計工作的規定》結合公司具體情況,我公司制定了內部審計制度,并設有內部審計部門開展具體的審計工作,負責公司財務審計、經濟責任人離任審計、工程項目審計、內控制度執行性及有效性審計等審計項目,確保公司各項制度得到有效執行。

      三、公司是否履行好投資主體職責,有無禁止的投資行為。

      通過深入自查,公司股東代表、授權股東代表均能按照

      國資委批準的意見發表意見、進行表決、簽署股東會議記錄和決議;股東會議審議的事項均未超出國資委批準意見范圍。公司股東會議結束后,授權股東代表均及時向股東代表報告其履行職責情況和股東會議情況,公司董秘辦負責將公司股東會議材料、股東會議記錄和股東會議決議等文件按照國資委的有關規定存檔;股東代表、授權股東代表以及有關部門均依法跟蹤了解公司股東會議決議執行情況,維護國有股東合法權益,截止20xx年11月,通過深入自查,未發現公司有禁止的投資行為。

      四、公司投資項目管理是否符合規定要求

      是否經董事會討論,是否經過可行性論證,是否按規定程序辦理報批手續,是否公開招投標。經查,截止20xx年11月,公司在重大投資項目均按規定流程履行審批手續,并經董事會討論,經專家論證形成會議紀要,并按規定程序辦理報批手續,重大設備和大宗材料的采購均按規定進行公開招投標,確保國有資產安全和資金使用,促進公司投資決策的科學化和民主化。

      五、公司有無應批未批的對外擔保業務。

      公司內控規定對外擔保由公司統一管理,未經公司董事會或股東大會批準,公司及子公司不得對外提供擔保,不得相互提供擔保,也不得請外單位為子公司提供擔保。具體程序為由經辦人員根據申請人提供有關資料進行初審,由投資發展部會簽,經審查合格后,將申請提交財務總監復審,審核后擔保金額在董事會授權限額內的報經公司總經理和董事長審批同意后出具擔保,如超出授權限額則需另行報董事會或股東大會通過后才能提供擔保。截止20xx年11月,公司未有對外擔保事項發生。

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