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    民生資金自查報告

    時間:2024-03-11 12:15:09 宇濤 自查報告 我要投稿

    民生資金自查報告(精選11篇)

      在學習、工作生活中,越來越多人會去使用報告,通常情況下,報告的內容含量大、篇幅較長。寫起報告來就毫無頭緒?下面是小編整理的民生資金自查報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    民生資金自查報告(精選11篇)

      民生資金自查報告 1

      根據鹽津縣監察局《關于民生資金監管平臺項目進行自查及整改的通知》鹽監通〔20xx〕1號文件精神,廟壩鎮中心校高度重視,立即組織人員對民生資金監管平臺項目進行了自查,現將有關自查情況匯報如下:

      一、指導思想

      民生資金管理使用,關系到經濟社會的長遠發展,關系到人民群眾能否公平享受到改革發展的成果,關系到黨和政府的威信和形象。民生資金監管平臺是向社會宣傳的媒體和窗口,要充分發揮平臺的作用。

      二、領導重視

      學校校長一至以來重視民生資金的管理及使用,加強民生資金的合法使用,嚴格程序操作,據文件精神要求,廟壩中心校成立領導小組:

      組長:

      副組長:

      成員:

      為了加強對民生資金正確與合理的使用,設立民生資金管理領導小組,中心學校由陳明同志負責對民生資金監管平臺項目進行日常的管理和業務辦理。

      三、監管平臺項目使用情況

      廟壩鎮中心校運行民生資金監管平臺以來,先后進行過2個批次的公示,經本次認真自查,我校對學生營養計劃資金、貧困學生資金、義務教育經費,已按相關文件要求依法依規發放使用到位,并多次通過了昭通市審計局等相關部門的審核,真正做到了賬目清楚、使用科學合理、發放及時,沒有一起違規違紀現象的發生。

      但對于民生資金監管平臺的運行,存在著公示不及時和滯后的`情況,其原因如下:

      1、由于資金下達的文件和資金實際到賬存在嚴重的時間差,資金撥付嚴重滯后,形成先賒賬,待資金撥付到賬才能支付,而且每筆資金有時是分幾次到賬。

      2、資金撥付時學校民生資金公示平臺業務操作員和學校財務人員信息不同步,無法有效對接。資金撥付時學校民生資金公示平臺業務操作員得到的是資金撥付文件,而實際資金并未到賬。就算資金到學校賬戶后,各校的資金使用及報賬情況都在財務處,公示平臺業務操作員總是在做上一年或上二年的事,加之各校學生數又處在不斷的變化中,造成了公示的難度。

      3、學校公用經費不知如何公示,沒有經過業務培訓,造成無法公示,無法提供發放明細表、明細帳。

      4、關于學生營養計劃資金和貧困學生資金,學校均使用了與全國學生學籍網同步的實名制營養餐系統,形成了多套系統同一人同時運行,不但工作量大,而且容易彼此混淆、模糊。導致對民生資金公示不到位。

      四、整改措施

      1、及時操作、處理平臺,每項資金認真核對,依法落實好民生資金,促進農村教育的均衡。

      2、根據學生學籍系統、營養餐系統、貧困生系統,每學期開始清理,學生實際情況,制作好營養餐、貧困生發放明細表,用于民生資金平臺。

      特此報告

      民生資金自查報告 2

      根據習府辦發【20xx】145號文件精神,結合縣教科局指示和我校實際情況,進一步貫徹落實中央對惠農資金落實的管理政策,現將我校惠農資金自查報告如下:

      一、接通知,理方案、作宣傳、立機構:

      1、學校領導非常重視,成立了校長許慶中為組長,分管副校長為副組長,以及后勤、財務的領導小組。

      2、我校涉及財政惠民資金有兩項:

      一是農村義務教育階段貧困家庭寄宿生生活補助資金;

      二是營養改善計劃經費。

      二、農村義務階段家庭經濟困難寄宿生生活補助資金自查情況:

      我校嚴格按照國家貧困寄宿生生活補助的相關制度執行,具體程序如下:

      1、申請。學校組織各班級根據學生的申請和規定的補助條件,認真摸排,確定對象,報學校領導小組審核,初步擬定各班補助名額和對象,組織填寫《義務教育階段學校貧困寄宿生生活補助審批表》,審批表須在村村委會和主管部門審核、加注意見并蓋章。

      2、評審。各班評議后交教務處,評審小組在收到班級提交的學生申請書后,根據補助條件,結合學生日常消費行為,逐一審核,認真評議,擬定受助對象。

      3、公示。學校將擬定補助學生名單在校內進行不少于7個工作日的公示。公示內容包括公示時間、補助學生總數及名單、補助金額、家庭困難原因、舉報投訴電話。

      4、申訴。在公示期間內,教師或學生家長監護人有異議,可通過有效方式向學校提請復議,評審小組在接到提請復議后必須進行快速答復并作好協調。

      5、再評審:對有異議的學生再次進行審定,并按實施制度進行調整,評審小組人員簽字。

      6、上報。公示無異議后,學校教務處完成《農村義務教育階段貧困寄宿生生活補助費統計表》,將享受生活補助學生花名表和統計表(一式兩份)上報縣資助辦。

      7、發放生活補助。將《農村義務教育階段貧困寄宿生生活補助費統計表》發放給守住學生簽字,班主任簽字,交食堂資金發放人員。生活補助到賬后由總務處及時發放。發放方式有現金發放和食堂充卡兩種形式。七八年級的受助學生充卡方式發放,九年級受助學生由本人領取、打在受助學生信用卡號或郵政卡號上或家長(監護人)持戶口簿到總務處領取。(見附表)

      8、檔案管理。學校要將相關文件、學校工作組織、工作制度、學生申請書、《審批表》、《花名冊》、發放生活補助費憑證和表冊等資料集中整理歸檔,專人管理,保存。

      9、發放期間存在的'問題:20xx年的“125元提標生活費”來得太遲,在20xx年春季學期才組織落實,加之部分學生轉學或輟學,給發放工作來難度;九年級受助學生中部分學生因讀中職,不在校內,在發放上有一定難度,后通過村校及村級領導、同班同學的宣傳幫助全部發放(見領取表)。20xx年春季貧困寄宿生生活費也按時發放完成,有學生簽字表、發放圖片、充卡記錄及簽字,所有資料交一份到縣資助中心。

      10、畢業生卡上上余額處理:我校規定畢業寄宿生、轉走的寄宿生卡上余額退給學生,現對20xx年6月畢業的學生已于中考完開始退費(見附件表說明)自今有部分畢業寄宿生未來領取。

      11、部分寄宿生卡上余額多,部分寄宿生安排不恰當,早把卡上的錢用完。

      三、營養改善計劃資金自查

      我校嚴格按照供餐餐譜供餐,不隨意調整供餐食品的種類、供餐食品的數量等行為,確保了給學生提供等質、等量、等價的營養食品。實現了專款專用,所有資金全部用在了學生的營養改善工作上。在縣配送上有時不及時,食堂在外補充;在索證索票上有時不及時,資料不規范。

      民生資金自查報告 3

      根據省、市關于民生資金專項審計督查的文件精神,結合我區實際情況,區財政局、區文廣旅新局對20xx年以來我區農村文化建設專項資金、農村文化建設獎勵資金、支持農村文化建設專項資金的使用情況進行了認真的`自查,現就自查情況報告如下:

      一、高度重視,周密安排

      為確保此次自查工作順利開展,區財政局、區文廣旅新局主要領導對此項工作高度重視,要求相關工作人員認真對照上級文件的總體要求,嚴肅開展自查自糾,于20xx年6月26日至7月3日對我區文化專項資金進行了全面自查,確保該項工作真正落到實處。

      二、依法依規,嚴格執行

      經過認真地自查,各相關單位嚴格按照農村文化專項資金的文件要求,對各項專項資金的使用做到專款專用,不存在違規使用和挪用的情況。

      三、提高認識,確保長效

      通過此次自查工作,各相關單位進一步深刻領會了民生資金使用的重要性。必須嚴格按照文件要求,做好相關工作,合理使用好民生資金。并在以后的工作中,加強管理,規范使用,以取得更好的社會效益。

      民生資金自查報告 4

      為了切實加強各項救災救濟資金的監管,確保專款專用。我鄉高度重視,把此項工作作為重要事項來抓,并對該項工作周密部署。現將自查情況匯報如下:

      一、成立組織機構,落實工作責任

      為確保農村低保資金、醫療救助資金、五保資金、高齡老人補助資金、臨時救濟資金的自查自糾工作取得實效,我鄉成立了由分管副鄉長為組長,社會事務辦為成員的專項資金管理使用情況自查工作小組,認真開展自查工作。

      二、資金管理情況

      各項資金賬目實行專項管理專款專用,實行救災資金項目公示公告制度。審批程序嚴格按照城鄉受助困難對象本人申請、村委會民主評議、鄉人民政府審核、縣民政局審批的原則。我鄉民政專項資金根據相關文件要求直接將資金打入受助戶的存折實行社會化發放。

      三、資金使用情況

      醫療救助資金共發放370000元;

      農村低保資金共發放10100476元;

      五保資金共發放627719元;

      高齡老人補助資金共發放175800元;

      臨時救濟資金共發放48100元;通過自查,我鄉的醫療救助資金,低保、五保資金,高齡老人補助資金,臨時救濟資金在管理使用上嚴格實行專款專用,重點使用的.原則,無截留、擠占、挪用、貪污、套取、騙取資金的問題。

      民生資金自查報告 5

      接到縣民政局關于檢查民政民生資金社會化發放情況的通知后,辦事處高度重視,立即對所有民政民生資金社會化發放情況進行全面自查,現將所涉及的各項自查情況匯報如下:

      1、城鎮低保金

      辦事處所有城鎮低保戶都由個人到農行自己開卡后將賬號報民政所,再由民政所上報縣民政局城鎮低保股,最后低保金都由縣民政局城鎮低保股通過農業銀行直接打入低保戶賬戶。

      2、城鄉醫療救助金

      辦事處對申請醫療救助的低保戶采取上報手續時一并提供郵政儲蓄存折復印件,經縣局醫療救助股審批后通過銀行直接打入由申請人提供的賬戶。

      3、百歲老人補助金

      辦事處對百歲老人采取上報手續時一并提供郵政儲蓄存折復印件,經縣局社救股審批后通過銀行直接打入由百歲老人提供的賬戶。

      4、60歲失地生活補助金

      辦事處所有60歲以上失地老人生活補助都由個人到農行自己開卡后將賬號報民政所,再由民政所上報縣民政局城鎮低保股,最后失地生活補助金都由縣民政局城鎮低保股通過農業銀行直接打入失地老人賬戶。

      5、臨時救助資金

      辦事處對申請臨時救助的家庭采取上報手續時一并提供郵政儲蓄存折復印件,經縣局社救股審批后通過銀行直接打入由申請人提供的賬戶。

      6、五保分散

      辦事處2名五保分散供養人員資金直接由縣局社救股通過銀行打入他們提供的賬戶。

      7、烈士子女

      辦事處對符合條件的烈士子女采取上報手續時一并提供農村信用社存折復印件,經縣局優撫股審批后通過農村信用社打入由申請人提供的賬戶。

      8、優撫對象及醫療補助

      優撫對象及醫療補助資金直接由縣局優撫股通過農村信用社打入他們提供的賬戶。

      9、優待金

      辦事處每年統計義務兵情況,要求其家人提供農村信用社存折復印件,統一上報縣局優撫股,再由縣局優撫股將優待金通過農村信用社直接打入他們提供的賬戶。

      10、60歲農村籍退役士兵

      辦事處每年統計60歲以上農村籍退役士兵,要求其提供手續時一并提供其本人農村信用社存折復印件,統一上報縣局優撫股,再由縣局優撫股將60歲以上農村籍退役士兵補助金通過農村信用社直接打入他們提供的.賬戶。

      11、五保集中供養辦公經費及五保集中供養因我辦事處成立較晚,沒有敬老院,所轄區內五保集中供養人員一直居住在尚集敬老院,所需資金由縣財政局撥付到辦事處財政所,再由尚集鎮財政所打收據后從辦事處財政所轉賬過去,最后由尚集民政所以支票形式支出后交給敬老院負責人。

      12、職業武警

      職業武警資金經縣財政局撥付到辦事處財政所后,由辦事處財政所直接轉賬至職業武警提供的農行賬戶。

      13、自然災害救助金

      發生自然災害后由各社區負責評議、上報因自然災害所需救助災民名單并收取銀行存折復印件,由辦事處財政所直接轉賬到災民提供的賬戶。

      自糾情況

      自發現五保集中供養辦公經費及五保集中供養資金由尚集民政所以支票形式支出交給敬老院負責人后,積極同尚集民政所溝通,要求改變支出方式,尚集敬老院設立專門賬戶,資金應直接由尚集財政所轉賬到尚集敬老院所設立的賬戶。

      民生資金自查報告 6

      接到總部轉發的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》(xx財字[20xx]4號)后,我單位高度重視,經單位領導研究決定,成立了自糾自查領導小組,對單位資金管理工作進行了自查,現將自查情況說明如下:

      一、 制度建立及執行情況

      1、 單位內控制度建立完善并得到有效執行,其內容符合現行國家有關財經法規制度。

      2、 嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。

      二、 資金管理執行方面

      1、 收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶單位的各項收入做到應收盡收,所有收入均納入財務賬簿,無私設帳外及“小金庫”現象。

      2、 所有資金支出均履行了嚴格的審批手續,所有支出都填寫費用報銷單,有相關的經辦人員簽字,并經財務部審核單位負責人簽字后付款,不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定,無擅自擴大開支范圍和提高開支標準,單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放,無濫發獎金、補貼或福利現象。

      項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執行,無自行改變項目內容,擴大支出范圍現象,所有項目支出均合法合規。

      三、 資金安全管理方面:

      1、 現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行條例》,職工工資、獎金的發放采取銀行代發,月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對,確認無誤后結賬。

      2、 財務崗位職責分工明確,明確了出納、記賬、審核等會計的'職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

      3、 銀行賬戶管理方面:現有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。

      4、 票據有專人管理,負責票據的收、發臺賬登記工作。

      5、 財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理負責保管,非經單位負責人同意,不得攜章外出,禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁財務章外借。

      6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。

      7、 嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責,一絲不茍,嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用,無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。總之此次自查,單位領導高度重視,通過自查,自糾,對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

      民生資金自查報告 7

      為深入開展黨的群眾路線教育實踐活動,進一步加大教育民生資金管理力度,夯實教育民生資金管理,提高教育民生資金使用效益,確保惠民政策落到實處,現對我校自20xx年以來教育民生資金管理使用情況進行自查自糾,情況如下:

      (一)關于民生政策落實情況

      我校自20xx年以來,一直按照上級指示,民生工程的相關政策、精神。科學管理,按照規定程序發放補助資金,從未出現截留、擠占、克扣、虛報、冒領、套取、騙取、貪污、平均分配等違規行為。

      (二)關于資金運行情況

      上級補助資金直接發放到學生家長手里。

      2.收取學生的生活費如數注入學生食堂。

      3.食堂按上級要求,結合學校實際,合理安排學生生活。

      4.營養午餐保證了一湯兩菜,飯菜質量、數量均佳,得到學生、家長和社會的好評。

      (三)關于資金專帳管理情況

      學生食堂建立了專帳管理,獨立核算,無擠占,挪用情況。

      盡管如此,學校在具體實施和監管上還存在一定的`問題。

      一是教育宣傳力度不夠,針對該問題,學校召開了班主任教師及中層干部專題研討會,會議要求:班主任為各班的直接責任人,對教育民生及相關政策應加大宣傳力度,德育處和少團隊應加強班級指導,利用陣地建設和校園文化建設在全校范圍內進行宣講,提高全校師生的認識。

      二是制度不夠完善,學校結合實際情況,修改各項制度。

      三是管理不到位,學校根據我校實際,重新分配管理人員,明確職責,從采購、入庫、保管、操作入手,確保飯菜數量、質量。使民生資金落到實處,真正惠民。

      四是加強督查力度,建立膳食委員會。定時和不定時對食堂及管理人員的監督。

      民生資金自查報告 8

      一是把握自查自糾范圍。

      在資金項目上,重點檢查衛生專項資金、新農合資金、中等職業學校和技工學校助學金及免學費資金、家電下鄉補貼資金、農村勞動力培訓補貼資金、農機購置補貼資金等6個方面民生資金;在自查對象上,重點檢查民生資金主管(監管)部門的領導班子、職能機構及其工作人員和6個重點領域民生資金項目涉及的商家、企業、機構。

      二是把握自查自糾重點。

      自查自糾重點圍繞民生政策落實、履行監管職責、民生資金運行、資金審批運行和資金專帳管理等方面進行。

      三是把握自查自糾方法。

      首先是摸清家底,全面梳理20xx年-20xx年民生資金來源、流向、流量;其次是比對數據,深入商家、企業、機構和農戶,比對核實每一筆資金的真假;然后是依法處置,商家、企業、機構套取騙取的民生資金一律追繳,公職人員的違法違紀所得一律上繳縣廉政專戶,主管部門違規收取的費用一律退回,滯留帳戶的項目資金盡快按規定用途撥付使用,發現的'涉嫌犯罪線索及時移交司法機關。

      四是把握自查自糾政策。

      堅持“自查從寬,被查從嚴”的原則,凡在自查階段積極查找問題,及時整改落實,主動上繳違法違紀所得的,視情節輕重,對責任單位和責任人從輕、減輕或免予處理;在自查階段結束后,由交叉檢查、專項督查或群眾舉報發現的違紀違法問題,除收繳違紀違法所得外,還要依法對責任單位和責任人從嚴正處理;對弄虛作假、對抗檢查、銷毀證據的,依法依紀從重處理。

      民生資金自查報告 9

      根據廠部關于開展自有資金自查自糾工作的要求,管網管理部認真比照要求,積極開展了自有資金清理工作,現將自查自糾情況總結如下:

      一、健全組織,高度重視

      為確保此次專項治理工作順利進行,我部成立了由支部書記任組長、支委成員以及個別職工代表為成員的清理工作領導小組,由部門辦公室和部門紀檢員張云峰具體負責此次專項治理工作。清查工作在職工代表的監督下穩步開展,體現了工作的公開性、透明性。

      二、提高認識,加強宣傳

      按照廠部下達的自有資金填報說明,我部迅速召開了專項工作例會,傳達學習有關要求,并要求大家,認真學習領會清查工作的必要性和重要性,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是規范管理,加強廉政建設,規范財務收支活動的重要舉措,對發現的問題及時發現和解決存在的`問題。

      三、認真開展自查,實施長效監督

      按照清查工作的要求,我部重點圍繞“小金庫”的內容指標指標開展清查活動,經過認真自查,我部不存在私設“小金庫”現象。我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。對部門所有收入和支出帳據進行了認真細致的清查。

      1、部門財務管理均按照有關財經法規執行,收入、支出全部納入帳目統一核算,未侵占、截留任何收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

      2、部門發放獎金嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

      3、各類票據均管理規范,并建立相應的備查薄。

      4、清查結果在部門職工大會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現。

      雖然我部目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查自有資金,進一步強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我們將進一步完善相關財務制度,加強從自有資金的管理,保證不出現任何形式的“小金庫”。

      管網部因廠內職能優化于20xx年11月成立,部門建賬時間為20xx年12月。20xx年8月財務部、廠紀委聯合對管網部自有資金進行檢查時,指出部門賬目不符合廠財務管理的相關制度,部門于20xx年8月按廠統一要求重新建賬,特此說明!

      民生資金自查報告 10

      我鎮前期接到上級關于發放糧食直補工作的通知后,黨委政府高度重視,認真組織,確保了該項工作的落實和到位。在自查整改工作會議召開后,根據加強自查整改工作的安排,鎮黨委政府狠抓了自查自糾工作的落實,現將情況匯報如下:

      一、工作開展情況

      1、及時宣傳發動。

      我鎮于2月9日召開村三職干部會議,傳達學習補貼政策,統一思想認識,明確操作規程,嚴肅工作紀律,狠抓貫徹落實。在各種宣傳渠道上公布補貼政策,大多數村還通過廣播進行宣傳;營造濃厚宣傳氛圍,提高廣大農民對補貼政策的`知曉率。在糧食直補公示階段,于3月1日再次召開會議,對公示提出具體要求,防止走過場。文件下達后,我鎮于3月22日又召開了緊急會議,貫徹落實自查自糾通知精神,對照檢查內容,對全鎮糧食直補工作進行自查自糾,以保證惠農政策落到實處。

      2、抓好面積公示

      糧食直補政策涉及千家萬戶,為了提高惠農政策的透明度,按照縣委縣府及財政局文件精神,堅持糧食直補面積核準到戶,并以村為單位進行公示,接受群眾監督,在公示時間發現問題,能做到及時處理。

      3、強化組織領導。

      惠農政策事關廣大農民的切身利益,按照上級的要求我鎮成立了領導小組和工作班子,在各相關部門明確專門人員,就各自的工作職能落實到人,確保糧食直補按時、按質、按量、按要求發放到戶。

      4、督促檢查。

      鎮黨委政府成立了以紀委書記牽頭的督促檢查工作小組,對糧食直補工作落實情況實行全程跟蹤督促檢查,二、自查自糾情況

      1、鎮糧食直補和綜合直補面積為24210.31畝,直補金額為3028000.42元。

      2、截止3月20日鎮已發放直補款3028000.42元。現已全部發放到農戶。

      3、根據江財企﹝﹞28號文件及會議要求,對我鎮享受補助農戶的姓名、身份證號碼、面積、金額等基本信息進行了認真核查,要求各村對照戶籍資料、信用社反饋信息等進行改正。由駐村干部跟進督促此項工作進行。目前此項工作已圓滿完成。

      民生資金自查報告 11

      根據冶財[20xx]34號文件《關于開展全市糧食補貼和家電下鄉等惠農資金大檢查的緊急通知》的精神要求,我所對此項工作特別重視,召開所務會,及時對20xx年至20xx年惠農補貼資金進行了自查自糾,現將自查自糾情況匯報:

      一、基本情況

      我鄉位于大冶市境內西部、屬農業區,全鄉總人口40451人,農業戶數10499戶,下屬29個行政村委會,耕地面積34502.45畝。

      二、自查情況

      自20xx年至20xx年,我所補貼資金嚴格按照上級分配進行發放,各項補貼資金按程序納入“一卡通”發放。其中:

      1、糧食直補資金:上級撥付138.9萬元。實際發放138.9萬元。

      2、良種補貼資金:上級撥付166.3萬元.實際發放166.3萬元。

      3、糧食綜合直補:上級撥付659.9實際發放659.9萬元.

      4、家電下鄉補貼資金:申報補貼9187臺、金額292.9萬元,實際發放292.9萬元.

      5、退耕還林資金:上級撥付159.5萬元,實際發放159.5萬元。

      6、油菜補貼資金:上級撥付22萬元,實際發放22萬元。兩年以來上級共撥付1439.5萬元,通過“一卡通”發放1439.5萬元。

      三、存在的主要問題及整改落實情況

      在惠農資金專項清理和檢查工作中,各村能夠高度重視,密切配合,通過自查,各項惠農資金發放及時、準確到戶,無截留、挪用、虛報冒領現象,實行一卡通發放,全部如實發放到農戶手中。對檢查中農戶基礎信息原來上報就有很多誤登,如有發現個別戶身份證、戶主姓名音同字不同的問題,及時進行了糾正和更改,為了今后惠農政策的發展奠定了堅實的基礎,確保惠農政策的順利實施。

      家電下鄉補貼辦理中出現農戶借用親戚或他人戶口本辦理的現象,以及由于我所工作人員監管不力造成一些失誤。對家電下鄉補貼戶辦理家電下鄉補貼的身份證、戶口本、產品標識卡和發票等原始資料沒有逐一與銷售網點錄入資料核對審查,造成了家電下鄉已補貼戶號占用了其他農戶家電下鄉補貼指標,給被占用戶汪迪良造成一定的經濟損失,對農村社會穩定造成不良影響。

      針對我所在家電下鄉工作中的失誤問題全所認真進行了自查整改,整改措施如下:

      通過自查自糾,我所家電下鄉工作主要存在三個方面的不足:

      一是補貼農戶資料歸檔不規范沒有按順序編號,不便于查閱核實;

      二是在補貼資料錄入時沒有與標識卡等原始資料反復核對,容易造成個別漏登漏補或多補貼現象:

      三是對于補貼手續不全的農戶,要求其資料拿回去重新辦理的,沒有做好登記和簽名,造成有些資料丟失責任不明,加大了查閱補辦的工作量等等。對這些問題,我所正積極采取有效措施迅速加以解決。

      在今后的家電下鄉工作中,我們將建立長效工作機制,加強落實內部基礎管理,努力做到以下四點:

      一是落實兌付資金審核制度。對于申報的補貼資料結合管理系統及其他農民補貼相關信息進行全面復核,做到100%電話查詢,并定期進行抽查、回訪,建立復核工作備查登記,發現問題及時上報。

      二是落實補貼資金財務管理。建立家電下鄉專賬專柜,做到賬實相符,并每月與局商貿科做好核對。

      三是縮短補貼兌付時間。實行專人負責資料錄入,對來辦理補貼的農戶,實施現場辦公,在農戶的監督下錄入資料。每周按時上報,確保補貼及時到賬。

      四是規范資料檔案管理。每次發放前做好標識卡、身份證、戶號、發票、“一卡通”賬號等原始資料與兌付表的.核對。如有農戶資料不齊全要做好登記,及時反饋;對農戶申報合格的家電下鄉補貼資料,實施編號,按月裝訂成冊,歸檔管理。我所將以此次家電下鄉補貼錯誤問題為前車之鑒,以嚴肅認真的工作態度和財政人的責任心嚴格落實各項惠農政策,杜絕家電下鄉補貼及各項惠農補貼錯誤現象再次發生在我所轄區。

      四、建議及下一步工作打算

      通過此次檢查,我們充分認識到開展強農惠農資金專項清理和檢查工作的重要性和必要性。建議上級的各項補助資金能在月中就下撥并且寫明打印出資金來源以及文件及時下發。在今后的工作中,我所將繼續加強農惠農政策的落實,狠抓宣傳、培訓和監督檢查工作,建立健全惠農資金使用情況監督檢查機制,真正讓農民群眾得到實惠,切切實實讓黨和政府的優惠政策惠及到每一位農民群眾。

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